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工作自查報告

時間:2022-08-04 10:20:17 自查報告 我要投稿

工作自查報告(三篇)

  工作自查報告(一)

  一、對執行力的理解

工作自查報告(三篇)

  所謂執行力,也就是實現既定目標的手段和能力,是對目標執著跟進的態度和精神。執行力主要是調查研究的能力、系統規劃的能力、溝通協調的能力、突破難題的能力、把握細節的能力等。

  在開灤傳統管理模式下,我們養成的大而化之,浮而不實的作風,以及事業心、責任感弱化,干部心浮氣躁,靜不下心,沉不下身。這些與科學化、精細化管理很不適應。把握細節需要有責任意識,把握細節需要有務實作風,把握細節更需要有奉獻精神。

  二、個人在前一階段工作中存在的問題。

  通過系統回顧和認真總結,在工作落實、制度落實和責任落實上存在以下不足:

  1、對工作的落實缺乏一杠子插到底的精神。一是對待工作有時有應付心理,只是滿足于不出差錯,而沒有更進一步研究如何將工作做的更好、更深入、更細致;二是對工作的追蹤落實不夠,只滿足于布置了、安排了缺乏對落實工程中的管理和對結果的考證;

  2、在制度的落實上不出問題就行的現象。一是對自己的要求不夠嚴格,只滿足與不違反制度,而沒有思考如何更好的在自身落實各項制度;二是在對員工的管理方面存在只要不出事兒就默許的態度,缺乏執行制度的鐵心腸、鐵手腕。

  3、在責任落實方面存在應付、自己分管工作不出問題就行思想。一是在責任落實上存在“這個”問題我說過、“這個事情應該不是我負責”等推諉思想;二是缺乏大局意識,不能在考慮分管工作的同時更好的考慮到全區的工作。

  以上種種不能發現自己在執行力方面存在很大的問題和不足,如何提升自身執行能力、加強自身能力素質提升是今后工作和學習的重要內容。

  三、改進措施

  一是加強學習豐富自身素質、改善自身思維模式!八季S方式只有通過學習才能獲得”,學習使人清心明目,使人思維敏捷,使人思路清晰,使人方向明確,學習是工作的最高境界,學習是提高能力的基本途徑和手段;堅持理論聯系實際,如果不聯系工作實際和思想實際,理論也是空洞的,灰色的,當理論與實際相結合就會產生火花,就賦于理論極強的生命力和巨大的指導作用;改進學習方法,增強學習力。當今社會知識日新月異,我們僅僅重視自己所占有的知識是不夠的,更要注重增強自己的學習能力,不斷學習,不斷更新。

  二是加強實踐鍛煉。加強實踐鍛煉是提升能力的基本方法,通過實踐鍛煉,加速知識向能力的轉化,進而提升能力。一要用科學的.實踐態度,自覺地把改造客觀世界與改造主觀世界有機統一起來,在實踐中不斷運用已掌握的知識,又不斷獲得新的知識,提高對社會的認識水平和各種能力。

  二要運用解放思想,實事求是,開拓創新。就是要在尊重客觀規律的基礎上,不斷開拓創新。

  三是在總結中提高。今后在學習和工作中認真總結自己的工作和思想,通過調查研究,思考提煉出實踐中的大量真知灼見。一要以調查研究為基礎,要通過調研取得大量的第一手資料,要開門調研,不能閉門造車,不能將工作和思想上的總結與寫文章劃等號。二要運用馬克思主義唯物辯證法基本觀點、方法和原理,去認識分析事物,總結出反映事物全面情況、本質聯系、帶有規律性的正確結論。

  通過上述方式、方法,努力改變自身不足,不斷改進個人的思維模式、不斷提升自身的執行能力。

  工作自查報告(二)

  我鎮高度重視保密工作,并制度了保密工作制度。自本月1日起,我鎮根據《關于組織開展全市專項保密檢查的通知》(密發4號)文件精神,對保密工作進行了全面自查,要求保密涉及工作人員從4月1日至4月15日期間進行全面自查,現將自查情況報告如下:

  一、重視保密工作。鎮委、政府歷來重視保密工作,設有保密工作領導小組,組長由黨委副書記擔任,副組長由分管組織的黨委委員擔任,成員由黨政職能主要部門負責人和保密重點機關的負責人組成。

  保密工作領導小組下設辦公室,由分管組織的黨委委員兼任辦公室主任,同時確定黨政辦副主任主要負責保密方面的具體工作。一直以來,我鎮堅持做到保密工作機構健全、保密工作隊伍不散,保密工作人員及時調整和補充,做好工作交接,保證了工作的延續性。目前,鎮委指定兼職保密員2人。同時對保密工作所需設施、設備和經費,鎮黨委、政府都能夠給予重視和支持,保證了日常工作順利開展。

  二、規范保密制度。近年來,我鎮先后建立健全了《黨政辦保密制度》、《檔案室保密管理制度》、《電腦室保密管理制度》等保密工作規章制度,做到以制度管人、按程序辦事,如:鎮檔案室堅持檔案工作人員保密制度,查、借、閱檔案手續齊備;()黨政辦公室的傳真機、復印機和統計人員都定有保密職責,辦公室人員有保密守則及管理辦法,秘密文件、內部資料的傳遞、2回收、注銷都嚴格按照上級有關要求辦理,形成了一整套制度、規定,管理渠道暢通。

  三、加強文件管理。堅持雙向登記,加強送閱、傳閱文件保密工作,傳閱文件采取直傳方式,對呈送的.文件進行登記,負責傳閱文件人員逐件登記閱文人員名單,閱后退回,并清點份數,領導批示后,退還交回辦公室,領導人之間沒有橫向傳批文件,或把批文直接交個人的行為。傳閱文件一般每次不超過兩天,并做到急件閱后即退,沒有任意積壓與延長時間的行為。凡發給領導干部私人圈閱的各類機密文件,按規定做好了清退工作。

  四、加強微機管理。單位計算機實行專人管理,設置專機上國際互聯網(即外網),加強計算機信息網絡保密管理,指定懂業務、會管理的工作人員專門負責加密計算機的管理工作,堅持誰上網誰負責的原則有效地加強了涉密載體的保密管理工作,加密通信系統啟用以來,也沒有發生計算機泄密事件。

  五、做好會議保密。召開秘密程度較高的重要會議,會前對與會人員進行保密教育,規定保密紀律,凡傳達秘密文件,按文件規定和上級指示辦理,不擅自擴大傳達范圍,會中嚴禁無關人員進人會場。

  工作自查報告(三)

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

  嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的'有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四、存在問題

  通過自查,我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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