績效自評的報告(集錦15篇)
隨著人們自身素質提升,報告的使用成為日常生活的常態,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲?以下是小編整理的績效自評的報告,希望對大家有所幫助。
績效自評的報告1
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、立項背景及目的
根據云南省發展和改革委員會《關于昆明市富民縣國家綜合檔案館建設項目可行性研究報告的批復》,富民縣國家綜合檔案館建設地址位于富民縣永定街道辦事處西二環瓦窯段,建筑面積4201.86m2,其中:庫房建筑面積2160.24 m2,對外服務用房建筑面積1278.87 m2,檔案業務和技術用房建筑面積490.11 m2,辦公用房建筑面積66 m2,輔助用房建筑面積206.64 m2。
2.項目實施情況
富民縣國家綜合檔案館項目總投資估算1343.70萬元。申請中央補助資金383.42萬元,地方財政配套960.28萬元。20xx年9月23日項目正式開工,20xx年8月10日通過竣工驗收,8月31日完成檔案館的實體移交。20xx年4月富民縣檔案館順利完成遷館工作,正式投入使用。20xx年1月支付市級配套資金345.98萬元,用于檔案館配套設施建設支出。20xx年12月縣財政用存量資金撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出,20xx年1月縣財政撥款500.00萬元支付檔案館建設項目支出.竣工驗收后我辦將按財政要求進行賬務處理。
3.資金來源及使用情況
為確保檔案館各項工作的順利開展,縣財政撥付檔案館建設項目資金500.00萬元,該筆專項經費全部用于檔案館配套設施建設。
4.組織及管理情況
。ǘ┛冃繕
1.總目標。
通過項目實施,使富民縣國家綜合檔案館成為具有檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、政府信息查閱中心、檔案利用中心和電子文件功能的公共檔案館,以滿足未來30年本地檔案工作發展需要,服務富民縣經濟社會發展。
2.年度目標。
(1)產出目標:富民縣國家綜合檔案館平均每年接收檔案3447卷。
。2)效果目標:30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數量170015卷。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的
項目開工以來,檔案局作為建設方,在施工過程中嚴格按照《云南省縣級國家綜合檔案館建設項目管理辦法》的相關規定,完善管理體制,明確職責分工,切實提高對項目建設的統籌能力、組織能力和掌控能力,加強對項目設計、施工、安全、質量、監理、資金的規范管理和廉政管理,確保高質高效、科學安全地完成項目建設各項工作。該項目堅持預算編制的合理性,成本支出得以有效控制,提高了財政資金配置和使用的經濟效益、社會效益和生態效益。
。ǘ┛冃гu價的原則、評價方法
1.績效評價原則。為確保該項目績效評價工作取得實效,縣委辦加強預算績效管理制度建設,認真編制預算支出績效目標,積極開展績效評價。
。1)科學規范的原則?冃гu價嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法.
。2)公正公開的原則。績效評價符合真實、客觀、公正的要求。依法公開并接受監督。
。3)績效相關的'原則。績效評價針對具體支出及其產出績效進行,評價結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2.績效評價方法主要采用指標評價、數據采集和社會調查中所采用的方法。
三、評價結論
(一)評價結果
對照項目支出績效評價指標,縣委辦項目支出績效自評為98分?鄯种饕颍一是經濟效益不明顯,扣2分。
。ǘ┲饕冃
1.數量指標:該項目正式投入使用,搬遷館藏檔案24284卷,資料20000余件(冊),以后平均每年接收檔案3447卷,30年后富民縣國家綜合檔案館館藏檔案數量170015卷。
2.質量指標:圍繞檔案信息化工作有序推進,推動館藏檔案的數字化建設和數據庫建設,逐步實現檔案管理現代化和利用自動化。
4.社會效益指標:做好開放檔案、現行公開文件和政府公開信息的查閱利用工作,為總結借鑒工作經驗、編史修志、解決糾紛、維護社會穩定發揮檔案的特有價值。
5.可持續影響指標:進一步提高了政府施政的公開、透明程度,增進了政府與社會、民眾的交融,促進我縣經濟社會可持續發展。
四、成本效益分析
該項目實施,對保障國家文獻資源的安全保管,有效利用和貫徹落實《中華人民共和國檔案法》具有重要意義。一是項目實施是深入學習實踐科學發展觀的具體體現。人們通過對歷史檔案的研究總結,用歷史唯物主義和辯證唯物主義的觀點、方法指導縣域經濟建設和社會發展活動,有利于加快我縣經濟和社會發展。二是有助于提高檔案保管的安全性,保證大量到期檔案能依法接收進縣檔案館,從而提高檔案保管的安全性。三是項目實施將實現國家頒布的《檔案館建設標準》的相關要求。規定把檔案館建設成為安全保管黨和國家重要檔案的基地、愛國主義教育基地、政府信息公開查閱的法定場所,將實現國家上述規定。四是項目實施將提高政府施政透明、促進經濟社會發展。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法
近年來,縣委辦不斷加強預算績效管理制度建設,認真編制預算支出績效目標,積極開展績效評價,預算績效管理取得一定成效。一是加強領導,成立年度支出績效評價領導小組,統領績效評價各項具體事務,切實開展自查自評。二是強化交流,加強與財政部門聯系,嚴格按要求開展自評,同時加強與縣級其他部門的交流,取長補短,提升評價質量和評價結果應用水平。
(二)存在的問題
預算績效管理執行科學化、規范化程度不高。
。ㄈ┙ㄗh和改進措施
建議財政部門加大對各部門財務人員培訓力度,提高財務人員業務技能和專業技術水平。
下一步我辦將及時梳理部門支出各項績效指標,科學設置、整合績效指標,提高預算績效管理執行科學化、規范化程度。
績效自評的報告2
為提高鄉村振興專項資金使用績效,泉州市洛江區農業農村和水務局組織對20xx年度鄉村振興專項開展績效評價。
一、項目基本情況
(一)專項基本情況
年初部門預算安排金額1000.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金1000.00萬元、其他資金0.00萬元。
年中調整金額0.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金0.00萬元、其他資金0.00萬元。
年度撥付金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。
本年度結余金額243.20萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金243.20萬元、其他資金0.00萬元。
實際到位金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。
實際支出金額756.80萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金756.80萬元、其他資金0.00萬元。
本年度結余金額0.00萬元,其中:財政資金-中央財政資金0.00萬元、財政資金-省財政資金0.00萬元、財政資金-地方財政資金0.00萬元、其他資金0.00萬元。
結余率0.00%,其中:財政資金-中央財政資金0.00%、財政資金-省財政資金0.00%、財政資金-地方財政資金0.00%、其他資金0.00%。
。ǘ┲饕尚
緊緊圍繞實施鄉村振興戰略產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的總要求,持續打造12個省市區級試點村、省級特色鄉鎮、8個市區級試點村、4條市級示范線路,在農村人居環境整治、鄉村治理、壯大村集體經濟等方面取得不少成績,為實現全面建成小康社會奠定堅實基礎。
二、績效分析
本項目績效自評得分100.00分,等級為優秀,設置績效目標11個,實際完成11個,具體情況如下:
(一)產出指標
1、數量指標
鄉村振興試點村,目標值12.00,實際完成12,權重10.00,得分10.00。
2、質量指標
(1)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板,目標值4.00,實際完成4,權重5.00,得分5.00。
(2)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板,目標值8.00,實際完成8,權重5.00,得分5.00。
(3)力爭創建一批各具特色的洛江示范樣板,目標值2.00,實際完成4,權重5.00,得分5.00。
3、時效指標
項目時限,目標值1.00,實際完成1,權重10.00,得分10.00。
4、成本指標
補助專款專用率,目標值100.00,實際完成100,權重15.00,得分15.00。
。ǘ┬б嬷笜
1、經濟效益指標
探索產業興旺新路子,目標值1.00,實際完成1,權重10.00,得分10.00。
2、社會效益指標
煥發鄉風文明、健全治理有效新機制,目標值創新鄉村治理機制,實際完成創新鄉村治理機制,權重10.00,得分10.00。
3、生態效益指標
加強農村人居環境整治,目標值農村人居環境有效提升,實際完成農村人居環境有效提升,權重10.00,得分10.00。
4、可持續影響指標
長遠意義,目標值鄉村全面振興,實際完成鄉村全面振興,權重10.00,得分10.00。
。ㄈM意度指標
服務對象滿意度指標
滿意度,目標值90.00,實際完成100,權重10.00,得分10.00。
三、存在的主要問題及改進措施
。ㄒ唬┲饕獑栴}
一是產業發展定位不夠清晰,集體經濟發展思路單一;二是基礎設施建設短板尚存,制約鄉村產業發展勢頭;三是群眾助推發展不夠積極,影響鄉村發展閉環形成。
。ǘ└倪M措施
我區按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富!笨傄螅⒆阄惶幊鞘醒由於巍⑸鷳B環境優美等資源稟賦,4個鄉鎮都在“泉州一小時經濟圈”的區位優勢,堅持以全域旅游為支撐,以項目化管理為抓手,以富民強村興鎮為根本,以黨的建設為引領,持續打造4線15村,開展馬甲鎮、虹山鄉市級鄉村振興整鎮推進“五好鄉鎮”創建工作,達到“串點成線、連線成面、全面覆蓋”,推動城鄉融合發展,著力打造洛江都市型鄉村振興樣板,全區所有村集體經濟均達到20萬元以上,30%的村達到50萬元以上。其中,以“永安村”為代表的“三產融合”產業發展模式、以“新庵村”為代表的'“點綠成金”生態宜居綜合發展模式成功入選泉州市20xx年度鄉村振興試點村典型案例;虹山鄉全域示范線路入選市級第一批鄉村振興精品示范線;10月29日在全市鄉村振興現場會主會場上作典型發言。力爭到20xx年,形成一批可復制、可借鑒、各具特色的鄉村振興典型,以點帶面形成連片示范效應。
績效自評的報告3
一、績效目標分解下達情況
本年度下達4487.446972萬元,其中;中央財政資金2985萬元,地方資金1502.446972萬元。實施高標準農田的面積1.5萬畝。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析。
本年度到位資金4487.446972萬元,其中;中央財政資金2985萬元,地方資金1502.446972萬元。
2、項目資金執行情況分析
項目開工已完成100%工程量
3、項目資金管理情況分析
我辦嚴格按照“三支筆審核,一支筆審批”進行資金撥付,嚴格實行縣級報賬制,按照項目建設相關制度進行建設,目前資金運行情況良好。
(二)績效目標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1、產出指標完成情況分析
。1)數量指標。建設任務15000畝,主要建設內容包括土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田間道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝。
(2)質量指標。工程設計及施工符合現行的國家有關設計規范和行業標準率,已完成工程合格率能達到100%以上。
(3)時效指標。項目完工時間在20xx年10月前完成。
。4)成本指標。單價控制在批復概算單價內。
2、效益指標完成情況分析
(1)經濟效益。項目區完成了土地平整5771.7畝,客上改良11214.4畝,土壤培肥14363.3畝,田間渠系建設支渠77條19.99km,斗渠313條60.85km,渠系建筑物4142座,建設田回道路共計94條23.74km,示范推廣15000畝的任務。解決了長期以來田間工程不配套、灌排不暢、道路不通、農機無法下田作業等一系列問題,使大量零散地、中低產田改造成了旱澇保收的高產穩產田。如今,項目區實現了“田成方,林成網,路相通,渠相連,旱能灌,澇能排,全程機械化作業”的建設目標,為集約化生產、機械化作業、產業化經營夯實了基礎,為土地流轉、招商引資、發展現代農業創造了條件。項目建成后,耕地質量平均提升了 1~2 個等級,農業綜合機械化率提高到20%,道路通達率100%,糧食產能平均提高10%左右,畝均糧食增產15 公斤,新增耕地面積500畝,年新增糧食45 萬斤,新增種植業總產值達到67.5萬元,則可給群眾增收總額12萬元。受益貧困戶人口500余人,改善了項目區內農民的生產生活條件,其經濟效益十分明顯。
(2)社會效益。建設高標準農田,把穩提高糧食綜合生產能力的主方向不變。青稞在西藏被譽為“糧食之母”,只有保障以青稞為代表的西藏糧食作物的持續增產增收,才能真正做到“手中有糧、心中不慌”。項目的實施有利于多種經營,各種經濟作物生產,搞活地方經濟,提高糧食產量,減少自然災害,增加糧食產量,農牧民可以豐衣足食,安居樂業,每年可減少農忙季節因爭水灌溉而發生的民事糾紛,使得工程區內農作物生長有保證,對糧食增產、百姓增收起到積極作用。同時該項目的實施對減少社會矛盾,構筑和諧的社會環境起到積極的作用。
(3)生態效益。該工程主要是充分利用現有的水資源,所以在水資源的'開發、利用、保護、配置上實現了科學合理的利用。工程建成后,改善了灌溉條件,提升了耕地土壤質量,擴大了農田林網面積,改善了項目區的生態環境。不僅農業生態環境協調發展,也使自然生態環境得以良性循環,促進人與自然的和諧發展。
。4)可持續影響指標。項目完工合格之日后,工程使用年限達到10年以上。
3、滿意度指標完成情況分析
已完成工程項目滿意度能達到100%以上。
三、未完成績效目標的原因和下一步改進措施
(一)存在問題
1、雖然已實施的高標準農田建設配套措施內容較多,并且勉強能夠滿足農業生產基礎設施需求,但是受項目資金的限制出現配套的田間配套渠系遠遠不能滿足實際的需求。建議適當增加農田配套渠系的資金。
2、受整個項目的單價相對偏低原因,導致客土改良的加土量難以保證實際的需求,一定程度上影響著項目建成后的整體效果。建議進一步提高項目單價。
3、尚未覆蓋高標項目的農田均屬落差較大的梯形耕地,存在挖方、填方及田埂砌石的工程很大,且不易大型機械機具作業。因此,按照目前高標準的畝均單價無法再這種地形實施高標準項目。建議進一步提高項目單價。
。ǘ┫乱徊酱蛩
1、穩步推進項目建設。按照規劃及資金安排,扎實做好今后項目建設任務,將各類項目建設任務進一步細化,加強項目建設的監督檢查,按照有關法律法規和項目建設基本程序加強項目管理,在保安全、保質量的基礎上,加快推進項目建設進度,確保按時完成任務。
2、大力籌集項目資金。在用好已有資金的情況下,進一步拓寬資金籌集渠道,大力開源節流,加大縣級財政投入,并整合各類項目建設資金,保障深度貧困地區基礎設施建設,把建設資金足額用在刀刃上。
3、將進一步增強法律意識、思想意識和責任意識,提高對建設項目招投標重要性的認識,認真學習《中華人民共和國招投標法》和建筑領域知識,以便更好的開展項目建設工作;進一步建立健全相關制度,優化招標投標工作環境,認真貫徹執行《招標投標法》等相關法律法規,完善招標投標文件編制辦法、投標人資料審查辦法、評標委員會組成辦法、評標辦法、責任追究辦法等一系列操作規范,為招標人、投標人、招標代理機構以及招標監管機構提供切實有效的行為規范,從招標、投標、評標到合同執行、監督等各個環節都做到有法可依;進一步嚴格規范招標投標程序,對招標公告公布、專家抽取、投標、開標、評標、定標、合同簽訂等具體環節進行嚴格把關;進一步加強招標事前、事中、事后的全方位監督。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目批復下達后,按照《中華人民共和國招投標法》法律法規進行招投標,按照相關規定進行實施和公開。
績效自評的報告4
根據縣財政局的要求,我委20xx年實施基本藥物制度補助資金項目開展績效前評價,F將評價情況報告如下:
。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目設立背景及依據
國務院辦公廳于20xx年12月印發了《關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見》,旨在確保國家基本藥物制度順利實施,保證基層醫療衛生機構平穩運行和發展,調動基層醫療衛生機構和醫務人員積極性。財政部、國家衛生計生委于20xx年9月下達了關于印發《基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度補助資金管理辦法》的通知,指出該補助資金是中央財政為支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度、推進基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專項補助資金,旨在加強和規范中央財政支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度專項補助資金的分配、使用和管理。
2.項目設立的目的
國家基本藥物制度旨在保證基本藥物足量供應和合理使用,有利于保障群眾基本用藥權益,轉變“以藥補醫”機制,也有利于促進藥品生產流通企業資源優化整合,對于實現人人享有基本醫療衛生服務,維護人民健康,體現社會公平,減輕群眾用藥負擔,推動衛生事業發展,具有十分重要的意義。國家基本藥物制度專項補助資金主要用來核定收支后的經常性收支差額補助、推進基層醫療衛生機構改革涉及的人員分流安置等符合政府衛生投入政策規定的支出、鄉村醫生收入補助以及非政府辦醫療機構由于實施國家基本藥物制度減少的合理收入補助,對于支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫療衛生機構綜合改革具有重要作用。
。ǘ╉椖抠Y金預算情況
20xx年縣級配套資金145萬元。
(三)項目績效目標設立情況
一是保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進綜合改革順利進行;
二是對實施基本藥物制度的村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利進行;
三是通過每年對基層醫療機構實施基本藥物制度補助資金的投入,建立穩定長效的.多渠道補償機制,完善財政對基層醫療衛生機構運行的補助政策;
四是鞏固基本藥物制度,深化基層醫療衛生機構管理體制、補償機制、藥品供應、人事分配等多方面的綜合改革;
五是加強基層醫療機構衛生服務體系建設,不斷提升服務能力和水平,筑牢基層醫療衛生服務網底,實現“;尽娊ㄔO、建機制”的目標。
。ㄋ模┛冃гu價指標體系
1.績效評價指標
根據項目特點,設置“投入、過程、產出、效果”4個一級指標,并將其分解為8個二級指標、24個三級指標。
“投入”指標由“項目立項、資金落實”2個二級指標構成,同時將2個二級指標細化為5個三級指標?己隧椖苛㈨椧幏缎、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率、到位及時率。
“過程”指標由“項目管理、財務管理”2個二級指標構成,同時將2個二級指標分解為7個三級指標。主要考核項目實施單位在項目管理和財務管理方面制定的制度的健全性和制度的執行情況,嚴格控制項目質量,規范存檔項目資料,并按照要求進行績效自評。
“產出”指標由“產出數量、產出質量”2個二級指標構成,同時將2個二級指標分解為8個三級指標,主要考核項目目標的完成情況以及項目完成的質量。
“效果”指標由“社會效益、滿意度”2個二級指標構成,同時將2個二級指標細化為4個三級指標,主要考核項目實施達到的效益和服務對象滿意度等。
績效自評的報告5
本人自20xx年7月21日入職某公司,擔任總務部經理,至20xx年8月21日共計31天,現將第1個月績效以業績、能力、態度3要素自評如下:
一、業績
1、為解公司管理現狀,自行設計《企業管理現狀調查問卷》,于7月24日開展問卷調查,及時做好調查結果統計與分析,并反饋給員工;統計公司現有工作人員人數與崗位設置;修改了《公司簡介》、《勞動合同》、《安全生產守則》、《員工手冊》、《新員工入職流程》、《關于進行返工、返修的工作人員計時工資計算方法》、《團體意外傷害保險管理辦法》等一些常用規章制度與方法;
2、為促進公司管理現代化,建立健全科學、規范的管理制度,使公司各部門、各生產線的工作有新思路和新局面,激勵員工奮發向上,以提高工作效率和質量,特編制《企業文化框架》,并提出X績效考核模式應用于我公司績效考核的設想,設計了《績效考核體系設計初稿》和《薪酬管理體系設計初稿》;
3、編制并執行《學徒工管理辦法》,形成一套完整的學徒工管理體系,思路清晰,強化對學徒工的管理,要求帶薪學徒工必須與公司簽訂協議,將晨會制度貫徹執行,通過晨會每天對學徒工進行上崗前安全教育和思想教育,在控制其流動性和學習效率方面效果顯著;并開展周考核與月考核,按照規定流程評定等級安排上崗;
4、按要求執行和協助相關部門的工作情況:編寫通知通告啟事等文件共13份次;編制了《應聘人員登記表》、《計時人員缺勤情況登記表》、《學徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表并及時登記備案。
根據以上主要職能履行情況,對自己的業績自評為88分,權重60%,業績得分xx分。
二、能力
1、專業技能:作為一名人力資源管理專業的碩士研究生,具備良好的理論基礎,通過在企業管理實踐中的磨合,能很快進入角色并高效完成本職工作,認為自己后勁足發展潛力大;
2、工作能力:勇于創新,善于運用先進的理論與方法來評估判斷分析與解決問題;
3、工作效率:辦事速度快,質量好,效率高,能出色完成上級交辦的.任務和協助同級工作;
4、溝通能力:善于交際,樂于助人,與同事相處十分融洽,各方面關系處理得當。
根據以上表現,對自己的能力自評成績為92分,權重20%,能力得分xx分。
三、態度
1、出勤情況:全勤。此月共31天,僅休假1天,出勤30天,未出現過任何遲到早退情況;
2、責任心:具有較高的歸屬感,工作認真負責,盡心盡力,維護公司利益,節約成本;
3、進取心:積極進取,從不自滿,盡最大努力與能力提升個人價值與能力;
4、意識:奉獻意識、服務意識、自律意識、質量效能意識較強。
根據以上表現,對自己的態度自評成績為95分,權重20%,態度得分19分。
綜合以上3要素得分,績效自評成績為:業績xx分+能力xx分+態度19分=xx分。等級為優秀,績效系數為xx。
四、不足之處:
1、缺乏產品生產工序現場實踐經驗,對生產流程知之甚少;
2、對應聘人員面試技巧方面經驗不足,影響招聘人員質量,致使人員流動性較大;
3、在處理問題上對上級依賴性較大,謹小慎微;在管理風格上偏柔和,缺乏剛性。
績效自評的報告6
受市政府委托,現在我向市十四屆人大常委會第37次會議,作關于xxxxxx年上半年財政預算執行情況的報告,請予審議,并請列席會議的人員提出意見。
一、xxxx年上半年財政收支情況
今年以來,全市財政工作在市委、市政府的正確領導下,以科學發展觀為指導,以“為民理財,促進發展,為民服務,促進和諧”為宗旨,依法加強征管,有效保障重點,財政運行呈現平穩健康發展態勢。
上半年,全市財政收入完成893115萬元,為年預算的56.8%,增長17.7%,其中:地方收入完成510773萬元,為年預算的64.1%,增長32.1%;上劃中央收入完成379892萬元,為年預算的49.4%,增長2.6%。市本級財政收入完成412848萬元,為年預算的59.5%,增長22.5%,其中:地方收入完成271349萬元,為年預算的74.9%,增長32.7%;上劃中央收入完成139049萬元,為年預算的42.7%,增長6.4%。
上半年,全市財政支出完成687209萬元,為年調整預算的59.8%,增長51.6%,支出增幅居全省第1位,序時進度居全省第2位。其中:市本級財政支出完成352741萬元,為年調整預算59.5%,增長73.7%。
收入分部門完成情況:上半年,全市國稅部門完成413507萬元,增長2.3%,增幅比上年同期回落0.1個百分點;地稅部門完成273013萬元(含兩稅),增長8.7%,增幅比上年同期回落32.9個百分點;財政部門完成180354萬元,增長100.6%,增幅比上年同期回落38.1個百分點。
收入分結構完成情況:上半年,稅收收入完成728732萬元,增長4.3%,占財政收入的81.6%,比上年同期下降10.5個百分點。非稅收入完成164383萬元,增長172.9%。
收入分稅種完成情況:上半年,主體稅種增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅累計完成584083萬元,增長4.8%,占財政收入的65.4%,比上年同期下降了8個百分點。其中:企業所得稅(85%)完成117926萬元,增長42.1%;營業稅完成101306萬元,增長20.9%;增值稅受煤炭行業銷售價格下跌,完成332916萬元,下降3.4%;受結構性減稅政策影響,個人所得稅(85%)減收明顯,完成31935萬元,下降30.6%。
重點行業稅收完成情況:煤炭、電力行業稅收收入完成44.63億元,占稅收收入的61.2%,同比下降2.4個百分點,其中:煤炭行業受近期煤價環比下降和節能減排影響,占比下降5.1個百分點;電力行業受電價調整因素影響,占比提高2.7個百分點。房地產業受礦業集團舊城改造稅收集中入庫影響,占比提高0.9個百分點。
收入在全省位次情況:上半年,我市財政收入規模居全省第6位,增幅居全省第9位,比全省16市平均增幅高3個百分點。地方收入規模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況:全市財政收入增長17.7%,增幅同比回落8.2個百分點;全國、全省財政收入分別增長12.2%、14.8%,增幅同比回落19個和17.1個百分點,全國、全省與我市財政收入增長回落態勢基本一致。
市本級財力情況:上半年,市本級地方收入完成27.1億元,扣除8.7億元國投新集股權轉讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響,可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預算是按照13%的增幅安排的支出預算,因此上半年市本級財政實際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況:一是民生支出增加。xxx年全市預計投入民生工程資金15億元以上,市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預算為16億元,按照教育支出占GDP4%的要求,省政府下達我市xxx年教育支出任務23.07億元,比年初預算增加6.91億元,其中市本級增加2.65億元。三是公務員津補貼提標和其他事業單位實行績效工資改革,增加支出6000萬元左右。四是促進經濟發展一系列政策措施實施增加支出1.37億元。
二、xxxx年上半年預算執行情況
。ㄒ唬┴斦䦟嵙^續增強。上半年,全市財政總收入完成89.3億元,增長17.7%,超序時進度6.8個百分點,月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長32.1%,高于財政收入增幅14.4個百分點;地方收入占全市財政收入比重為57.2%,比上年同期提高了6.3個百分點。區級財政收入完成24.4億元,增長21.5%,增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個百分點。上半年財政增收主要因素:一是全市經濟良性發展,為財政平穩發展打下堅實基礎。二是財政部門依法加大非稅收入征管力度,非稅收入集中入庫,其中:國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責征收的淮南礦業集團等企業所得稅增收1.6億元。
(二)服務經濟舉措有力。一是支持中小企業發展。市財政組成10個工作小組深入213戶中小微企業,開展“送政策、解企困、促發展”調研幫扶活動,讓企業了解政策、用足政策、用好政策。落實各類財稅優惠政策,切實減輕企業負擔1.2億元。做大做強市融資擔保公司,市級財政新增注冊資本金6500萬元,使其注冊資本達2.66億元,上半年為241戶中小微企業融資擔保8.9億元,同比增長139.8%。二是支持基礎設施和基礎產業發展;I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽東路等重點項目建設;利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上,支持城市水系建設、采煤沉陷區治理、城市交通、垃圾焚燒發電等項目建設。整合支農資金4億元,促進現代農業示范園建設。安排城維費1.5億元,支持城市基礎設施建設。三是支持經濟發展方式轉變。整合資金20億元重點支持戰略性新興產業、“千百十工程”和園區經濟發展;安排資金2500萬元,支持10家企業做好上市準備工作;安排9000萬元,支持淘汰落后產能、節能減排和資源枯竭城市轉型。
。ㄈ┍U厦裆尚э@著。一是有效推進民生工程。簽訂民生工程目標責任書,實現“項目落實到部門、任務落實到縣區、責任落實到個人”,全面構建“項目有人管、事情有人干、責任有人擔”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監察、意見反饋等辦法近20個。上半年,全市實際撥付民生工程資金12.62億元,占全年預算的84.1%。二是扎實推進收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點》、《實施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施,開展倍增宣傳“八走進”活動,健全完善“五位一體”的聯合督查體制。據統計,上半年我市城鎮居民家庭人均可支配收入達5574.3元,增長19.5%。農民人均現金收入2630元,增長20.3%,均高于全省平均水平。城鎮非私營單位從業人員37萬人,新增4.2萬;發放勞動報酬46.5億元,增長22.3%,呈現就業形勢向好,勞動報酬穩定增長的良好格局。
。ㄋ模┐龠M社會和諧穩定。在財政收支壓力增大的情況下,繼續強化教育、就業、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優先發展。統籌安排9.8億元,免除城鄉義務教育階段學生學雜費,惠及中小學生25萬人,免除農村地區義務教育階段學生教科書費用,惠及15.8萬人,資助高校、中職和普通高中家庭經濟困難學生24050人、5241名貧困寄宿生,改擴建鄉鎮公辦幼兒園2所。二是完善社會保障體系。撥付資金7456萬元,支持農民工、高校畢業生近1.63萬人就業創業;新農合和城鎮居民基本醫療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元,城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元;將符合低保條件的農村居民和農村五保戶供養人員5.5萬人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設。積極落實保障性住房建設財稅扶持政策,撥付資金1.93億元,已開工建設經濟適用房1994套、公共租賃住房495套,改造農村危房386戶。
。ㄎ澹幦≌唔椖恐С帧=衲暌詠韲、省陸續出臺一系列“穩增長”政策,市財政積極主動爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經費1000萬元,配合有關部門做好項目準備申報工作,篩選上報獲得支持的項目44個、資金達21.8億元。二是積極主動向上對接。財政部門立足自身、抓住時機、超前謀劃,配合相關部門上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個,項目投資19.2億元;上報農業綜合開發項目3個,項目投資1650萬元。三是積極爭取轉移支付。準確把握國家、省財稅政策調整,積極爭取體制政策、完善轉移支付制度機制,上半年共爭取上級專項轉移支付17.5億元,增長30.2%。
。┥罨斦芾砀母。一是推進部門預算管理。6月27日,市本級按照“規范管理、服務創新、平穩有序”原則,全面啟動部門預算編制工作。制訂下發8個預算編制及管理文件,新增“地方性政府債務預算表”、完善“三公”經費預算表、嚴格公務用車和“四項資產”預算審核,提高預算編制準確性、規范性。二是開展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力,確保全年收支預算平衡,市本級財政全面開展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產、清債務”工作,切實增加可用財力。三是推進績效考評工作。今年市本級選擇70個項目進行績效評價,比上年新增項目30個,涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點項目績效考評方案》和《重點項目績效考評工作計劃》,完善績效目標評價體系,實施項目跟蹤問效,提升財政管理績效。
。ㄆ撸┮龑Ы鹑诜床附洕。深入研究財政資金投入的成本效益,通過支持金融、引導金融、調節金融、最終促進實體經濟發展。一是鼓勵金融機構加大對中小微企業信貸支持力度。今年市財政安排萬元獎勵扶持資金,重點支持金融體系建設、開展金融創新、向上爭取貸款額度、引進市外資金和擴大中小企業貸款總量。二是對中小企業和“三農”貸款增量進行獎勵。落實市政府《關于發揮財政引導作用支持中小企業和“三農”發展的實施意見》(淮府辦[]106號)政策,撥付11家金融機構支持小企業、微型企業貸款增量獎補資金454.2萬元。三是構建金融支農平臺。對新設的縣域涉農融資性擔保公司、新型農村金融機構、市級金融分支機構、農村信用社改制為商業銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發銀行新設立分支機構,市財政補助兩家銀行各30萬元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發《關于xxx年度在淮金融機構政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》,制定貸款與存款掛鉤考核辦法,發揮財政存款的引導作用,促進在淮金融機構對我市各項事業的融資。上半年,財政資金存款7億元撬動金融機構貸款12億元,增長21%,發放城建貸款4億元。
總體來看,今年上半年我市財政預算執行情況總體較好,財政收入實現平穩增長,財政保障能力明顯提高。同時,預算執行和財政工作中還存在一些問題,主要是:財政收入雖然平穩增長但對部分行業和重點企業的依賴性仍然較大,可用財力增長有限,新增剛性支出擴圍,財政收支矛盾十分突出,財政績效還需提升,財政改革有待深化,等等這些問題,我們將高度重視,采取針對性措施,加強財政科學化精細化管理,不斷提高預算管理水平。
三、為完成全年預算任務而努力
下半年,財政部門將繼續認真貫徹落實市委、市政府的'決策部署,加強財政管理,嚴格預算執行,主動保障積極財政政策的落實,全力服務我市發展改革穩定大局。
。ㄒ唬┛茖W組織財政收入,擴大財力規模。xxx年,全市財政總收入預算為156.9億元,增長13%。面對復雜多變和增長趨緩的經濟形勢,全市財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調度”的原則,積極做好征收工作。密切加強與稅務、金融部門聯系,圍繞收支目標任務,落實責任,加強調度,牢牢把握工作主動權。完善綜合治稅措施,進一步抓好重點稅種、重點企業和重點行業的稅收征管。挖掘非稅收入潛力,規范非稅收入管理,努力實現收入均衡入庫,確保圓滿完成全年收入任務。
。ǘ┞鋵嵎e極財政政策,促進經濟發展。按照“穩中求進”的總基調,通過財政資金引導,積極爭取中央投資和地方政府債券額度,吸引社會資金投入,增加社會總需求。落實促進消費政策,加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產業、重點項目及重點稅源企業發展。統籌“千百十”工程、自主創新、產業專項資金,采取項目研發補貼、創新獎勵等形式,推進戰略性新興產業發展。通過擔保、財政貼息、補助項目前期經費等措施,解決中小微企業融資難問題。全面落實財稅優惠政策,促進旅游、服務、文化等產業發展。加大科技創新投入,支持高新技術開發區、煤化工現代工業園、經濟開發區等建設。支持企業加快技術改造、節能降耗和清潔生產,建立生態補償機制,推進可持續發展。
(三)著力保障改善民生,提升群眾福祉。切實加強民生工程后續管理,嚴格跟蹤兌現,組織開展人大代表政協委員巡視評估活動,確保35項民生工程一項一項落到實處。建立民生工程重點項目庫,完善民生工程決策機制,不斷增加民生工程建設的科學性和系統性。以城鄉居民社會養老保險擴大試點、新型農村合作醫療和城鎮居民醫療補助提標為重點,加快完善各項社保制度建設。實施更加積極的`就業政策,保障低收入群體的基本生活,促進社會和諧穩定。認真貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關要求,支持教育優先發展。大力推進我市文化產業建設,不斷提升淮南軟實力。
。ㄋ模⿵娀斦O督考評,推進績效管理。繼續落實財政監督管理和績效評價各項措施,全面推進預算績效管理。一是全力加強財政監督。深入開展《財政部門監督辦法》和《安徽省財政監督條例》學習宣傳工作,完成13家行政企事業單位會計信息質量檢查和20項日常監督檢查項目,督促縣區財政部門完成年度監督檢查計劃和考核工作。二是切實加強績效考評。認真落實省財政廳《關于做好xxx年預算績效管理工作的通知》,將績效管理融入到預算編制、執行、監督、審計整改等各個環節,加強財政資金績效管理。建立科學的績效評價指標體系,通過專家考評小組和委托中介機構考評兩種方式做好30個重點項目的績效考評工作,切實提高績效評價質量。強化績效考評結果運用,將績效考評結果作為年度預算安排的重要依據,實現財政資金安排與績效優劣掛鉤。
。ㄎ澹┥罨黜椮斦母,規范財政運行。一是促進陽光支付。進一步推進公務卡制度改革,擴大使用范圍,年底之前將公務卡改革覆蓋到縣區所有預算單位;()實施市直預算單位公務卡強制結算目錄。深化國庫集中支付制度改革,年底前所有縣區實現會計集中核算向國庫集中支付轉軌,規范預算單位財政授權支付業務,減少現金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出,沒有預算、不能支出”的原則,維護預算嚴肅性和約束力,年度預算執行中,除民生增支政策外,原則上不再追加預算。三是壓縮行政經費。牢固樹立過緊日子的思想,壓縮一般性財政支出。從緊編制預算,壓縮因公出國(境)經費、車輛購置及運行經費、公務接待費用,降低行政運行成本,增強節電、節油、節水意識,嚴格控制考察培訓和節會活動。
今年是淮南財政極為困難的一年,財政工作面臨的形勢十分嚴峻,任務艱巨,壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領導下,在市人大常委會的監督支持下,以更加堅定的信心、更加堅決的態度、更加有力的措施、更加扎實的工作,圓滿完成年初確定的各項財政目標任務,以優異成績迎接黨的十八大勝利召開!
績效自評的報告7
一、資金下達情況
我校20xx年度省財政下拔國家助學金預算19.2萬元,獎學金1.8萬元。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1、項目資金到位情況。20xx年度下達學生國家助學金補助項目支付預算資金19.2萬元,獎學金1.8萬元。
2、項目資金使用情況。按照規定,項目資金?顚S,專賬核算。
。ǘ┛傮w績效完成情況分析
20xx-2020學年國家助學金、獎學金下達和發放情況如下:
1、20xx-2020學年國家助學金下達、發放和結余情況:我校申報國家助學金94人,實際享受國家助學金人數為92人(中途退學2人),省財政下達19.2萬元, 20xx-2020學年結余款為0.06萬元。確保不讓一名貧困學生因困失學。
2、20xx-2020學年國家獎學金下達、發放和結余情況:我校申報獎學金3人,實際享受獎學金3人,省財政下達1.8萬元,201-20xx學年結余款為0元。
(三)專項組織實施情況
1、有效助推技工教育均衡發展,促進教育公平。
我校在保障落實國家獎、助學金補助政策的同時,積極宣傳推廣政策,讓農村家庭了解政策,了解技工教育,給經濟困難的家庭送去希望,讓每一位寒門學子都有享受教育的公平機會,改善家庭經濟條件,實現個人夢想的平臺。
2、降低學生流失率,為經濟發展儲備技能型人才。
我校學生農村戶口占在校生人數的90%以上,國家助學金政策的實施,有效降低了學生的流失率,有利于技工院校的.長遠發展。
(四)績效自評情況
績效自評得分為98分,扣分原因是,由于學生流失或個人原因退學、轉學,產生資金結余。
三、建議
鑒于該項目對于維持學校正常運轉、保證家庭經濟困難學生就學、促進技工教育健康協調發展具有重要意義,建議保留該項目。
績效自評的報告8
為進一步提高預算績效管理工作效能,保證績效評價的客觀性、公正性,使預算資金達到產出的效果,現將鄉鎮衛生院基本藥物補助項目評價情況報告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
根據縣政府辦公室《關于印發臨沭縣實施國家基本藥物制度工作方案(試行)的通知》(沭政辦發(20xx)12號)文件要求,鄉鎮衛生院實行基本藥物制度各級財政補助。
(二)項目具體資金安排
項目預算:自20xx年起每年固定補助1600萬元,20xx年增長到1900萬元,上級補助無固定標準,縣級補差,建立基本藥物制度補助年度增長機制,增幅保持與我縣財政增長速度同步。20xx年預算1900萬元,其中縣級資金1250萬元,上級資金650萬元;20xx年縣財政局足額、及時撥付縣級資金1250萬元,上級資金702.3萬元(本年度上級資金補助多),我局按照各鎮街所轄服務人數足額、及時撥付到各鎮街衛生院。
二、項目績效目標情況
。ㄒ唬┛傮w績效目標
積極構建城鄉醫療衛生服務體系,科學配置醫療衛生資源,進一步提升基層醫療衛生服務能力,保障全民健康,切實解決人民群眾看病難、看病貴的`問題。
(二)20xx年度績效目標
建立基本藥物制度補助年度增長機制,增幅保持與我縣財政增長速度同步,按照每年10%的速率遞增,切實減輕鄉鎮衛生院經濟負擔,進一步提升基層醫療衛生服務能力,保障全民健康,切實解決人民群眾看病難、看病貴的問題,提升群眾滿意度。
三、績效自評工作開展情況
縣衛健局尹昌明局長主持召開了分管領導、參加績效評價人員的會議,傳達了績效評價的總體要求、評價過程。采取了聽取匯報、查看檔案、審閱資金使用情況,隨機調查就診患者等方式進行。結束后,匯總相關數據,形成績效評價報告。
四、項目效果情況
。ㄒ唬┊a出指標
1.數量指標:藥物補助服務人數預期指標值62.68萬人,實際完成指標值62.68萬人,分值15分,得分15分。
2.質量指標:鄉鎮衛生院醫療服務能力顯著提升,預期指標值提升,實際完成指標值提升,分值15分,得分15分。
3.時效指標:是否及時完成撥付計劃,預期指標值是,實際完成指標值是,分值10分,得分10分。
4.成本指標:與預算成本是否一致,預期指標值一致,實際完成指標值高于預算成本,分值10分,得分9分。
。ǘ┬б嬷笜耍
1.經濟效益指標:明顯減輕鄉鎮衛生院的負擔,預期指標值明顯,實際完成指標值明顯,分值10分,得分10分。
2.社會效益指標:保障全民健康率提升,預期指標值提升,實際完成指標值提升,分值10分,得分10分。
3.可持續影響指標:努力讓群眾就地就醫,預期指標值是,實際完成指標值是,分值10分,得分10分。
。ㄈM意度指標:
服務對象滿意度指標:受益人滿意度預期指標值100%,實際完成指標值100%,分值10分,得分10分。
五、評價結論及建議
(一)評價結論
評價得分99分.資金撥付足額、及時;由于本年度上級補助資金比往年多,所以高于預算成本;鄉鎮衛生院醫療服務能力顯著提升明顯提升;明顯減輕了鄉鎮衛生院的經濟負擔;保障了群眾就地就醫;受益人滿意度100%,圓滿完成年初制定的績效目標任務。
(二)存在問題
無
。ǘ┫嚓P建議
無
績效自評的報告9
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r。
瀘西縣中小微企業產業園建設項目是根據瀘發改產業【20xx】18號文件要求,項目建設內容:建設工業園區中小微企業產業園區(一期)項目,建筑面積6萬平方米,主要建設基礎配套設施及標準化廠房,總投資1.035億元,資金來源:政府投資。項目開工日期為20xx年2月18日,項目竣工日期為20xx年2月18日,項目持續2年,驗收日期為20xx年2月15日,驗收后款項為6846萬元,截止20xx年8項目已支付6315萬元,未支付531萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕。
按照省州20xx年清理拖欠民營企業中小企業賬款工作要求,通過項目實施,清欠瀘西縣中小微企業產業園建設項目(施工昆明楊林建工有限公司)工程欠款200萬元,于9月底前清償完成,維護政府信譽。
二、項目單位績效報告情況
。ㄒ唬╉椖恐С、實際支持情況
項目開工日期為20xx年2月18日,項目竣工日期為20xx年2月18日,項目持續2年,驗收日期為20xx年2月15日,驗收后款項為6846萬元,截止20xx年8項目已支付6315萬元,未支付531萬元。20xx年根據瀘財預〔20xx〕469號文件,安排中小微企業產園區建設項目工程款資金200萬元,支付項目拖欠工程款。
(二)預算資金管理情況
(1)管理制度健全性
瀘西工業園區管理委員會為加強預算管理、規范財務行為,已制定單位內部控制及財務管理制度,對單位的崗位責任制、財務審核報批、財產物資管理、內部財務管理、會計檔案管理、財務審計及相關項目管理審批等方面做出了規定。
。2)資金使用合規性
瀘西工業園區管理委員會的資金支付按照審批權限進行了相關審核、審批,相關的發票、單據基本完整。
。3)預決算信息公開性
瀘西工業園區管理委員會在預決算編制完成后,均按照財政預決算統一規定時間,對本部門的財政預決算資金通過瀘西縣政府公開門戶網站向社會公開。
(4)會計核算的規范性及基礎信息完善性
瀘西工業園區管理委員會的基礎數據信息和會計信息資料完整,上報會計資料和信息及時。
三、前期工作情況
1、成立了領導小組,下設辦公室,并組織業務科室相關人員對照績效指標負責各個階段的動態跟蹤、監測,發現問題及時處理解決。制訂完善《瀘西工業園區管理委員會部門績效評價管理實施方案》等制度。
2、根據績效評價要求及考核辦法,自評工作領導小組,對照自評方案進行研究和布署,黨組成員、機關各科室全程參與,按照自評方案的要求,對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題,查找原因,及時糾正偏差,為下一步工作夯實基礎。
四、績效評價指標分析情況
。ㄒ唬┛冃гu價分析(參照績效評價指標體系)
1、產出指標:(1)數量指標:清欠瀘西縣中小微企業產業園區建設項目(施工方昆明楊林建工)工程欠款200萬元,完成年初指標531萬元的37.66%,未完成原因為財政資金困難,視財力情況分年度安排化解;(2)質量指標:清償工程欠款準確率完成年初指標的100%;(3)時效指標:清償工程欠款完成時間按照年初指標時間于20xx年9月30日按時完成。
2、效益指標:(1)社會效益指標:清欠瀘西縣中小微企業產業園區建設項目(施工方昆明楊林建工)工程欠款200萬元完成;(2)可持續影響指標:清償化解項目工程欠款,維護政府信譽按照年初指標完成。(3)滿意度指標:清欠化解工程建設方滿意度全年實際值85%,100%完成年初績效指標值。
。ǘ┛冃гu價結論
瀘西工業園區管理委員會瀘西縣中小微企業產業園區建設項目績效自評分90分。
。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
按照省州20xx年清理拖欠民營企業中小企業賬款工作要求,通過項目實施,清欠瀘西縣中小微企業產業園區建設項目(施工昆明楊林建工)工程欠款200萬元,于9月底前清償完成,維護政府信譽。
五、績效評價結果應用建議
通過績效評價,總結預算資金管理的經驗,及時發現資金管理中存在的問題,為提高專項資金的使用效益,加強財政支出的規范化管理,健全和完善支出項目和資金使用管理辦法,完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據,同時及時發現項目在建設管理過程中存在的問題及取得的成效,對存在問題及時整改,為建設績效評價工作推廣提供了寶貴的經驗
六、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)績效自評工作的主要經驗、做法。
一是組織保障得力,責任明確。我委高度重視績效自評工作,召開會議,明確提出績效自評工作總體要求,對評價依據,評價目的,考評對象,方法步驟,工作進度做出具體安排,將責任落實到具體科室,將工作落實到具體項目,確保了自評工作組織到位,責任到位,項目到位;二是加強業務指導,確保自評質量。高度重視績效自評工作,按績效自評工作要求,及時收集有關資料,在總結以往工作好經驗、好做法的基礎上,著重加強對各個項目二、三級指標的設置及評分標準的業務指導,結合工作實際,科學合理設定指標,以便對項目績效完成情況進行客觀、全面、公正的`評價。對單位上報的項目支出績效自評表,認真審核,重點分析未完成績效目標及指標的原因,提出切實有效的解決措施,共同努力,保證自評工作按時按質按量完成好;三是執行評價規則,強化自評實效。嚴格按照《財政部關于印發〈中央對地方專項轉移支付管理辦法〉的通知》和《財政部關于印發〈中央對地方專項轉移支付績效目標管理暫行辦法〉的通知》及各級績效管理辦法有關要求,切實履行部門主體責任、確保評價客觀真實。
。ǘ┕ぷ鹘ㄗh。
1.財政預算資金下達時間較晚,很多資金往往在年底才能落實,。建議財政及時下達預算資金、及時撥付,確保預算的正常執行;
2.建議加大項目前期費及地方配套資金投入,盡量足額配套項目資金,保障企業項目順利實施,充分發揮企業效益。
績效自評的報告10
一、部門基本情況
(一)部門概況
保山市社科聯20xx年年末機構數1個,為群團機構序列,正處級。內設機構數3個,分別是:綜合辦公室、科研部、編輯室。
綜合辦公室的主要職責是:負責處理日常事務,綜合協調、督促檢查各部室的工作;負責文秘、人事、檔案、財務、資產管理和行政管理、后勤保障服務等工作。指導和聯系市級各社科類社團;做好與自然科學界的橫向聯系合作,組織各社科類社團開展學術研究和學術交流活動;對新成立的各社科類社團和民辦社科研究機構提出審查意見,配合相關部門做好各社科類社團的年度檢審工作;指導縣級社會科學界聯合會和相關部門的社會科學業務工作。
科研部的主要職責是:制定全市哲學社會科學發展規劃,并負責組織實施;擬定年度社會科學研究項目,牽頭組織完成國家、省、市社會科學研究項目;負責國家、省社會科學基金的申報、管理工作;負責市級社會科學項目的立項、評審工作;承擔市委、市政府安排的重要課題研究,圍繞市委、市政府制定的發展戰略和重大決策,組織社會科學界開展重大科研課題的規劃制定、立項申請、組織實施、論證驗收工作;按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學優秀成果評獎條例》的規定,負責組織社會科學優秀成果參評工作和保山市哲學社會科學優秀成果政府獎評獎工作;負責指導所屬研究基地的學術研究工作;負責全市社會科學知識普及和社會科學咨詢工作,負責規劃、協調社會科學隊伍的培訓工作。
編輯室的主要職責是:負責《保山社會科學》雜志的組稿、編印、發行工作;負責社會科學工作網絡信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作,負責聯系有關網絡信息單位;負責制定社會科學研究書籍和資料的編輯出版規劃方案,發揮社會科學刊物的交流、科普作用。20xx年10月,根據保辦字〔20xx〕86號文件,保山市社科聯人員性質由暫定編制改為參照公務員管理事業編制。核定編制數為:參照公務員管理事業編制9名。其中,主席1名(正處級),副主席2名(副處級);正科級領導職數3名、副科級領導職數1名。20xx年年末實有人數為9名,其中實職正處級1名、實職副處級2名,二級調研員1名,四級調研員(兼任實職正科)1名,正科級3名,副科級1名,一級主任科員1名。根據《中共保山市委辦公室關于印發〈保山市社會科學界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》(保辦字〔20xx〕86號),對保山市社科聯主要職責內設機構和人員編制進行了規定,確定了保山市社科聯的主要職責是:
1.領導和協調社會科學界各社團的工作,加強社團自身建設。
2.組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動,為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。
3.組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作,開展社會科學信息咨詢服務。
4.組織哲學社會科學優秀成果的評選表彰,激勵社會科學工作者研究問題、服務發展大局,推動研究成果的轉化和應用。
5.向黨委和政府反映社會科學工作者的意見和建議,向社會科學工作者傳達黨委和政府的希望和要求。
6.加強對社會科學界和自然科學界的橫向聯系合作,組織開展對外交流和學術交流。
7.完成市委和省社會科學界聯合會交辦的其他事項。
(二)部門績效目標的設立情況
1.目標設定
。1)績效目標合理性;
。2)績效指標明確性。
2.預算配置
。1)在職人員控制率;
(2)重點支出安排率;
。3)“三公經費”變動率。
3.預算執行
。1)預算完成率;
。2)預算調整率;
。3)支付進度率。
4.預算管理
。1)管理制度健全性;
。2)資金使用合規性;
。3)預決算信息公開性。
5.資產管理
。1)管理制度健全性;
(2)資產管理安全性。
6.職責履行
(1)實際完成率;
。2)完成及時率;
(3)質量達標率。
7.履職效益
(1)經濟效益;
。2)社會效益;
(3)生態效益;
。4)社會公眾或服務對象滿意度。
(三)部門整體收支情況
市社科聯20xx年年初預算安排支出189.62萬元,決算數221.48萬元,差額31.86萬元,差異率16.80%。從支出性質來看,基本支出預算數146.62萬元,決算數178.96萬元,差額32.34萬元,差異率22.06%,財政撥款支出占基本支出的100%;項目支出預算數43.00萬元,決算數42.51萬元,差異率-1.10%,財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經濟分來來看,工資福利支出決算數1,60.12萬元;商品和服務支出決算數18.84萬元;對個人和家庭的補助支出決算數0.20萬元;資本性支出決算數0萬元。從支出功能分類來看,一般公共服務支出預算數121.44萬元,決算數153.12萬元,差額31.68萬元,差異率26.09%;科學技術支出預算數43.00萬元,決算數42.53萬元,差異率-1.09%;社會保障和就業支出預算數13.79萬元,決算數14.10萬元,差異率2.25%。
(四)部門預算管理制度建設情況
近年來,保山市社科聯根據上級有關部門文件和精神,相繼出臺了一系列預算管理和財務管理的規章制度:《保山市社會科學界聯合會財務管理制度》《保山市社科聯“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯部門決算管理制度(試行)》《保山市社科聯部門預算管理辦法(試行)》《保山市社科聯收支管理制度(試行)》《保山市社科聯政府采購內控管理制度》《保山市社會科學界聯合會公務卡使用管理辦法(試行)》等,細化了上級有關部門的要求,完善了預算管理的方式、方法,提高了預算管理的`科學性和支出的實效性。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
市社科聯通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現情況的自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
。ǘ┳栽u指標體系(本部分為報告核心內容)
詳見附件《部門整體支出績效自評表》。
。ㄈ┳栽u組織過程
1.前期準備
。1)根據《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)文件要求,制定部門整體支出績效自評實施方案。
。2)落實各項目經辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責部門整體支出績效自評。擬定評價計劃,明確評價組織實施方式及要求。
2.組織實施
。1)根據部門整體支出績效自評實施方案、《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》和《云南省財政項目支出績效評價共性指標體系框架》,開展本單位自評工作。
(2)由各項目牽頭科室開展自評,填寫自評報告。6月25日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。
三、評價情況分析及綜合評價結論
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
在績效目標設定方面,一是績效目標設定合理,符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃;符合部門“三定”方案確定的職責職能;符合部門制定的中長期實施規劃。二是績效指標明確,反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。
預算配置方面,在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%等于1,不超編;部門年度預算安排側重于重點項目支出;三公經費方面,沒有超出年初預算,沒有超出20xx年決算數,均有所下降。
。ǘ┻^程情況分析
預算執行方面,完成了財政批復的年初預算;預算調整主要原因是基本支出中人員工資開支增多(人員經費增加)及項目支出中項目調增;部門實際支付進度按既定支付進度執行。
預算管理方面,按照相關要求制定了內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,但有些制度還不健全;部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定;按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息。
。ㄈ┊a出情況分析
20xx年保山市社科聯財政撥款收入年初預算數為189.62萬元,決算數為221.48萬元,差異數為31.86萬元,差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項目支出中項目增加。20xx年財政撥款支出按支出性質和經濟分類為:基本支出146.62萬元(其中人員經費123.26萬元,日常公用經費23.36萬元),主要是人員工資支出及日常公用經費;項目支出43萬元,項目支出主要為科學技術支出,主要用于保山市社科聯的科研、科普工作。
(四)效果情況分析
20xx年,市社科聯按照預算管理和支出績效的要求,嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批,確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定專人對項目進行監督,按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了市社科聯各項工作的正常有序開展。
四、存在的問題和整改情況
市社科聯的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優化,績效自評組織實施還不夠規范等問題。在今后的工作中,市社科聯將進一步加以改進和完善。
五、績效自評結果應用
。ㄒ唬┘皶r反饋、報送績效自評結果,做好績效評價信息管理工作。
。ǘ┏浞謶米栽u結果,針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,完善項目資金管理制度,提高項目資金使用效益。
。ㄈ┙⒓钆c約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。
六、主要經驗及做法
。ㄒ唬⿵娀J識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。
(二)強化質量,規范績效自評工作。通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。
。ㄈ⿵娀鋵,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統籌安排好各個環節的工作,進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。
七、其他需說明的情況
無。
績效自評的報告11
一、基本概況。
包括預算部門職能、事業發展規劃、預決算情況、項目立項依據等(項目單位基本情況)。
二、項目年度預算績效目標
績效目標指向明確,符合各發展規劃,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關。從數量、質量、成本和時效等方面進行細化,盡可能定量表述。目標合理可行,制定經調查研究科學論證,符合實際。
三、管理措施及組織實施情況
(一)項目資金使用及管理情況
1、項目資金安排落實、總投入等情況分析:資金籌措到位情況;
2、項目資金實際使用情況分析:項目資金構成,各類資金投入情況,資金到位及時性;
3、項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析:資金撥付程序、使用程序合規性。
(二)項目組織實施情況
1、項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析:對資金使用單位分析,包括項目實施全程、前期招標、中期績效目標的調整、后期竣工驗收的`完善等等;
2、項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析:項目單位資金使用合規性及財政預算部門監督管理情況等等。
四、總結項目績效目標完成情況
(一)項目績效目標完成情況分析。項目支出后實際情況與申報的績效目標對比,從經濟性、效率性、有效性、可持續性等方面進行量化,具體分析;
(二)項目績效目標未完成原因分析。包括資金未到位情況、績效目標未完成情況等原因。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃:對項目資金形成的資產如何使其發揮長遠效應的制度等方面;
。ǘ┲饕涷灱白龇、存在問題和建議:包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等,對各項工作進行公正的自評;
。ㄈ┢渌
六、項目評價工作情況
包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況,項目現場勘驗檢查核實等情況。
績效自評的報告12
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T職能與機構設置;
負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。
林業局單位為正科級全額撥款行政(或事業)單位,內設辦公室、人事等7個職能股室,林業產業發展中心等2個中心,湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園,下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
。ǘ┤藛T情況;
核定編制140人,其中:行政編制50人,事業編制89人,工勤編1人。實有在職人數145人,離退休人員91。
。ㄈ┎块T年度總體工作任務和重點工作任務;
年度總體任務:加強林業建設,推進生態文明建設,建設綠色中方。
重點工作任務:
1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名;
2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林(中央級生態公益林54.76萬畝,省級4.673萬畝)進行日常管護,提高林農收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作,通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝,綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優化(濕地公園200萬元)建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護,對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝,涉及7個鄉(鎮)23個村161個小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。
。ㄋ模┎块T年度整體收支情況,包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入,又包括專項收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費,也包括對個人家庭的補助等經費。
1、預算收入:20xx年年初預算數4,719.41萬元,其中一般公共預算撥款2,208.51萬元,上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元,共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元(年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元),年初項目支出結轉結余833.51萬元,共5682.41萬元。
2、預算支出:20xx年年初預算數4,719.41萬元,調整預算數4848.9萬元,年初項目支出結轉結余833.51萬元,全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況:20xx年專項資金3758.48萬元,其中節能環保支出216.15萬元,農林水支出3260.19萬元,抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系,嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組,由林業局抽調精干人員成立專門機構,負責召開有關會議,協調各方關系,強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規,撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算,使各項目資金真正做到專項管理,專款專用,確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發放程序到位。嚴格規范專項資金的發放程序,對發放給林農個人部分和護林員的補助資金,一律通過縣財政“一卡通”方式發放,同時對各專項資金發放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出,賬目清楚,財政局、林業局加強專項資金的監督和審計,確保?顚S。
4、三公經費:20xx年公務接待費0.8萬元,公車運行費0萬元,公務出國費0;公務接待批次20次,公務接待人次70人,與去年相比,公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況:20xx年政府采購支出970.79萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元,政府采購工程支出664.8萬元,政府采購服務支出247萬元。
6、其他:會議費支出情況:20xx年決算會議費為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓費支出情況:20xx年決算培訓費為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。
。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標任務完成情況,包括:財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入,不僅維持了林業系統的正常運行,各項林業項目的開展,推進林業工作的重大發展,是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護,造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施,加快了我縣林業發展的同時,吸納部分農村勞動力,增加了當地就業機會,有利農業生產結構的調整,緩解了剩余農村勞動力問題,是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分,對水源涵養、水土保持、防護、生態旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護,大力推進森林管理機制創新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度,對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式,對滿意度指標進行了調查和分析,林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意,滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
。ㄒ唬┛冃гu價實施過程情況,包括評價方法、工作程序等;
1、績效評價原則:
1、科學規范:注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,運用科學合理的方法,按照規范的程序,對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統籌兼顧:績效評價應職責明確,各有側重,相互銜接。在單位自評的基礎上,對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束:績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤,體現獎優罰劣和激勵相容導向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明:績效評價結果應依法依規公開,并自覺接受社會監督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料,全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項目資料的基礎上,制定了績效評價指標體系,并進一步修改和完善,最后根據評價標準和資料依據,進行了分析,得出評價結論。
(二)績效評價整體結果概況,如:得分情況(或檔次)、預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況,項目支出管理規范和績效情況等。
根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況,財政資金整體績效分值100分,從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況,項目支出管理規范和績效情況等方面總體評價,實得92.8分,被評為“優”等級。(附件1)
三、部門整體支出績效評價分析
(一)黨的建設不斷深入,進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業局開展黨史教育實施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次,干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向,篩選當前林業急需解決問題4個,形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份,主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神 11 次,召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次,制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度,以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起,工作履職5起。共查處人數8人,其中組織處理3人,黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養選拔優秀年輕干部有關規定,堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人,20xx年完成了1名局工會主席選舉配置,2名高級工程師,1名中級工程師晉升工作,進一步優化了年齡結構,調動了廣大干部干事創業的積極性。。
(二)造林綠化穩步推進,進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》(懷林造{20xx}103號)文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務,為計劃任務的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計劃任務的123.38%;油茶低改15000畝,為計劃任務的100%;退化林修復4000畝,為計劃任務的100%;封山育林6000畝,為計劃任務的100%;森林撫育20000畝,為計劃任務的'100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程,并將其納入20xx年政府工作報告范疇,明確具體領導和股室抓落實,定期調度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作;根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》(20xx-2023年),現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作,編制《中方縣生態廊道建設總體規劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
。ㄈ┥殖鞘袆摻ㄈ驿侀_,進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機,切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間,通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計,植樹節期間,全縣共計6.3萬人參加義務植樹,共植樹70萬余株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”,及時謀劃創森宣傳工作,制定了創建國家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創建;并利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點,密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發布林業信息近50余條,在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃,搜集整理各方面資料,聽取社會各界意見建議,編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》,現已提交省林業局進行評審。
。ㄋ模┵Y源保護不斷加強,進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識,認真履森林防滅火工作職責,按照“全力防、配合救”的總體要求,進一步強化森林防火責任擔當,努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個,其中:縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人,全縣護林員防滅火應急分隊共40人(中方片區10人,瀘陽片區10人,銅灣片區10人,鐵坡片區10人),康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人,對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓,共開展演練4場次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》,根據全縣松林的分布特點,開展秋季普查,劃定重點普查區域和重點預防區域,采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查,發現可疑枯死松樹按要求取樣,進行室內分離鏡檢,做好檢測記錄,截至20xx年10月30日,調查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個,發生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發生鄉鎮1個,上傳調查數據631條,及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法,嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口,嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動,從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動,重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計7.9744公頃;防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動,有效地震懾了不法分子,營造了良好管護氛圍,實現了森林案件發案數逐年下降并維持在低發水平,維護了全縣林業生產秩序的穩定。
。ㄎ澹┝謽I產業持續發展,進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展,積極對接全省林業四個千億產業發展規劃,全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業發展,20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時,將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓,充分發揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺,舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會,著力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議,全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式,不斷引導林業企業上檔次、上規模,目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家,年產值2.4億元。三是著力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢,結合懷化實際,著力推進林下經濟、森林旅游產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞,年銷售50萬羽,年產值4000萬元;中方鎮站坪村,種植酥脆棗150畝,年產值450萬元;近些年,新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源,大力發展森林旅游,吸引游客20萬余人次,創造收入4000余萬元。
。┝謽I助推鄉村振興卓有成效,進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝,補助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝,落實管護補助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶,落實生態管護扶貧資金281萬元,戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人,解決就業103人,戶均年創收入0.8萬多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯系村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,幫助聯系村制定振興規劃,積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修,基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題:預算過程績效管理制度體系不健全,需進一步完善;全面推進預算績效管理工作貫徹不到位,需進一步加強;對自身預算績效管理不到位,需進一步落實;各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面,需進一步提高業務預算水平與能力。
原因:一是經辦人員的業務能力有待提高;二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導,精心組織,逐步推開,實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度,推進制度落實。三是完善技術支撐。
六、其他需要說明的問題
績效自評的報告13
一、項目自評工作基本情況
。ㄒ唬┙M織實施情況
20xx年部門項目支出績效自評報告,是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知(道財通【20xx】16號)要求,按照部門的項目支出情況進行自評。
。ǘ┛冃繕
通過全體職工的共同努力,注重政策宣傳,提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率,本年度組織實施的項目如期完成,提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的'經濟來源,服務對象滿意度在90%以上,總體實施的5個項目,綜合得分89.77分。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神,通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作,總結項目管理經驗和存在的問題,進一步規范項目支出管理,提高專項資金的使用效益。
。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系
績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求,績效指標按滿分100分計算,其中:其中:預算執行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知,按部門的項目經費情況進行自評工作。
三、績效評價指標分析
。ㄒ唬Q策(投入)情況
20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置,依據充分。全年資金投入70萬元。
。ǘ┻^程情況
資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。
。ㄈ┊a出情況
1.本單位年初預算安排項目支出212萬元,實際收入70萬元,實際支出70萬元,用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項支出。
2.財政撥入單位的專項經費70萬元,保證了各項工作任務的有效落實,項目資金70萬元,按有關政策規定和上級部門要求,?顚S茫繉嵤┩瓿桑粩嘣鰪娏巳嗣袢罕姷墨@得感,幸福感和安全感,有效提升了服務對象的滿意度。
(四)效益情況
當年組織實施的項目,單位領導高度重視,組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下,緊緊圍繞工作思路,層層落實責任,保證了資金的及時到位,各行目標任務均已完成,單位對5個項目開展了自評,綜合得分89.77分,縣財政撥付的各種項目資金,保障了各項工作目標的完成,補助的大病醫療救助項目資金,減輕了生大病職工的經濟負擔。
四、成本效益分析
主要經驗及做法、存在的問題和建議:
在開展各項專項工作時,由于受單位人員、資金等因素的影響,有的工作不能很好的完成。
績效自評的報告14
為舒緩疫情對中小微困難企業造成的影響,依據市財政局、市商務委等8部門落實新冠肺炎疫情防控期間中小微企業貸款貼息政策的通知,我委及時將20xx年新冠疫情中小微困難企業貸款貼息兌現到位,F自評如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
依據市財政局、市商務委等8部門《關于落實新冠肺炎疫情期間中小微企業貸款貼息政策的通知》(渝財產業〔20xx〕10號)、《重慶市商務委員會關于落實新冠肺炎疫情期間中小微企業貸款貼息政策有關事項的`通知》(渝商務發〔20xx〕7號)精神,擬對新冠肺炎疫情期間中小微企業貸款予以貼息。
2.項目實施情況
截止20xx年7月31日,按企業申報、部門審核、公告公示程序,累計向市商務委上報受益企業14家,申報貸款貼息73.08萬元。
3.經費來源和使用情況
依照《豐都縣財政局關于下達20xx年疫情期間中小微困難企業貸款貼息資金計劃的通知》(豐財產業〔20xx〕13號)要求,支付率達100%。
。ǘ╉椖靠冃繕
項目績效目標:受益企業應享盡享,助推困難企業復工復產,受益企業營收成長率恢復到疫情前的平均數20%以上,受益企業職工穩崗率保持在疫情前平均數70%以上。
二、項目績效評價工作情況
該項目分屬于補貼類,標的清楚,認定明晰,全年任務完成則認定為實施完成,按照政策規定和合同進行資金撥付。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
項目資金67.3萬元,為中央預算資金,資金到位率100%。
。ǘ┕芾
在項目實施過程中,縣商務委印發實施《關于印發豐都縣商貿中小微企業新冠肺炎疫情防控貸款貼息資金申報指南的函》(豐商務函〔20xx〕13號),并由商務委安全環保監管科(行政審批服務科)牽頭,相關業務科室結合疫情防控與復工復產工作,會同財政、交通部門,對應享企業予以指導。
。ㄈ┊a出
經市商務委委托資質會計師事務所審計確認,獲批金額67.3萬元。
。ㄋ模┬Ч
受益企業營收成長率恢復到疫情前的平均數30%以上,受益企業職工穩崗率保持在疫情前平均數85%以上。受益企業滿意度達95%。
。ㄎ澹┰u價結果和評價結論
本項目自評分為97分,評價等級為優,達到預期績效目標。
四、經驗總結、存在問題及意見或建議
由于該政策在執行時限上縮水(政策截止時限由原20xx年6月30日止調整為5月30日止),直接導致近23家應享企業出局,貼息金額在200余萬元左右。建議:為維護政策權威性,應當予以補報支持。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
績效自評結果將在豐都縣人民政府網上進行公開,接受社會監督。
績效自評的報告15
一、部門概況
攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃,并抓好組織實施和落實工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。
3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。
4、落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
(二)人員及機構情況
學校設校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個教學班,學生948人。
(三)資產情況
本年年末總資產532.43萬元,主要由以下五個項目構成:銀行存130.82萬元,財政應返還額度26.35萬元,固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。
二、部門資金基本情況
(一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1xx4.xx萬元。具體情況如下:
(1)人員支出983.30萬元,主要用于在職人員工資福利支出。
。2)日常公用經費1xx.14萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。
。3)對個人和家庭的補助80.17萬元,主要用于退休人員經費。
(4)“三公經費”支出2.60萬元,主要用于公務用車運行維護費。
2.部門預算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:
。1)教育事業發展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。
。2)“三免一補”經費(民生)1.32萬元,用于學生免作業本費。
(3)“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元,主要用于支教教師生活補助支出。
(二)追加預算安排及支出情況
20xx年度無追加一般公共預算收入。
。ㄈ⿲m椯Y金安排及支出情況
20xx年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目:
1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。
2.20xx-20xx學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。
3.20xx年第三批財政教育資金(優質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費)1.5萬元。
4.20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。
5.20xx年“三區”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
其他資金收支及結轉結余使用情況
無其他資金收支及結轉結余使用情況
其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況
三、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬﹨^級財政資金績效目標完成情況
1、年初部門預算績效目標完成情況
。1)產出指標完成情況分析。
數量指標:本年在校學生948人,教師培訓達62人。
質量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學行為。
時效指標:20xx年度1-12月
成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)952.66萬元;社會保障和就業支出90.29萬元;衛生健康支出59.45萬元;住房保障支出81.81萬元。
。2)效益指標完成情況分析。
社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態效益:吸引優質生源,擴大辦學規模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展,具有自主持續發展的能力。
可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度,做到學校管理規范化,推動教育內涵發展。
(3)滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度95%以上
家長滿意度:滿意度95%以上
社會滿意度:滿意度95%以上
2、區級專項(項目)資金績效目標完成情況
。1)產出指標完成情況分析。
數量指標:
1、“精準幫扶支教行動”,派出支教教師2名,支援1所學校,受援學生280人左右;
2、“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業本費用的學生達948人,非寄宿生生活補助發放xx人。
質量指標:
1、“精準幫扶支教行動”、”三區人才計劃”促進均衡發展,為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業本費,發放非寄宿生生活補助。
時效指標:20xx年度1-12月
成本指標:
1、“精準幫扶支教行動”、“三區人才計劃”經費4.16萬元;
2、免作業本費2.85萬;發放非寄宿生生活補助0.93萬元。
。2)效益指標完成情況分析。
社會效益:認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(鎮)中心校教師專業發展,促進我市城鄉學校改革與發展互動,扎實推進我市義務教育均衡發展。
生態效益:促進均衡發展,城鄉一體化發展,提高農村教育教學質量
可持續影響指標達到以下目標:促進城鄉教育資源共享,推動教育教學發展;形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。
(3)滿意度指標完成情況分析。
學生滿意度:滿意度95%以上
家長滿意度:滿意度95%以上
受援學校滿意度:滿意度95%以上
。ǘo上級專項(項目)資金績效目標完成情況
。ㄈo其他需要說明的情況
。ㄋ模┳栽u結論
20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,并在執行過程中積極對執行情況進行監控,對預算的資金進行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的`。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發揮出最大的效益。
本年度部門整體目標績效完成情況良好。
質量指標達到以下目標:
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。
2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。
3.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務數據的準確、及時上報,歸檔規范。
4.學校教育教學工作在東區處于前列。
社會效益指標達到以下目標:
1.學校立足現實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優質生源,擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持,完善學校信息教育設備設施,力爭做到全市領先學校。
2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
生態效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。
可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度,做到學校管理規范化。
本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(鎮)中心校教師專業發展,促進我市城鄉學校改革與發展互動,扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃,全面實行義務教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開、公平、公正。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
本年度績效目標未存在偏離,但在執行過程中還存在下列問題:
1.學校財務人員身兼數職,專業知識水平低,對績效目標部分概念模糊。
2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協調,學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。
。ǘ└倪M措施
1.注重提高財務人員自身業務能力水平,加強思想和業務培訓。
2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務管理。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。
【績效自評的報告】相關文章:
績效自評報告12-11
績效自評的報告02-06
單位績效自評報告12-14
整體績效自評報告12-09
工作績效自評報告12-09
績效考評自評報告12-08
績效管理自評報告12-10
部門績效自評報告12-10
項目績效自評報告12-11
績效自評整改報告12-11