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醫院績效自評報告

時間:2023-01-29 15:49:19 其他報告 我要投稿

醫院績效自評報告(通用21篇)

  隨著人們自身素質提升,報告的使用頻率呈上升趨勢,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信許多人會覺得報告很難寫吧,以下是小編收集整理的醫院績效自評報告,希望能夠幫助到大家。

醫院績效自評報告(通用21篇)

  醫院績效自評報告 篇1

  為落實深化醫藥衛生體制改革,推動我區衛生事業發展,根據上級有關文件精神,我院進行了績效考核自評,現將具體情況匯報如下:

  一、主體業務開展情況

  1、改善服務流程,提高工作效率。

  按照“程序最簡、效率最快、時間最短、服務最優”的要求,簡化就醫環節,縮短醫療流程,提升工作效率,使就醫流程井然有序、順達通暢;開設急診急救綠色通道,實行24小時急診服務和檢驗檢查結果限時報告制,門診實行義務導醫、導診服務,確保患者就醫方便、快捷。

  2、加強醫患溝通,改善服務態度。

  針對部分醫護人員服務意識不強、與患者溝通不到位的、服務態度生硬等問題,我們不斷加強對職工的教育和培訓,增強職工的服務意識,引導職工加強醫患溝通。我院分別組織召開了全院醫師大會和護士大會,院領導分別在會上分析了醫院當前面臨的形勢和任務,要求全體醫護人員牢固樹立“以病人為中心”的理念,增強服務意識和責任意識,改善服務態度和服務方式,尊重每一位患者,多與患者進行講技巧、知內容、會方法、有質量的溝通,贏得患者的信任和理解,緩解醫患矛盾,建立和諧醫患關系,提高患者滿意度。鼓勵大家在工作中要培養積德行善的欣慰感、救死扶傷的自豪感、為病人服務的'幸福感、自我實現的成就感和多彩人生的快樂感。

  同時,我們針對個別醫務人員服務態度差的問題,采取集體幫教的形式做好思想工作。如病人在新農合報銷時,反映我院一名工作人員服務態度差的問題,院領導及時找這名工作人員做工作,經過一個多小時的教育溝通,使其最終認識到了自己的錯誤,接受了批評,并表示今后決不出現類似的問題。

  3、提高醫療服務質量,完善醫療服務水平。

  一是繼續堅持“以病人為中心,以提高醫療服務質量”為主題的醫療管理理念,全面加強醫療質量工作,牢固樹立質量意識,不斷提高醫療整體水平;結合醫院工作實際,進一步完善了13項醫院醫療制度要求醫務人員自覺執行首問醫師負責制、三級醫師查房制、術前討論和疑難危重病例討論制、三查七對等醫療護理重要制度。

  二是督促、檢查及監督。經常深入各科室,督促、檢查各項規章制度及診療操作規范的執行情況。如依法執業、知情告知、三級查房制度、手術安全核查、麻醉前后訪視、危重病人搶救、各種病例討論、會診、醫師交接班制度等等。建立安全排查制度和三班工作查對制度,重點檢查科室存在的安全隱患,發現問題及時采取應對措施。

  三是規范醫療文書的書寫,提高病歷質量。督促各級醫務人員認真落實《山東省病歷書寫基本規范》、《護理文書書寫規范》。

  四是組織醫務人員學習國家有關的衛生法律法規和醫療核心制度,提高醫務人員的法律意識、質量意識、風險意識、服務意識和安全意識,加強醫療安全知識和業務技能教育培訓。

  五是加強臨床護理工作,為患者提供優質的護理服務,積極開展“創建優質護理服務示范病房”活動,先后制定了活動實施方案,召開了動員大會及活動的實施計劃。強化了以病人為中心的服務理念,加強基礎護理,改進護理服務措施,進一步規范了臨床護理工作,提高了護理服務質量。

  4、開展三個一活動,主動轉變作風接地氣。

  為進一步加強管理,確保醫療安全,貫徹“二甲”評審的內涵建設標準,滿足醫療過程持續改進的要求,院領導班子成員深入科室開展“三個一”活動,即每月“一次科早會、一次科務會、一次志愿者活動”。

  二、管理運行狀況

  一、加強院務公開,讓患者明白消費。針對新農合報銷流程和比例、藥品價格等熱點問題,我院在門診大廳和門診收費處、住院收費處、新農合報銷窗口等醒目位置,利用電子顯示屏或展板對社會全面公示,公開了藥品、檢查、收費項目和收費標準;門診、急診、住院、輸液等就醫流程。

  二、一年來,從各科室認真篩選了40余名積極上進、愛鉆研業務的技術骨干到上級醫院進修學習。專業涉及內、外、婦、兒、影像等多個專業。通過深造學習,逐漸接受先進服務理念,不斷提升醫療技術服務水平,將逐漸培養成為醫院今后的特色科室業務骨干和學科帶頭人。

  三、加強安保工作

  病人入院時加強安全告知,提醒病人注意個人財物安全,加強巡視,盡量減少偷盜現象發生,加強與公安部門的溝通聯系,共同維護好醫院的安全環境,創建平安醫院。

  醫院績效自評報告 篇2

  為進一步深化公立醫院改革,推進現代醫院管理制度建設,落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》(國辦發〔20xx〕4號),全面推進三級公立醫院績效考核工作。我院高度重視,8月12日—25日,分兩階段進行上報數據質控,經上報部門再次核實所有數據,對數據的提取、計算進行了溯源核查,明確每項數據具有可靠性、真實性和準確性,能真實反映我院醫療服務質量、服務水平,綜合能力。8月26日,完成本次上報任務,現將工作情況總結如下:

  一、三級公立醫院績效考核的重要意義

  這次績效考核相當于三級公立醫院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”,績效考核結果將作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整、三級復審的重要依據,也是選拔任用公立醫院領導班子成員的重要參考。

  在質控過程中如發現編造、謊報、瞞報等情況,國家衛建委將予以通報批評并取消醫院當年績效考核資格。

  二、三級公立醫院績效考核時間點

  文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫院績效考核工作,12月底前完成第一次全國三級公立醫院績效考核工作,考核20xx、20xx、20xx三年的數據。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫院績效考核體系,三級公立醫院績效考核工作按照年度實施,考核數據時間節點為上一年度1月至12月。自20xx年起,每年2月底前各省份完成轄區內三級公立醫院績效考核工作,3月底前,國家衛生健康委完成國家監測指標分析工作。

  三、工作措施及目標

  我院領導高度重視此項工作,把它作為醫院頭號工作來抓。數據質控責任到人,數據抓取、數據審核、數據填報均有相關科室專人負責,集中精力抓好每個環節。

  四、工作環節及操作步驟

  國家衛生健康委和國家中醫藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫院績效考核信息系統。全國所有三級公立醫院經系統認證登陸全國三級醫院績效考核信息系統,直接上傳醫院績效考核數據至平臺。

  我院按照文件要求,在6月30日系統自動關閉前,收集了相關數據、并在全國三級公立醫院績效考核數據平臺上完成填報。考評所需資料、數據從醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價四個方面,細化為55個指標(細化為282個子指標)、多個部門的相關佐證材料和自評報告,牽涉到病案相關數據、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫務部、護理部等多個部門數據,涉及數據范圍廣。在數據填報期間,質管辦召集相關部門作了數據填報培訓及學習《國家三級公立醫院績效考核操作手冊(20xx版)》,做到人人知曉、人人重視。

  8月12日國家衛生健康委再次開放管理平臺,國家衛生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫院上報的數據進行審核。我院引進冠新軟件公司開發的績效考核軟件,并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數據表格模式從文件解讀、系統操作、數據質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解;對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的`比對分析;對存在問題的數據條款逐一詢問相關填報部門,及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標(細化為282個子指標)、存在問題的數據作質控,確保數據準確性與真實性。

  8月17日、26日,我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質控,將質控后的數據、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫院績效考核信息系統平臺及指定郵箱,其余的18項指標由國家直接監測。云南省衛建委將在9月底前審核完第一、第二階段的數據,又將數據報送至國家衛建委進行審核,數據上報工作尤為重要,必須做到責任到人,責任到部門、層層把關。

  在今后全國三級公立醫院績效考核工作中,我院將會以三級公立醫院績效考核指標要求作為努力方向,對完成的指標繼續保持常態管理,對未完成的指標不斷完善提高,尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標,努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫院排名。

  醫院績效自評報告 篇3

  為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》(宜財績〔20xx〕109號)文件精神,我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下:

  一、部門概況

  (一)基本情況

  宜章縣中醫醫院始建于1952年,歷經幾代“中醫人”的艱苦創業,現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人,編制床位220張,實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

  醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位,廣東省中醫院聯系單位,是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。

  主要職能:為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務;完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。

  (二)整體支出情況

  20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中:人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

  二、整體支出管理及使用情況.

  (一)20xx年度預算基本情況

  我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元,財政已按時全額撥付到位。

  (二)20xx年收入支出決算情況

  20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元,年度總支出為101.5萬元,其中基本支出101.5萬元,用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括人員經費和公用經費,經費支出使用比例為100%。

  (三)基本支出使用管理情況

  醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度,成立了內部控制工作領導小組,加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度,嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序,“三公”經費較好地控制在預算范圍之內,有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況,確保了資金使用的規范性、安全性和有效性,切實降低醫院運行成本。

  三、資產管理情況

  制定了資產管理制度,對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配,建立了資產實物管理臺賬,根據各部門的需求制訂了采購計劃,按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理,程序到位,專人管理,對取得的資產及時進行會計核算,每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元,保證了國有資產的保值增值。

  四、部門整體支出績效情況

  20xx年,我院通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下:

  (一)經濟性評價

  1、從源頭抓起,科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求,結合單位實際需要,按標準、按項目科學認真編制部門預算。

  2、預算執行方面,支出總額基本控制在預算總額以內;不存在截留或滯留專項資金情況。

  (二)行政效能評價

  為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

  1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性地進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。

  2、重視制度的學習和宣講,并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的.《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學習,強化了我院厲行節約管理意識。

  3、加強醫療質量管理,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實控制醫療費用不合理增長,確保廣大群眾得實惠。

  4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺,為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時,通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位,患者只需支付自付費用即可,徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題,極大提高了工作效率,獲得了各級領導的好評。

  五、存在的問題

  年初預算的編制不夠精細,沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算,并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。

  六、改進措施和有關建議

  1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

  3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業性強,工作量大,建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓,完善績效評價方法和評價指標體系,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流,多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式,將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸,建立以績效為導向的編制模式,把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。

  醫院績效自評報告 篇4

  為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績〔2022〕46號)文件精神,結合實際,我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查,收集整理分析支出相關資料并進行評定,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

  一、單位基本情況

  宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院,是宜章縣縣域醫療中心,主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和或轉診;按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救,應急保障等;適宜醫療技術的推廣應用;接受下級醫院轉診,培訓和指導基層醫療衛生機構人員,承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務;按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。

  我院經機構管理部門核定人員編制數640人,年末實有在崗人數705人,其中在編在崗人數321人,合同制用工人員384人。編制床位400張,實際開放病床640張。內設臨床專科28個(其中住院科室21個)、醫技科室11個、行政職能科室21個。有兒科、護理2個縣級省重點建設專科和5個縣級省重點專科建設項目;有心內科、神經外科、呼吸與危重癥醫學科等12個郴州市臨床重點學科。擁有DSA、西門子1.5T核磁共振、西門子64排128層螺旋CT和多層螺旋CT各一臺、四維彩超、DR、鉬靶機及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備150余臺,設備總值達1.02億元。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出121.6836萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

  (二)項目支出情況

  20xx年無項目支出預算。

  三、政府性基金預算支出情況

  我單位無政府性基金預算支出。

  四、國有資本經營預算支出情況

  我單位無國有資本經營預算支出。

  五、社會保險基金預算支出情況

  我單位無社會保險基金預算支出。

  六、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位收到縣財政撥款共1026.0916萬元,其中:年初預算基本支出121.6836萬元、公立醫院改革撥款(對取消藥品加成專項補助)275.748萬元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費)63.56萬元、20xx年抗疫特別國債(PCR實驗室)320萬元、20xx年中央補助醫療服務和保障能力提升項目(呼吸重癥與核酸檢測能力服務)經費140萬元、人才能力提升培訓費5.1萬元、20xx年省補助醫療服務能力提升(公立醫院)重癥救治能力建設項目經費100萬元。

  我單位嚴格按照有關規定,加強資金的使用、管理和監督,做到了厲行節約、專款專用,做到不截留、不擠占、不挪用、不虛列支出,發揮了財政資金的最大效益。未使用完的專項資金,按規定進行結轉,根據工作安排,按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況:

  (一)新冠疫情救治與防控工作常態化

  一是常態化開展新冠核酸檢測。PCR實驗室項目預計總投資350萬元,其中:鋼架結構土建等170萬元、設備采購180萬元,現PCR實驗室已經建成,正在進行財政投資評審結算。項目建成后,新冠核酸檢測由原先的送上級檢測,到現在在本院進行檢測,最快可以當天出檢測結果,并可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至20xx年12月,累計核酸檢測155973人次,其中:發熱門診核酸檢測7298人次,住院患者核酸檢測31263人次,陪人核酸檢測46052人次,醫院高風險崗位核酸檢測12835人次,中風險崗位核酸檢測10292人次,其他愿檢盡檢48233人次。

  二是扎實推進宜章縣“新冠疫苗接種點醫療救治保障”工作。

  根據20xx年5月17日全縣新冠疫苗接種醫療救治保障專題調度會要求,我院制定下發了《宜章縣人民醫院新冠病毒疫苗接種醫療救治保障工作實施方案》。自開展新冠疫苗接種實施醫療救治保障以來,我院派出全縣片區新冠疫苗接種點現場醫療救治保障工作小分隊686批次1818人次,為全縣有效推動新冠疫苗接種起到了保駕護航作用。

  (二)強化提升醫療業務服務能力

  一是加強醫院重點學科建設。落實醫院重癥醫學科、呼吸與危重癥醫學科、骨科重點專科能力建設,為呼吸與危重癥醫學科購入電子支氣管鏡、便攜式肺功能檢測儀、除顫監護儀等10臺醫療設備103.5萬元;為ICU購入難度喉鏡、病人監護儀等10臺醫療設備10.55萬元;為骨科購入移動式C臂X射線機38萬元;為感染科重癥救治購入監護儀等設備30.78萬元。通過專科人才培訓和設施的添置,規范建設了呼吸與危重癥醫學科內鏡室、重癥監護室(RICU)和肺功能室,明顯提升了呼吸重癥救治能力和技術水平,提高了呼吸重癥患者的'救治率和治愈率,通過建設發展,特別提升了急慢性呼吸衰竭機械通氣治療重癥肺炎救治水平,提高了肺癌的早期診斷,規范化治療率。骨科醫療服務能力與水平逐年提高,診療技術、手術水平向高、精、尖發展,對高齡、高危手術病人手術的開展日漸增多。

  二是加強業務培訓學習,提升急救能力。20xx年組織全院醫務人員舉行業務培訓學習8次,選派9名急救業務骨干參加湖南省人民醫院“現場救護—第一目擊者行動”導師培訓,已完成“現場救護—第一目擊者行動”培訓基地建設,并積極參加全省首屆縣級醫院急診急救能力競賽。截至目前,醫院舉行“現場救護—第一目擊者行動”臨床醫務人員急救理論和技能培訓7場,培訓人員565人次,本院職工參加培訓率100%,考核合格率92.92%。

  三是狠抓衛生人才建設。按照“人崗相適,人盡其用”原則,全年新聘任17名衛生系列中高級職稱,引進各類專業技術人員39名。舉辦院級培訓會議112次,大型培訓11次,其中聘請三甲醫院專家來我院進行院級業務講座及技術指導5次,培訓6317人次。參加學術年會培訓273人次,選派業務骨干到中南大學附屬湘雅醫院等三級醫院進修學習26人次,選派住院醫師參加規范化培訓6人次。

  七、存在的問題及原因分析

  由于醫院屬于業務型單位,應對突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多,年初預算很難精細、完整編制,追加的預算只能從總額進行控制。

  八、下一步改進措施

  1.細化預算編制工作,編制范圍盡可能全面、不漏項,盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2.在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,盡可能地做到決算與預算相銜接。

  九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

  2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息,數據真實、完整、準確。

  醫院績效自評報告 篇5

  根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,現將我院20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)工作自查總結如下:

  一、項目基本情況

  為確保醫院可持續發展,滿足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫療項目,醫院購置部分醫療設備顯得勢在必行。在此基礎上,根據《保山市財政局關于下達20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》(保財社﹝20xx﹞99號)、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞51號)以及《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞155號)、《保山市財政局、保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)第二批結算補助資金的通知》(保財社﹝20xx﹞171號)文件精神,核定我院20xx年用于醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)財政補償資金467.90萬元。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》文件精神,我院成立領導小組,培訓相關人員,認真組織對20xx年部門預算項目資金的使用績效開展檢查自評,撰寫績效自評報告,對比分析項目完成情況。按要求進行填報。報績效自評領導小組審核,按時上報。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1、項目資金到位情況。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫院改革財政補償資金305.40萬元(保財社﹝20xx﹞99號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金110萬元(保財社﹝20xx﹞51號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)中央財政補助資金15萬元(保財社﹝20xx﹞155號);20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)第二批結算補助資金37.50萬元(保財社﹝20xx﹞171號)。

  2.項目資金執行情況。醫療設備是建設現代化研究型醫院的物質基礎,我院為充分發揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設備專管共用,加強維修和管理。根據需要和可能,更新和添置必要的檢測治療儀器設備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設備,已全部使用完畢。

  3.項目資金管理情況。醫院財務部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,使用嚴格按項目資金申報計劃執行。

  (二)項目績效指標完成情況

  1、產出指標完成情況。

  產出指標體系得分30分。

  ①數量指標,得分10分。20xx年為充分發揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,購置設備467.90萬元,對原有部分設備進行維護得分10分。

  ②時效指標,得分10分。新購醫療設備,推進現代醫院管理制度建立,提高醫療服務收入占比,降低藥占比。

  ③成本指標,得分10分。項目預算控制數467.90萬元,項目實施467.90萬元。

  2.效益指標完成情況。

  效益指標體系得分28分。

  ①經濟效益指標,得分15分。醫療設備更新,醫療技術提高,使20xx年固定資產增長率29.42%。

  ②可持續影響指標,得分13分。提高醫療技術,更新醫療設備,使患者得到及時、準確的救治。

  3.滿意度指標完成情況。

  滿意度指標體系得分18分。醫院努力提高服務水平和服務質量,推動現代醫院管理制度建設,就醫秩序得到改善,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施。

  20xx年底,醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)補助資金使用467.90萬元,醫院按預算購置和更新醫療設備,努力為患者提供更好的醫療檢查手段以及更為精準的檢查數據。公立醫院改革,推進現代醫院管理制度建設,有效控制醫藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續完善;醫院努力提高服務水平和服務質量,得到群眾的.認可和好評,但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高。

  我院將充分發揮現有大型儀器、設備作用,提高檢測準確率及檢測速度,減少患者等候時間,實行設備專管共用,加強維修和管理,努力提高服務水平和服務質量,推動現代醫院管理制度建設,使就醫秩序得到改善,更好的得到群眾的認可和好評。

  五、績效自評結果

  20xx年部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)的使用績效自評得分96分,扣4分,原因為:

  1、公立醫院改革,推進現代醫院管理制度建設,有效控制醫藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕,這是一個逐步完善的過程,需在以后的工作中繼續完善,故在本次績效自評中可持續影響指標處扣2分。

  2、醫院努力提高服務水平和服務質量,得到群眾的認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,患者滿意度需要進一步提高,故在本次績效自評中服務對象滿意度指標處扣2分。

  六、結果公開情況和應用打算

  本次部門預算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛生健康委員會代為公開。

  應用打算:績效評價結果作為下年安排部門預算項目資金-醫療服務與保障能力提升(公立醫院綜合改革)的重要依據,為預算編制提供參考。利用績效評價結果,促進醫院各部門增強責任和效益觀念,提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對績效評價結果中存在的問題,督促落實整改措施,及時督促相關部門調整工作計劃、績效目標,加強項目財務管理,提高資金使用效益。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  這次績效自評工作的開展,單位領導高度重視,特別是部門預算的執行過程中對資金使用的監督和指導,確保項目資金使用合理、合規。定期召集各部門召開績效評價討論會議,積極引導各部門增強績效評價意識,提高項目績效指標的科學性和可考核性。項目執行過程中加強項目監管,督促項目進度,確保項目按時按質完成。

  存在的問題:

  1、項目績效考核依據不夠充分,量化指標細化不夠,不能充分反映項目開展的過程及成效。

  2、制度建設方面還有所欠缺,尚未建立績效問責機制,對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案。在下一步工作中,將對這些問題進一步完善,根據要求及需要,進一步將預算進行細化,建立科學、可量化的指標體系,完善經費開支管理,加強評價結果的運用。

  建議:希望能多開展績效評價培訓,建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,使以后的項目績效評價更能充分的反應項目成果,提高財政資金使用效益。

  八、其他需說明的問題

  無其他需說明的問題。

  醫院績效自評報告 篇6

  一、部門概況

  郴州市第四人民醫院始建于1959年,是一所集醫療、教學、科研、康復、保健于一體的國家三級綜合醫院,具有60余年辦院歷史,是郴州市第一個通過國家胸痛中心認證的標準版胸痛中心,郴州市第一個通過國家認證的心臟康復中心,是湘南學院非直屬附屬醫院、湘雅醫院、省腫瘤醫院、省兒童醫院定點業務技術指導與協作醫院,是城鎮職工和城鎮居民醫保、工傷保險、鐵路職工醫保定點醫院,是白內障免費復明工程定點醫院,是全省助理全科醫生培訓基地。醫院占地90畝,其中院本部占地35畝,擁有醫療業務用房6萬平方米;城東分院占地55畝,建筑面積3.5萬平方米。醫院現開放病床1000張,病房設施賓館化。主要業務范圍包括為人民身體健康提供醫療與護理保健服務、醫療和護理、醫學教學、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育、保健與健康教育。

  蘇仙區編辦核定編制人數1120人,事業編制人數1120人,截止20xx年12月31日止職工人數1138人。其中高級衛生技術人才255人(從“三甲”醫院引進高級技術人才30余人,均為市級學科帶頭人),中級技術骨干400余人,醫學碩士90余人。

  二、專項資金使用及管理情況

  20xx年部門預算財政安排資金撥款15,813,284.60元,其中實際撥付到位13,921,352.50元,尚有1,891,932.10元未到賬。主要用于列支人員經費,包括職工的基本工資、養老、醫療、生育保險、職業年金、住房公積金。

  20xx年部門預算財政基本支出安排資金15,813,284.60元,我院20xx年發放給職工的基本工資合計38,517,851.45元,為職工繳納社會保障費7,165,512.01元,住房公積金7,563,898.00元,我單位性質為財政差額補助事業單位,差額由我院自有資金負擔。

  20xx年我院申報和批復下達醫改藥品零差價財政補償項目經費2,122,000.00 元,經費尚未到位。該經費主要用于我院實行藥品零加成后的補償,目的在于節省患者看病就醫藥品費用,帶動了醫院服務模式的轉變,提高群眾的滿意度。

  20xx年11月23日收郴州市蘇仙區衛生健康局轉2020年公立醫院綜合改革中央財政補助資金1,160,400.00 元。

  20xx年根據上級部門的文件要求,我院由財務科牽頭,各科室配合,對專項資金管理工作進行了責任落實,明確了管理人員和管理職責。

  三、部門整體支出及項目支出績效情況

  經濟性分析:預算財政撥款資金15,813,284.60元,在工作任務日益增長的情況下,預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本。

  效率性分析:根據我院20xx年的工作部署和開展醫療服務實際情況,今年各項績效目標高質量實施完成。

  效益性分析:全年基本支出財政撥款應到位15,813,284.60元,20xx年實際到位13,921,352.50元,經費全部用于發放我院在職職工及退休人員的工資福利,其差額部分全由本院墊付發放,極大地提高了醫務工作者的工作積極性。

  有效性分析:預算執行總體情況良好,完成全年預算目標。

  可持續性分析:20xx年,全院職工在醫院領導班子的正確領導下,不忘初心,牢記使命,迎難而上。在提供基本醫療服務和推進公立醫院改革等各項工作中取得長足進步,經濟指標繼續向好,全年總收入613,009,170.78元,比去年增長1.32%。雖受疫情等因素影響,本年業務收入586,886,268.18元,比去年增長1.48%,但區財政給了我院較大的支持,財政各項補助收入26,683,135.98元。我院整合院內專科力量,提高醫療服務水平,全體職工將繼續努力,將我院建設成為大湘南地區區域醫療和教學科研及特色專科中心,實現全國縣(區)級綜合醫院百強“三甲”醫院的目標。

  醫改藥品零差價財政補償項目申報資金尚未到賬,醫院資金壓力較大,主要在于醫院落實藥品零差率銷售后,藥品零售價格下降,有效緩解了患者“看病貴”問題,藥價明顯下降,群眾得到了實惠。醫院面臨資金壓力大,但我院本著公立醫院角度出發,臨床用藥趨向規范,從根本上解決了醫療機構“以藥養醫”問題,杜絕了大處方、過度用藥和過度治療等現象,特別是抗生素濫用現象得到有效遏制,合理用藥得到進一步規范,衛生行業作風建設取得實效,有效地減輕了群眾醫藥費用負擔,群眾滿意度不斷提高。維護了群眾的基本醫療衛生權益,促進社會公平正義,體現了基本醫療衛生的.公益性。

  四、存在的主要問題

  醫改政策的實施,切實普惠到百姓就醫,但由于財政補助資金尚未到賬,醫院資金壓力相對增加。受疫情因素影響,就診患者有所減少,但隨著疫情防控工作常態化,醫院在人力成本和物資消耗方面承擔著較大的壓力。

  五、改進措施和有關建議

  培育新的經濟增長點,引進新技術力量,提升綜合救治能力,提高醫療服務水平,擴大醫院影響力。

  制定科學合理的人員績效工資分配制度和計劃,重視人才隊伍建設,完善人事管理體系,組織開展能力提升培訓、人才引進等工作,提升我院科研教學水平。

  努力擴展信息化在醫院應用的廣度和深度,全面提升醫院整體管理水平和運行效率,加速智能化醫院管理步伐和加強院內外交流平臺建設。

  進一步健全和完善財務管理制度,更新項目資金管理流程,使管理更加精細化、規范化,嚴格把控項目資金的使用,做好項目實施的跟蹤檢查工作。嚴肅單位人員作風,確保項目實施過程中,專款專用,實現項目績效目標。

  醫院績效自評報告 篇7

  一、基本情況

  (一)單位基本情況

  郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全,專科特色突出,集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內設肝病治療中心(2個病區:肝病一、二科)、結核病診療中心(4個病區:結核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個病區:感染一、二科)、城東分院、重癥監護室(ICU)、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業務科室。

  (二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

  1、單位年度整體支出績效目標

  20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元,其中基本支出11222.79萬元,項目支出470萬元。設定整體績效目標:加大醫院提質改造,力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設;繼續抓好醫療質量與安全,促進業務提升;強力推進人才隊伍建設,培養、引進多學科高素質專業人才。

  2、市級專項資金績效目標

  20xx年我院有申請了市級專項資金兩個:業務工作經費350萬元,即門急診醫技綜合大樓建設經費;運行維護經費120萬元,即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標:運行維護經費用于添置設備設施,培訓醫護技人員,提高救治水平,承擔特殊涉毒人員的救治任務;業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。

  3、其他項目支出

  20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  1、工資福利支出1945.09萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。

  2、對個人和家庭補助支出58.13萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。

  3、商品和服務支出219.57萬元,包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。

  4.“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元,其中公務接待費0.1萬元,車輛購置及運行費用0萬元(醫院已無公務用車),無公款出國(境)費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費,所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。

  (二)項目支出情況

  1、20xx年度市級專項資金分兩項:一是業務工作經費350萬元,全部支出用于醫院門(急)診醫技綜合大樓的`項目建設;二是運行維護經費120萬元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。

  2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金:一是公共衛生專項經費234.98萬元,全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設,二是公立醫院改革專項經費40萬元,全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。

  三、政府性基金預算支出情況

  我院無政府性基金預算支出

  四、國有資本經營預算支出情況

  我院無國有資本經營預算支出

  五、社會保險基金預算支出情況

  我院無社會保險基金預算支出

  六、部門整體支出績效情況

  我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標,主要表現在:

  1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備,完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修;

  2、醫療服務質量總體提升,全年無重大醫療事故;

  3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修,引進碩士研究生一名。

  4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪率99%以上。

  5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉率90%以上,每周三次送藥、送標本,接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。

  同時,醫院的診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿意度較高,獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。

  七、存在的問題及原因分析

  20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足,財政按編制數核定人員補助,而醫院為滿足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫院自行創收彌補。

  八、下一步改進措施

  首先,要提高醫療服務水平,保證醫療服務質量,既要加強硬件投入擴建病區、購買設備,又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。

  其次,要嚴控藥占比和衛生材料消耗,減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。

  九、績效自評結果擬應用和公開情況

  本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐,將按照財政有關規定予以公開。

  醫院績效自評報告 篇8

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  1.部門機構設置和在職人員情況。

  機構設置:瀘西縣人力資源和社會保障局設9個內設機構。

  (一)辦公室。

  (二)政策法規與勞動關系科。

  (三)規劃財務與基金監管科。

  (四)就業促進與職業能力建設科。

  (五)職稱與事業單位管理科。

  (六)工資福利科。

  (七)勞動保障監察科。

  (八)組織人事科。

  (九)信訪和調解仲裁科。

  在職人員情況:瀘西縣人力資源和社會保障局機關實有在職32人,具體為行政人員17人、機關工勤人員4人、事業人員11人。

  2.部門職責。

  (一)擬訂人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃,提出貫徹執行人力資源和社會保障有關法律、法規、政策的實施意見,并負責組織實施和監督檢查。

  (二)擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動辦法并組織實施,建立統一規范的人力資源市場。負責職業中介機構的管理,負責對人力資源市場進行監督檢查。

  (三)負責促進就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和措施并組織實施。完善公共就業服務體系,建立就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。貫徹執行高校畢業生就業政策,牽頭擬訂具體實施辦法并組織實施;會同有關部門建立高技能人才、農村實用人才培養和激勵體系。

  (四)負責推進建立覆蓋城鄉的社會保障體系。貫徹執行養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的政策,擬訂具體實施意見并組織和監督實施。負責全縣企業離退休人員社會化管理工作,負責全縣養老、失業、工傷等社會保險待遇領取資格認證工作。逐步提高基金統籌層次。會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監督制度,審核、編制社會保險基金預決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法,對社會保險基金進行監督和管理。指導、監督縣域的社會保險工作。會同有關部門實施全民參保計劃。

  (五)負責就業、失業和相關社會保險基金的預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全縣就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

  (六)貫徹執行勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度,執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

  (七)負責深化職稱制度改革工作,擬訂貫徹專業技術人員管理、繼續教育等政策的實施意見并組織實施。參與人才管理工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。組織擬訂技能人才培養、評價、使用或激勵制度。落實職業資格管理制度、職業技能評價政策。

  (八)會同有關部門實施事業單位人事制度改革,按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施。

  (九)會同有關部門擬訂貫徹執行事業單位、機關工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施,貫徹執行企事業單位人員福利和離退休政策。

  (十)貫徹落實農民工工作政策,并負責擬訂相關實施意見,會同有關部門編制農民工工作規劃,協調、推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

  (十一)完成縣委和縣政府交辦的其他任務。

  (十二)有關職責分工。

  與瀘西縣教育體育局的職責分工。高校畢業生就業政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭,會同瀘西縣教育體育局等相關部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作,由瀘西縣教育體育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作,由瀘西縣人力資源和社會保障局負責。

  3.20xx年重點工作。

  20xx年,縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務部門的悉心指導下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脫貧為主線,積極應對疫情影響,主動克難、主動服務、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務。

  一是就業創業工作穩步推進。截至目前,全縣城鎮新增就業人數3129人,完成州級下達計劃數2483人的126.02%;城鎮失業人員再就業人數598人,完成州級下達計劃數523人的114.34%;就業困難人員就業人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%,城鎮登記失業率控制在4.2%以內。

  二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和干管權限,完成2019年度7291名事業單位工作人員及行政機關(參公)工勤人員的年度考核結果審核備案;切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才,為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。

  三是社會保障能力和水平不斷提高。擴大社會保險覆蓋面。進一步鞏固擴面成果,以返鄉農民工、農轉城人員等城鎮適齡居民為重點,大力宣傳繳費檔次、個人帳戶記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制,積極引導城鎮居民早參保、勤續保和選擇較高檔次的養老保險制度,全面擴大社會保險覆蓋面,養老、工傷、失業三險險工作進展明顯。被征地農民養老保險工作扎實推進。按照《瀘西縣被征地農民參加基本養老保險補助辦法的'通知》精神,貫徹執行各項政策規定,有序推進審核認定工作,足額兌現參保補助資金。目前,全縣共有1501戶4189名被征地農民已享受到政策實惠。

  四是勞動者權益保障機制不斷完善。截至目前,共接待群眾來訪1100余人次,受理來訪案件96起,共為1044名農民工追回被拖欠工資1474.46萬元;受理勞動人事爭議案件44件,不予受理7件,結案43件。

  (二)部門績效目標設立情況

  20xx年部門績效目標設立情況。

  一是自上而下的任務分解

  通過自上而下的任務目標分解,將整體目標分解到各個部門科室或個人,明確要完成整體目標各個部門科室應該承擔的職責。這是目前設定績效目標比較通用的一種方法。可以保持我局自上而下目標方向統一,逐層分解到各個部門科室直至個人,并幫助指導完成目標。這是縱向任務分解,將局機關的整體目標劃分為小的、獨立的目標。

  任務目標分解強調上下之間的目標關系和相互責任,實行統一行動達成整體目標。

  二是個人發展需要制定的任務目標

  除了完成任務目標,管理者要考慮局機關和個人的發展需求。基本的任務指標是一定必須要保證和完成的,如果各個部門科室或個人仍有余力,可以給予設定其他任務或更高調整目標,幫助其能力不斷提升,這也體現出績效管理的實際意義,幫助科室或個人提升業績水平。

  (三)部門整體收支情況

  1.整體收支情況:本年度總收入1691.91萬元。其中:一般公共服務支出收入0.19萬元,社會保障和就業收入共計1423.75萬元,衛生健康共計收入47.91萬元,其他節能環保支出收入7萬元,住房保障收入32.79萬元,農林水收入180.26萬元。本年度總支出2058.47萬元。其中:一般公共服務支出支出0.19萬元,社會保障和就業支出共計1761.81萬元,衛生健康共計支出47.91萬元,農林水支出208.76萬元,其他節能環保支出支出7萬元,住房保障支出32.79萬元。20xx年專項資金項目支出1448.66萬元。主要資金為中央、省級就業專項資金支出。公用經費支出63.3萬元,主要用于單位辦公用品購置等支出。“三公”經費支出均為國內接待費,金額為0.74萬元,20xx年無會議、培訓支出。年末結轉結余22.18萬元,其中財政撥款結轉0.02萬元,非財政撥款結轉為22.16萬元,主要為就業專項資金結轉。

  2.資產情況。20xx年資產總額合計529.32萬元。包括流動資產114.4萬元(貨幣資金114.4萬元),非流動資產414.81萬元(固定資產凈值414.81萬元)。

  3.基本支出。基本支出609.8萬元,主要用于支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。

  4.項目支出。項目支出1448.66萬元,主要用于就業專項資金支出,包括培訓費、社保補貼、城鎮及鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建卡戶培訓期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創業補貼專項工作經費。

  二、部門績效自評報告情況

  (一)績效自評目的

  了解20xx年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過評價,在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗,找準存在的問題,為進一步加強和規范部門資金支出,提升預算配置的科學合理性,優化財政支出結構提供決策參考和依據,為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。

  (二)績效自評組織過程

  (一)前期準備。準備自評資料并保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準備,材料質量等要求。

  (二)組織實施。包括布置、審核、檢查等情況,存在問題及有關意見及建議。

  (三)分析評價。按照項目績效管理有關規定,遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則,對項目決策、準備、實施等進行了自我評價。

  (三)績效自評指標體系(詳見附件)

  (四)績效自評結論

  瀘西縣人社局年度工作任務已完成,目標責任的履職情況良好。具體為:

  20xx年度實施項目4個,已完成的`項目有4個,分別為:①中央就業專項資金;②農村勞動力轉移就業就業培訓補貼;③滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼;④困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。

  具體情況為:

  1.中央就業專項資金補貼項目,根據紅財社發〔20xx〕31號文件,非本級財政投入資金400萬元;紅財社發〔20xx〕74號文件,財政撥款收入360萬元。兩項資金760萬元,主要用于支付鄉村公益性崗位補貼、外出務工獎補、建檔立卡培訓產生的交通生活補貼,截止20xx年12月31日,支付補貼資金760萬元。

  2.農村勞動力轉移就業就業培訓補貼項目,根據瀘開組辦便箋〔20xx〕55號文件,上海對口幫扶農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元,截止20xx年12月31日,支付農村勞動力轉移就業補貼資金60萬元。

  3.滬滇勞務協作專項資金鄉村公益性崗位補貼,根據紅財農發〔20xx〕25號文件,安排滬滇勞務協作資金140萬元,用于支付鄉村公益性崗位補貼,截止20xx年12月31日,支付鄉村公益性崗位補貼140萬元。

  4.困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。根據紅財建發〔20xx〕27號,財政撥入困難職工生活補助3.9萬元、湖北返鄉農民工求職補貼3.1萬元,截止20xx年12月31日,支付補貼資金7萬元。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  瀘西縣人社局20xx年部門整體執行的績效情況達到預期,20xx年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領導下,在上級業務部門的悉心指導下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發展、助脫貧為主線,積極應對疫情影響,主動克難、主動服務、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務。

  一是就業創業工作穩步推進。截至目前,全縣城鎮新增就業人數3129人,完成州級下達計劃數2483人的126.02%;城鎮失業人員再就業人數598人,完成州級下達計劃數523人的114.34%;就業困難人員就業人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%,城鎮登記失業率控制在4.2%以內。

  二是人事人才工作得到較好落實。 抓好事業單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內容、標準和干管權限,完成2019年度7291名事業單位工作人員及行政機關(參公)工勤人員的年度考核結果審核備案;切實做好企事業單位專業技術人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業技術職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設、經濟、農業、工程等專業技術人才,為我縣經濟社會全面發展提供重要人才保障。

  根據瀘西縣人社局填報的20xx年整體績效支出自評結果如下:略

  扣分說明:投入指標(扣分項為在職人員控制率)、過程管理指標(扣分項為三公經費及年初預算調整率)、產出指標(扣分項為任務完成情況及重點工作辦結率)三項指標分別扣2分,效果情況指標(扣分項為效益)扣3分。

  四、存在的問題和整改情況

  在部門預算績效管理的認識上不夠,在項目管理、財務管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足,績效管理制度弱化,對建立內部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎工作做得不夠,單位會計人員是一崗多職,單位崗位之間相互牽制、相互監督的作用沒有發揮很好效果;三是監督考核機制不到位,單位沒能建立內審機構,涉及相關工作都依附于財務人員完成,形成完成工作后沒有評價,無后續監督考核環節;四是績效管理評價環境受其上級部門影響比較大。

  五、績效自評結果應用

  通過自評,瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規范,并對存在問題及時整改,建議財政部門根據評價情況安排次年預算資金。

  六、主要經驗及做法

  一是梳理單位績效基礎工作進行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內容,圍繞重點工作開展一系列工作。發現單位現有績效制度基礎的不足之處和薄弱環節,通過"以評促建"的方式,推動單位如期完成績效目標制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的基礎上,重點關注重要業務事項和高風險領域,特別是涉及扶貧領域和關鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎上,認真對照,真實完整地反應評價表和評價報告。

  七、其他需說明的情況

  隨著現代化進程及信息發展,績效評價工作已顯得十分必要,但該項工作的.開展及推進需要單位上下共同學習及努力,希望得到相關部門的指導及參加專題講解。

  醫院績效自評報告 篇9

  為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金責效自評工作的通知》(宜財績字〔20xx〕52號)文件精神,結合實際,我單位對財政預算基本支出、項目支出有關賬目進行自查,收集整理分析支出相關資料并進行評定,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

  一、部門概況

  (一)單位基本情況

  宜章縣人民醫院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復、急救、公共衛生服務為一體的二級甲等綜合性醫院,是宜章縣縣域醫療中心,主要承擔宜章縣域內城鄉居民常見病、多發病、地方病和一般疑難疾病診療;危急重癥病人救治,重大疑難疾病的接治和或轉診;按照國家有關規定開展院前急救、意外災害事故的現場急救,應急保障等;適宜醫療技術的推廣應用;接受下級醫院轉診,培訓和指導基層醫療衛生機構人員,承擔人才培養和一定的科研任務以及相應公共衛生和突發事件緊急醫療救援任務;按照要求完成縣衛生行政部門規定的對口支援工作等。

  我院經機構管理部門核定人員編制數640人,年末實有在崗人數676人,其中在編在崗人數328人,合同制用工人員348人。編制床位400張,實際開放病床640張。內設心血管內科、呼吸與危重癥醫學科、產科、兒科等臨床專科25個、骨科、泌尿外科、中醫康復科、肛腸科等住院科室18個、檢驗科、放射科、核磁共振室等醫技科室11個、辦公室、醫務科、護理部、財務科等行政職能科室21個。

  (二)部門整體支出績效目標

  1.為人民提供疾病診斷和治療、護理、康復服務;

  2.開展健康教育、進行科學研究;

  3.有效控制傳染病暴發與流行;

  4.開展醫學教育;

  5.承擔全縣醫療急救;

  6.承擔全縣公共衛生應急服務;

  7.按計劃完成本年度內科大樓工程項目建設進度。

  二、一般公共預算支出情況

  (一)20xx年度預算基本情況

  我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算支出4168.4576萬元,財政已全額撥付到位。

  (二)20xx年收入支出決算情況

  1.基本支出情況

  20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出113.5296萬元,其中人員經費113.5296萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼等。

  2.項目支出情況

  20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出4054.928萬元,主要包括2018年全民健康保障工程中央預算內基建資金3700萬元,用于建設內科大樓;公共衛生體系和重大疫情防控救治體系建設經費354.928萬元,用于建立獨立的規范化的發熱門診,提升實驗室檢測能力,建設重癥醫學科室,提升綜合防控能力,加強防護物資的`儲備,急救中心配備防護監護型負壓救護及相關車載醫療設備等。各項專項資金嚴格按照有關法律法規、財經紀律、財務規章制度進行管理。

  三、部門整體支出績效情況

  20xx年,我院通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,理順內部管理流程,部門整體支出管理情況得到了提升。為強化部門整體支出,加強國有資產管理,提高資金使用效益,在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

  1.在原有相對健全的財務管理制度基礎上,適時地、針對性地進行了相關制度的增補,制度的建立更為完善。

  2.重視制度的學習和宣講工作,并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神,組織單位人員學習,強化了我院厲行節約管理意識。

  3.加強醫療服務質量建設,規范醫務人員診療行為,嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為,切實控制醫療費用不合理增長,確保廣大群眾得實惠。

  4.內科大樓項目的建設將緩解我縣醫院的優質醫療資源配置不足的問題,增強縣域醫療機構服務能力、服務質量。通過兒科、呼吸與危重癥醫學科、腎內科等專科建設,逐步提高縣域醫院醫療服務水平。讓大多數疾病在家門口就能看好,更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求,充分發揮縣級醫院在基層診療中的優勢和作用,群眾反映良好,醫院形象進一步提升,醫院的經濟效益和社會效益都明顯提高。

  5.公共衛生體系和重大疫情防控救治體系的建設,有效地支持了新冠肺炎等重點傳染病監測和救治能力建設,疫苗冷鏈運轉能力建設、縣級公立醫院醫防結合能力建設、院前醫療急救服務能力提升等重大疫情防控救治體系建設,提升了我院重大突發公共衛生事件應急處置和救治能力,最大程度保障了人民群眾的健康。

  四、存在的問題及原因分析

  年初預算的編制較為精細,但是由于醫院屬于業務型單位,突發公共事件、緊急采購、臨時維修等項目較多,因此對于追加的預算資金,沒有進行預算分解,涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。

  五、改進措施和有關建議

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算編制;編制范圍盡可能全面、不漏項,盡量壓縮變動性、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2.在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

  3.對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》、《行政事業單位會及制度》等學習培訓,規范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制和執行中的應用,實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

  2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息,數據真實、完整、準確。

  醫院績效自評報告 篇10

  為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據xx縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知暨宜財績2022-46號文件精神,我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下:

  一、單位基本情況

  xx縣中醫醫院始建于xx年,歷經幾代中醫人的艱苦創業,現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工473人,編制床位220張,實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

  醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺,年末資產總值0.57億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位,廣東省中醫院聯系單位,是郴州市市轄區職工醫保、xx縣職工醫保、xx縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、xx縣人壽保險公司定點醫療單位。

  主要職能:為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務;完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他

  二、一般公共預算支出情況

  (一)基本支出情況

  20xx年我院基本總支出為11405.5萬元。其中:人員經費支出4772.3萬元、衛生材料支出萬元3018.1萬元、藥品支出2038萬元、固定資產折舊369.4萬元、提取醫療基金29.1萬元和其他費用604.1萬元、其他支出472.8萬元、專項支出101.7萬元。

  1、20xx年度預算基本情況

  我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財政預算的有人員經費104.7696萬元,財政已全額撥付到位。

  2、20xx年收入支出決算情況

  20xx年度以支定收確認的總收入為104.7696萬元,年度總支出為104.7696萬元,其中基本支出104.7696萬元,用于人員基本工資和津補貼,經費支出使用比例為100%。

  (二)項目支出情況

  我單位無項目支出。

  三、政府性基金預算支出情況

  我單位無政府性基金預算支出。

  四、國有資本經營預算支出情況

  我單位無國有資本經營預算支出

  五、社會保險基金預算支出情況

  我單位無社會保險基金預算支出。

  六、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位收到縣財政撥款共388.298萬元,其中:20xx年初預算基本支出104.7696萬元、公立醫院改革撥款(對取消藥品加成專項補助)84.108萬元、基本公衛項目4萬元、省補中醫藥項目3萬元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費、設備款等)63.56萬元、20xx年下半年產篩補助0.324萬元、20xx年人員基本預算補助105.4704萬元,20xx年中醫文化建設資金20萬元、20xx年中藥人才培養3萬元、鄉醫本土化培訓實習0.066萬元等.

  我單位嚴格按照有關規定,加強資金的使用、管理和監督,做到了專款專用,厲行節約。不截留、擠占、挪用、不虛列支出財政專款補助資金,發揮了資金的最大效益。未使用完的專項資金,按規定進行結轉,按上級工作安排,按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況:

  (一)新冠疫情救治與防控工作常態化

  常態化開展新冠核酸檢測。核酸實驗室的建成及核酸檢測配套設備的投入,由原先的須送上級檢測,到現在在本院檢測,并可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至12月10日,累計發熱門診核酸檢測8663人次,住院患者核酸檢測9904人次,陪人核酸檢測7013人次,醫院高風險崗位核酸檢測3887人次,中風險崗位核酸檢測5719人次。

  (二)強化提升中醫藥知識宣傳能力和人才培養

  一是加強醫院中醫藥知識宣傳建設。落實門診大廳中醫藥氛圍的改造,加強中醫藥知識上墻宣傳普及,發放宣傳單8000份明顯提升了中醫藥在群眾中的接受度、推廣度,中醫診療的開展、中藥的使用逐步增長。

  二是狠抓衛生人才建設。20xx年專人外出培訓學習中藥知識5次后,組織全院藥劑人員舉行業務培訓學習2次,臨床醫生培訓學習2次。通過學、傳、幫、帶,全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強,提升整體中藥人員認識中藥、辨識中藥能力,對臨床醫生用藥的指導、監督作用效果很大;對臨床醫生的培訓促進了中藥的應用推廣。

  七、存在的問題及原因分析

  1、年初預算的編制未細化到每個科室,醫院屬于業務型單位,突發公共事件、緊急采購、臨時維修、培訓學習等項目較多,因此對于追加的預算資金,沒有進行預算分解,涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。

  2、人員經費補助年初預算未逐年增長。

  八、下一步改進措施

  1、科學執行績效預算管理制度

  一是部門整體績效評價工作是一項長期性的工作,專業性強,工作量大,建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓,組織開展部門之間、單位之間的經驗交流。

  二是推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式,建立以績效為導向的編制模式,把績效考評的結果作為編制部門預算的'重要依據。

  2、在日常預算管理過程中,進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況,完整、準確地披露相關財務信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。

  3、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求,本著勤儉節約、保障運轉的原則進行預算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

  九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

  1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制,采取項目預期績效目標申報制度,強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制的應用,實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用,促進財政資金的合理分配與有效使用。

  2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息,數據真實、完整、準確。

  醫院績效自評報告 篇11

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金(中醫藥事業傳承與發展部分)中央財政補助資金的通知》(紅財社發[20xx]25號)文件精神,通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  (二)項目績效目標。

  1、項目績效總目標。

  通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目,提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  2.項目績效階段性目標。

  改善中醫診療環境,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務;提高中醫藥技術水平,重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作;配置中醫診療設備,按照“填平補齊”的原則,為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備;加強縣級中醫適宜技術推廣,縣級中醫醫院能夠規范開展45項以上中醫適宜技術,并遴選不少于10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。

  二、績效評價工作情況

  1、前期準備。

  按照醫療服務能力提升的總體要求,通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啟動會,醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式,充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求,配置中醫適宜技術設備,加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面,提升醫療服務能力和技術水平。

  2.組織實施。

  提高認識,加強領導,明確職責分工,各盡其責,齊抓共管。統籌協調,財務部門牽頭,相關科室配合,提高工作質量。強化監督檢查,進一步完善資金支出管理制度。

  3.分析評價。

  按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案,由專人負責項目執行和具體的實施工作,管好用好項目資金,實行專款專用,加快項目執行進度,確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務,有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平,營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍,全面推進我縣中醫藥事業健康發展。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析。

  1、項目資金到位情況分析。

  20xx年3月16日,根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

  2.項目資金使用情況分析。

  該項目資金主要用于醫療服務與保障能力提升(中醫藥事業傳承與發展建設項目,使用明細如下:共使用1,679,703.66元。完成率83.98%,其中:全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元,中醫服務醫療設備購買1,225,886元,已支付款項1,164,591、70元,中醫藥文化建設(中醫館)440,358.93元。

  3.項目資金管理情況分析。

  該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本,所有支出均通過轉賬結算,均按規定標準執行。

  (二)項目管理情況分析。

  按照實施方案的要求,我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設,將中醫藥科室集中設置,形成相對獨立的中醫藥特色診療區域,突出傳統文化特色,集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務,重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作;按照“填平補齊”的原則,配備必要和中醫診療設備,為鄉、社區居民提供多樣化的.中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。

  (三)項目績效情況分析。

  1、項目成本(預算)控制情況。

  按照績效指標該項目200萬元,成本指標完成83.98%,預計成本控制100%達標。

  2.項目完成質量。

  按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次,人才培養合格率95%,指標達標。

  3.項目的效益性分析。

  (1)項目預期目標完成程度。

  按照績效指標該項目完成率83.98%,預計20xx年年底項目完成率100%

  (2)項目實施對經濟和社會的影響。

  按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%

  四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)。

  無

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議。

  無

  六、其他需說明的問題。

  無

  醫院績效自評報告 篇12

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

  基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。

  (二)項目的績效目標

  該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金

  本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

  (二)項目資金

  嚴格按照財務管理規定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

  (三)項目資金管理情況

  該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

  (二)項目管理情況

  建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

  四、項目績效的實現程度及評價結論

  1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

  2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的'出行要求。

  3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

  五、其他需要說明的問題

  (一)主要經驗做法

  我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。

  (二)存在問明和建議

  隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。

  醫院績效自評報告 篇13

  根據績效管理有關規定,現將20xx年度中央對地方轉移支付中醫藥項目專項資金績效評價自評報告公開如下。

  一、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1、項目資金到位情況分析。

  20xx年1月19日,海陽市中醫醫院收到海陽市衛健局撥付0.5萬元。

  2、項目資金執行情況分析。

  20xx年11月13日、14日、15日進行培訓,經費中800元用于支付場地費、4200元用于支付9位專家勞務費并發放到個人。資金執行率100%,無截留、挪用獨保費資金行為。

  3、項目資金管理情況分析。

  能按規定用途合理使用資金,做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續,公開透明。

  總體績效目標完成情況分析。

  通過3天共24個學時的培訓,參加培訓人數200人,培訓結束后進行考核。通過開展此次培訓,進一步規范和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能,切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求,提高中醫藥在基層的`可及性和可得性。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1、產出指標完成情況分析。

  (1)數量指標。培訓學員200人。

  (2)質量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。

  (3)時效指標。我院20xx年12月底,已將場地費、勞務費發放完畢,資金發放及時。

  (4)成本指標。場地費800元。勞務費4200元

  2、效益指標完成情況分析。

  (1)經濟效益。無

  (2)社會效益。通過開展此次培訓,進一步規范和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能。

  (3)生態效益。無

  (4)可持續影響。通過開展培訓,切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求,提高中醫藥在基層的可及性和可得性

  3、滿意度指標完成情況分析。

  二、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  (一)總體績效目標和績效指標未完成原因。

  無

  (二)下一步改進措施。

  無

  政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施。

  無

  三、績效自評結果擬應用和公開情況

  績效自評結果擬在醫院官網公開模塊進行公開,并按要求上報上級相關部門。

  四、其他需要說明的問題

  無

  醫院績效自評報告 篇14

  為加強財政預算資金管理,進一步規范預算資金使用,提高財政資金使用效益,根據上級相關文件精神,結合我院具體情況,對20xx年度本單位整體支出進行了績效自評,現將具體績效評價情況報告如下:

  一、部門概況

  (一)機構、人員構成

  衡山縣中醫醫院為獨立財務核算的非盈利公益性二級甲等中醫醫院,是集醫療、科研、教學、預防保健于一體的綜合性中醫醫院,屬財政差額撥款的事業單位。醫院占地4440萬平方米,醫療建筑面積19541平方米,編制病床400張,實際開放病床372張。門診開設內科、外科、骨傷科、婦產科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室;病區開設內一科(腦病康復、心血管病)、內二科(腎病、內分泌、脾胃)、內三科(腫瘤、肺病)、眼耳鼻喉科、婦產科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫學科、麻醉科;開設醫技科室8個。

  至20xx年12月底,醫院事業編制人數139人,實有人數375人(其中在職職工319人、退休職工56人)。

  (二)單位主要職責

  (1)為人民群眾提供中西醫醫療、預防、保健、計劃生育、康復等醫療衛生服務。

  (2)貫徹落實醫藥衛生體制改革、中西醫并重方針和國家中醫藥法律法規,執行中醫藥政策;擬定實施中醫藥、民族醫藥和中西醫結合發展戰略、規劃;指導全縣各醫療機構發展中醫藥和中西醫結合業務建設。

  (3)確保全縣人民中西醫療健康需求,建立與地方經濟發展相適應的中西醫結合醫療環境。加強中醫醫院標準化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養生網健康飲食養生問題母嬰保健養生小常識。

  (4)貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作,執行醫用耗材集中采購工作;負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。

  (5)承擔意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作,開展各種醫療保健衛生知識宣傳普及。

  (6)充分發揮中醫藥在國家基本公共衛生服務中的優勢和作用,負責全縣基本公共衛生服務中醫藥健康管理項目的實施和日常管理。

  (7)組織實施中西醫藥科學研究,推進醫學科技成果轉化和推廣應用;承擔中醫藥人才培養,中醫藥繼續醫學教育工作。

  (8)做好城鎮職工基本醫療保險、城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療保險等定點醫療機構的各項工作。

  (9)參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

  (10)承擔縣委政府及縣衛生局交辦的其他衛生工作。

  (三)部門財務情況

  根據《會計法》、《預算法》、《醫院會計制度》、《醫院財務制度》等法律和財政部及省財政廳有關財務規章的規定,本單位嚴格執行經費審批權限及程序,加強了經費預算、核算管理、資產購置與處置、財務監督等。對“三公”經費的管理主要遵照財政廳、省委、省市政府辦印發的《國內公務接待管理辦法》、《因公臨時出國經費管理辦法》和《國內會議費管理辦法》等制度規定執行。

  二、部門整體收支情況

  (一)20xx年部門決算情況

  20xx年度決算總收入為7584.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1083.22萬元;上級補助收入31.26萬元;事業收入5449.41萬元;其他收入1020.96萬元。

  20xx年度決算總支出為7853.09萬元,其中:基本支出7155.47萬元;項目支出697.62萬元。

  20xx年年初結轉結余268.24萬元,本年收入7584.85萬元,本年支出7853.09萬元,本年結轉結余為0元。

  (二)20xx年支出分類情況

  1、基本支出情況

  至20xx年12月底基本支出7155.47萬元,其中:工資福利支出2874.08萬元,占基本支出的40.17%;商品和服務支出3048.28萬元,占基本支出的42.6%;對個人和家庭補助支出69.08萬元,占基本支出的0.96%;資本性支出170.07萬元,占基本支出的2.38%,債務利息及費用支出993.96萬元,占基本支出的13.89%。

  2、項目支出情況

  至20xx年12月底我單位項目支出697.62萬元,其中基本建設支出697.62萬元,主要用于改擴建重癥監護病區而發生的專項支出,具體如下:

  重癥監護病區擴建項目(中央補助)

  根據國家發改委《公共衛生防控救治能力建設方案》(發改社會〔20xx〕735號)文件精神,我院ICU重癥病區改擴建項目計劃投資1400萬元,其中中央預算內資金1100萬元,地方配套300萬元。20xx年中央到位資金587.99萬,地方配套資金到位50萬元,共計637.99萬元,加上年初結轉結余59.63萬,20xx年共計使用項目資金697.62萬元,其中專用設備購置支出672.25萬元,其他基本建設支出25.37萬元。

  三、資產管理情況

  截止到20xx年12月31日,資產總額為13758.38萬元,其中:流動資產2390.52萬元,占資產總值17.38%;固定資產凈額11367.86萬元,占資產總值82.62%,單價50萬元以上專用設備3臺,資產原值219.5萬元。單價100萬元以上的專用設備2臺,資產原值355.8萬元。

  四、部門整體支出績效情況

  (一)部門績效總目標

  為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。

  (二)年度部門績效目標

  持續深化綜合醫改工作,發揮中醫診療特色,立足重點專科,扎實推進內涵建設,持續提升核心競爭力,積極開展醫聯體建設,加快醫改向縱深推進,進一點提升服務質量,做好醫療、教學、預防、保健和康復任務。

  (三)醫療指標,經濟指標完成情況

  門診量78104人次,較去年增長17.8%,出院病人5886人次,較去年增長2.3%,病床使用率52%,出院者平均住院日11.74天,每門診人次平均收費水平302.84,出院患者平均醫藥費用5587.3元。全年業務收入5632.61萬元,較去年4438.89增加1193.72萬元,增長26.89%。

  (四)核心工作完成情況

  (1)從“深”發力,全面提升各項工作質量

  1、醫療工作。一是業務學習毫不松懈。多次邀請省市三級醫院專家來院進行重癥醫學相關知識、中醫常見病診療方案等方面的授課、查房10余次;組織全院174名醫護人員參加了全省縣級醫院醫務人員急診急救能力培訓和第一目擊者培訓(其中醫師71人,護士103人),現場模擬了呼吸心跳停止進行心肺復蘇的急診急救訓練及呼吸機和除顫儀理論與實踐相關知識的學習,理論、操作全部通過省里考核;全年共選送9名醫護人員赴外進行中長期輪訓、進修,20余名醫護人員外出短期培訓、學習;在縣衛健局的牽頭組織下,醫院還承辦了全縣鄉鎮衛生院醫務人員中醫藥優勢病種診療方案及中醫適宜技術培訓,人人通過了考核。二是學科建設成效明顯。與南華附二重癥醫學科攜手合作的重癥醫學科從年初成立以來,已開展了立體定向軟通道顱內血腫微創清除術等12項院內新技術,其中有3項填補了縣內空白,成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起;截止到目前共收治重癥患者151余人次,療效明顯,為縣域內急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時,為進一步優化老年人就醫環境,今年初醫院特成立了老年醫學科,通過從老年人的就醫管理、氛圍、環境、文化等方面入手多措并舉,結合腫瘤科安寧療護的試點,發展勢頭強勁,患者就醫感覺良好,醫院效率得到提升。今年10月份,醫院被作為市內優秀老年友善醫療機構推薦到省里參評。三是院內考核從深從嚴。每月一次的醫療質量督查,重點對各科室臨床危急值、學習記錄、科室質量、中醫特色優勢發揮以及十八項核心制度的落實情況開展實行動態監測,落實獎懲并一月一總結一通報;加強對臨床用藥的管理與考核,進一步加強了對科室用藥情況的審查,嚴格自費藥品審批,加大對超限用藥的處罰。

  2、護理工作。今年,醫院根據《湖南省衛生健康委對優質護理驗收評價》要求,進一步全面優化優質護理服務質量,建立完善了管理組織體系,建立健全《護理制度匯編》等系列規章制度,引進了護理助手管理系統,對護理質量的各項指標利用網絡進行科學的管理及分析。進一步加強了護士的素質教育,全面開展理論及專科技能訓練與考核工作,組織線上學習10次,參培率100%;現場培訓20場次;進行三基理論考核20場次272人次,合格率達90%以上。對新入職的11名護士進行了輪科培訓,上崗前均進行考核,合格率100%。為慶祝“5.12國際護士節”,醫院組織全體護士進行了黨史知識及中醫三基知識競賽,表彰了一大批優秀護理工作者。我院選送的兩位護理人員參加了縣衛健系統黨史知識競賽,分別取得了第一和第三名的好成績。

  3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識培訓共37次,分別于5月25日、11月12日召開醫院感染管理委員會議,與科室簽訂院感管理責任狀,每月對全院各科室、院感重點部門進行質控檢查。全年醫院共進行空氣、環境物表、透析液等微生物監測采樣828份,合格率99.98%;對I類手術、ICU重癥監護病人定期進行目標性監測,除2例外科手術病人發生醫院感染外,其余感染率均為0;全年共監測患者5890人次,發生醫院感染10例,感染率為0.17%,均及時進行分析、總結并進行改進;在多重耐藥菌監測中,共檢測出多重耐藥菌19株,無醫院感染患者;按照《醫療廢物管理條例》,對醫療廢物進行正確分類、交接、儲存、運送,全年共產生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg,均交由衡興環保醫療廢物處置中心統一處置。通過全院職工的共同努力,認真落實疫情防控各項措施,堅決做到了院內感染零發生。

  (2)從“嚴”管控,全力提升基礎建設

  首先是繼續打好院內新冠疫情持久戰。進一步完善基礎設施建設,投資10余萬元對發熱門診進行了全面改造,重新建造了腸道門診場地,購置了快檢核酸設備1臺,負壓救護車1臺,繼續多批次采購了紫外線消毒車、空氣消毒機等防控設備,為大門、住院部出口安裝了門禁系統。長期以來,由醫院班子帶領行政職能科室每天深入科室、基層進行防控措施的`督查,每天一通報,即時整改。制定了疑似病例接診、轉診方案,聯合多部門進行了疑似病例轉診、疫苗接種異常反應救治預案演練5次,以提高全院工作人員疫情防控風險意識、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應救治能力。

  其次是繼續配合全縣疫情防控調度。根據縣防控辦的統一部署,我院組織全縣基層衛生單位工作人員進行疫情防控知識及技能培訓2次;同時,我院PCR實驗室不僅承擔了本院和縣直屬單位定期核酸檢測任務,還承擔了縣域內16個鄉鎮衛生院送檢的核酸標本檢測,全年共檢測了7萬余人次。為積極響應國家全員接種政策,醫院臨時搭建了新冠疫苗接種點,購置了相關配套設施設備,為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬余人次,院內職工100%完成了加強針的接種。

  (3)從“新”著力,全力提升綜合發展實力

  一是加大人才引進力度。今年來,我院共參加省、市各大型招聘會5次,院內舉行招聘考試2次。通過多渠道引進專業技術人才共21名,其中醫師10名,護士11名。同時,通過開辟綠色通道及系列招聘優惠政策,年內又與2名碩士研究生達成了聘用意向,在11月份成功引進腫瘤內科學科帶頭人1人,引進規培生3人。今年下半年,在縣衛健系統公開招聘衛生專業技術人員考試中,我院計劃招聘35人,目前已通過資格審查擬錄用30人,其中中醫學15人、臨床醫學4人、針灸推拿1人、醫學影像2人、護理7人、醫學檢驗1人、藥學2人、財會2人、計算機1人。綜合下來,醫院各個專業的技術人員均得到進一步夯實。二是加大人員培訓力度。全年共開展院內業務知識培訓20余次,邀請省、市三甲醫院專家來院授課10余次;組織疫情防控、三基等知識考核6次;選派業務骨干參加學術會議培訓40余次,派出5名醫務人員到上級醫院進修;鼓勵職工職稱晉升:7人通過高級職稱筆試,6人進行面試階段;22人通過初、中級職稱考試,其中中級職稱11人,初級職稱11人。

  (4)從“細”謀劃,全力提升經濟運行質量

  今年來,醫院認真進行年終決算和科學合理編制財務預算,結合二級公立醫院改革、績效考核以及經濟管理年評審等活動,醫院財務管理、成本核算等工作步上了新臺階。一是全面加強了對所有采購項目的審核把關。全年來,除醫療設備外的所有項目均在湖南省電子賣場上公開、公平、透明采購,超過限額標準均辦理好政府采購備案。二是進行預算管理改革,加強成本核算。面對疫情形勢下的經濟狀況,醫院加強了預算支出的成本管控,在合理調度資金的前提下盡可能減少經費支出,最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來,我院各科室申請大小設備維修達200余次,其中大部分均由設備科、總務科工作人員自行維修解決。今年6月份,國家機關事務管理局、國家發展改革委、財政部聯合下文授予我院“節約型公共機構示范單位”榮譽稱號。

  (5)從“實”發展,全力提升患者就醫環境

  一是通過醫院微官網、公眾號等信息平臺努力弘揚中醫特色文化,不斷宣傳醫院抗疫先進典型、傳播行業正能量。全年電子顯示屏更新播放關于創建衛生文明城市、安全生產、掃黑除惡、艾滋病日、無煙日、普法等宣傳內容達200余次,積極營造各種活動氛圍;更新制作了標識、標牌、展架、海報等宣傳資料共計5300余份;共發布醫院推文69篇,其中被縣內平臺錄用9篇,市級平臺錄用33篇,省級平臺錄用12篇。二是完善、健全了醫院信息網絡系統。作為全縣唯一職業健康監護醫院,及時將新的體檢系統應用上線,極大地方便了職業病體檢及健康體檢人員;今年下半年,國家醫保平臺的更新上線,參保人員通過醫保電子憑證,在身份認證和授權、醫保掃碼支付等場景中均可使用,做到了“四統一”(系統統一、報付政策統一、編碼統一、目錄統一),逐步實現參保人員看病、結算“碼”上搞好,達到了從“患者跑腿”向“數據跑路”的高效服務轉變。

  (6)從“全”完善,全面掌握意識形態主導權

  值此中國共產黨成立100周年之際,醫院黨支部進一步在發展建設中發揮政治引領作用,導引干部職工強化責任意識,增強職工的四個自信,帶領職工樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。同時,醫院組織黨員參觀了岳北農工會、夏明翰故居等黨性教育基地;指導工會、團總支、婦委會籌劃組織開展了“丹心學黨史巾幗促春耕”三八婦女節活動、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫藥科普中醫院針灸趣談輕喜劇等系列活動。

  (7)重癥監護病區擴建項目

  20xx年我院項目支出核算內容為完成ICU重癥室擴建建設支出。20xx年8月20日在我院官網上發布了ICU建設的設計邀請,9月8日對應邀報價的24家設計公司進行了評審,最終確定由中衡設計集團股份有限公司設計方案(甲級)。9月14日,該公司出具了ICU平面圖,9月16日完成了修改,并于當天通過了市衛健委的院感審核并備案;9月25日出具了ICU施工圖,9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預算及財政評審;9月29日,在湖南省政府采購網上發布了《衡山縣中醫醫院重癥監護病區改擴建工程政府采購項目競爭性磋商邀請公告》,10月26日開標,中標公司為湖南福臨建設工程有限公司,10月28日簽訂施工合同并于同日進場施工建設;10月30日確定湖南雁能設計研究有限公司為項目監理公司;11月2日《關于申請延期辦理重癥監護病區改擴建項目報建手續和減免審批費用的報告》通過縣領導、縣住房和城鄉建設局審批;11月05日會議確定ICU負壓救護車采購參數;11月9日對ICU醫療設備采購進口產品進行專家論證,并于11月9日-11月10日通過縣衛健局、縣采購辦、市衛健委、市財政局審批,11月12日在湖南省政府采購網上發布了《衡山縣中醫醫院重癥監護病區改擴建項目配套醫療設備器械一批政府采購項目公開招標公告》;11月9日在湖南省政府采購平臺電子賣場發布了《衡山縣重癥監護病區改擴建項目配套電梯采購及安裝項目邀請公告》,11月13日開標,中標公司為湖南京武機電科技有限公司;11月11日召開工程協調會議,建設方、施工方、監理方就施工內容、安全、現場管理進行討論,保證了工程有序推進;11月25日召開四方協調會,對施工進度、現場管理、材料變更進行了研討,按照剩余時間施工方重新制定了進度計劃表;12月3日ICU醫療設備采購開標,分八個包八家公司中標,12月7日舉行簽約儀式,邀請了縣衛健局副局長周林華、縣發改局黨組成員廖國軍參加;20xx年1月26日ICU醫療設備通過專家驗收;20xx年2月24日重癥醫學科正式運行;20xx年3月12日我院與南華大學附屬第二醫院危急重癥醫學緊密型專科聯盟正式簽約。

  ICU重癥監護病區擴建項目填補了我縣急危重癥救治能力不足短板,提高了我院疫情處置應對水平以及形成快速反應的調集機制,具備了發生局部聚集性疫情時較短時間內完成人群應急救助能力。

  (8)、“三公經費”支出使用和管理情況

  至20xx年12月止“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。

  五、績效評價工作情況

  根據縣財政局20xx年直達資金支出績效管理目標任務的相關文件精神,依照績效評價有關規定,本院成立了績效評價工作領導小組,并依據《部門整體支出績效評價指標表》、《部門整體支出績效評價基礎數據表》組織開展20xx年部門整體支出績效評價工作,采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關項目,收集整理支出相關資料,并根據各部門的報送材料進行分析,形成評價結論。

  六、綜合評價結果

  根據《部門整體支出績效評價指標》評分,得分95分,財政支出績效為“良”。

  七、部門整體支出績效情況

  至20xx年12月止,我院在縣委縣政府的正確領導及各級各部門的關心支持下,全院職工上下齊心,攻堅克難,始終堅持“一切以病人為中心”的服務宗旨,積極履行公立醫院的社會職能,順利地完成了各項工作,保障了單位正常工作運轉。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。規范使用項目資金,統籌推進項目進度,做到專款專用,無截留、擠占和挪用行為;制定了較為完善的財務內部控制管理制度,如《公務出差管理制度》《公務派車(租車)有關規定》《醫務人員外出進修、培訓管理規定》《藥品、設備、耗材采購管理制度》等,加強了審計科內部審計的監督力量,建立健全了財務會計內控制度;人員編制、三公經費無變動;預算執行比較到位;管理制度健全,資金使用合規。社會滿意度高,進一步提高了醫療服務水平,醫院建設又邁上一個新臺階。

  八、存在的主要問題

  20xx年醫院做了大量的工作,取得了一定的成效,但是發展任務仍然艱巨。

  (一)自20xx年突發的新冠肺炎疫情以來,醫院門診量、住院病人量大幅減少,收入斷崖式下降。面對嚴峻的疫情形勢,我院責無旁貸地加入了疫情第一線,按疫情防控要求,重新配置醫療資源,開設發熱門診,建立隔離病房,選派優秀醫務人員支援疫苗注射和核酸檢測,為了防范醫院交叉感染,醫院加大防控建設投入,導致醫院因防控成本支出大幅上升,運營成本大幅增加,自公立醫院改革取消藥品加成后于20xx年1月開始又全面取消耗材加成,醫療服務補償機制不足以彌補其虧損,無疑加速了醫院的經濟緊張。

  (二)人才匱乏,成為醫院發展難題。新的無法補充,老、中、青人才梯隊嚴重斷層,迫切需要優秀學科帶頭人的加入,人才匱乏成為我院發展的一道難題。

  (三)全國中醫醫院平均住院費用僅為綜合醫院費用的60%左右,中醫藥具有“簡捷、高效、廉價”等特點,在醫保政策方面對中醫的傾斜力度不夠,鼓勵選擇中醫治療,有效緩解人民群眾看病貴的局面。

  九、下一年發展計劃

  1、持續加強常態化疫情防控工作,嚴格落實各項防控措施,壓緊壓實疫情防控責任,把“外防輸入、內防反彈”作為工作重點,堵住一切可能導致疫情輸入和反彈的漏洞,織牢織密疫情防控防護網。

  2、持續加強黨的建設,有力推進黨建在醫院工作中的引領作用。積極落實現代醫院管理制度建設,建立健全各項制度建設,加強人、財、物的管理,完善“三重一大”事項決策機制,強化院務公開,防范廉潔風險。

  3、加強學科帶頭人的培養和人才引進力度,來年擬繼續引進學科帶頭人1-2名,尤其是要補齊急診急救能力這一業務短板,從而提高醫院綜合實力水平。

  4、加強醫聯體和緊密型醫共體工作建設,充分利用省、市優質醫療資源,建立共建共享,做大做強腫瘤專科,力爭在1-2年內將其打造成省內重點專科。

  十、其他需要說明的情況

  無

  醫院績效自評報告 篇15

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區(F0305地塊),該項目按裝配式結構建設,總建筑面積:88529平米,其中新建總建筑面積82712.91平米,改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元

  (二)實施主體:儋州市婦幼保健院

  (三)項目單位基本情況:儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風路162號中心地帶,創建于1957年。全員共有職工228人,其中在編人員99人,專業技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下,堅持“以保健為中心,以保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向基層,面向群體,預防為主”的婦幼衛生工作方針,經過幾代婦幼衛生工作者的共同努力,今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚,環境優美、服務一流,具有巨大發展潛力的'集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務于一體的婦幼保健院。

  (四)項目績效目標

  加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實,持續提升人民群眾健康水平,改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設,新建床位500張,包含三級甲等婦幼保健院100張,三級甲等兒童醫院200張,三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。

  二、項目資金使用管理情況

  (一)項目資金性質為財政資金,來源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。

  (二)項目資金使用情況

  2021年第一批資金1.5億元,第二批資金3000萬元,總投資1.8億元。2021年已支出78989755.97元。

  (三)項目資金管理情況情況

  項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用,根據實際工程進度量支付工程進度款,嚴格執行專款專用,提前為建設完成后購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準,結合項目工程進度量,對資金開支進行規范化、工作制度規范化。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  本項目于2020年9月13日開工建設,截止2021年12月31日已完成地下部分:地下結構完成,肥槽回填土完成,地下室二次結構砌筑完成,正在進行機電安裝。地上部分:婦產保健住院樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%;兒童住院樓主體結構完成,砌筑已完成95%,抹灰已完成95%,條板已完成70%;行政樓主體結構完成,砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%;門急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計2022年12月30日前建設完成所有建設任務。

  (二)項目管理情況項目

  安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。

  四、項目績效情況

  (一)項目資金執行情況

  2021年預算數1.8億元,執行數78989755.97元,執行率:43.88%。權重10分,得分:4.39分。

  (二)項目績效目標完成情況。

  1、產出指標

  (1)時效指標:項目按計劃開工率≧100%。項目于2020年9月13日開工,滿足指標要求 7分

  (2)成本指標:超概算項目比率≦10% 5分

  (3)質量指標:竣工驗收合格率。資金未能全部支出,當年的竣工率43.88% 4.4分

  (4)數量指標:建設(改造、修繕)工程數量2個。滿足指標要求 10分

  (5)時效指標:項目按計劃完工率43.88%,4.4分

  (6)數量指標:建設(改造、修繕)工程量88529.51平米,實際完成88529.51平米,8分

  (7)時效指標:項目按計劃完工率≧90%,實際完成43.88%,4.4分

  2.效益指標

  (1)社會效益指標項目受益人數300萬人,滿足要求 11分

  (2)社會效益指標建筑(工程)利用率≧85%滿足指標 14分

  (3)社會效益指標設施正常運轉率≧89%,滿足指標,5分

  3.滿意度指標:受益群體滿意度≧95% 10分

  總得分91.19分

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃:繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關,層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案

  (二)在項目實施過程中,通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。

  醫院績效自評報告 篇16

  一、基本情況

  (一)納猛名醫工作室項目

  1、項目概況

  中醫藥是我國醫學科學的特色,也是中華民族優秀文化的重要組成部分,幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,并且對世界的文明進步產生了積極影響。中醫藥具有適應癥廣、醫療成本低、易推廣應用的突出優勢,在農村有著深厚的群眾基礎。目前在縣級醫院、鄉衛生院、村衛生室形成的三級衛生醫療服務網中得到廣泛應用,中醫藥適宜技術推廣工作取得了明顯成效,為實現"人人享有衛生保健"的初級衛生服務目標發揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發成治療皮膚屏障受損的院內制劑的研究。本年度收到10萬元,未發生支出。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標

  培養專科人才2名,加強科室科研能力,科研技術達到省內先進水平,讓輻射范圍內的患者得到物廉價美的優質服務。

  (2)階段性目標

  第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復的實際療效,第二階段是在有臨床經驗的基礎上逐步推廣白馬水劑,第三階段準備申請院內制劑。

  (二)公立醫院改革項目

  1、項目概況

  推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的'同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元,支出273.25萬元。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標

  保證縣級公立醫院綜合改革工作順利推進。

  (2)階段性目標

  縣級醫院執行藥品零差率覆蓋率等于100%,公立醫院看病成本有所降低,患者滿意度≥90%。

  (三)食源性疾病監測項目

  1、項目概況

  食源性疾病監測的目的是收集食源性疾病信息,分析發病及流行趨勢,發現食品安全隱患,及時采取相應的風險管控和監管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動監測哨點醫院,主要監測所有發病人數在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發。通過對個案病例信息的采集、匯總和分析,及時發現聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預警與防控能力。監測內容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬元,支出6.05萬元。

  2.項目績效目標。

  (1)總體目標

  制定實施方案,明確工作職責。按照要求上報病例,做好標本檢驗,按照要求保存陽性標本,并送上級復核。

  (2)階段性目標

  病例上報及標本檢驗上報大于等于120人次,項目驗收通過率大于等于90%,重大食品安全發生率等于零,受益對象滿意度大于等于80%。

  (四)全國艾滋病綜合防治示范區項目

  1、項目概況

  預防艾滋病經性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一,我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰:防治經費及人力資源匱乏,監測和信息系統尚不完善,高危人群干預措施覆蓋范圍小,社會歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關活動。本年度收到項目資金93.99萬元,支出93.99萬元。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標

  配合中央、省級財政支持資金,加快預算執行,合理、有效使用防治艾滋病專項資金,有效落實“四免一關懷””政策,國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規,全面完成省下達艾滋病防治各項目標任務,推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。

  (2)階段性目標

  CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務完成等于100%,逐漸提高患者生活質量,達到穩定社會持續。患者滿意度>=80%。

  (五)新冠病毒疫情防控項目

  1、項目概況。

  新冠疫情仍在世界范圍內持續流行,今年以來,全國本土疫情發生頻次明顯增多,疫情波及地區范圍較廣,尤其是對長三角、珠三角地區,還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊,我國面臨“外防輸入,內防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻復雜。本年度收到項目資金281.7848萬元,支出281.7848萬元。

  2.項目績效目標。

  (1)總體目標

  為全面貫徹落實“外防輸入、內防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應急處置能力,有效應對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發生和流行。

  (2)階段性目標

  及時完成核酸檢測設備采購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務,疫情防控應急處置能力得到提高。

  (六)創傷中心、危重孕產婦中心項目

  1、項目概況。

  為貫徹落實《國務院辦公廳關于推進分級診療制度建設的指導意見》(國辦發[2015] 70號),《“十三五”國家醫學中心及國家區域醫療中心設置規劃》(國衛醫發[2017] 3號)及《國家醫學中心和國家區域醫療中心設置實施方案》(國衛辦醫函[20xx] 45號),進一步完善醫療服務體系頂層設計,優化醫療資源區域布局,我院進行了五大中心建設。本年度收到項目資金200萬元,未發生支出。

  2.項目績效目標

  (1)總體目標

  落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發云南省促進衛生健康人才隊伍發展三十條措施的通知》(云辦通〔2020〕37號)、《云南省人民政府關于推進健康云南行動的實施意見》等文件精神,推進開遠市醫療衛生三年行動計劃,提升轄區醫療衛生服務能力,加快補齊醫療衛生人才短板,助推健康開遠建設,滿足人民日益增長的衛生健康需求。

  (2)階段性目標

  建設危重孕產婦中心、創傷中心各一個,轄區居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿意度>=80%。

  (七)項目組織管理情況

  《開遠市人民醫院關于成立預算績效評價工作領導小組的通知》開人醫字[2020]86號,成立了以院長為組長,常務副院長、總會計師為副組長,相關職能部門主任為組員的績效評價小組,下設辦公室在預算和經濟安全管理辦公室,負責日常工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

  2.績效評價對象

  本次績效評價涉及項目6個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目6個。

  3.績效評價范圍

  本次績效評價涉及項目6個,其中:一般公共預算支出項目6個。

  (二)績效評價工作過程

  為使績效再評價工作順利開展,由預算和經濟安全管理辦公室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

  前期準備:

  一是評價工作組收集整理項目相關資料;

  二是組織績效評價(自評)工作。

  組織實施:

  一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

  三、評價情況及評價結論

  (一)績效自評結論

  開展績效自評項目數量6個,評價結果為“優”6個,“良”0個,“中”0個,差0個。

  (二)績效目標實現情況

  1、項目1(納猛名醫工作室項目)績效目標的實際實現情況

  已派出馬穎、王麗艷外出進修,引進先進設備,加強科室臨床、科研能力,預計一年內能達到省內先進水平。

  2.項目2(公立醫院改革項目)績效目標的實際實現情況

  醫院積極推動落實各項公立醫院綜合改革任務,促進縣域醫療衛生服務體系進一步完善,縣級公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現大病不出縣,努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果,完善公立醫院運行新機制;現代醫院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態化防控的同時努力恢復正常的醫療衛生業務工作,圍繞重塑“1235”服務體系積極穩妥推進醫共體建設重點工作。

  3.項目3(食源性疾病監測項目)績效目標的實際實現情況

  醫院制定了野生菌中毒防控相關制度及預案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責,確保信息上報的及時性和準確性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監測任務,對于陽性標本,及時送市疾控復核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關內容的培訓,并帶領全院職工學習了解相關野生菌防控知識。

  4.項目4(全國艾滋病綜合防治示范區項目)績效目標的實際實現情況

  在市防艾辦的統一指導下,制定2021年工作計劃,按時上報工作總結及自查報告。根據中央、省、州級艾滋病防治專項經費及地方配套經費文件制定我院經費使用實施方案,已按要求專款專用。按照要求對艾滋病、性病、丙肝等傳染病網絡直報。對全院醫務人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓。按要求開展安全套推廣工作,每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。

  5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績效目標的實際實現情況

  醫院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標準建設,及時采購相關設備,積極配合市委市政府及主管部門的工作。

  6.項目6(創傷中心項目、危重孕產婦中心項目)績效目標的實際實現情況

  "創傷中心于2021年9月通過評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經外科、重癥醫學科等專業學科基礎上建立的全方位精準救治體系。承擔開遠市及附近周邊地區因意外突發事件、公共性群體傷害事故等導致的危及生命的人身創傷性疾病的救治任務。

  危重孕產婦救治中心于2020年9月通過評審,中心具有較強的專業技術能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。2015年05月在紅河州內率先將介入治療技術引入到產科領域,創新性聯合多學科應用B超代替DSA(放射性)下進行髂總動脈預置球囊介入技術開展治療兇險性前置胎盤剖宮產術中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害,該技術屬國內領先水平。"

  四、主要經驗及做法

  醫院以三級醫院建設為契機,進行“5433”信息化建設,對項目的文件號,資金來源,類款項進行了細化,結合預算管理工具實現了對項目的全生命周期的管理。

  五、存在的問題及原因分析

  1、納猛名醫工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。

  2.國家醫療價格改革后,對醫院管理提出了挑戰,財政補助不能彌補醫療價格調整帶來的虧損。

  3.食源性疾病監測項目沒有明確的專項資金使用標準。監測任務未能覆蓋全院各科室。

  4.全國艾滋病綜合防治示范區項目資金到位晚,醫院自有資金墊支大。

  5.創傷中心醫師隊伍和能力有待提升,完善院內急救流程,縮短患者救治時間,提高救治成功率。

  六、有關建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

  醫院績效自評報告 篇17

  為加強和規范專項資金管理,根據《寧波區奉化區財政專項資金管理辦法》(奉政辦發[20XX]24號)和《奉化區公立醫院補助資金管理暫行辦法》(奉衛[20xx]120號)精神,按照區財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求,現對20xx年度公立醫院補助項目進行績效核對,并自評如下:

  一、項目實施情況

  1、落實公立醫院經濟補助政策,建立公立醫院經濟運行新機制。公立醫院是區域醫療衛生服務網絡龍頭,承擔著全區70%人口以上的醫療服務任務。通過政府加大對公立醫院的投入,彰顯公立醫院的公益性,保障公立醫院的可持續發展。

  2、完善兒童醫療衛生服務體系建設,提高兒童醫療服務能力。發揮區人民醫院、區婦保醫院承擔兒童醫療服務主體作用,加強基層兒科醫務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設,推動兒童醫療衛生服務領域改革與創新等綜合舉措,促進兒童醫療衛生事業發展和兒童健康目標實現。增加兒科醫療衛生服務供給,建立功能明確、布局合理、規模適當、富有效率的兒童醫療衛生服務體系。

  3、繼續加強公共衛生購買服務項目實施,提升區級公立醫院醫療服務資源效益。公立醫院承擔的公共衛生服務,開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式,實行定項定額補助。

  4、切實提高中醫藥服務水平,推進中醫“三名”戰略,發揮中醫藥特色優勢,實施中醫優勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規范、水平先進的中醫優勢病種及其制定的診療規范,充分發揮診療優勢,促進中醫藥臨床特色優勢標準化建設。

  5、根據甬政發〔20XX〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫療機構經濟補助政策的實施意見》精神,對已經發生以及尚在發生的債務,相關部門要研究制定合理的債務消化方案,采取政府貼息、逐年安排經費等措施,使其債務予以消化。

  6、健全公共衛生應急管理體系,加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區公共衛生應急管理體系,全面加強醫療救治能力,提升公立醫院發熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區級公立醫院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括CPR實驗室改造、發熱門診設施設備改造、疫情防控院內智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。

  7、與寧波市安康醫院建立協作關系,安康醫院承擔奉化區精神衛生工作,開設門診部,方便奉化區精神病人門診;單獨設置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區精神病人(非強制病人);負責對社區精衛工作進行專業技術指導和精神病人處方調整。承擔社區藥物維持治療工作。開展奉化區戒毒康復人員的社區藥物維持治療工作,承擔社區戒毒醫療機構工作。根據禁毒法、戒毒條例規定,承擔奉化區社區戒毒康復治療工作,對奉化區社區戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。

  二、資金使用和管理

  按照專項資金管理的要求,對公立醫院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全,財務處理及時,會計核算規范、準確。

  三、項目完成情況

  1、20xx年公立醫院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業務收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫療服務收入占醫療收入比例26.55%;百元醫療收入的.醫療支出139.55元;藥品收入占醫療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫療收入比例24.75%;百元醫療收入消耗衛生材料(不含藥品收入)21.34%。經過各公立醫院的共同努力,我區公立醫院綜合改革的年度目標任務指標有所改善,但與全省同級公立醫院相比仍有較大差距,尤其存在醫療服務收入占比普遍偏低、百元醫療收入的醫療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區級公立醫院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創20XX年公立醫院綜合改革新局面夯實基礎。

  2、兒童醫療服務情況。奉化區人民醫院門診人次64129人,出院床日數7373床;奉化區中醫醫院門診人次50451人,出院床日數177床;奉化區溪口醫院門診人次18606人,出院床日數1207床;奉化區婦幼保健院門診人次127504人。

  3、公共衛生服務完成情況。人民醫院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、精神衛生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,完善建設了六個中心。中醫醫院完成了經考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務,完成了婦兒保五星級門診創建。婦保院完成了人口、出生死因慢監測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監測等公共衛生工作任務。以上工作任務經公衛科考核通過。

  4、20xx年各單位門診人次、住院床日統計如下:人民醫院中藥飲片處方數24004張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)14575人次;中醫醫院中藥飲片處方數299986張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫院中藥飲片處方數26166張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數1346張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)14640人次;殘聯醫療康復中心(寧波愛伊美醫院)中藥飲片處方數3940張,中醫治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)70381人次。

  5、溪口醫院消債:年內消化區溪口醫院基建債務90萬元,至此,區溪口醫院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化,為溪口醫院發展消除債務障礙。

  6、公立醫院疫情防控設備設備建設情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫院疫情防控設施設備進行建設改造,其中PCR實驗室建設改造385萬元,發熱門診建設投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設,達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標,為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。

  7、奉化區精神病院(寧波市安康醫院)派結對精神科醫生至各鎮(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調整工作66次,到場人數708人,處方調整人數181人。開展家屬培訓8次,進行了精神衛生相關知識和精神衛生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發現病情復發征兆,并充分認識到規律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區精神病院(寧波市安康醫院)在《奉化區精神障礙專項補助即時結報系統》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務,62人享受住院補助。

  8、繼續深化公立醫院改革,推進醫共體建設。按照浙江省縣級強院標準,深化推進卒中中心、胸痛中心、創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區域外轉診病人的疾病譜,重點加強轉診率較高的病種專科建設,提升區域內疑難重癥的診療水平和就診率。

  四、存在問題和不足

  1、公立醫院經濟運行財務狀況繼續下行。20xx年公立醫院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產負債率51.51%,流動比率為88.41%。財務指標反映出醫院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現狀。

  2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20XX年發生新冠肺炎疫情以來,公立醫院投入3000萬元加強防控能力建設,院內建設取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發熱門診規范建設等方面尚需繼續加大投入,防控體系仍需完善。

  3、兒科和中醫藥醫療服務任重道遠。政府出臺兒童醫療服務和中醫藥事業發展的扶持政策,旨在提高兒童醫療服務和中醫藥服務水平,但在實際成效分析,兩者同目標尚有一定差距,特別是基層中醫藥服務水平,適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。

  4、醫共體建設尚有差距。自我區成立三個醫共體以來,醫共體管理模式和制度建設成效明顯,但醫療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫療服務收入的占比來看,收入結構優化未達預期,分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。

  5、政府購買公共衛生服務水平有待于進一步提高。區婦保院承擔全區婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫院承擔的傳染病服務、公共衛生監測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態,在醫院學科和能力建設中處于弱勢環境,不利于醫院綜合發展能力提升。

  醫院績效自評報告 篇18

  為加強財政預算資金管理,進一步規范預算資金使用,提高財政資金的使用效率,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發﹝20XX﹞34號)、《衡山縣財政局關于對20xx年度部門整體支出績效自評有關事項的通知》(山財績﹝20XX﹞133號)等文件精神,我院對20xx年度部門整體支出績效進行了自評。現將績效評價自評情況報告如下:

  一、部門、單位基本情況

  (一)部門職能職責

  1、承擔著全縣及臨近縣區約45萬人口醫療保健任務,擔任全縣突發公共衛生時間和各類突發公共時間的醫療衛生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情,堅持不懈落實常態化疫情防控。

  2、貫徹執行國家、省、市等各級衛生部門的方針、政策和法律法規,積極推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,嚴格執行醫療服務和藥品價格政策,實施國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

  3、醫院以“精誠、博愛”為辦院宗旨,緊緊圍繞“立足服務、突出特色、培養人才、發展專科、樹立品牌”的戰略目標,以病人為中心,以提高醫療質量為重點,不斷提升醫院的社會影響力和患者滿意度,努力打造成“百姓放心醫院”。

  4、開展緊密型醫聯體,推動醫院發展進入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學附屬第二醫院簽訂對口合作框架協議讓百姓在家門口即可享受三甲醫院的診療水平。

  5、落實完成國家公立醫院改革任務目標,優化醫院收入結構,醫院醫用藥品、耗材零差價銷售、真正做到將實惠讓利于廣大人民群眾。

  6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置情況

  衡山縣人民醫院設有醫院辦公室、財務科、審計科、人事科、醫院感染管理科等20個職能科室。

  全院編制病床510張,開放床位456張,開設有重癥醫學科、急診科、外一科、外二科、婦產科、內一科、內二科、內三科、內五科、內分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科(ICU)傳染科、五官科、手術室、門診部、檢驗科、藥劑科、醫療器械科、放射科、CT室、特檢科、消毒供應中心等24個臨床、醫技科室。其中外二科、內一科、內二科為重點專科。

  (三)人員編制情況

  20xx年末,衡山縣人民醫院共有編制總數443名人,現有職工人員552名,其中在編人員321人、返聘人員8人、護工34人、離退休人員189人。

  二、基本支出情況

  基本支出系保障衡山縣人民醫院正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出12446.99萬元,基本支出中人員經費6673.18萬元,占基本支出的53.61%,日常公用經費5773.81萬元,占基本支出的46.39%。

  三、項目支出情況

  項目支出主要為新建衡山縣人民醫院綜合大樓而發生的支出和新冠肺炎疫情防控專項支出,其中基本建設類項目支出5255.74萬元(財政項目補助經費支出969.3萬元,其他經費支出4286.44萬元);新冠肺炎疫情專項支出623.41萬元(財政項目補助經費支出333.46萬元,其他經費支出289.95萬元);行政事業類項目0萬元。

  四、部門整體績效情況

  (一)醫療指標,經濟指標完成情況

  20xx年醫院實現門急診人次176399人,較去年增幅8.99%;出院病人實際占用床位110071床日,較去年增幅8.7%;出院人數15737人次,較去年同期增幅5.53%。20xx年醫院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%,較去年同期的28.41%下降了16.45%;醫療服務占比為34.72%,較去年同期的24.11%上升了43.97%;百元耗材占比為21.62%,較去年同期30.76%下降了29.7%,實現了藥占比、耗材占比下降,醫療服務占比上升。

  (二)重點工作完成情況

  1.推進緊密型醫聯體建設,提升醫療服務水平。一是開拓技術優服務。今年以來,在南華大學附二醫院幫扶專家的指導下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術等29項新技術,手術總量和三四類手術量大幅度提升。20xx年1月至12月手術總量為3217臺,較去年同比增長了30.83%;三四類手術量為912臺,較去年同比增長近1倍;二是創新管理提內涵。目前3名附二專家在我院分別擔任兒科、泌尿外科、核磁共振室負責人,從管理理念到技術傳授多維滲透,實現管理、技術、信息同質化,全面營造提升醫院整體水平和素質的良好氛圍;三是創建中心強隊伍。20XX年,我院開始啟動“五大中心”建設,其中胸痛中心自成立以來,嚴格按照國家胸痛中心建設要求,組建了一支高素質的胸痛急救團隊,搭建了一條高效暢通的急救通道,20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認證。

  2.推進信息化建設,提高醫療服務效率。一是以多措施建設安全系統。于20XX年年底完成四大信息系統的升級和改造。之后,通過建立異地容災機房、嚴格采用內外網完全物理隔離模式,構建了強有力的信息安全防護體系,20xx年順利取得醫院四大信息系統的二級信息系統安全等級保護備案證明,是衡陽市七縣五區第一家取得此證明的縣級醫院;二是以信息化建設提高工作效率。利用OA辦公系統將辦公自動化與日常辦公需求有機結合在一起,實現“無紙化辦公”,即節約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設推進“人性化服務”。在人工服務的前提下,開通了診間支付、微信公眾號、自助繳費機繳費三種繳費方式,不僅滿足了不同人群的繳費需求又有效緩解了群眾“繳費慢”、“排隊煩”等問題。

  3.推進重點項目建設,改善醫療服務環境。我院綜合大樓現已進入最后的沖刺階段,項目資金嚴格專款專用,截止20xx年12月,已完成總投資9366萬元,已經支付金額為7024萬元;其中中央投資4000萬元已撥款完畢,自籌資金支出3024萬元。為確保在上級的規定時間內完成綜合大樓搬遷任務,我院精準施策,迎難而上,組織專班、駐守工地,與項目零距離,通過細化分工、細化措施、優化技術等方式,保質保量趕進度,確保項目有序推進,力爭在20XX年5前后投入使用。

  4.嚴格落實巡察要求,不折不扣做好整改工作。根據縣委統一部署,20XX年11月2日至20xx年2月2日,縣委第二巡察組對我院進行了巡察,于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視,迅速部署,切實做好巡察“后半篇文章”,針對巡察反饋的問題,集中精力、不折不扣、一項一項抓好整改落實。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫院落實巡察整改情況報告,巡察反饋的三個方面中14個問題已全部進行了整改,其中2項問題落實持續整改。

  5.嚴格落實防控要求,慎始慎終做好疫情防控各項工作。全院上下持續以“零感染”為目標,踐行“人人都是感控實踐者”的理念,守好各自責任田,鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘,壓實防控責任。多次在院內召開疫情防控調度會,迅速傳達上級會議精神和工作部署,并對醫院疫情防控工作進一步明確要求、細化責任。今年共召開疫情防控工作部署會議20余次。全力以赴把好防控關,筑牢防控墻。把牢第一道入口關,嚴格落實“三碼聯查”工作,投入近10萬元,建設發熱患者專用通道,全面實施發熱患者、普通患者、醫務人員“三通道”管理,實現物理隔離;強化院感防控日督查,由院領導班子成員帶隊,每日到全院各科室進行常態化疫情防控督查,對查出的問題,現場反饋,督促整改,并實行“日督查、日通報”制度;貯備足量應急物資,由分管領導實時跟進,確保各類防控物資儲備量滿足三個月滿負荷運轉的需求。優化核酸檢測服務,按照重點人群應檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求,醫院不斷增加人力、物力投入,將核酸檢測由每日5批次增加到每日8批次,并按照相關文件要求,及時將檢測價格由原來每人次53元(普檢)調整為每人次33元,既縮短了患者等待時間又減輕費用負擔,今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測150266人次;做好醫療保障工作。全力配合縣防控辦的安排,做好了縣內11個疫苗接種點的醫療保障工作,今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場次,保障人員共計3312人次;派出支援株洲15人、支援張家界1人。

  五、存在的主要問題及下一步改進措施

  (一)存在的主要問題

  1、高層次人才匱乏。由于醫院平臺有限,能提供的物質條件、發展空間等與三級醫院相比沒有很好的優勢,導致人才引進難、留住更難;

  2、重點專科建設水平還不夠,還不能實現“大病不出縣”。如神經外科、腎內科未單獨設立,專科特色不突出,療效不明顯;

  3、防控設備還存在空缺,安全基礎還要進一步筑牢。如發熱患者和普通患者共用CT,存在交叉感染的安全隱患。

  (二)下一步改進措施

  1、以管理創新為重點,強化醫院管理。管理創新對于醫院來講是非常重要的,也是醫院管理的永恒主題。20XX年根據公立醫院改革相關要求,我院進一步完善制定了【衡山縣人民醫院績效考核方案】。醫院以提高醫務人員待遇、調整醫院收入結構、控制醫療費用增長為目的,從“工作效率、管理效能、服務質量、勞動紀律”四個方面對全院進行全方位的考核,有效的調動了全院職工的.積極性。制定的經濟管理方案,以績效工資總額預算管理為核心,通過“分類管理,按勞分配,多勞多得”的分配原則,進一步調動了全院職工的工作熱情和積極性。因此,20XX年醫院應繼續重視管理的創新,這是醫院發展的源動力,也是適應現代化醫院的發展需求。

  2、在推進智慧醫院建設上實現新突破。以“智慧服務”為抓手,逐步實現病區結算、移動護理、分時段預約等服務,建立一套醫療大數據質量監控云平臺系統,幫助醫院動態監控各個環節的醫療質量與安全,實現信息數據共享,結合即將推行的DRGs付費方式,充分發揮信息技術對醫保、醫藥行為的監管,為醫院管理決策和醫療質量持續改進提供更加科學、規范、精準的數據支持。逐步建成醫療、服務、管理一體化的智慧醫院系統,切實改善群眾看病就醫感受。

  3、在持續打造重點專科上實現新突破。繼續鞏固及創新南華附二緊密型醫聯體建設,致力于“5+5+1”模式,即:五年內力爭再打造呼吸內科、內分泌內科、重癥醫學科、神經內科、心內科5個縣級省重點學科;逐步開設介入科、神經外科、腎內科、婦科、康復科5個二級學科;完成“創傷中心”建設。為患者提供全方位、多層次的服務,提高醫療服務質量。

  4、在提升醫療質量安全上實現新突破。進一步加強醫療質量與安全巡查、點評、約談、處罰、通報五項制度的力度,加強對各科室核心制度執行情況的督導檢查,對基礎醫療質量和環節醫療質量進行嚴格把關,對督查發現的問題進行總結分析并及時改正;進一步加強專業技術培訓,采取“請進來、送出去”的方式,不斷地提高醫務人員專業素質和臨床診療能力,著力提升醫院整體醫療水平。

  5、加強和改善醫院的財務管理,完善醫院的成本核算。為了適應衛生工作改革的需要,切實加強醫院的財務管理,按照財經法規,充分發揮財務監督作用,使其更加規范化。成本核算應以信息化建設為契機,一是建立基于數字化醫院管理的有效的成本信息管理系統,包括收入、工作量歸集的計算機信息系統,醫院支出、費用的信息管理系統,實現對醫院成本費用的過程管理與控制。二是建立收入、服務量同支出的配比制度,切實降低醫院的成本消耗。三是鼓勵科室進行技術創新,調整收入結構。四是加強對高新設備經濟效益的跟蹤分析,建立設備引進與使用的評價體系,提高設備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計劃申購、招標采購、庫存的規范化管理,切實降低經營成本。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  我單位在衡山縣人民政府門戶網站對20xx年度部門整體支出情況自評報告及整體支出績效目標申報表進行公示,接受社會監督。

  七、其他需要說明的情況

  無。

  醫院績效自評報告 篇19

  根據《雅安市財政局關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(雅財績〔2022〕2號)文件要求,經過認真總結分析,現將自評報告總結如下:

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年度轉移支付醫療衛生服務能力提升項目資金總額544.55萬元。

  (一)《財政廳 省衛生健康委 省中醫藥管理局關于提前下達20xx年醫療服務與保障能力提升中央補助資金的通知》川財社[2020]207號下達公立醫院綜合改革中央資金202.88萬元。

  (二)《 關于提前下達20xx年衛生健康省級補助資金的通知(公立醫院綜合改革)》川財社[2020]171號下達公立醫院綜合改革省級資金26.16萬元。

  (三)《財政廳 衛健委關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升中央和省級補助資金的通知》川財社〔20xx〕53號二次下達中央資金公立醫院綜合改革65.72萬元、緊缺人才培訓4.2萬元、縣鄉村衛生人才能力提升培訓12萬元。

  (四)市、縣級財政配套20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金233.59萬元。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  20xx年度轉移支付醫療衛生服務能力提升項目資金合計544.55萬元,其中中央下達公立醫院綜合改革資金284.8萬元,分別下達縣人民醫院145.8257萬元,縣中醫醫院137.7743萬元,轉撥蘆山衛健局1.2萬元;省級下達公立醫院綜合改革資金26.16萬元,分別下達縣人民醫院13.01萬元,縣中醫醫院13.15萬元。縣配套公立醫院綜合改革資金233.59萬元,分別下達縣人民醫院123.113萬元,縣中醫醫院110.477萬元。截至目前,醫療衛生服務能力提升項目資金544.55萬元已經全部執行完成。

  醫療衛生服務能力提升項目資金嚴格按照《財政廳 省衛生健康委 省醫療保障局 省中醫藥管理局關于印發基本公共衛生服務等4項補助資金管理辦法的通知》(川財社[20xx]76號)等文件精神執行,注重資金使用效益,嚴格執行財經紀律,加強專項資金的使用、管理和監督,保證項目資金專款專用,無挪用或改變專項資金的性質和用途的情況發生。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  一是引進優質資源。深化對外合作,持續推進縣級醫院與四川大學華西醫院、成都中醫藥大學等醫學院校的合作;二是開展特色服務。加快開展復合手術、微創手術、介入手術、個性化治療等臨床治療新技術的推廣應用;三是推動縣級醫院卒中中心、胸痛中心等五大醫學中心建設;四是建設專科、培育名醫。推進縣域內發病率和外轉率排名前10的病種臨床重點專科建設;五是加大人才培育力度,預計培育省級學科學術帶頭人1人、市級學術帶頭人4人;六是大力發展中醫藥事業。縣中醫醫院擴大院內液體制劑的`生產能力。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1.數量指標

  醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占公立醫院醫療收入的比例較上年提高1.41%;公立醫院資產負債率較上年提高10.83%,主要是由于:

  1.疫情原因

  醫院疫情防控支出大幅度增加,醫療經營虧損,2.財政收回財政應返還額度導致;公立醫院基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例與上年一致,無長期負債;診療人次數提高12.15%;出院人數提高3.85%。

  2.質量指標

  病床使用率提高0.53%;醫療收入增幅9.77%;門診次均費用增幅下降8.44%;出院者次均費用增幅下降12.88%;公立醫院平均住院日7.53天與上年持平。

  3.成本指標

  公立醫院百元醫療收入的醫療支出(不含藥品收入)下降1.42%。

  4.社會效益指標

  公立醫院每門急診人次平均收費水平增長比例上漲4.29%,主要為因疫情影響新增核酸檢測和慢病患者門診帶藥由原來的1個月量提高到3個月量導致;每床日平均收費水平比例較上年降低0.64%;出院者平均醫藥費用比例較上年降低0.64%。

  5.可持續影響指標

  管理費用占公立醫院業務支出的比例較上年降低0.9%;醫療盈余率教上年下降0.6%,主要是防疫支出大幅度增加,盈余率下降;實現收支平衡的公立醫院暫公立醫院總數的比例與上年持平。

  6.滿意度指標

  公立醫院職工滿意度90.88%;公立醫院門診患者滿意度93.7%;公立醫院住院患者滿意度94.25%;除職工滿意度比上年略有下降之外,門診患者滿意度和住院患者滿意度比上年都有提高。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  按照項目績效指標要求,項目全面完成,未偏離預期目標,資金使用規范。下一步將繼續加強資金管理,專款專用,提高資金使用效率。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  財政資金平臺系統中錄入的醫療衛生服務能力提升補助資金支出數據及時準確、真實可靠。資金對應安排項目形成實物工作量情況、項目推進及管理情況,跟蹤掌握項目績效目標執行情況,已經達到預期效果。績效自評結果暫未公開,將按文件要求在2022年4月15日之前在門戶網站進行公開。

  五、其他需要說明的問題

  無。

  醫院績效自評報告 篇20

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。項目實施主體:巴彥縣財政局、巴彥縣衛生健康局、巴彥縣三家公立醫院;覆蓋地區:巴彥縣。

  (二)項目績效目標情況。國家醫療服務與保障能力提升(公立醫院改革)補助項目中央轉移支付預算和績效目標全部完成。

  二、項目實施及管理情況

  在全縣衛生健康工作會議上,均做為重要內容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫院醫療服務與保障能力建設,提升職業衛生服務能力建設。

  三、項目績效自評開展情況

  醫療服務與保障能力提升補助項目資金共計386萬元,全部用于衛生服務能力建設,促進衛生服務能力提升。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發放到位。

  (二)項目績效指標完成情況分析。

  1、產出指標完成情況分析。

  醫療服務與保障能力提升項目資金預算386萬元,其中中央財政資金:236萬元;地方財政資金150萬元,全部到位并按照項目要求組織實施,在20xx年及時使用,符合項目要求,達到預期目的'。數量指標全年完成值達到100%;質量指標全年完成值達到100%;時效指標全年完成值達到100%;成本指標全年完成值有效。

  2、效益指標完成情況分析。

  項目預期目標全部完成,項目活動開展取得顯著效果。項目的社會效益指標中加強了對重點行業的危害因素監測,為衛生行政部門對重點行業的監督管理提供了科學依據,為工人的身體健康保駕護航;可持續影響指標中職業衛生監測能力得到提高。

  醫院績效自評報告 篇21

  根據《保山市財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝2022﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》文件精神,現將我院20xx年開展的公立醫院改革工作自查總結如下:

  一、項目基本情況

  我院在市政府、市衛健委的指導下,不斷健全和完善醫院內部管理制度,積極探索現代保健院管理制度、醫療服務體系能力明顯提升,為確保保健院可持續發展,滿足廣大患者的診治需求,加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫療項目,用于購買專用設備。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕51號)、《保山市財政局關于20xx市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》(保財社〔20xx〕99號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升(公立醫院改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕171號)文件精神,審議核定我院20xx年用于公立醫院改革項目的一般公共預算財政撥款支出資金66.15萬元,該筆款項于20xx年下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成并上報。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  20xx年收到財政項目撥款-其他公立醫院支出,公立醫院改革財政補償資金66.15萬元。

  2.項目資金執行情況。

  醫療服務能力提升(公立醫院綜合改革)財政補助資金主要用于補助臨床重點學科建設、信息化建設、人才培養、設備購置等方面,用于增強醫院醫療服務能力體系。該筆資金于20xx年已使用完畢,得分23分。購買兒保科預防接種系統3套-簽核系統軟件1.95萬元、預防接種疫苗冰箱3臺1.35萬元、少兒骨齡與體格發育評價軟件12.5萬元、叫號機0.38萬元兒童康復設備1.67萬元、韋氏智力量表1.84萬元;婦保科孕婦學校孕婦氣墊0.99萬元;婦產科購買母親和胎兒監護儀、心電監護儀、心電機等專用設備27.12萬元;兒保科購買兒童弱視篩查及矯正儀一套及耳聲發射儀15.79萬元;檢驗科購買立式壓力蒸汽滅菌器及高速離心機4.48萬元。

  3.項目資金管理情況。

  保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被占用、挪用的.情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。一是數量指標,得分5分,完成專用設備采購。二是質量指標,得5分,設備到貨后驗收使用。三是時效指標,得分5分,本年采購及支付及時。四是成本指標,得分5分,支出66.15萬元。

  2.效益指標完成情況。

  一是經濟效益指標,得分10分,其中總資產增長率2.33%,固定資產增長率4.85%。二是社會效益指標,得8分,合理控制醫藥費用不合理增長幅度。三是生態效益指標,得8分,根據環境保護的相關規定,單位針對醫療廢物、污水處理等對環境會造成污染的排放物及固體垃圾,都按照相關規定擺放、處理后,由專門的人進行清理及檢測,避免造成環境污染。四是可持續影響指標,得8分,通過更新新醫療設備,逐步推進適合婦幼機構的現代醫院管理制度建設,不斷提高單位醫療服務水平,合理控制醫藥費用不合理增長狀況,群眾滿意度明顯提升,就醫費用負擔明顯減輕,基本達成預期指標。

  3.滿意度指標完成情況。

  滿意度指標得分18分。努力提高服務水平和服務質量,推動保健院制度建設,醫院服務能力提升,患者和家屬對婦女兒童健康的認識得到了提高。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,增強婦女兒童專科醫院綜合服務能力。

  五、績效自評結果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分92分,自評為優。

  六、結果公開情況和應用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。

  存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有局限。

  建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規范評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

  八、其他需說明的問題

  無。

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