事前績效報告(通用24篇)
在當下這個社會中,越來越多的事務都會使用到報告,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。其實寫報告并沒有想象中那么難,以下是小編為大家收集的事前績效報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
事前績效報告 篇1
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.立項背景及目的。彩票公益金是按照規定比例從彩票發行銷售收入中提取的,專項用于社會福利等社會公益事業的資金,按照政府性基金管理辦法納入預算,實行收支兩條線管理。
福彩公益金遵循“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨,主要用于資助老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務的社會福利項目,以及其他社會公益項目。
(二)項目實施情況
1.項目實施情況。一是居家養老服務(適老化工程),20xx年富民縣適老化改造工程,對60戶特困家庭進行適老化改造,目前已全部完成改造。二是縣級失能照護中心改造,按照《云南省民政局關于加快落實20xx年省政府10件惠民實事加強全省基本養老服務體系建設的通知》(云民發〔20xx〕143號)要求,需對縣中心敬老院失能照護中心進行改造。截止12月6日,已建設醫務室1個,已新增護理型床位50張,明廚亮灶提升工程已完成。三是按照市民政局下達我縣年內需完成2個新時代老年幸福食堂建設任務,并以掛牌營業為驗收標準,在原城南、城北社區進行改造,于20xx年11月1日開工,20xx年12月8日完工,20xx年12月10日完成竣工驗收,現已掛牌營業。四是縣中心敬老院運營補助,共支出17萬元用于養老服務機構運營日常開支。五是居家養老服務中心補助,大營街道永安村委會居家養老服務中心,項目占地480㎡,建設規模400㎡,設置床位10張,項目現已開工建設。赤鷲鎮龍潭村委會農村互助養老服務站建設占地580㎡,建設規模400㎡,設置床位10張,項目現已開工建設。六是縣中心敬老院提質改造項目,縣中心敬老院地坪提質改造、縣中心敬老院消防提質改造,此項目通過公開招投標的方式,經造價、施工、監理、審計等程序進行改造,現已完成改造。
2.資金來源及使用情況
(1)居家養老服務(適老化工程),資金來源于市級財政(昆財社﹝20xx﹞167號中央專項彩票公益金支持居家和社區基本養老服務提升項目補助資金,50.4萬元),20xx年對60戶特困家庭進行適老化改造,共支付17.1萬元,結余資金33.3萬元。
(2)老年福利項目,資金來源于市級財政(昆財社﹝20xx﹞170號20xx年第二批省級民政事業專項資金(144.5萬元),一是幸福食堂建設,支付建設資金30萬元,在原城南、城北社區進行改造,20xx年12月10日完成竣工驗收,現已掛牌營業。二是中心敬老院運營補助,用于縣中心敬老院日常運營開支,共支出17萬元。三是縣級失能照護中心改造,已建設醫務室1個,已新增護理型床位50張,明廚亮灶提升工程已完成。建設醫務室補助資金25萬,護理床7.5萬,明廚亮灶15萬,三項共計47.5萬元,結余資金50萬元。
(3)居家養老服務中心建設,資金來源于(昆財社﹝20xx﹞113號20xx年第二批養老體系建設市級補助資金,(15萬元)、(昆財社﹝20xx﹞48號20xx年養老體系建設市級補助資金,(35萬元)。大營街道永安村委會居家養老服務中心總投資65萬元,目前到位資金25萬元,20xx年6月28日,經局黨組會討論通過,同意撥付25萬元作為項目工程款,項目現已開工建設。赤鷲鎮龍潭村委會農村互助養老服務站,總投資55萬元,目前到位資金25萬元,20xx年6月28日,經局黨組會討論通過,同意撥付25萬元作為項目工程款,項目現已開工建設,結余資金xx萬元。
(4)縣中心敬老院提質改造,資金來源于(昆財社﹝20xx﹞166號20xx年第二批省級福利彩票公益金老年人福利專項資金(150萬元),其中35萬元用于支出縣中心敬老院消防提質改造費用,30萬元用于支出室內地坪改造工程款,1.5萬元用于支出消防咨詢費用,結余資金83.5萬元。
(5)縣中心敬老院提質改造,資金來源于(昆財社﹝20xx﹞133號20xx年養老院服務質量提升市級補助資金(90萬元),其中50萬元用于支出縣中心敬老院室內地坪改造工程款,設計費1.5萬元,地坪造價咨詢費1萬元,施工監理費2.5萬元。于20xx年10月1日開始施工,于20xx年12月24日完成竣工驗收。10萬元用于支出明廚亮灶改造費用。8982元用于支出購買電子屏費用。結余資金24.1018萬元。
(6)撥付縣中心敬老院機構運轉經費4萬元,資金來源于(昆財社﹝20xx﹞47號20xx年特困人員休養服務機構運轉補助經費。
(7)縣財政每年下撥用于公辦養老機構運行費17萬元,用于工作人員生活補貼36萬元,共計53萬元。
3.組織及管理情況。在民政資金管理上嚴守相關政策法規,彩票公益金管理制度、財務管理制度日趨健全,保證制度的有效實施,執行情況良好。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定。資金撥付程序規范,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量。
(三)績效目標
1.總目標。加強和規范彩票公益金專項資金管理,提高福利彩票公益金專項資金使用效益;建立健全績效評價機制,更好實現富民縣福利彩票公益金績效目標。
2.年度目標
(1)產出目標
計劃完成2個街道級綜合養老服務中心建設,6個養老服務中心建設,4個幸福食堂建設。
(2)效果目標
促進以上8個養老服務機構、4個幸福食堂建設更趨完善,管理水平不斷提高,老人得到更多照顧,享受了更好服務,受眾滿意度超過90%。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
全面了解項目管理過程是否規范、產出目標是否完成,效果目標是否實現等方面的內容,總結經驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,以評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。
(二)績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則。遵循科學規范、全面系統、客觀公正和績效相關的工作原則,公開公正來管理使用資金。
2.績效評價方法。
采用比較分析法、公眾評判法、查問詢證法、實地考察法等方法,做好問題設計和調研地點選擇,對績效評價指標體系進行綜合評分,從定量和定性兩方面對項目實施績效進行評價。
三、評價結論
(一)評價結果。本項目投入符合國家政策,項目過程管理有待規范,項目產出良,效果優。項目的實施有效促進了富民縣公益事業的發展,績效自評結果將有助于提高養老服務工作水平、提高工作的質量,確保養老服務建設工作做實、做細,力求受助群體得到幸福感、獲得感。
四、成本效益分析
養老服務工作直接面對群眾,基層服務能力必不可少,養老服務工作更是貼近年老弱勢群眾,提升基層服務能力,組織培訓基層民政服務人員,更好的服務于群眾。
五、主要經驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經驗及做法:20xx年我縣福彩公益金主要用于養老服務建設方面,因資金限制僅能推進少部分養老服務機構完善基礎設施和質量改造。
(二)存在的問題:縣級配套資金緊張,有限經費僅只能發放固定經費,建設資金短缺,阻礙了公益事業基礎設施配套,制約了公益事業規范化發展。
(三)建議和改進措施:為落實民生政策,促進各項公益事業更好地普惠廣大群眾,建議上級追加扶持資金,使公益事業功能更齊全、作用更完善、效果更明顯。加大弱勢群體救助力度,提高福彩公益金投入比例。受經濟發展水平、疾病、自然災害影響,弱勢群體總量存在不確定性,一定程度上影響社會安定。為最大限度減少弱勢群體總量,實現和諧共處、共同富裕,請求加大福彩公益金投入比例,予以弱勢群體更多關注,發揮社會救助的重要功能,維護社會穩定。
事前績效報告 篇2
受元謀縣財政局委托,根據《元謀縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(元政發〔20xx〕7號)、《元謀縣財政局中共元謀縣委組織部元謀縣審計局關于印發<元謀縣全面實施預算績效管理工作推薦方案>的通知》(元財字〔20xx〕60號)、《元謀縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》(元財績〔20xx〕4號)、《云南省項目支出績效評價管理辦法》等文件規定,為強化部門預算績效管理責任,提高財政資金使用效益和管理水平。中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所組成工作組對元謀縣城市管理綜合行政執法局20xx年度城市清掃保潔費項目資金支出的管理、使用及效益情況進行了績效評價。元謀縣城市管理綜合行政執法局(以下簡稱“城管局”)對所提供評價資料的真實性、完整性負責。現將情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目設定背景目的
為了進一步創新縣城環境衛生管理機制,建立環衛作業市場化運營新機制,實現環境衛生“管理科學化、保障法制化、服務社會化、運作市場化”的長效管理目標,不斷提升城市形象,努力改善人居環境,鞏固好省級衛生縣城成果,通過政府購買服務方式,元謀縣城區道路全部納入環衛保潔范圍,實施道路清掃保潔和垃圾清轉運作業。環衛保潔作業市場化是人居環境服務作業的最終選擇,將過去的“直接作業服務”變為“政府花錢買服務”。政府的職能從原來的既當“裁判員”又當“運動員”,轉變為工作質量的“監督員”。政府部門負責制定工作的目標和標準,負責對工作質量的日常監督考核和驗收,企業負責具體工作的實施,分工明確,有利于提高政府工作效率,保證工作質量。
2.項目立項依據
(1)元謀縣人民政府會議紀要第14期《十七屆縣人民政府第54次常務會議紀要》第十一項關于公園及新區道路清掃保潔市場化運作有關事項。
(2)元謀縣人民政府會議紀要第28期《十七屆縣人民政府第63次常務會議紀要》第十二項關于將老城區道路清掃保潔進行市場化運作。
(二)項目資金安排情況
根據《元謀縣財政局關于下達20xx年公園及新區道路清掃保潔服務經費的通知》(元財建〔20xx〕3號)、《元謀縣財政局關于下達1至3月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》(元財建〔20xx〕39號)、《元謀縣財政局關于下達20xx年1至3月縣城公園及新區道路清掃保潔服務經費的通知》(元財建〔20xx〕40號)、《元謀縣財政局關于下達4至9月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》(元財建〔20xx〕71號)、《元謀縣財政局關于下達4至9月縣城老城區道路清掃保潔工作經費通知》(元財建〔20xx〕72號)、《元謀縣財政局關于下達縣級補助資金的通知》(元財建〔20xx〕118號)等文件,項目預算資金為7,059,568.00元,根據項目支出臺賬,截至20xx年12月31日,城管局共計支付濱南城市環境服務集團有限公司相關費用7,059,568.00元,城管局賬戶上無項目結余資金。
(三)項目實施內容
元謀縣城區道路、公園清掃保潔,包括車行道、護欄、非機動車道、人行道、街頭空地、廣場、綠化帶和路燈、路牌、公交車站亭、橋欄條凳等及清掃保潔范圍內所設垃圾桶(箱)點;公園路面(含所有廣場、道路、綠化地、人工附屬設施設備、停車場、體育健身區域、兒童游樂場等)及河道河堤道路、園內附屬設施(各類燈、音響、指示牌、宣傳欄、休閑座椅、健身器材、橋面、欄桿、扶手、涼亭、走廊、花架、園林小品、垃圾桶及果皮箱等)、湖面水體;機關企事業單位、學校、市場等所設垃圾桶(箱)點的垃圾及時清運;定時沿街巡回收集清運垃圾,垃圾中轉站的垃圾轉運至指定的垃圾處理場。
(四)項目績效目標設定情況
城管局20xx年城市清掃保潔項目未進行預算申報,未設定績效目標,未細化分解通過清晰、可衡量的指標值予以體現的績效指標。
根據《20xx年元謀縣道路清掃保潔上半年工作計劃》、《20xx年元謀縣道路清掃保潔下半年工作計劃》,設定了項目總體目標和年度目標。
總體目標:本著“政府主導、市場運作、社會參與”的原則,通過市場化運作,引入先進的企業化管理模式,逐步實現“管、干”分離,著力破解行業受體制局限導致的系列問題;推進環衛作業集中化、規模化、專業化、規范化進程,提升環衛作業質量和水平。改善城區環境衛生,提高環衛作業的機械化水平,促進環衛事業的發展。
年度目標:為提升縣城人居環境,確保鳳儀公園、鳳凰湖公園及周邊道路的環衛保潔工作有序開展,為群眾提供休閑場所,市民對城市環境衛生質量的要求和呼聲也越來越高,將兩個公園及周邊道路納入縣城清掃保潔服務范圍,清掃保潔率達100%,做到無暴露垃圾、無磚頭石塊、無雜草樹葉、無污泥穢水、無衛生死角;路面干凈、路牙干凈、下水道進水口干凈、行道樹圈及綠化隔離帶周圍干凈、護欄干凈、果皮箱外觀干凈的“五無、六凈”。
(五)組織管理情況
1.項目實施主體
項目以城管局為主管部門,以濱南城市環境服務集團有限公司為具體實施單位,制定實施方案,組織實施,確保項目任務的完成。
2.保障措施
按照招標程序進行公開招標,嚴格按中標通知書要求履約,甲、乙雙方簽訂了《元謀縣公園及新區道路清掃保潔服務承包合同》、《元謀縣老城區道路清掃保潔服務承包合同》,確認了《元謀縣公園及新區道路面積統計表》、《老城區道路清掃保潔面積統計表》。制定了《元謀縣城市道路清掃保潔和垃圾清轉運作業規范標準及考核辦法》、《元謀縣城市管理綜合行政執法局衛生巡查督查表》,安排專人進行日常考核督查,業務股室負責人、分管領導或局領導不定期進行抽查考核。
3.資金安排程序
服務承包費由甲方根據每月考評結果(含記分情況、扣減款項金額等)按月支付,于次月17日前撥付給乙方。如乙方工作根據考核結果達不到履約條件,在合同履行期間的所有損失由乙方自行承擔,甲方概不負責承包期間乙方產生的任何費用。
4.資金安排標準或依據
項目資金根據中標價,服務期為五年,承包金每兩年增長一次,每次按每平方米0.5元上調。
5.財務管理
城管局制定了《元謀縣城市管理綜合行政執法局財務管理制度》等財務管理指導。規定了嚴格的審批制度,加強專項資金管理,嚴格執行財務管理制度,切實提高財政資金的使用效率。
二、績效自評情況
(一)績效自評概述
根據《元謀縣財政局關于對20xx年縣級預算安排專項資金開展績效評價的通知》(元財績7號)》等文件的規定,元謀縣城管局成立了20xx年清掃保潔經費項目支出績效自評組,并于20xx年10月形成了《元謀縣城市管理局清掃保潔經費項目支出績效自評報告》。
(二)績效自評結論
根據城管局提供的清掃保潔經費項目支出績效自評報告,城管局20xx年清掃保潔經費項目支出的管理、使用及效益情況績效自評綜合得分為93分,自評結果為“優”。
部門自評綜合結論是:通過實施此項目,縣城城區范圍內的衛生條件得到有力保障,垃圾得到及時有效的處理,方便了人民群眾的生活,為群眾創造了一個清潔的城市環境,有力的提升了人民群眾的幸福感。
同時,績效自評提出以下問題:一是政府對環衛事業資金投入力度不夠,表現在城市管理維護資金投入不足,按照環衛工作要求,垃圾收集設施分布不合理,數量不夠,不符合要求;二是對保潔公司的監管不到位,清掃保潔質量一般;三是職工文化素質不高,學習不夠,業務水平有待提高。
三、績效評價組織情況
(一)績效評價依據
1.《中華人民共和國預算法》(20xx年修訂);
2.《云南省省級財政預算績效管理暫行辦法》(云財預〔20xx〕295號);
3.《云南省項目支出績效評價管理辦法》(云財預〔20xx〕11號);
4.《中共云南省委、云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發〔20xx〕11號);
5.《元謀縣財政局關于對20xx年財政預算安排城市清掃保潔費開展績效評價的通知》(元財績〔20xx〕8號);
6.《元謀縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(元政發〔20xx〕7號);
7.《元謀縣財政局關于轉發楚雄州財政局<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知﹥的通知》(元財績〔20xx〕4號);
8.其他相關依據文件。
(二)績效評價方法
本次績效評價中采取定量與定性相結合的方式,具體實施了審閱、實地踏勘、檢查、分析復核、計算、交換和反饋意見、專家會審等程序。通過資料收集、數據填報、案卷研究、實地調研、座談會、問卷調查等方式,開展實地評價。對20xx年城市清掃保潔經費項目相關檔案資料進行查閱,結合現場核實情況和資金到位使用及結余情況的分析,進行數據分析和取證。
(三)績效評價指標體系
1.績效評價指標
本項目績效評價以100分計,設項目決策、項目執行過程、項目產出、項目效益4個一級指標,權重分別為:19%、20%、30%、31%。在此基礎上設定13個二級指標(項目立項、績效目標、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、社會效益、生態效益、可持續性、滿意度),設22個三級指標(詳見后附“元謀縣城市管理綜合行政執法局城市清掃保潔經費項目支出績效評價指標體系及評分表”)。
2.評價標準
(1)項目支出評價得分滿分為100分。
(2)由審計評價組根據評價情況,對各單項指標分別進行獨立打分。
(3)總評價分為各單項指標得分總和。
(4)評價結果:根據最終得分情況將評價結果分為四個等級:優(得分≥90分);良(80分≤得分<90分);中(60≤得分<80分);差(得分<60分)。
3.數據來源
績效評價評數據由元謀縣城管局和濱南城市環境服務集團有限公司提供。
四、績效評價結論
(一)績效評價綜合結論
20xx年清掃保潔項目績效評價綜合評分82分,評價等級“良”。綜合評價結論:20xx年清掃保潔經費項目已實施完成,實施效果良好,一定程度上改善了城市環境,提高了居民生活質量。
(二)績效自評與評價差異分析
一是評價程序存在差異。績效自評由城管局匯總相關資料,得出自評結論,未進行現場抽查。績效評價通過收集與項目相關資料、編制實施方案、開展實地評價、數據匯總分析、撰寫報告的方式開展。二是評價完善了績效指標,提高了量化指標的比例,評價指標將自評的定性指標設置為定量指標,使評價的范圍、尺度更加明確。
五、績效評價情況分析
(一)項目決策分析
項目決策指標滿分19分,綜合評分16分(占該項滿分值的89.4%),具體情況分析如下:
1.項目立項
項目立項指標滿分6分,評價綜合評分6分。
(1)立項依據充分性
立項依據充分性指標滿分3分,得3分。
項目立項依據充分,符合國家法律法規、國民經濟發展規劃、行業發展規劃和相關政策要求,與部門職能職責等相匹配、適應,屬于部門履職所需。屬于公共財政支持范圍,符合中央、地方事權支出責任劃分原則,未與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。
(2)立項程序
立項程序規范性指標滿分3分,得3分。
城管局按照政府采購管理規定通過公開招投標,確定濱南城市環境服務集團有限公司為項目的中標單位,并簽訂《承包合同》,項目立項程序基本規范。
2.績效目標
績效目標指標滿分7分,評價綜合評分4分。
(1)績效目標合理性
績效目標合理性指標滿分4分,扣1分,得3分。
項目所設定的績效目標與實際工作內容具有相關性,與預算確定的項目投資額或資金量相匹配,符合客觀實際、國家相關法律法規、國民經濟發展規劃和黨委政府決策等。但根據提供的績效目標申報表,設定的績效目標不能完整反映項目產出效益和效果。
(2)績效指標明確性
績效指標明確性指標滿分3分,扣2分,得1分。
部分績效目標未通過清晰、可衡量的指標及指標值予以體現,未設定最能體現項目績效目標實現程度和項目實施部門職能履職情況的關鍵的、核心的績效指標。
3.資金投入指標滿分6分,評價綜合評分6分。
(1)預算編制科學性
預算編制科學性指標滿分4分,得4分。
項目預算依據充分、合理,與項目實際實施內容相匹配,確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。
(2)資金分配合理性
資金分配合理性指標滿分2分,得2分。
預算資金分配依據充分,資金分配額度合理,與項目單位或地方實際相適應。
(二)項目管理情況分析
項目管理滿分20分,評價綜合評分15分(占該項滿分值的75%),具體情況分析如下:
1.資金管理指標滿分10分,評價綜合評分10分。
(1)資金到位率
資金到位率指標滿分2分,得2分。
20xx年安排清掃保潔經費項目預算資金7,059,568.00元,根據城管局項目支出臺賬,20xx年清掃保潔經費項目實際到位資金7,059,568.00元,資金到位率100%。
(2)預算執行率
預算執行率指標滿分2分,得2分。
項目支出預算依據充分、合理,基本能夠與預算確定的項目投資額相匹配;20xx年項目預算收入7,059,568.00元,根據城管局提供項目支出臺賬,截至20xx年12月31日,共計支付相關費用7,059,568.00元,預算執行率為100%。20xx年項目不存在調整。
(3)資金使用合規性
資金使用合規性指標滿分6分,得6分。
項目預算資金7,059,568.00元,實際到位資金7,059,568.00元,城管局提供項目支出臺賬實際使用資金7,059,568.00元。根據檢查資金撥付文件,項目資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付基本有完整的審批程序和手續;資金使用基本符合預算批復的用途。抽查未發現虛列支出、擠占、挪用等情況。
2.組織實施指標滿分10分,評價綜合評分5分。
(1)管理制度健全性
管理制度健全性指標滿分2分,扣1分,得1分。
項目財務管理執行《元謀縣城市管理綜合行政執法局財務管理制度》等有關規定。但項目實施單位的財務和業務管理制度不健全。
(2)制度執行有效性
制度執行有效性指標滿分8分,扣4分,得4分。
項目實施的人員條件、場地設備、執行能力、信息支撐等落實到位。項目合同管理基本規范,政府采購程序基本合法合規等。但項目實施單位的財務和業務管理制度不健全,項目績效跟蹤執行方面不到位,項目實施不符合相關規定,未按合同規定內容每月提供公司運營情況給甲方,相關管理制度的有效性一般。
(三)項目產出情況分析
項目產出指標滿分61分,綜合評分51分(占該項滿分值的83.6%),具體情況分析如下:
1.項目產出
項目產出指標滿分30分,評價綜合評分25分。
(1)產出數量
產出數量指標滿分10分,得10分。
實際完成率:根據《元謀縣公園及新區道路清掃保潔服務承包合同》、《元謀縣老城區道路清掃保潔服務承包合同》,完成合同規定的城區道路清掃面積公園及新區道路清掃保潔面積558415.62平方米,老城區道路清掃保潔面積651909.68平方米。
(2)產出質量
產出質量指標滿分10分,扣5分,得5分。
質量達標率:城管局每月對清掃保潔區域的巡查監督表,存在道路清掃不到位、垃圾清運不及時等情況。
(3)產出時效
產出時效指標滿分5分,得5分。
完成及時性:根據對濱南城服保潔公司環衛保潔考核獎懲方案,產出時效完成基本及時。
(4)產出成本
產出成本指標滿分5分,得5分。
成本節約率:本著“少花錢、多辦事、辦好事”的原則,支出資金未超過批復方案概算,項目總概算7,059,568.00元,項目實際使用7,059,568.00元,成本節約率為100%。
2.項目效益
項目效益指標滿分31分,評價綜合評分26分。
(1)社會效益
社會效益指標滿分16分,扣4分,得12分。
通過項目的實施,營造了干凈整潔的衛生環境,提升了縣城人居環境,一定程度改善了生態環境,給縣城環境清潔度提高帶來可持續性影響。
垃圾進行無害化處理,建設臨時生活垃圾中轉站,按照生活垃圾實際收運量,將縣城新生垃圾運輸至楚雄生活垃圾焚燒發電廠處置。20xx年共計運輸處置生活垃圾16454噸,日平均垃圾處理量約45噸,保障垃圾運輸處理率達100%,垃圾無害化處理率達90%。
新、老城區27條市政道路、10個片區道路、4個廣場、2個公園共計清掃保潔面積121.03萬平方米,實現了城區道路清掃保潔和垃圾清轉運服務全覆蓋。每天人機配合沖洗作業8余臺次,水車沖水降塵作業用水192余噸,機械作業使用率達70%以上,城區道路灑水降塵率達到85%。
(2)生態效益
生態效益指標滿分5分,扣1分,得4分。
項目實施后,衛生環境得到了改善,對生態環境有一定改善。
(3)可持續性
可持續性指標滿分5分,得5分。
與保潔公司的合約期5年,縣城環境清潔度提高帶來了可持續性影響。
(4)滿意度
滿意度指標滿分5分,得5分。
通過對20份社會公眾或服務對象滿意度調查問卷統計分析,服務對象對元謀縣城管局清掃保潔經費項目開展情況比較滿意。
六、主要經驗及做法
1.繼續深入開展愛國衛生“7個專項行動”暨創建國家衛生縣城工作,對標對表,分解落實各項環境整治工作。
2.做好對承包服務清掃保潔公司的監督管理,創新督查機制,加強日常巡查檢查,完善城區巡回收運垃圾系統,有計劃的增設垃圾桶點,建設分類垃圾收集示范點,督促企業開展好各自業務工作。
3.加大對城區垃圾亂扔亂倒行為的處罰力度,強化宣傳教育,通過加強輿論引導和開展志愿服務活動,進一步提高市民環境衛生意識,營造人人關注環境,人人尊重環衛工人勞動成果良好氛圍,以優質服務讓政府放心,群眾滿意。
七、存在的主要問題
(一)目標管理履職不到位
城管局提供清掃保潔項目存在績效目標表填列不規范,項目預算內容與項目實際實施內容存在部分偏差,預期績效不合理,部分績效目標未通過清晰、可衡量的指標及指標值予以體現,未設定最能體現項目績效目標實現程度和項目實施部門職能履職情況的關鍵的、核心的績效指標,多數績效指標及指標值不便于監控和評價,無法提供該指標值的設定依據及數據來源。
上述做法與《關于推進預算績效管理的指導意見》(財預〔20xx〕416號)中“推進預算績效管理的主要內容……預算單位在編制下一年度預算時,要根據國務院編制預算的總體要求和財政部門的具體部署、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃,科學、合理地測算資金需求,編制預算績效計劃,報送績效目標。報送的績效目標應與部門目標高度相關,并且是具體的、可衡量的、一定時期內可實現的……。”規定不符。
(二)績效跟蹤履職不到位
城管局未提供績效跟蹤相關資料,無法判斷是否進行績效跟蹤有關工作。
上述做法與《關于推進預算績效管理的指導意見》(財預〔20xx〕416號)中“推進預算績效管理的主要內容……預算單位在編制下一年度預算時,要根據國務院編制預算的總體要求和財政部門的具體部署、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃,科學、合理地測算資金需求,編制預算績效計劃,報送績效目標。報送的績效目標應與部門目標高度相關,并且是具體的、可衡量的、一定時期內可實現的……各級財政部門和預算單位要建立績效運行跟蹤監控機制,定期采集績效運行信息并匯總分析,對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查,糾偏揚長,促進績效目標的順利實現。跟蹤監控中發現績效運行目標與預期績效目標發生偏離時,要及時采取措施予以糾正……。”的規定不符。
八、建議
(一)加強預算績效管理。在編制年度績效目標時,應結合部門中長期規劃、部門職能職責及年度的主要工作任務,梳理完善部門總體績效目標和年度績效目標,根據績效目標確定具體的績效指標,并設定明確可考核的績效指標值;預算管理部門應加強預算編制的審核工作。
(二)加強績效運行監控。按照“誰支出、誰負責”的原則,完善用款計劃管理,建立部門績效運行監控機制,對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”。逐步建立重大政策、項目績效跟蹤機制,按照項目進度和績效情況撥款,確保財政資金安全。加強預算執行監測,切實提高預算執行效率。
事前績效報告 篇3
為客觀、真實地反映專項資金項目實施和績效狀況,提高財政資金使用效益,根據新野縣脫貧攻堅領導小組的要求,由新野縣扶貧辦牽頭,縣財政局會同相關部門對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目進行了績效評價,現將評價結果報告如下:
一、項目評價工作情況
(一)評價目的
通過對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的實施過程和結果的跟蹤問效,達到兩個目的:第一,了解該項目資金使用的社會、政治、經濟效益,分析存在的問題,提出改進意見和建議,促進財政資源優化配置,提高財政資金的安全性、規范性和有效性。第二,在本項目資金績效評價的基礎上,總結經驗,鞏固成果,研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法,促進財政支出精細化管理水平的提高。
(二)評價過程
依照績效評價工作程序,相關部門組成了績效評價工作組,在收集、匯總、整理、分析項目單位上報的《專項資金績效評價數據表》、自評報告及其它相關資料的基礎上,對項目實施情況進行了實地抽查與核實,對相關財務賬簿和憑證進行了認真查閱,并在咨詢有關專業技術人員的基礎上形成本報告。
(三)評價方法
按照《財政專項扶貧資金績效管理操作指南的通知》(財辦農[20xx]68號)要求,結合本項目專項資金運行的特點,本項目采用了“目標預定和實際效果比較法”的評價方法,利用定量分析與定性分析相結合的形式進行評價,其中:定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實施情況、項目運行能力情況;定性分析指標包括項目的社會、政治和綜合效益情況、可持續影響等。評價類型以完成結果評價為主,兼顧過程評價。
二、項目基本情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,主要建設內容包括:在官碾、張營、戴營三個自然村內新修入戶路15條,3米寬,0.12米厚,1800米長,C20商混。
三、項目執行情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目,年初預算安排資金總額49.6萬元,實際支出總額為49.6萬元,無結余資金。
20xx年3月26日,新野縣脫貧攻堅領導小組下達了20xx項目實施方案的批復,項目正式開始啟動。項目施工后,在項目區域內以公告形式對項目建設內容、投資、時間、地點等進行了多處公示。項目于20xx年5月份竣工。
四、績效情況分析
項目年度總體目標為解決官碾村的貧困戶行路難問題。
該項目實施后新建貧困村道路≧810米;工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。
項目預算及預期績效目標編制水平、預算執行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規、項目產出、項目效益(效果)六個方面,均達到指標值,年度總體目標全部完成。
五、評價結果
在項目單位自評的基礎上,經評價工作組實地調查,結合項目單位的資金管理情況,評價組認為:本項目預算(即投入目標)編制科學、規范、合理,預期績效目標申報完整,產出、效果類關鍵性指標清晰、明確、量化,投入與項目產出、效果目標匹配。預算執行率為100%,項目支出符合國家相關法律法規、財務管理制度等規定,且均在預算范圍內,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。建立了質量管理、財務管理等項目管理制度,并嚴格按相關制度執行。項目經濟效益、社會效益可持續影響及服務對象滿意度均達到目標值。
根據“優、良、中、差”的績效評價等級,評價工作組一致認為:20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的績效評價結果為“優”。
事前績效報告 篇4
根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求,我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價,自評得分96分,分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果匯報如下:
一、項目基本情況
20xx年,我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區,因規劃調整和業主認可度不高等原因,后經市同意進行了改造項目調整。后更改實施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。
一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米,2棟,涉及49戶,計劃總投資260萬元,實際中標金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬平方米,16棟,涉及674戶,計劃總投資1950萬元,實際中標金額18016642.97元,10月1日進場施工,現已完成施工合同量的100%。
二、項目主要成效
(一)關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目,整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全,小區秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴重,給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式,使小區面貌煥然一新,大力提升了居住品質。
(二)結合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠,因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出,使得老舊小區“破上加爛”,如拆除則業主當事人以各種理由阻撓,嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中,錦繡花園小區拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個,花架567個,晾衣架400個,鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處,共計1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個,花架295個,晾衣架107個,廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。
(三)結合物業管理,共同維護改造成果。老舊小區改造后及時把小區是否納入物業管理列入征詢意見的問題之一,由小區大多數居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式,強化對已改造小區的后期管理工作,盡可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業,建立長效管理機制,共同維護改造成果。
三、項目績效評價情況
績效評價指標設置:一級指標4個,二級指標12個,三級指標26個,總分值100分。一級指標分別為:1投入(15分),下設2個二級指標6個三級指標;2過程(25分),下設3個二級指標11個三級指標;3產出(35分),下設4個二級指標5個三級指標;4效果(25分),下設3個二級指標7個三級指標。現將相關得分情況自評如下:
1、投入(總分15分、評價得分15分)
(1)項目申報(5分)
①進行老舊小區整治改造事前摸排的(1分)
改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區多次召開業主座談會、積極爭取業主代表對老舊小區改造方案建言獻策,動員街道、社區干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發宣傳紙等方式等方式向小區業主發放了“兩封信”,即《致小區廣大業主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見,確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。
②根據摸排結果制定中長期工作規劃(2分)
20xx年金安區房產中心聯合各社區對金安區區城區老舊小區進行了摸底調查,結合各小區實際情況,將符合城鎮老舊小區改造項目的34個小區列入20xx-20xx年改造計劃,涉及戶數8385戶,涉及建筑面積92.67萬㎡,計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。
20xx年改造小區3個,分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。
③制定項目年度計劃和實施方案(2分)
金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》,我中心在細化表的基礎上,制定了項目年度計劃和實施方案,在具體項目實施過程中,嚴格按照合同工期要求,督促施工單位制定項目實施進度計劃,確保改造項目保質保量完成。
(2)資金管理(10分)
①按照財務管理要求,設置專賬核算,使用手續規范(4分)
我單位嚴格按照財務管理要求,在項目實施過程中,嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序,確保使用手續規范。
②制定保障資金安全及規范資金管理的措施或辦法(4分)
根據《六安市人民政府辦公室關于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實施意見》(六政辦秘[20xx]80號)文精神,按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關精神,從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規范。
③適時組織開展了資金專項督查(2分)
區財政局開展專項督查,切實保障資金安全及規范使用。
2、過程(總分25分、評價得分24分)
(1)項目實施(10分)
①項目實施程序規范性(2分)
我中心嚴格按照程序,在工程實施之前編制老舊小區改造項目建議書報區發改委進行立項審批,由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算,報區發改委進行審批。在此基礎上,要求屬地街道嚴格按照相關法律法規對改造項目開展招投標程序。其中,錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進行掛網招標,9月16號開標,10月1日進場施工,保證了項目的及時推進。
②實施過程監管到位(2分)
全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開工、完工等三個時間節點進行排進度,細化到月到天。要求施工現場每周報送工作進度及下周工作計劃。
加強施工質量監管,聯合區住建局共同下發了《關于加強老舊小區改造工程質量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號),落實各參建主體的責任,嚴格把控質量,對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵,我中心督促中市街道對已使用的產品全部鏟除并進行了清理,重新更換了合格產品,保證了施工質量。
③對項目進展情況及時監督管理、制定獎懲措施(2分)
今年,我中心先后邀請市、區老舊辦開展不定期實地督查12次,召開調度會10次,同時對督查結果及時通報,分析進度差欠原因,對未達到預期進度的項目實施街道發送工作提示函。在項目實施過程中,先后向三里橋街道發出工作提示函3次,向中市街道發出工作提示函2次。
④改造后的項目實施物業管理(4分)
改造完成后,三個小區分別同物業公司簽訂管理協議,約定權責,開展常態化管理維護。
(2)信息建設(10分)
①利用老舊小區整治改造管理信息系統,按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統,實時更新項目推進信息(3分)
利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統,實時更新項目推進信息。
②利用管理信息系統對項目有效監督管理(2分)
充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進行有效監督管理,對照管理信息系統相關時間節點,及時督促建設單位對工程質量進度進行調整,確保按時完工。
③每月3日前更新管理系統信息,上報上一月項目月度數據(3分)
每月收集工程建設過程相關數據,按時完成系統信息更新,及時上報項目月度數據。
④及時編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效(2分)
項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區改造的相關進度、資金等數據,并通過簡報、總結匯報等形式,及時上報具體做法和成效。
(3)管理創新(5分)
①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業管理、資金管理等方面推廣創新舉措(2分)
拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制,根據項目實施進度,按照資金撥付辦法及時撥付工程款。
一是財政資金支持,獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬元,發改委中央預算內資金691萬元。
二是充分發揮市場機制作用,通過購買服務、新增設施有償使用等方式,引導專業機構、社會資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁,無償建設,有償使用。
三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。
②注重吸收居民參與全過程監督,推行跟蹤審計制度(2分)
在街道項目辦設立業主反映問題接待日,充分聽取自改造以來所產生的問題,業主的合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進工作,盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見,并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位,對項目全過程進行跟蹤審計。
③整治改造工作過程中總結經驗,在全省進行經驗交流或推廣的(1分)
3、產出(總分35分、評價得分35分)
(1)目標任務完成率(20分)
年度目標任務3個老舊小區已全部完工。
(2)項目時限達標率(5分)
三個老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。
(3)項目質量達標率(5分)
三個老舊小區,涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗收合格。
(4)試點工作(5分)
擁有適老化項目,建筑節能改造項目。
4、效果(總分25分、評價得分22分)
(1)社會滿意度(10分)
小區改造前征詢群眾意見,改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見,暢通群眾反饋訴求通道,同時做好公示,改造后召開居民大會協商小區長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區群眾發放滿意度問卷,共發放問卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。
(2)社會效益(10分)
項目的實施,實現了雨污分流,提升了綠化水平,加強群眾對于生態環保的主動意識;開展了完善類改造,如設置無障礙設施,修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業用房等配套設施。
(3)新聞宣傳(2分)
項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發布、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳。
事前績效報告 篇5
根據《南江縣財政局關于開展20xx年部門、政策和項目支付績效評價的通知》(南財績[20xx]5號)文件要求,現將開展20xx年林業項目支出績效評價工作有關事項報告如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
1.縣林業局在項目管理中的職能。縣林業局主要職責是貫徹落實黨中央關于林業和草原工作的方針政策和省委、市委、縣委的決策部署,負責和組織全縣林業及生態保護修復的監督和管理工作;組織、協調、指導和監督全縣林業草原生態保護修復和造林綠化工作;負責森林火情監測預警、火災預防、督促檢查,指導全縣森林防火宣傳工作;負責全縣野生動植物資源的監督管理和病蟲害防治工作工作。
2.項目立項、資金申報的依據。根據上級主管部門下達任務進行項目預算和執行。
3.資金管理辦法。
按照《財政部國家林業和草原局關于印發<林業改革發展資金管理辦法>的通知》(財資環【20xx】36)號、《財政部國家林業和草原局關于印發<林業草原生態保護恢復資金管理辦法>的通知》(財資環【20xx】22)號、《四川省省級林業草原改革發展專項資金管理辦法》(川財資環【20xx】60號)相關要求進行項目管理和資金分配。
(二)項目績效目標
1.項目主要內容。
20xx年項目建設總投資7932,84.84萬元,其中:中央林業改革發展資金3951.4萬元,中央財政林業草原生態保護恢復資金3566.09萬元,省級林業草原改革發展資金415.35萬元。
2.項目績效目標。
根據預算績效管理相關要求和《林業改革發展資金管理辦法》、《林業草原生態保護恢復資金管理辦法》等相關規定,結合20xx年度財政林業項目資金下達情況,市林業局下達20xx年度財政林業項目資金績效目標。我局落實預算績效管理,做好預算績效監控工作,確保績效目標如期實現。
(1)中央林業改革發展資金總體目標:加強森林資源管護,落實納入森林資源管護補助的天保工程區65.0614萬畝,天保工程區外森林管護51.7459萬畝,國家級公益林森林生態效益補償101.3702萬畝;林業有害生物防治和監控1.2萬畝,進行森林火災預防。
(2)中央財政林業草原生態保護恢復資金總體目標:對天保工程實施單位人員社會保險給予補助,加強社會保障,確保林區和諧穩定;完善退耕還林政策給予補助0.3825萬畝,鞏固好退耕還林成果;對新一輪退耕還林任務給予補助7.5萬畝,改善水土流失,保障新一輪退耕還林任務落實,提高退耕農戶滿意度;選聘脫貧地區脫貧人口為生態護林員。
(3)省級林業草原改革發展資金總體目標:加強森林資源管護,落實省級公益林森林生態效益補償10.8089萬畝;推進高質量國土綠化;加強林業有害生物防治和森林火災預防。
3.項目績效目標分析。
20xx年度項目績效與年初預期績效目標一致,各重點項目設立依據充分,符合項目業務工作要求,目標設定切實可行,經費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開展嚴格按照相關規定執行,項目數量、質量完成較好,進度安排合理,具有良好的社會效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務管理制度健全,資金撥付審批程序合規,財務核算及時,會計信息真實,工作開展成效明顯,服務對象當事人雙方滿意度高,資金使用績效好。
二、資金計劃、到位及使用情況
(一)項目資金計劃、到位、使用情況
(二)項目財務管理情況
項目資金管理重點在抓總體、抓計劃、抓資金和抓財務管理等工作方面下功夫,結合項目特點不斷完善資金監管措施,完善相關資金管理辦法:一是嚴格項目和資金管理,嚴控項目成本費用,項目建設按程序實施,制定方案,嚴格按批復后方案實施,對項目實施中的種苗采購實行公開招標采購,對成本費用支出等項目實施全過程監管,規范資金管理程序,監督資金支付的合規性,嚴把項目管理關;二是惠民補助資金兌現項目,實行“一卡通”信息平臺管理,嚴把補助享受對象關,嚴禁虛報冒領、騙取套取、截留侵占、滯留、挪用、貪污私分、揮霍浪費等現象的發生。通過這一系列管理措施及手段,基本上杜絕了項目資金的違規違紀現象發生,總體上保障了項目資金的安全運行、合規使用、合理使用、正確賬務處理和會計核算,促進了項目資金使用效益的充分發揮。
三、項目實施及管理情況
項目從立項、編制方案、批復、任務分解、造價預算評審、政府采購、工程實施等環節,一律嚴格執行國家項目管理相關規定,并強化和落實了一系列管理措施,一是強化項目管理機構班子建設,重大項目成立了項目領導小組和工作班子,實行“一名領導、一個項目、一套專門班子”的領導掛聯項目責任制,為項目建設提供了組織保障。二是嚴格執行項目基本建設程序,林業項目計劃下達、任務分解、申請立項、造價預算評審、招投標、種苗采購等前期工作,一律實行民主決策、陽光操作、先報批后實施制度。杜絕了項目建設中的主觀性、隨意性,保障了項目按計劃、按批復、按程序組織實施。三是加強項目設計與施工現場管理,嚴格執行國家相關技術規程規范和標準,按照批準的實施方案和作業設計組織施工,杜絕施工的隨意性和盲目趕時間搶項目進度現象。對現有森林資源和新實施的各個林業項目,認真落實后期撫育管護責任制,確保造林和管護質量,努力鞏固項目建設成效。四是推行項目質量驗收制。按照“誰牽頭規劃,誰組織實施,誰負責驗收”的部門責任制原則,實行“誰驗收、誰簽字、誰負責”的責任追究制。各項目實施單位(林場、鄉鎮林業站)年度任務完成后,實行自查驗收制度。縣林業局由項目牽頭部門開展全面檢查驗收,對驗收合格的提交驗收報告,作為財務報賬和兌現工程款的基本依據。對工程質量不合格的,提出整改意見限期整改,直至達到驗收標準。通過以上行之有效的管理措施,杜絕了項目建設中的主觀性、隨意性,確保項目按計劃、按批復、按程序組織實施。
四、目標及績效完成情況
20xx年在牢固樹立并踐行“綠水青山就是金山銀山”的發展理念下,堅定“生態立縣、文旅強縣、綠色崛起、同步小康”發展思路,依托綠色生態優勢,加大綠色價值再造,大力發展生態林業、富民林業、民生林業、效益林業和平安林業。現將績效指標完成情況分析如下:
退耕還林補助政策兌現項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2697.81萬元,執行數為2697.81萬元,完成預算的100%。通過項目實施,增加了農民收入,助力扶貧,達到生態富民的目標,實現了綠水青山就是金山銀山。同時,改善了生態環境,促進了農業生產結構調整。
集體和個人所有公益林生態效益補償項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1579.22萬元,執行數為1579.22萬元,完成預算的100%。通過項目實施,生態效益補償和生態護林等資金的注入,惠及我縣9萬多戶林農,有效促進了林農增收,對助力脫貧攻堅,促進社會發展有極大的推動作用。同時改善了生態環境,水質量穩步提升,森林防護功能明顯加強。
天然商品林停伐管護補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數784.69萬元,執行數為784.69萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了國有林管護職工隊伍建設的穩定性,對保護現有森林資源、林業有害生物防治、弘揚生態文化、保障民生、構建完整的森林生態系統起到了積極的作用。
生態護林員補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數700萬元,執行數為700萬元,完成預算的100%。通過項目實施,精準帶動900余戶貧困人口脫貧和增收,既解決了貧困人口脫貧問題,又夯實了林草工作的根基,實現了脫貧攻堅和生態保護“雙贏”。
天保工程績效目標完成情況綜述。項目全年預算數1105.4萬元,執行數為1105.4萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了國有林職工隊伍建設的穩定性,增加了管護人員收入,維持了社會和諧穩定。
五、評價結論
20xx年度項目績效目標與年初預期績效目標一致,資金管理規范,項目管理到位,政策執行有力,有效發揮了財政資金的使用效益。項目組織實施和資金使用管理基本規范,取得了較好的生態、經濟和社會效益,項目績效目標自評得分91分。
六、存在的問題及建議
(一)存在的問題:
主要是項目開展中期自評及期末考評相結合的方式還存在一些差距,對項目的執行進度管理更新不及時,績效目標完成情況追蹤管理不徹底。
(二)建議
下一步我們將結合績效目標完成情況,嚴格執行預算績效管理,增強預算約束力,做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作,提高財政資金的使用效益,同時確保績效目標如期實現。
事前績效報告 篇6
根據省農機局、省財政廳聯合下發的《湖南省20xx—20xx年農業機械購置補貼實施方案》(湘農聯〔20xx〕67號)和《湖南省農業機械報廢更新補貼實施方案》(湘農聯[20xx]76號)文件精神,我局組織力量對20xx年-20xx年度農機購置補貼資金項目資金進行了績效評價,現將績效自評情況報告如下:
一、預算支出基本情況
(一)預算支出概況
為了加快轉變農業發展方式,提升農業綜合生產能力,推進農業機械化又好又快發展,自20xx年起,國家實施農機購置補貼政策,對購置納入補貼范圍的農機產品的農戶給予一定補貼。文件明確了補貼范圍、補貼標準、補貼對象,規定了補貼申報、公示、核實、審批、發放等程序,明確了縣市區政府主管領導為補貼實施與監管的第一責任人。
20xx年,省財政下達我區國家農機購置(報廢)補貼資金為670萬元(湘財預[20xx]278號)(包含:20xx年實際撥付資金501.103萬元,20xx年前農機購置補貼累計結轉資金106.687萬元)下達20xx年農機購置補貼省級累加補貼資金為84.96萬元和裝備技術創新研發資金40萬元,裝備技術創新研發項目正在實施中(湘財農指[20xx]107號),合計754.96萬元。
20xx年,赫山區共受理農機購置補貼申請771份,結算資金1345.2789萬元,補貼機具822臺,受益農戶471戶,分五批次進行結算。
20xx年,赫山區共受理農機報廢補貼申請178份,結算資金133.78萬元,補貼報廢農機具178臺,受益農戶136戶,分兩批次進行結算。
綜合上述資金規模和結算情況,20xx年我區農機購置補貼和農機報廢補貼資金兩項缺口616.1009萬元。為此,20xx年12月,省財政提前下達我區20xx年農機購置補貼資金853萬元(湘財預[20xx]380號),我區用此資金對20xx年缺口的616.1009萬元農機購置補貼和農機報廢補貼進行了打卡支付,補貼資金1479.0589萬元全部支付到位。
(二)預算資金使用管理情況分析
1.預算資金到位情況分析。
根據省、市批復項目資金文件財政及時下達了資金指標。赫山區農機事務中心根據本區實際情況制定了項目資金管理制度及相關文件。進一步規范資金管理行為,提高資金使用效益,促進農村農業機械化發展。
2.項目資金執行情況分析。
赫山區農機事務中心嚴格按照省、市、區對農機購置補貼及農機報廢補貼的文件精神要求執行補貼發放,無隨意調整和變更現象。上級財政部門直接將補貼資金下撥到區財政部門國庫股統一管理,農財股設立補貼資金明細賬戶進行單獨核算。農機、財政部門按規定程序對補貼資金審核后,由財政部門通過“一卡通”直接發放到農戶。
3.項目資金管理情況分析。
赫山區農機事務中心嚴格按照上級要求嚴格管理農機購置補貼和報廢補貼資金,設置專賬,資金撥付均通過湖南省財政惠民惠農一卡通系統撥付,由財政全程參與監督。所有補貼對象及購機詳細情況均在湖南省購置補貼信息專欄實行公開公示,對撥付的每筆資金同步在互聯網+監督等平臺公示補貼資金內容,所有補貼資金撥付使用全程透明化,公開化。資金管理做到合規、安全。
二、績效評價工作情況
1.前期準備:我中心領導對績效評價高度重視,根據《湖南省20xx—20xx年農機購置補貼實施方案》要求,要求把這項工作當成農機部門的頭等大事來辦,年初農機購置補貼指標下達之后,我局立即通知全區各鄉鎮和定點補貼經銷商,開始啟動補貼申請受理工作,按照省局的通知要求在區農機局補貼辦受理補貼,確保不出現任何差錯。
2.組織過程:我中心建立研究決策機制。區政府成立了由分管農機工作的副區長任組長,政府辦、農機、財政、經管等相關部門參加的農機購置補貼工作領導小組,并制定資金使用計劃、補貼范圍、補貼對象、重點推廣機具種類等重要事項,經農機購置補貼工作領導小組集體研究確定,認真制定了符合赫山區特點的實施方案,區政府進行了嚴格審核。同時建立目標管理機制。層層簽訂目標責任書,細化任務,明確責任,形成一級抓一級、層層抓落實的工作格局。對薄弱環節機具進行了重點扶持。還建立了責任追究機制。“誰辦理、誰負責,誰核實、誰負責”。責任追究覆蓋補貼申請、審核與審批、公示與核實、監管與督查、檔案管理等全過程。完善相關制度法規,做到追究倒查責任機制有章可循,研究制定了《赫山區農業機械購置補貼監督管理辦法(試行)》。針對“自主購機、定額補貼、縣級結算、直補到卡”的工作要求,赫山區農機局局長在全區農機補貼工作會議上進一步強調了要嚴格補貼程序,明確了政策公示、受理申請、對象確認、機具登記核實、資金兌付等重點環節的具體工作內容及時間安排,在補貼工作的具體操作中,從接受農民申請資格確認、張榜公示、確定補貼對象、補貼信息系統錄入、發放補貼指標通知書、人機合影、機具核實、建立補貼工作檔案等環節,嚴格按照補貼操作流程做到一個步驟不少,一個環節不缺,一個程序不減,公開透明,陽光操作,切實把每個環節的工作做好做實。確保了農機購置補貼工作更加科學、合理、透明,使補貼過程更加規范。為了使農機購置補貼政策做到家喻戶曉、人人皆知,區農機部門采取各種形式進行了深入宣傳。一是通過會議宣傳。召開農機補貼專題會議,有效擴大了農機補貼工作的社會影響。二是開展了農機購置補貼宣傳月。組織多臺宣車深入到鄉鎮,通過掛圖、展板、發放宣傳資料、面對面講解等形式宣傳農機購置補貼政策和操作流程,全區共印發各種宣傳資料8000余份。三是在赫山區政務公開信息網上建立農機補貼專欄及時公布《20xx-2020年農機購置補貼實施方案》、實施范圍、補貼目錄、補貼標準、補貼程序、享受農機補貼的農戶信息等相關農機購置補貼政策資料。加強監管。我中心把監管工作作為重中之重來抓,嚴防違法違紀行為的發生。防止違規違紀案件發生。同時我中心加強牌證管理。對享受農機購置補貼的8.8千瓦以上拖拉機、聯合收割機要求農戶必須到當地農機監理部門進行注冊登記,納入安全監管,對大額資金和超機具臺數進行嚴格審批,經過調查確有需要,經購機補貼辦或領導小組簽字同意后,方可申辦補貼。由購機者自主選擇經銷商和補貼機具。要對區域內外生產同一品目機具的企業一視同仁,不得采取不合理政策保護本地區落后生產能力。廣泛接受社會監督,積極處理群眾投訴。通過在赫山區政務公開信息網上公布縣農機補貼咨詢投訴電話,廣泛接受群眾監督,并對投訴、舉報認真做好記錄,做到有訴必應,有訴必查、有問題必糾。加快資金結算進度。為進一步加快農機購置補貼實施進度,赫山區農機購置補貼項目辦公室采取有效措施,由各鄉鎮補貼受理點核實人員按照機具核實要求,深入農戶,逐一嚴格審核確認購機戶身份證、發票號、經銷企業核實表、機具的品牌型號、出廠編號、發動機號等資料信息與購機戶所購農機具是否一致,確保簽字手續完備,內容填寫真實完整,確保所有信息一致完善。在鄉鎮核查之后,區農機局組織人員對部份機具進行了復核,確保購機的真實性。并及時辦理補貼機具入戶核實及材料匯總等工作,及時報送結算材料,并積極與財政部門溝通協商,加快結算進度。
三、預算支出主要績效及評價結論
農機購置補貼的實施,促進了農業機械的廣泛運用,加大了企業投入,加快新產品的創新、研發和生產,促進了農業機械化產業發展。補貼政策的實施,補貼資金促使農民購買新機具,使用新機具,減輕了勞動量,提高了生產效率,使農民走上了致富之路,群眾滿意度100%,生態環境的改善,農民群眾的幸福指數提高。本著實事求是的原則,根據資金績效評價體系和績效檢查情況,本單位對20xx-2021年農機購置補貼項目資金進行了自評,自評得分97分。
四、績效評價指標分析
1.產出指標完成情況分析
(1)數量指標
20xx年,農機購置(報廢)補貼資金年度指標為670萬元,20xx年農機購置補貼853萬元,省級累加補貼資金年度指標為84.96萬元,20xx年實際完成為農機購置(報廢)補貼資金1388.951萬元,省級累加補貼資金90.1079萬元,共支付1479.0589萬元。裝備技術創新研發項目正在實施中待驗收,支付預計在20xx年10月底項目驗收后。
(2)質量指標
按照上級要求,保證質量,完成了20xx年農機購置補貼任務,農機購置補貼822臺,農機報廢補貼178臺,補貼驗收合格率100%。
(3)時效指標
根據農機購置補貼要求,對于資料完整,完全符合補貼要求的補貼戶,我中心已把農機購置補貼資金及農機累加補貼項目補貼款100%支付到位。做到了資金的及時發放。
(3)成本指標
項目支出控制在批復預算范圍內。
2.經濟效益完成情況分析
(1)經濟效益:帶動了農民購機的積極性,減輕了農民購置農機資金不足的壓力;大大提升了我區農業機械化率,到20xx年底,赫山區農業綜合機械化率達到83.67%;帶動社會資金4252萬元。
(2)社會效益:農機購置補貼的實施帶動了農機產業的發展,為農機產銷企業注入了資金和政策支持,繁榮了農機行業;帶動了農民購機的積極性,減輕了農民購置農機資金不足的壓力;大大提升了我區農業機械化率,大幅降低農民的勞動強度,大大提高農民的勞動效率,節約了勞動力成本,助力脫貧攻堅,一些貧困戶通過購買收割機、無人植保飛機等農業機械外出作業創收,擺脫了貧困。農機購置補貼的實施,促進了農業機械化快速發展,大大降低了農業生產勞動強度,提高了勞動生產率,充分調動了農民的生產積極性,穩定了糧食生產面積,促進了糧食增產高產。同時,農業生產成本明顯下降,一方面,農機購置補貼政策直接降低了農民生產資料投入成本和用工成本;另一方面,農民將土地流轉到規模經營戶,取得一定的流轉收入,大量農村勞動力從繁重的體力勞動中解放出來,轉至城鎮打工或自主創業,其收入遠高于種田農民收入。
(3)生態效益:高能耗農用機械的報廢,減少了廢氣的排放,減少了田土和大氣污染,施肥機的使用,精準投入化肥使用量,減少了對環境的污染,改善了生態環境,為改善生態環境發揮了積極作用,生態效益明顯。
五、存在的問題和下一步還需改進的措施
(一)農機購置補貼各部門、各環節之間的協調工作還有待加強,個別工作人員服務意思還有待提高,影響了補貼資金及時打卡到戶。
(二)個別鄉鎮農機工作人員工作不夠細,有工作馬虎和能力水平不足的情形。從各鄉鎮上交的購機補貼檔案資料情況看出,有的鄉鎮檔案資料存在著簽字不到位、資料不齊、錄入信息錯誤等情形。甚至個別鄉鎮農機專干不會電腦打字,基本的電腦知識都不會。
(三)農機購置補貼出現申請量顯著減少的情況。受糧食價格暴跌、部份常用農機擁有量飽和、補貼額度降低、機具價格高等等因素的影響,今年的農機購置補貼申請量明顯低于去年。
(四)鄉鎮農機部門人員有限,經費不足。農機購置補貼申報、公示、審核等均由鄉鎮農機部門負責,工作繁雜,且有較強的專業性、政策性。現行購機補貼申報手續繁多,部分申報項目要上門核實。目前,鄉鎮農業部門職責較多,農機工作者一般鄉鎮僅有1人,且年齡趨于老化,每年工作經費僅0.5—1萬元,存在因人員、經費不足,工作不到位現象。
六、有關建議
為了更好的開展農機購置補貼工作,建議:
1、加強對經銷商的監管。對列入購置補貼范圍的農機產品,要限定最高售價,加強檢查監督,嚴厲打擊借機抬價,損害農民利益的行為。
2、提高鄉鎮農機部門保障水平。適當增加鄉鎮農機部門工作人員和工作經費,確保各項工作能按要求完成,不影響資金的及時撥付。
七、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
事前績效報告 篇7
一、政策(項目)基本情況
1.項目背景
為加快推進縣城城鎮化補短板強弱項工作,國家發展和改革委員會發布《關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知》,《通知》中明確建設領域,即圍繞市政公用設施提擋升級,推進市政交通設施、市政管網設施、配送投遞設施、老舊小區更新改造和縣城智慧化改造等基礎市政設施建設。
雞東縣實行集中供熱前,各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱,在實行集中供熱過程中,都是利用各小鍋爐房進行改造做為供熱分配站,所以一大部分二級供熱管網都是使用的原有供熱管網,這部分供熱管網使用年限均達到 15 年以上,最長使用的達到 20 年以上,腐爛銹蝕嚴重,泄漏嚴重,亟需對這部分管網進行全面更換改造。
雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目就是基于遇上原因提出的。
2.項目概況
雞東縣 20xx年供熱老舊管網改造項目,預計總投資3734.99萬元,改造供熱管網9.09公里,其中一級網3.87公里(14處),二級網5.22公里(22處),項目建設內容包括:
(1)改造 14 處老舊一級網供熱管網,其中:
①廢舊市場-市場東0號站,管徑為DN200,溝長50米;
②站前路肛腸醫院向南-銀峰大街縣社處,管徑為DN300,溝長137米;
③站前路肛腸醫院向西-5號熱力站,管徑為DN200,溝長47米;
④嘉興園北門振興大街-嘉興園內17號熱力站,管徑為DN250,溝長33米;
⑤振興大街礦鐵處-金地嘉園熱力站,管徑為DN250,溝長59米;
⑥雙擁廣場-法院住宅樓北側11號熱力站,管徑為DN250,溝長63米;
⑦中心大街怡園小區南門-怡園家居熱力站管徑為DN250,溝長140米;
⑧勞動大廈穿越南華大街-鑫鑫公寓小區內10號熱力站,管徑為DN250,溝長169米;
⑨城建路向西-進修學校院內,管徑為DN200,溝長53米;
⑩實驗幼兒園沿振興大街-城建路,管徑為DN700,溝長100米;
城建路沿中心大街南側-質量監督局院內18號熱力站,管徑為DN250,溝長160米;
污水處理廠西側-荷蘭城,管徑為DN600-DN100,溝長1925米;
雙吉大廈7號站-激光路新科技樓處,管徑為DN200,溝長95米;
熱電廠西門沿國鐵振興大街-0號站,管徑為DN700,直埋敷設溝長310米,架空敷設單管530米;
一級網設計供回水溫度110°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa,熱力管道采用自然補償和有補償直埋敷設方式和架空敷設方式,補償器選用套筒補償器設置井室;工作壓力≤1.0MPa;工作溫度:供水≤110℃,回水≤50℃。固定墩與檢查室凈距在0.8-1m之間,固定墩與折角焊口凈距在0.5-0.8m之間。管道閥門應選用優質鋼制閥門,熱力管道關斷閥采用焊接球閥,泄水閥、放氣閥采用焊接球閥,其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。
(2)改造 22 處老舊二級網供熱管網,其中:
①供電2號樓向西-公路管理站,管徑為DN150-DN100,溝長170米;
②繁榮路-工會樓,管徑為DN100,溝長65米;
③運管綜合樓院內5號熱力站-四百,管徑為DN200-DN40,溝長170米;
④嘉興園17號熱力站-文工團樓,管徑為DN200-DN65,溝長301米;
⑤城中小區9號熱力站-銀峰小區原規劃處,管徑為DN150-DN100,溝長142米;
⑥二中院內14號熱力站-銀豐鄉綜合樓總控閥門井,管徑為DN125-DN100,溝長92米;
⑦交通大廈熱力站處-鑫海歌廳,管徑為DN150-DN125,溝長155米;
⑧雙吉大廈7號熱力站-新科技樓,管徑為DN200,溝長105米;
⑨雙吉大廈7號熱力站-老科技樓總控閥門井,管徑為DN150,溝長83米;
⑩家樂園2號熱力站-陽光家園分配站,管徑為DN200-DN65,溝長204米;
鑫鑫公寓10號熱力站-建安公寓總控閥門井,管徑為DN150-DN80,溝長138米;
鑫鑫公寓10號熱力站-迎賓廣場總控閥門井,管徑為DN200-DN40,溝長112米;
邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門井,管徑為DN100-DN80,溝長205米;
邊防熱力站-計生委綜合樓,管徑為DN150-DN125,溝長56米;
法院住宅北側11號熱力站-東風社區,管徑為DN125-DN100,溝長144米;
牌坊廣場,管徑為DN150-DN50,溝長307米;
糧食局4號站-糧庫家屬樓,管徑為DN125-DN80,溝長66米;
銀豐街大市場-移動公司,管徑為DN250-DN100,溝長261米;
金地家園,管徑為DN200-DN65,溝長680米;
沈煤集團中心,管徑為DN200-DN80,溝長1312米;
沈煤集團中學,管徑為DN150-DN100,溝長360米;
銀豐大街閥門井-翰林一期,管徑為DN250,溝長80米。
二級網設計供回水溫度70°C/50°C管道;設計壓力1.0MPa,熱力管道采用自然補償敷設方式。管道閥門應選用優質鋼制閥門,熱力管道關斷閥采用焊接球閥、泄水閥、放氣閥采用焊接球閥,其允許工作溫度應≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。
二、事前績效評估有關情況
(1)事前績效評估的思路
根據《中華人民共和國預算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(雞發〔20xx〕10號)和《雞西市財政局關于印發<市本級支出政策和項目事前績效評估管理暫行辦法>的通知》(雞財發〔20xx〕9號)等有關規定。對“雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目”進行事前績效評,其重點是評估項目該做還是不該做,主要解決的是財政支持與否的問題。
(2)事前績效評估采取的方式、方法以及實施流程
本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會參與事前績效評估,對專業問題給予咨詢建議及指導;在項目設計階段召集建設單位、設計單位、熱力公司、預算編制單位、財審單位相關人員開展座談,了解政策和項目情況,集中收集各方意見和建議等多種方式對項目開展事前績效評估。
三、事前績效評估內容及結論。
(一)立項必要性
項目建設的必要性主要體現在以下幾點:
①雞東縣現狀供熱管網老舊,已不能滿足規范要求;
②項目的建設是改善居民生活水平,提高城市基礎設施建設,加快城市發展;
③項目的建設是改善區域投資環境、促進區域經濟發展的需要。
論證結論:本項目通過管網改造,將解決現狀供熱管網老舊導致的跑冒滴漏現象,從而改善區域的供熱效果,改善居民生活水平,提高基礎設施建設水平,進而加快雞東縣城市發展。故該項目的建設是十分必要的。
投入經濟性
本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會;在項目設計階段召集建設單位、預算編制單位、財審單位相關人員開展座談,對投入經濟性方面開展評估。
論證結論:本項目投入產出比合理,成本測算充分,成本控制措施科學有效等。
績效目標合理性
圍繞市政公用設施提擋升級,推進市政管網設施改造等基礎市政設施建設,確保雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目順利實施。
論證結論:項目績效目標清晰明確,與相關規劃、計劃相符,績效目標和指標設定科學合理、與現實需求相匹配,績效指標細化、量化、完整、可衡量、可考核,預期績效顯著等。
籌資合規性
本項目建設資金來源主要為省財政廳一般債劵資金和政府資金。
論證結論:項目的建設符合國家政策要求,屬于財政支持范圍,符合財政事權與支出責任相適應的原則,資金規模、資金支持方式和資金分配依據科學合理,財政資金來源和渠道明確,資金規模未超出財政可承受能力,不容易引發債務風險,資金籌集行為合法合規,資金投入產出與預期績效目標相符。
實施可行性和可持續性
通過對項目的社會影響分析、項目與社會的互適性分析、項目的社會風險分析、社會效益分析四個方面的社會評價可知,項目所在區域的社會環境現狀較好,資源豐富。通過本項目的建設,可以改善人居環境,一定程度上促進區域經濟的發展,提高人民的生活舒適度,加強當地居民的精神文明建設,推動社會主義新農村建設。不同利益群體、當地組織機構和文化經濟條件都適應項目的建設。具備人員配備、技術支撐、所需資源等政策和項目實施的保障條件,建設單位、設計單位、項目管理單位、監理單位、施工單位等各部門配合分工清晰明確,通過采取適當有效的措施可以規避社會風險,保證項目的可持續性。
論證結論:項目具有可實施性及可持續性
四、總體結論
綜上,經過對新項目成本效益分析及有關部門專家評估論證,本項目立項必要性充分、投入產出比較高、績效目標明確合理、籌資合規、實施可行性及可持續性高,評估結論為建議予以支持。
其他需要說明的事項和相關建議
縣級部門及所屬單位和縣級財政部門根據國家和省市有關規定,結合財政運行狀況及部門和行業相關發展規劃等政策內容,運用科學、合理的評估方法,從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、籌資合規性、實施可行性和可持續性等方面,對雞東縣20xx年供熱老舊管網改造項目進行客觀、公正的評估。事前績效評估報告適用于雞東縣財政局縣本級支出政策和項目決策
附件或相關佐證材料。
事前績效報告 篇8
為加強財政支出績效管理,建立科學、規范的財政支出績效評價體系,強化支出責任,提高資金配置效率和使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)、《衡陽縣財政局關于開展20xx年度績效評價工作的通知》(蒸財績〔20xx〕2號)精神,受衡陽縣財政局委托,湖南天翼有限責任會計師事務所組織人員成立績效評價組,對衡陽縣住房和城鄉建設局(以下簡稱“縣住建局”)實施的20xx年老舊小區改造項目支出進行了績效評價。現將評價情況報告如下:
一、項目基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,踐行以人民為中心的發展理念,以提升居民生活品質為出發點和落腳點,按照“先基礎后完善、先功能后提升、先地下后地上”的原則,把老舊小區綜合改造提升作為城市有機更新的重要組成部分,結合未來社區建設和基層社會治理,積極推動老舊小區改造,努力把老舊小區打造成居住舒適、生活便利、整潔有序、環境優美、鄰里和睦守望相助的美麗家園,讓人民住的更舒適,生活更幸福。
2、項目管理單位基本情況
項目主管單位為衡陽縣住房和城鄉建設局(人民防空辦公室)是衡陽縣人民政府工作部門,為正科級,人民防空辦公室與住房和城鄉建設局合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱。
項目實施單位為衡陽縣住房保障中心,為衡陽縣住房和城鄉建設局所屬副科級公益一類全額撥款事業單位,主要負責全縣保障性住房建設、棚戶區改造、老舊小區改造、農村危舊房改造、人居生態環境建設和村鎮建設管理工作。
(二)績效評價項目內容及范圍
1、績效評價項目內容
(1)20xx年老舊小區改造項目政策情況。包括設立項目資金的政策依據是否充分、績效目標是否設置準確、科學;政策實施的環境和條件是否發生了變化;是否出現了適用范圍相似或相近的政策、可否歸并或整合。
(2)20xx年老舊小區改造項目管理情況。包括項目資金管理辦法制定情況;項目資金主管部門內部是否實現了統一管理。
(3)20xx年老舊小區改造項目資金使用情況。包括資金使用單位財務制度是否健全、會計核算是否規范、資金管理是否嚴格,是否按計劃使用資金,是否按時、按質、按量完成項目覆蓋率,有無資金缺口或結余,有無超比例撥付行為,有無擠占挪用或套取資金等現象。
(4)20xx年老舊小區改造項目績效情況。根據現場評價取得的資料,圍繞績效目標,通過橫向比較、縱向分析、問卷調查等方式,對項目資金使用的經濟性、公平性、效率性、效益性和實施效果的可持續性進行評價,實事求是,全面準確反映項目資金使用的績效水平和預期目標實現程度,并針對存在的問題提出改進措施和政策性建議。
2、項目對象和范圍。
(1)績效評價的對象:20xx年老舊小區改造項目。
根據項目合同,項目主要改造內容為:樓道改造、消防通道改造、道路提質改造、小區停車位規劃給排水設施改造、電力線路、照明設施改造、燃氣設施等。
(2)項目范圍:20xx年老舊小區改造項目的完成情況、項目資金投入后的運行情況、項目實施后產生的績效情況。
(三)項目績效目標
20xx年老舊小區改造項目包含在《中央財政城鎮保障性安居工程補助資金用于城鎮老舊小區改造》績效目標中,總體績效目標為完成52、6076萬平方米老舊小區改造計劃,改造老舊住宅4,645戶,改造221棟,改造小區79個。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
1、通過對20xx年老舊小區改造項目的績效評價,了解和掌握項目實施的具體情況,評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效,及時總結項目管理經驗,完善項目管理辦法,提高項目管理水平和資金的使用效益。
2、促使項目承擔單位根據績效評價中發現的問題,認真加以整改,及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標并加強項目管理,提高管理水平,同時為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。
(二)績效評價原則
作為第三方機構,本著客觀公正、科學規范、績效相關、公開透明的原則,采用全面評價和重點評價相結合,現場評價與非現場評價相補充的方法,對項目進行綜合評價。在評價過程中,結合被評價單位的實際情況,實施了包括聽取情況介紹、收集和核實相關材料、檢查財務會計賬簿及憑證、綜合分析等一系列工作程序,在全面了解單位項目的情況的基礎上,形成項目支出績效評價結論。
(三)績效評價依據
《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)
《財政部關于印發〈項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(財預〔20xx〕10號)
《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發〔20xx〕10號)
《湖南省財政廳關于印發〈湖南省預算績效目標管理辦法〉的通知》(湘財績〔20xx〕6號)
《湖南省財政廳關于印發〈湖南省預算支出績效評價管理辦法〉的通知》(湘財績〔20xx〕7號)
《衡陽縣人民政府辦公室關于印發<衡陽縣城鎮老舊小區改造實施方案>的通知》(蒸政辦發〔20xx〕20號)
《衡陽縣財政局關于開展20xx年度績效評價工作的通知》(蒸財績〔2022〕2號)
衡陽縣住建局編報的項目資金績效評價所涉及的項目審批文件、項目實施計劃等相關資料。
(四)評價指標的設置及劃分標準
1、評價指標。本次績效評價指標體系主要參照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)文中《預算支出績效評價共性指標體系框架》進行設置。(評價指標體系詳見附件1)。
2、評價等級。本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式,依據湘財績〔20xx〕7號相關規定,總分設置為100分,等級劃分為四檔,其分別為:90分(含)—100分為“優”;80分(含)—90分為“良”;60分(含)—80分為“較差”;60分以下為“差”。
(五)績效評價方法
1、評價方式。本次評價工作包括案卷研究、資料收集、座談交流、實地核查、問卷調查等績效評價工作方法。主要采取全面評價與重點評價相結合、現場勘查與非現場評價相結合、調查問卷與實地訪談相結合的方式。
2、評價方法。為了保證評估工作的科學性,評價小組在開展績效評價工作時,主要采用的方法如下:
(1)成本效益分析法。是指將投入與產出、效益進行關聯性分析的方法。
(2)公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等方式進行評判的方法。
(六)評價工作流程
本次績效評價工作主要分為前期準備、評價實施和形成報告三個階段。具體情況如下:
1、前期準備階段。衡陽縣財政局與湖南天翼有限責任會計師事務所組建20xx年老舊小區改造績效評價組。收集本次績效評價相關資料,2022年5月26日赴衡陽縣住建局調研,了解項目預算資金及使用情況,制定績效評價工作方案。
2、評價實施階段。2022年8月9日,評價組前往衡陽縣住建局,開展實地調查,通過聽取情況介紹、現場訪談、查證復核、問卷調查等方式,全面了解項目支出情況;并對現場掌握的有關信息資料進行分類、整理和初步分析。
3、形成報告階段。2022年8月,評價組對評價對象的績效情況進行全面的定量、定性分析和綜合評價,按照規定的文本格式和要求撰寫項目支出績效評價報告,經事務所內部質量審核后,形成評價報告初稿,提交縣住建局和縣財政局征求意見,根據反饋的意見對初報告進行修改完善,形成績效評價報告終稿。
三、項目資金管理及使用情況
(一)項目資金籌措
20xx年老舊小區改造項目資金來源于中央補助資金2,096萬元,省級資金185萬元,合計2,281萬元。
(二)項目資金分配
20xx年老舊小區改造項目實際分配2,281萬元。
(三)資金收支情況
衡陽縣根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。
截止2022年7月縣財政局的指標單金額為1,570萬元,縣住建局根據指標單共支付建設項目資金1,252萬元,配套資金140萬元,剩余178萬元指標縣財政局未支付。
(四)現場評價抽取情況
評價組隨機抽查了咸水、保安、江口三個片區進行實地走訪核查。從抽查情況看,實地核查與改造內容一致。但也發現,咸水村片老舊小區項目尚未完工。
四、資金主要績效
20xx年老舊小區項目,共改造79個小區,改造面積52、6076萬平方米,惠及221棟4,645戶居民,對老舊小區進行樓道改造、消防通道改造、道路提質改造、小區停車位規劃給排水設施改造、電力線路、照明設施改造、燃氣設施等改造,解決了多年的損毀失修,配套功能嚴重滯后等問題,老舊小區改造從設計、施工方面提升綠化水平,有助于提升群眾生態、環保意識。在老舊小區改造過程中通過基礎設施再完善,設施功能再提升,安全管理再加強,較好的改善了居住環境,提高了所在小區的房屋價值,改善了居民的居住環境,改造后群眾滿意度較高,使群眾深切感受到政府通過老舊小區改造整治所帶來的紅利和關懷,切實為人民群眾提供了一個舒心美好的家園。
五、評價指標分析
根據《衡陽縣住建局20xx年老舊小區改造項目績效評價指標體系及評分表》(附件1),從投入、過程、產出和效益三個維度對指標體系中各個指標進行分析說明。
(一)決策情況分析(滿分15分,得分13分)
1、項目立項決策(滿分6分,得分6分)
(1)立項依據充分性(滿分3分,得分3分)
項目立項均符合法律法規、相關政策、符合《衡陽縣城鎮老舊小區改造規劃(20xx—2035)》發展規劃,且有相關的文件依據,立項依據充分,貼合老舊小區改造需要。
(2)決策程序規范性(滿分3分,得分3分)
項目主管部門與項目實施單位做到了按照《湖南省20xx年度重點民生實事城鎮老舊小區改造實施方案》和《衡陽縣城鎮老舊小區改造實施方案》來進行項目決策,經過可行性研究并通過了衡陽縣發展和改革局批復,制定了單個項目的實施方案,完成了每個項目的初步設計,并于項目開工前,對項目現狀進行了入戶調查,確定了財評評審投資上限值。項目決策程序規范。
2、績效目標(滿分5分,得分5分)
(1)績效目標合理性(滿分2分,得分2分)
項目設有績效目標且與實際工作內容具有相關性并與投資額或資金量相匹配。
(2)績效指標明確性(滿分3分,得分3分)
項目績效目標細化分解為具體的績效指標,指標值清晰、可衡量且年度任務數與計劃數對應。
3、資金分配(滿分4分,得分2分)
(1)預算編制科學性(滿分2分,得分0分)
項目未進行預算編制。
(2)資金分配合理性(滿分2分,得分2分)
20xx年老舊小區改造項目79個項目分為8個包分別由對應的施工單位進行實施,資金根據對應工程量進行分配,資金分配額度相對公平合理,與實際相適應。
(二)過程情況分析(滿分25分,得分17分)
1、資金管理(滿分15分,得分8分)
(1)資金到位率(滿分4分,得分0分)
根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。財政局對住建局實際支出情況進行指標支付,截止2022年7月份,指標金額為1,570萬元,資金執行率為68、82%。
(2)預算執行率(滿分4分,得分1分)
截止2022年7月份,衡陽縣住建局指標數為1,570萬元,支出數為1,392萬元,預算執行率為88、66 %。
(3)資金使用合規性(滿分7分,得分7分)
從抽查項目看,20xx年老舊小區改造全部用于小區改造。
2、組織實施(滿分6分,得分6分)
(1)管理制度健全性(滿分2分,得分2分)
20xx年6月16日,衡陽縣人民政府辦公室關于印發《衡陽縣城鎮老舊小區改造實施方案》的通知(蒸政辦發〔20xx〕20號),該辦法對工作目標、改造范圍、改造內容、改造計劃申報等進行了解釋。
項目單位制定了《衡陽縣安居工程改造專項資金管理辦法》、《衡陽縣老舊小區改造施工管理制度》,具有相應的業務和財務管理制度,相關制度合法合規完整。
(2)制度執行有效性(滿分4分,得分4分)
項目單位各項制度執行情況較好。
3、績效信息(滿分4分,得分3分)
(1)信息報送(滿分3分,得分3分)
項目單位按質報送老舊小區改造項目相關信息包括績效目標、績效自評等預算績效信息。
(2)公開公示(滿分1分,得分0分)
項目單位未按時按質將績效目標、績效自評等信息公開公示。
(三)項目產出和效益分析(滿分60分,得分57分)
1、項目產出(滿分30分,得分30分)
(1)實際完成率(滿分12分,得分12分)
20xx年老舊小區改造項目拆分為8個項目,其中7個項目于2022年3月份完工驗收,衡陽縣咸水村老舊小區及配套基礎設施建設項目(一期)未完工,合同簽訂完工時間為2022年12月22日。
(2)完成及時率(滿分10分,得分10分)
20xx年老舊小區改造項目分為8個項目進行實施,其中2個項目合同簽訂完工時間為2022年1月份,5個項目合同簽訂完工時間為2022年2月份,1個項目合同簽訂完工時間為2022年12月份。項目按照合同約定時間完成,因春節期間和疫情原因,目前已完成工的7個項目均在2022年3月份完成驗收。
(3)質量達標率(滿分8分,得分8分)
已完成項目經縣住建局驗收合格。
2、項目效益(滿分30分,得分27分)
(1)經濟效益(滿分6分,得分5分)
通過老舊小區改造整體提升了小區內建筑物的居住價值和商業價值,對促進社會經濟發展起了積極作用;項目實施期間將需要大量的建筑、物流、建材、咨詢設計等服務,提供了當地乃至外來務工人員的就業機會,有利于居民獲取更多的就業機會,增加收入,也實質上帶動區域價值上升。通過外部環境和基礎設施改造,拉動居民改善家居條件,有利于拓展內需、促進消費。
(2)社會效益(滿分8分,得分7分)
對居民、社會、政府、投資企業都將產生較好的社會效益。項目的建設直接社會效益是居住環境的改善,提高小區居民的生產、生活質量。通過對小區改造,改善了小區的居住環境和公共服務設施,提升了小區的公共服務均衡性,并且有利于節約資源消耗和構建和諧社會,增強城市文化,提升城市形象。
(3)可持續影響(滿分6分,得分5分)
老舊小區改造通過改造小區房屋屋面、外立面,同時改造小區內管道及線路,樓梯口墻面清除墻面廣告重新粉刷,樓梯扶手重新刷漆等,為居民日常生活提供了一個干凈、整潔、舒適的環境,并充分尊重居民的生活習慣、行為特點以及環境心理的需求,從居民的行為習慣來規劃合適的空間環境,為項目區以及整個衡陽縣的居民提供了一個親切舒適的休閑、交往、居住的場所。老舊小區改造后可充分利用其建筑使用功能以使其在可用年限內最大程度發揮作用,符合新時代可持續發展要求,順應時代趨勢。
(4)社會公眾或服務對象滿意度(滿分10分,得分10分)
滿意度方面,共向服務對象和社會公眾發放30份問卷調查,總滿意度99、99%。滿意度高,達到了預期效果。
六、評價結論
通過書面評價環節與現場評價環節,綜合縣住建局提供的佐證材料和現場核查結果,對照《衡陽縣20xx年老舊小區改造項目績效評價指標體系及評分表》,衡陽縣住建局20xx年老舊小區改造項目總體良好,綜合評價得分為87分。其中,投入13分,過程17分,產出及效果57分。
按照《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)規定,綜合評定等級為“良”。
七、存在的主要問題
(一)款項結算不及時
根據《關于提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕317號)、《下達20xx年中央財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕72號)、《關于下達20xx年省級財政城鎮保障性安居工程專項資金的通知》(湘財預〔20xx〕213號)獲得20xx年城鎮保障性安居工程改造資金2,281萬元,其中:中央資金2,096萬元,省級資金185萬元,由省財政將資金直接撥付至衡陽縣財政局。財政局對住建局實際支出情況進行指標支付,截止2022年7月份,指標金額為1,570萬元,資金執行率為68、82%。
(二)績效管理待加強
績效目標、績效自評等績效信息未能及時進行公開公示。
(三)可研報告投資估算與實際投入金額差額較大
可行性研究報告中八個項目投資估算為6,425、68萬元,實際投入金額為2,281、00萬元,投資估算與實際投入差異較大的主要原因為對老舊小區改造內容進行了調整,導致投資金額也進行了調整。
八、有關建議
(一)加強資金管理
加強20xx年老舊小區改造項目資金管理,及時跟進資金到位及撥付情況。
(二)加強績效管理
衡陽縣住建局要進一步筑牢績效理念,切實把預算績效管理貫穿部門全部資金,對標補缺,相關績效信息按規定予以公開公示。
(三)嚴謹項目投資估算
加強項目前期調研工作,做好工程投資估算工作。嚴謹細致的前期調研工作是做好項目建設的前提,可研報告要科學嚴謹。投資估算要貼合實際,具有可操作性。
事前績效報告 篇9
一、項目概況
(一)政府戰略規劃或目標。
按照省財政廳、民政廳和市財政局、民政局要求,巨鹿縣民政局與財政局,分別對我縣20xx年養老服務體系建設工作活動聯合開展了績效評價,全面評價了我縣20xx年開展城鄉養老服務體系建設的情況,包括養老服務體系建設完成目標任務情況、補貼資金收入、支出和結余情況等。
(二)單位工作目標。
依據《邢臺市“雙創雙服”活動領導小組辦公室關于落實邢臺市20xx年20項民生工程的通知》要求新增養老機構床位20xx張,改造康復護理型床位1500張,新建社區日間照料服務站(點)158個以上,增強養老服務能力。為了解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂,讓經濟困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助,實現我縣老人老有所養,老有所依,老有所樂,老有所為的目標。
(三)工作活動(項目)基本情況。
1、工作活動(項目)背景資料。簡要說明項目名稱、主要內容、主要解決的問題、項目實施依據、資金分配及歷年安排情況;
為促進養老服務體系建設,我們確定了養老服務體系建設的崗位目標,按要求設置了管理、會計、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪咨詢、管理等崗位,崗位職責與績效目標設置明確,特別最細化、量化了崗位職責與績效目標,明確年度目標與半年目標,具體到每個月要干什么、做什么。增強了工作的操作性。在機制建設上,建立健全并嚴格執行相關管理制度,落實項目建設目標責任制,規定業務工作由社會福利事務股負責,建設補助資金的撥付與使用則由財務股負責,實行業務與財務兩條線制度,確保資金管理規范高效。
2、工作活動(項目)的可行性、必要性、有效性及其論證過程。
1、扎實推進民生實事項目。深入推進關愛居家困難老年人的服務工作,巨鹿民政智慧中心養老服務拓展至全縣各鎮,讓更多的高齡老人享受政府購買的助老服務,切實提升老 年人的幸福指數,每季度對服務工作進行分析評估,確保財政 資金安全高效地運用到老人服務上。
2、整合閑置資源,對適合養老的閑置場所,加大扶持和培育社會力量興辦養老機構力度。
3、進一步加大醫養結合型養老機構的建設及體制機制改 革。我們將和縣衛健委聯合,對有能力的養老機構設立醫務室或診所,實行醫保定點和結算。創新“政府引導+市場服務”模式,加快推進公建民營改革,統一引進和培育一批有理念、有能力、有實力的養老機構專業運營團隊,推進全縣養老機構連 鎖化、專業化、品牌化運營,拓展服務功能,提升服務品質,讓老人享受有尊嚴、專業化的養老服務。
二、工作活動(項目)績效目標和指標設定情況
(一)工作活動(項目)總目標、年度目標設定情況。
年度績效目標搞好養老服務體系建設工作,解決好經濟困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂。
(二)工作活動(項目)績效指標設定情況。
1.科學性:隨著我國老齡化程度日益加劇,養老問題受到日益關注,我國《中國老齡事業發展十二五規劃》明確提出,“建立以居家為基礎、社區為依托、機構為支撐的養老服務體系”,而社區養老,目前主要依賴老年人日間照料中心作為載體。所以,老年人日間照料中心的建立,是國家政策鼓勵和資金大力支持的事業,充分體現了黨和政府對城鄉老年人的重視和關愛。
2.合理性:我國是目前世界上老年人口最多的國家,人口老齡化速度非常快,呈現出發展迅速、規模巨大、持續時間長的特點,到20xx年,老年人口總量將超過4億,老齡化水平達到30%以上。人口預期壽命也將提高到79.3歲;20xx年后將進入穩定的重度老齡化階段,老齡化水平基本穩定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇,勢必導致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續擴大,日常專業照料的需求量大且功能要求越來越高。而由于家庭規模小型化和空巢老年家庭的增多,單純依靠家庭和子女解決這一問題的傳統養老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養老服務體系的建設,國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要明確提出了到20xx年每千名老人擁有30張養老床位的具體指標。社區日間照料中心設施建設標準的出臺,將是完成這一重要任務的基礎依據和必要的技術保障。實現我縣老人老有所養,老有所依,老有所樂,老有所為的目標。重度失能老人護理補貼制度建立普及率(%)≥90%,扶助資金到位率=100%,經濟困難高齡失能半失能老年人保障率(%)=100%,接受補貼對象的滿意度(%)≥95%。日間照料服務站數量≥17個。
三、工作活動(項目)實施績效管理情況及取得成績
(一)計劃制定和落實情況。說明是否制定詳細可行的工
作活動(項目)實施計劃,是否按實施計劃具體落實。
從項目的經濟性和效率性來看,項目建設支出都控制在預算內。從項目的可持續發展性來看,為社區老年人提供休閑娛樂、康復保健、配餐送餐等日間照護服務,是開展居家養老服務的有益補充,也是實現老年人就近養老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運營后,將居家養老和社區服務二者有效結合,使更多的老年人足不出戶在社區就能得到貼心周到的生活服務照料,深受社區的歡迎,社會效益明顯。
(二)執行績效監控情況。說明工作活動(項目)執行中績效信息收集利用和執行中績效管理情況。
為保障社會養老服務體系工作開展,巨鹿縣堅持“黨政主導、社會參與、全民關懷”的工作方針,以“適用實用,切合實際,穩步推進”為工作要求,大力推動城鄉養老服務體現建設,初步形成了以居家養老為基礎、社區養老為依托、機構養老為補充的城鄉養老服務體系。通過政策的制訂、落實、宣傳,為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質量的提高都起到了很大的作用,為全縣形成尊老、敬老、愛老良好氛圍提供了保障,社會效益明顯,社會反饋較好。
(三)資金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實和實際支出等情況。
20xx年本年收入61.23萬元,按照規定的時間全部撥付到位。支出資金61.23萬元,完成資金實用率的100%,主要用于建設日間照料服務站建設及設備等。
(四)績效管理制度建設及執行情況。說明工作活動(項目)績效管理制度建設和執行情況。
召開提高養老機構服務質量專項行動部署會,開展養老機構服務質量專項行動大檢查,重點檢查安全生產等五大方面,下發整改通知書,各養老機構都開展了自查和檢查,建立養老服務機構服務質量監督、信用體系,形成長效機制。
(五)風險管理情況。如果工作活動(項目)實施中存在影響績效目標實現的風險因素,說明處置預案和處置情況。
通過細化醫養結合具體措施,健全醫療保險機制,對符合條件的養老機構內設醫療機構,優先納入醫保定點。完善老年護理保障制度。統籌配置養老和醫療設施,大力發展養醫結合型養老服務機構,緩解老年護理供需矛盾。
四、工作活動(項目)績效自評情況
(一)工作活動(項目)自評組織情況。
為促進養老服務體系建設制度化、規范化,我們制定了《巨鹿縣養老服務體系建設實施意見》、《巨鹿縣實施“醫養一體、兩院融合”養老模式的實施辦法》《巨鹿縣養老機構質量建設實施方案》等文件與制度,嚴格執行相關項目管理制度。在項目信息化管理系統上,我們依托民政部養老系統,安全、方便、有效的報送相關養老服務體系建設信息,做到了信息報送及時準確。在項目的資金投向和結構,項目申報等工作上,堅持財務規劃一體謀劃,分步實行了原則,即項目申報與資金管理堅持財務負責,業務歸口辦理。確保項目申報符合資金管理辦法等規定。
(二)工作活動(項目)評價結果。
本項目資金補助的17個社區老年人日間照料中心,在專項資金的分配、使用和管理等方面都嚴格實行專款專用,專賬專戶。省民政廳下發《關于加強全省城鄉社區老年人日間照料中心項目建設和管理工作的通知》,加強日間照料中心項目規范化管理,保障項目的有效實施。項目落實情況良好,基本能完成項目指標,綜合評價得分85分。績效評價等次為良好。
五、工作活動(項目)存在的問題、改進工作的意見及建議
(一)工作活動(項目)實現績效目標過程中存在的問題。
服務內容單一,專業化程度沒有,根據抽查情況看,已開始運作的也只是提供娛樂休閑方面服務,尚不具備提供醫療、護理、康復、心理慰藉等專業化服務能力。服務人員服務水平也較低。
(二)工作活動(項目)實施中改進意見及措施。
1、建議制定一個完整的日間照料中心建設標準,落實日間照料中心建設用地等問題,加大財政資金投入力度,同時監督資金使用效率;
2、引入社會資源和社會資本,提高專業化服務能力和運營經費保障能力,適當考慮市場化運作模式,使其可持續發展。
(三)建議。
20xx年預算時仍需繼續保留的專項資金,為社會化社區日間照料中心的運營提供部分資金保障,支持居家和社區養老服務發展。
事前績效報告 篇10
一、基本情況
(一)政策背景和目標。
根據《綿陽市貫徹落實省環境保護督察組反饋意見整改方案》(綿委發【20xx】78號)和《平武縣環境保護委員會辦公室關于確保環保問題整改按期完成的函》(平環委辦函【20xx】8號)、《平武縣發展和改革局關于平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告的批復》(平發改農經【20xx】293號),因原廠址緊鄰場鎮周邊的居民分布較多,原屠宰場生產過程中未對噪聲、廢棄(鍋爐煙氣、惡臭)、廢水進行有效治理,對周邊居民造成了較明顯的影響,同時污水經場鎮區污水管網排放,造成區域地表水質的污染。有利于改善周邊居民的生活生活生產環境,有利于改善生態環境,促進環境可持續發展,增加就業崗位,有利于周邊牛羊養殖業的發展。由平武縣光大國有投資(集團)有限公司組織實施平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目。
(二)資金安排使用情況。
20xx年,平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設總投資20xx.11萬元。平武縣光大國有投資(集團)有限公司申請平武縣地方政府債券資金用于完成平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改。
二、評價結果
(一)工作開展情況。
1.評價目的。
按照項目立項、投入、績效目標、實施方案、籌資方式等五類指標,對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷。評價資金使用的科學性、合理性和有效性,分析存在的問題,提出完善資金管理的制度機制、提升資金使用效益的相關建議,為以后年度相關決策提供參考依據。
2.步驟方法。
我局組成績效評價小組,按照前期準備、報告撰寫兩個階段,組織實施項目績效評價工作。收集項目文件資料、細化評價指標及評價標準,通過匯總整理,定量和定性分析形成評價結論,經過復核和交換意見后,形成績效評價報告。
3.決策依據。
(1)《綿陽市貫徹落實省環境保護督察組反饋意見整改方案》(綿委發【20xx】78號)
(2)和《平武縣環境保護委員會辦公室關于確保環保問題整改按期完成的函》(平環委辦函【20xx】8號)、
(3)《平武縣發展和改革局關于平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告的批復》(平發改農經【20xx】293號)
(二)績效評價情況。
從總體上看,該項目績效目標合理,決策依據充分,項目補助方式科學合理、規范有序,項目的實施能進一步改善周邊居民的生活生活生產環境,有利于改善生態環境,促進環境可持續發展,增加就業崗位,有利于周邊牛羊養殖業的發展。經評價小組討論確定評價總得分為72.00分。
4.項目的成本控制制度
未見平武縣光大國投公司的內部控制手冊,成本制度不完善不可操作。本項總分5分,本項得分0分。
投入的經濟性總分25分,實際得分20分。
(三)績效目標的可行性
1.目標的完整性
20xx年8月底前,完成對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改,有利于改善周邊居民的生活生產環境,及周邊牛羊養殖業的發展。項目目標有概括性、相對宏觀的文字描述。但無具體的績效指標三級指標,指標不值明確。本項總分5分,本項得分2分。
2.目標的準確性
未設置績效目標。本項總分10分,本項得分0分。
3.目標量化
未設置績效目標。本項總分10分,本項得分0分。
4.指標值測算
《可行性研究報告》中平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設投資估算表根據國家和行業標準預計完成投資總額20xx.11萬元;測算標準合理。本項總分10分,本項得分10分。
績效目標的科學性總分35分,實際得分12分。
(四)實施的可行性
1.項目論證充分
根據平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告,該項目事前經過了必要的可行性研究和集體決策。經論證可行。本項總分4分,本項得分4分。
2.項目計劃完整
根據可行性研究報告中工程建設方案、施工合同以及計劃項目完成時間期和施工進度網絡或橫道圖等相關資料,施工單位為四川智盛祥和建筑有限公司,測繪單位為四川省宏泰測繪有限公司,四川北極星水利工程設計有限公司對項目進行了行洪論證與河勢穩定評價報告書、項目取水水資源論證報告書、建設項目工程水土保持方案報告表的編制。計劃24個月完成對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目,項目計劃占地面積約1955平方米,總建筑面積約2187平方米,其中牛羊圈約200平方米,牛羊屠宰加工廠房約720平方米,冷凍倉庫約540平方米,辦公樓488平方米,配套附屬設施約239平方米,另建設廠區所需道路、綠化、管網、大門、圍墻、化糞池、擋土墻、防洪堤等附屬設施。項目有完整的計劃;項目計劃完整詳細、子項目計劃內容清晰。本項總分6分,本項得分6分。
實施可行性總分10分,實際得分10分。
(五)預算的合理性
1.預算匹配
《可行性研究報告》中金藏溝牛羊屠宰場遷建項目建設投資估算表根據國家和行業標準預計完成投資總額20xx.11萬元。項目預算按照項目任務測算結果編制,且與績效目標匹配。本項總分5分,本項得分5分。
2.編制準確
根據金藏溝牛羊屠宰場遷建項目可行性研究報告中建設投資估算表,分為第一部工程費用、第二部分工程建設其他費用、第三部分基本預備費,各部分又細分為具體建設項目和相關費用且經濟科目使用準確。項目細化編制,并按相應經濟科目編制預算。本項總分5分,本項得分5分。
預算的合理性總分10分,實際得分10分。
三、存在的主要問題
(一)平武縣光大國有投資(集團)有限公司未制定內部控制手冊,無相應的措施及辦法,成本制度不完善不可操作。
(二)平武縣光大國有投資(集團)有限公司未對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改項目未設置項目的績效目標。
四、項目建議
(一)平武縣光大國有投資(集團)有限公司應及時制定內部控制手冊,或相應措施及辦法,有利于項目具體實施和成本的管控。
(二)平武縣光大國有投資(集團)有限公司應及時對平武縣金藏溝牛羊屠宰場遷建項目遷改項目設置項目的績效目標有利于資金的合理規范的使用,項目的順利實施完工。同時有利于相關部門對項目的監督和檢查。
事前績效報告 篇11
一、項目概況
農村危房改造是一項惠及千家萬戶的民生工程,市委市政府將其列入了全市十大“重點民生實事”項目之一。農村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象,市、縣配套資金用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
二、績效目標設定及指標完成情況
(一)省住建廳下達任務。20xx年,省住建廳分兩批下達農村危改任務16971戶,第一批任務8167戶,第二批任務8804戶,已到位中央和省級補助資金35411.6萬元。赫山區、資陽區任務1829戶,按2500元/戶的標準,市級配套資金182.9萬元(1000元/戶),區級配套資金274.35萬元(1500元/戶)。用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
(二)民生實事任務。今年我市重點民生實事任務為9250戶,今年安化縣脫貧摘帽,省下達任務7791戶須全部完成,其他區縣(市)完成第一批任務3757戶,此項工作已全面完成,并經市統計局和市重點民生實事辦公室評估認定。
(三)工程建設進度。第一批任務8167戶,10月份已全部完工,竣工率100%。第二批任務8804戶于8月份下達,要求年內全部開工,年內竣工4768戶,其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底,全年任務已開工16936戶,占任務數的100%,竣工16301戶,占全年任務應完工數的126%。其中赫山區竣工1231戶,占全年任務應完工數的172%,資陽區竣工521戶,占全年任務應完工數的104%。
三、具體工作措施
(一)壓實工作責任。及時制定了《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》,建立了局長總負責、分管領導具體抓、村鎮建設科承辦的工作機制,按照脫貧攻堅項目總體要求,將目標任務分解到區縣(市)、相關部門,層層壓實了農村危改責任。積極做好與市民生實事辦、市扶貧辦、市財政局、市發改委、市民政局、市殘聯、市統計局等部門的協調溝通配合,形成工作合力。
(二)嚴格審核把關。堅持農村危改對象確定 “四原則”,嚴格執行農戶自愿申請、村民會議或村民代表會議民主評議(公示)、鎮級審核(公示)、縣級審批(公示)的程序進行對象確定,建立臺賬,堅決杜絕關系戶、權利戶,把好對象入口關。同時通過電視、網絡,舉辦培訓班等方式,將農村危房改造的政策要求、審批程序等進行廣泛宣傳,切實提高村民知曉率、申請率,增加透明度和群眾知曉度,并將審批結果在各級政府門戶網公示,自覺接收群眾監督。
(三)嚴格質安管理。按照省、市相關文件要求,嚴格規范危改工程建設程序,明確了工作流程、操作要求、工作責任落實、工程質量安全等事項。指導和督促區、縣(市)住建部門、鄉鎮管理機構,落實對農村危房改造三次上門(改造前、改造中、改造后)核查、不定期進行質量安全監督檢查,整改存在的問題,確保了全年農村危改未發生質量安全事故,工程質量安全達到標準要求。
(四)完善臺賬資料。嚴格實行一戶一檔、批準一戶、建檔一戶。建立農戶紙質檔案資料模板,規范入檔內容,建立健全農戶檔案信息錄入制度,確保農戶檔案及時、全面、真實、完整、準確錄入信息系統。
(五)落實配套資金。根據《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》要求,市級財政對兩區任務進行配套,市、區縣(市)原則上每戶配套不少于2500元,用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施危房改造。市住建局、市財政局聯合下發了《關于認真落實20xx年農村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關于認真落實20xx年第二批農村危房改造縣級財政配套資金的通知》,督促配套資金落實。20xx年,市、區縣(市)配套資金已全部到位。
(六)認真督促檢查。堅持對農村危改每月一調度、每季一督查、半年總結、年終考核工作機制,及時掌握危改進展情況,采取全面督查與重點督查相結合,對進度慢、基礎弱的區、縣(市)跟蹤督辦。
四、農村危房改造績效自評
按照項目支出績效自評指標,由赫山、資陽兩區對20xx年度全市農村危房改造工作在項目決策、項目管理、項目績效三個方面進行了自評,對二級指標、三級指標進行了具體細化、量化,逐項進行了自評打分(具體見附表)。
五、存在的問題和困難
一是危改任務仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據省住建廳安排,要求在20xx年底,全面完成4類重點對象危房改造任務,在任務下達和補助資金等方面,需上級部門大力支持。
二是補助資金仍由差距。我市農村危房改造戶均補助標準雖然較往年有大幅提高,但是補助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元,其領取的補助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題,我市通過差異化補助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式,解決貧困戶實際困難。
六、下一步工作安排
(一)服務脫貧攻堅大局。深刻領會脫貧攻堅戰略布局重大意義,圍繞農村危房改造是全省住建系統近兩年工作中心的要求,服務市委市政府全市脫貧攻堅工作部署,進一步增強政治意識、責任意識和大局意識,把圍繞中心抓落實作為首要任務,切實發揮作用,為全面實現貧困戶“住房安全有保障”目標作出貢獻。
(二)強化責任落實。明確年度工作任務,細化工作內容、具體措施、階段目標和完成時限,下大力氣狠抓主體責任落實,形成一級抓一級、層層抓落實、責任全覆蓋的工作格局。加強協作配合,市住建局是牽頭部門,負責指導、統籌、協調農村危房改造工作,民政、財政、扶貧和殘聯等市直相關部門、區縣(市)以及鄉鎮分別為責任主體和工作主體,承擔各自工作責任。
(三)突出重點工作。完成年度目標任務,關鍵要抓好重點環節。突出抓好存量危房核查、規范審核審批程序、嚴格控制建房面積、強化農房質量安全管理、加強資金配套和嚴格資金撥付、開展農村危房改造領域作風問題專項治理等重點工作。
(四)加強監督檢查。開展經常性的工作調度和監督檢查,糾正錯誤,彌補不足,促進工作有序開展。對工作不扎實、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區縣(市),予以全市通報并約談區縣(市)住建局負責人。
事前績效報告 篇12
根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號)和九江市德安縣財政局關于開展20xx年項目支出績效評價的相關通知,我局對20xx年林政執法工作經費、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業有害生物防治5個項目支出進行績效評價,自評價平均98.6分。現將績效評價情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目概況。
根據20xx年預算安排德安縣林業局項目總工作經費299.56萬元,項目實施主體為德安縣林業局。分別為1、林政執法工作經費100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業有害生物防治46.56萬元。
(二)項目資金來源及使用情況
德安縣林業局局林政執法工作經費100萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用90.32萬元;苗圃管理8萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用8萬元;森林防火20萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用3.77萬元;森林資源管理125萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用125萬元;林業有害生物防治46.56萬元,資金來源主要為德安縣財政資金(上年結轉結余),實際使用46.56萬元。
(三)項目績效目標
總目標:德安縣林業局在縣委、縣政府的正確領導和上級業務主管部門的精心指導下,以推深做實林長制為總抓手,統籌推進林業改革發展各項任務,著力建設好、保護好、盤活好、利用好綠水青山,全力推進德安林業高質量發展。
年度目標:
1、認真履行職責,發揮林業執法在服務和林業發展中的職能作用,堅持依法行政,廉政行事,全面提升執法能力和效率,有力地打擊侵害林業的違法行為,維護森林資源的安全,保護生態建設的成果。
2、保障苗圃場改制后機構內的在職、退休人員和遺屬生活,確保苗圃機構正常運行。
3、履行森林防火主體責任與行業管理責任,多措并舉,嚴防森林山火,做到守土有責,守林盡責。
4、履行森林資源監測主體責任與行業管理責任,完全縣森林資源日常監測工作;完成更新全縣森林資源一張圖;進一步加強林長制工作。
5、完成我縣11個鄉(鎮、場)、2.98萬畝松材線蟲病除治目標。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
通過實施績效評價,掌握20xx年德安縣林業局項目工作經費項目資金使用的經濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險。
(二)績效評價原則、依據、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則,按照財政部印發《項目支出績效評價管理辦法》(財預[20xx]10號)、德安縣林業局項目工作經費項目相關文件的要求,結合本項目的具體情況,進行項目支出績效自評。評價指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標三個方面,具體見附件。
(三)績效評價工作過程。
1、成立績效自評組,掌握專項資金基本情況,提請相關股室準備績效評價資料;
2、德安縣林業局自評報告。
三、績效評價指標分析及評價結論
項目一:林政執法工作經費,總分值100分 ,得分99分。
(一)評價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分9分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算100萬元,實際使用90.32萬元,預算執行率90.32%,得分9分;
2、產出指標,總分值61.9分,得分61.9分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分22.56分
(2)質量指標,合格率100%,得分22.48分;
(3)時效指標,得分11.24分;
(4)成本指標,得分5.62分。
3、效益指標,分值22.48分,得分22.48分。
4、滿意度指標,分值5.62分,得分5.62分。
(二)績效評價價結論
德安縣林業局林政執法工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數99分,績效評價結果為“優”。
項目二:苗圃管理項目,總分值100分 ,得分100分。
(一)評價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算8萬元,實際使用8萬元,預算執行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值60分,得分60分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分20分
(2)質量指標,合格率100%,得分20分;
(3)時效指標,得分10分;
(4)成本指標,得分10分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值10分,得分10分。
(二)績效評價價結論
德安縣林業局苗圃工作經費使用方向符合相關規定,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。
項目三:森林防火項目總分值100分 ,得分94分。
(一)評價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算20萬元,實際使用3.77萬元,預算執行率18.85%,得分4分;
2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分35分
(2)質量指標,合格率100%,得分15分;
(3)時效指標,得分10分;
(4)成本指標,得分5分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值5分,得分5分。
(二)績效評價價結論
德安縣林業局森林防火工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數94分,績效評價結果為“優”。
項目四:森林資源管理項目總分值100分 ,得分100分。
(一)評價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算125萬元,實際使用125萬元,預算執行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分30分
(2)質量指標,合格率100%,得分20分;
(3)時效指標,得分10分;
(4)成本指標,得分5分。
3、效益指標,分值20分,得分20分。
4、滿意度指標,分值5分,得分5分。
(二)績效評價價結論
德安縣林業局森林資源管理工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。
項目五:林業有害生物防治總分值100分 ,得分100分。
(一)評價指標分析
1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:
預算執行率,分值10分。年初預算46.56萬元,實際使用46.56萬元,預算執行率100%,得分10分;
2、產出指標,總分值48分,得分48分,其中:
(1)數量指標,實際完成值100%,得分18分
(2)質量指標,合格率100%,得分18分;
(3)時效指標,得分6分;
(4)成本指標,得分6分。
3、效益指標,分值36分,得分36分。
4、滿意度指標,分值6分,得分6分。
(二)績效評價價結論
德安縣林業局林業有害生物防治工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。
四、偏離績效目標的原因和改進措施
整體看來,我局所有項目未偏離績效目標,實現年初制定目標。但部分項目資金執行率未達到100%,以后嚴格按照有關規定,制定科學、有效的專項資金管理辦法,確保專項資金專款專用。嚴格按使用進度使用,嚴格會計核算,確保資金使用安全及時。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
德安縣林業局20xx年預算項目自評表和自評報告,已在我局公開欄公示,自覺接受社會監督。
事前績效報告 篇13
根據《亳州市20xx年度住房保障工作目標管理績效考核辦法》(亳住保組〔20xx〕4號)要求,我局認真對照考評細則,對我局危房改造改造工作實施情況進行了自查,現將自查情況報告如下:
一、基本情況
20xx年省級下達我縣農村危房改造任務190戶,目前190戶危房改造任務數已全面竣工。按照“六類重點人群”應改盡改、動態清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
二、各考核指標實施情況
(一)“監督管理”指標完成情況(得6分)
20xx年以來,我局聯合民政局、鄉村振興局、財政局印發了《利辛縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》,對農村危房改造任務進行了分解,明確了補助對象,補助標準,申報程序。
印制了《20xx年農村危房改造審批流程圖》,采取多渠道進行政策宣傳,通過網上公示、鎮村廣播、入戶宣傳、等方式加強政策宣傳,提高基層政策知曉率、執行力。
我局6月22日組織全縣23個鄉鎮分管領導參加省廳召開的農村低收入群體住房保障政策解讀,農村房屋安全隱患鑒定暨相關建筑工匠技術培訓會;7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉鎮領導班子成員、鄉村振興服務站站長、村(社區)書記就住房安全保障實施方案進行政策解讀;9月18日召開20xx年農村危房改造建筑工匠培訓會,本次培訓涵蓋了全縣23個鄉鎮的鄉村建設工匠、鄉村建設管理人員400余人,對農村危房改造政策要求和農村建房圖集推廣應用、建筑施工安全、建筑工程施工技術等內容對全體學員進行了詳細講授和專業化培訓。
我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作,加強施工現場巡查與指導監督,嚴格執行《住房城鄉建設部辦公廳關于印發農村危房改造基本安全技術導則的通知》(建辦村函〔20xx〕172號),確保改造后的房屋符合安全要求。
(二)“工程實施”完成情況(得25分)
20xx年省級下達我縣農村危房改造任務190戶,目前190戶危房改造任務數已全面竣工。按照“六類重點人群”應改盡改、動態清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
堅持“戶申請、村評議、鄉鎮審核、縣級審批”,規范危房改造對象的審核審批,規范危房改造對象的審核審批,強化責任落實,將補助對象基本信息和審查結果按照相關程序在村務公開欄公示。
危房改造完工后,驗收工作由我局牽頭組織,鄉鎮、村等有關人員參加。
(三)“質量監督”指標完成情況(得20分)
縣局專門抽調了村鎮股、質建站、設計院等股室(單位)專業技術人員,組成農村危房改造技術指導組,指導全縣農村危房改造工作。特別針對農村危房的鑒定分類、質量安全、竣工驗收等工作開展指導,進一步提高農村低收入群體基本住房的規范性、安全性和可靠性。同時,各鄉鎮引導農戶建房選擇有資質的施工單位或經過培訓的施工隊,鼓勵農戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業部門技術指導同時。下發了安徽省農房設計圖集,圖集設計充分考慮舒適、經濟、實用等要求,供農戶改造時選用。危房改造竣工后,我局及時組織相關部門、鄉鎮、村等有關人員參加,驗收重點包括補助對象確定、工程質量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。
(四)“信息管理”指標完成情況(得15分)
20xx年以來,我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關媒體平臺采用。如:省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調研農村危房改造和農房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮:危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網報道《利辛縣開展農村危房改造驗收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。
每月及時統計上報改造進度,及時將20xx年危房改造信息錄入全國農村危房改造信息系統,紙質檔案與系統錄入信息一致。補助對象基本信息和審查結果舉報電話按照相關程序在村務公開欄及網站進行公示,接受監督投訴。
(五)“作風建設”指標完成情況(得30分)
20xx年農村危房改造工作未發現補助資金未落實打卡發放、克扣、吃拿卡要、優親厚友、虛報冒領等問題。無省、市危房改造專項督查問題通報或督辦。
(六)“績效評價”指標完成情況(得4分)
已制定年度任務績效評價文件,及時公開評價結果,形成自評報告。
三、績效自評結果
綜上所述,我縣按計劃完成20xx年度農村危房改造目標任務,資金執行到位,使用高效,管理規范,項目產出效果明顯,自評為“優秀”。
事前績效報告 篇14
根據區政府重點工作安排和金安區民生工程要求,我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區改造項目開展了自查自評績效評價,自評得分96分,分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行。現將績效評價自評報告結果匯報如下:
一、項目基本情況
20xx年,我區原實施的安徽國防科技職業技術學院家屬區和皖西大市場住宅區,因規劃調整和業主認可度不高等原因,后經市同意進行了改造項目調整。后更改實施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個項目。
一建綜合樓建筑面積0、7萬平方米,2棟,涉及49戶,計劃總投資260萬元,實際中標金額2590306、2元,已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7、3萬平方米,16棟,涉及674戶,計劃總投資1950萬元,實際中標金額18016642、97元,10月1日進場施工,現已完成施工合同量的100%。
二、項目主要成效
(一)關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區項目,整體環境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全,小區秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴重,給業主生活帶來不便。經過對小區進行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統、進行綠化廣場景觀設計等方式,使小區面貌煥然一新,大力提升了居住品質。
(二)結合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠,因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續“車庫”、業主私自搭建儲藏室等問題較為突出,使得老舊小區“破上加爛”,如拆除則業主當事人以各種理由阻撓,嚴重影響小區整體居住環境。我中心按照文件要求在實施老舊小區改造前對業主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專項拆除行動中,錦繡花園小區拆除違建93處,拆除面積2269、8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個,花架567個,晾衣架400個,鐵門1個。九墩塘新村小區目前拆除違建25處,共計1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個,花架295個,晾衣架107個,廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。
(三)結合物業管理,共同維護改造成果。老舊小區改造后及時把小區是否納入物業管理列入征詢意見的問題之一,由小區大多數居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業管理公司及業主自治等方式,強化對已改造小區的后期管理工作,盡可能實現物業管理從無到有、從簡易到專業,建立長效管理機制,共同維護改造成果。
三、項目績效評價情況
績效評價指標設置:一級指標4個,二級指標12個,三級指標26個,總分值100分。一級指標分別為:1投入(15分),下設2個二級指標6個三級指標;
評價結論:本項目績效目標基本明確,預算執行合理,項目產出質量、時效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價格的情況;過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高,相關文件中對改造內容范圍不夠明確具體,工程未及時結算,設計合同尚未簽訂補充協議的情況;項目產出方面存在未進行檔案驗收的情況;項目效益方面存在安全隱患風險,生態效益還需要進一步提升,社區長效管理機制尚待健全。
四、項目產出及績效
(一)項目產出情況
本項目工作計劃實施率為100%,房屋修繕總體完成率為90、61%,室外工程總體完成率為92、39%,其他設施修繕總體完成率為92、2%;本項目質量等級達到規定的質量等級標準,實施過程中未發生過質量事故,驗收文件完整、合規、歸檔及時,但未進行檔案驗收;本項目未超出概算,各標段均及時完工,但共有11個標段發生變更,總體變更發生率為7、81%。
(二)項目實現的效益
1、社會效益—居民居住環境改善情況
本項目改造后收到了3個小區的錦旗,改造期間未發生過媒體負面報道、通報等情況。但是,發現13個小區均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題,易產生公共安全隱患。
2、生態效益—生態環境改善情況
本項目新設置垃圾桶1036個,滿足天津市垃圾分類的規定;但綠地率約為12、44%,綠地率偏低。
3、可持續影響—促進社區長效管理體系的形成
本項目實施完成后計劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區住建委未提供相關合同,老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。
4、服務對象滿意度
經調查,本項目主管部門總體滿意度為97、78%,居民總體滿意度為95、68%。
五、存在的主要問題
(一)預算測算費用過高,客觀性有待提高
評價組對比分析了合同、概算書中各標段工程費用,合同總金額為26279、37萬元,概算為59279、76萬元,概算測算的費用普遍高于合同價格。
以一期工程中地質家園為例,部分概算測算費用高于合同價,二期工程中新保樓小區也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數據和合同數據差別懸殊。
(二)抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低
本項目批復概算為63500、12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元,均已到位;抗疫特別國債資金以外的資金應到位47495、12萬元,實際到位13159萬元,資金到位率偏低,為27、71%。
(三)《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化,制度不健全
本項目實際施工范圍包含戶內窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍,居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。
(四)項目實施過程中部分制度執行不規范
1、本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產管理局,后期項目委托單位為區住建委,但委托單位發生變更后未簽訂補充協議。
2、項目實施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學技術研究、技術改造和重要設備更新等項目進行驗收、鑒定前,應當由該項目主管部門的檔案機構對其檔案管理進行指導,并對檔案進行驗收”的規定,進行檔案驗收。
3、本項目共14個標段,竣工驗收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務規則》(中華人民共和國財政部令第81號)第二十八條“竣工價款結算一般應當在項目竣工驗收后2個月內完成,大型項目一般不得超過3個月”的規定,應在20xx年3月31日進行結算。但截至20xx年9月30日,本項目尚未開展結算工作。
4、本項目采光窗更換材質為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶材質(塑鋼窗)不一致。
(五)前期調研工作不充分,導致總體變更發生率大于5%
本項目共14個標段,其中有11個標段發生變更,總體變更發生率為7、81%。發生變更原因包括:業主不同意改造、業主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。
(六)可視化對講門利用率不高,易造成安全隱患
評價組通過對13個小區的實地踏勘,發現均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態等問題,易產生公共安全隱患。
(七)城市生態環境改善效果有待提高
經過評價分析,本項目13個小區整體綠地率約為12、44%。參考其他省市經驗,如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%,該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠,尤其是沒有增加綠化面積的考慮,老舊小區配套公共設施與小區綠化環境失衡。
(八)未按照規定進行長效管理
本項目13個小區仍處于保修期內,改造的小區中,公共設施及綠化、苗木等由施工單位進行保修。實施完成后計劃由所在街道接收,在小區管理區域內實施門崗執勤、巡視、清掃保潔、機動車停放秩序管理四方面內容。但是,區住建委未提供與上述內容相關的合同,并且未明確公共設施(路燈、監控、崗亭、道閘等)、綠化、苗木的管理、養護責任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關于進一步加強本市舊樓區提升改造后長效管理的意見》(津政辦規〔20xx〕15號)要求,老舊小區改造的長效管理機制尚待健全。
(九)績效管理意識需進一步深化
區住建委自評材料實際提交時間為20xx年11月25日,自評材料提交時間不及時,績效管理意識需進一步深化。
五、相關建議
(一)加強預算績效管理,提高預算編制的精準性
針對本項目設計概算超出合同價格較高的問題,建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析,明確現實需求,為科學編制預算和減少預算調整做好基礎工作,例如,應充分考慮市場價格因素,保證預算編制的精準性,確保每一筆資金使用的科學、合理。加強預算績效管理,保證預算額度與績效目標的匹配性,并符合行業造價水平。
(二)建議統籌好財政資金,重視配套資金到位情況
建議有關部門進一步提高落實配套資金足額到位的自覺性,嚴格落實財政資金,強化資金保障,促進項目建設資金使用效益的充分發揮。
(三)具體業務與改造范圍要匹配,提高資金使用規范性
建議有關部門盡快完善老舊小區改造范圍,尤其是明確居民戶內窗戶更換是否在老舊小區改造范圍內,避免出現資金使用不規范的情況。
(四)加強制度執行規范性,推動項目提質增效
根據《基本建設財務規則》(中華人民共和國財政部令第81號)的有關要求,本項目結算已超過規定期限,建議區住建委盡快開展項目結算工作。
(五)相關部門充分做好前期調研工作,減少工程變更
建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作,如有基礎資料不完善、與項目實際不符合的,應委托相關設計單位及時進行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門單位和有關街道應協助提供各老舊小區地下管網分布圖,并對地上各類管線進行集中調查清理。
街道社區應有序開展老舊小區改造宣傳動員工作,充分尊重居民意愿。要堅持問需于民、問計于民、共商共建,必要時可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。
同時,建議建立老舊小區改造項目庫制度,列入改造計劃項目應有序進行實地勘查和科學論證,在論證的基礎上,選取細化改造方案優、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目,按“成熟一個,實施一個”的原則啟動改造。
(六)加強項目使用效果考核,提高財政資金使用效率
雖然可視化門禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點,可以通過人臉識別的功能進行樓棟門開啟,但是老舊小區內居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統服務方式,不習慣使用可視化門禁的功能,導致樓門長期開啟,門禁系統形同虛設,無法達到預期效果,一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后,主管部門或財政部門加強對項目成效和使用效果的考核,對于利用率低、后期未落實養管責任的內容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財政資金使用效率。
(七)統籌好增設公共設施與小區綠化環境的矛盾,滿足居民對環境綠化的需求
老舊小區綠化是城市綠化環境重要組成部分,要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環境改善,在增設停車場地的同時,同步開展綠色社區建設,加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區室外停車場可采用嵌草磚進行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實施垂直綠化,滿足居民對環境綠化的需求。
(八)推動建立健全長效管理機制,引進物業全覆蓋
老舊小區的改造不僅僅是對小區相關設施進行改造,更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒有長期維護和運營管理機制,改造后的效果難以長期保持,就會出現“改造—破壞—再改造”的現象,造成人力和資金的浪費。建議首先,做好小區居民思想工作,加強宣傳引導,提高老舊小區居民購買服務意識,了解小區居民對物業管理的看法和需求。其次,根據小區居民意愿、支付能力和需求等實際情況引入物業公司提供專業服務,著力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點問題,改善居民居住環境和生活品質,提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區業主委員會,政府提供平臺讓居民充分協商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機制,監督物業公司的管理行為,使改造后的老舊小區能夠長效有序管理。
(九)強化績效管理意識,提升績效管理水平
建議區住建委強化績效意識,以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口,在推進自評工作開展時,結合評價工作實際情況,推動項目實施過程中規范化、嚴格化,確保績效評價結果公正客觀,真實反映績效,如實反映問題,提高自我評價質量。健全完善評價機制,深入推進評價工作,提升整體績效管理水平。
六、其他需要說明的問題
(一)因本項目的結算工作尚未完成,經與區住建委溝通確認,將《施工進度及撥付錢數情況說明》的已完工程量作為本次產出數量指標評價的依據,不作為結算及其他審計工作的參考。
(二)本項目尚未結算、決算,無法確定項目總投資,經溝通確認,暫以“合同額+變更工程價款+工程建設其他費合同額”作為實際投資進行分析,不作為結算及其他審計工作的參考。
事前績效報告 篇15
根據《安徽省高校、中職和普通高中家庭經濟困難學生資助民生工程績效評價辦法》(皖教助〔20xx〕4號),對照《安徽省中職和普通高中家庭經濟困難學生資助民生工程績效評價指標體系》,結合工作實際,對我縣20xx年中職和普通高中家庭經濟困難學生資助工作進行自評,現將自評情況匯報如下:
一、投入(20分)
(一)組織保障(10分)
1.組織領導(分值3分,自評3分)
我縣高度重視家庭經濟困難學生資助工作,將學生資助工作列入教育局年度工作要點,此項得1分;每年初制定學生資助年度工作計劃,此項得1分;定期召開會議研究部署學生資助工作,此項得1分。
2.隊伍建設(分值3分,自評3分)
為做好學生資助工作,我縣成立了學生資助管理中心(《關于成立霍邱縣學生資助管理中心的批復》(邱編〔20xx〕3號)),專項負責全縣學生資助工作,資助管理中心現有負責人1名,業務人員4人,此項自評得1分;為提高業務人員素養和能力,一年來,組織了相關的業務培訓,建立了資助人員AB崗制度,此項自評得2分。
3.政策宣傳(分值4分,自評4分)
中職和普通高中學生資助工作是黨和國家民生工程的重要組成部分,事關千家萬戶。為讓學生資助政策深入人心,學生資助工作扎實有效開展,切實解決廣大人民群眾的困難,我們通過宣傳單、網絡、電視、村村通廣播等多種形式向社會廣泛宣傳各項學生資助政策。制訂了年度資助政策宣傳方案,做好資助宣傳工作,此項得1分;開設資助宣傳專欄,此項得1分;在本級以及上級主流媒體進行宣傳,學校在宣傳欄張貼并向學生宣傳資助政策,此項得2分。通過“國家資助 助我成長”主題征文活動等形式,激勵受助學生努力學習,提高素質,自立、自強,做未來社會的棟梁之材。
(二)資金落實(10分)
1.財政投入(分值5分,自評5分)
縣財政均按照相關要求配套,凡教育資助,優先保障,并及時、足額撥付,資助項目順利高效開展。
2.校內資助(分值5分,自評5分)
全縣中職、普高學校校內資助均按照相應比例,足額提取,足額發放。
二、過程(36分)
(一)項目管理(18分)
1.指標分配(分值1分,自評1分)
在指標分配中,我縣嚴格按照在籍在校學生人數進行分配,并向農村高中予以傾斜。
2.評審程序(分值4分,自評4分)
各學校進一步優化流程,嚴格遵循“三級評審,兩級公示”的評審程序,確保資助公平、公開、公正。
3.信息管理(分值7分,自評7分)
我縣中職學校和普通高中學生均實行電子注冊,學生信息及時錄入學籍信息系統。為此,縣教育局就學生學籍注冊管理工作下發通知,召開專門會議,提出要求,規范操作。
4.監督檢查(分值5分,自評5分)
為進一步加強學生資助工作的監管機制,我縣建立了學生資助工作月巡視制度,開展巡查工作。公布學生資助工作投訴舉報電話,接受社會和學生監督,及時處理存在的問題。及時答復學生資助政策平臺的各種資助政策詢問。
5.資料報送(分值1分,自評1分)
我縣學生資助管理中心設有專門的信息員,負責資料報送工作,各項報表及系統信息均做到及時、準確填報。
(二)財務管理(18分)
1.制度完善(分值2分,自評2分)
我縣制定了普高和中職學生資助實施辦法,具體規定了中職免學費、中職助學金、普通高中國家助學金、普通高中免學費實施辦法,確保資助工作順利進行。為實現精準扶貧,精準資助,我縣制定了普高和中職家庭經濟困難學生認定辦法,進行精準識別,對家庭經濟困難學生實行精準認定。
2.資金管理(分值10分,自評10分)
學生資助資金實行專戶管理、專款專用;資金封閉運行,運行路徑為財政--銀行--學生;縣財政制定有專門的資助資金財務管理制度,資助資金專戶設在縣財政局公共支出股,收入、支出、結余核算清楚;相關會計憑證、賬冊、報表等資料真實完整。制定了結余資金管理辦法,確保資金安全。
3.審核審批(分值6分,自評6分)
各學校嚴格按照時間節點上報信息,錄入系統,及時、嚴格審核信息。
三、產出(22分)
1.校內資助支出(分值7分,自評7分)
中職和普高高中的校內資助占比達標,受助對像遴選精準,賬目管理嚴謹。
2.資助水平(分值10分,自評10分)
各校認定的家庭經濟困難學生均享受了國家資助。資助金額有所增長,普通高中國家助學金享受到了最高標準,實現了建檔立卡全覆蓋,最高檔。
3.資助質量(分值2分,自評2分)
各校資助工作精細,操作規范,呵護困難家庭學生享受教育公平,實現了資助育人目標。工作質量有較高提升
4.能力建設(分值3分,自評3分)
通過“國家資助 助我成長”主題征文活動等活動,激勵著受助學生努力學習、提高素質,自立、自強,做未來社會的棟梁之材。各校還開展有誠信、感恩、勵志主題教育等活動。
四、效果(22分)
1.社會效益(分值4分,自評4分)
各個家庭經濟困難學生均能順利入學。為進一步擴大學生資助范圍,連續七年我縣從中國信出口保險公司爭取資金:20xx年為60萬元,20xx年為200萬元,20xx年443.35萬元,20xx年770萬元,20xx年883.65萬元,20xx年815.1萬元,20xx年727.7萬元。20xx——20xx年,肥東縣教育局連續4年共資助資金16萬元,用于資助我縣建檔立卡家庭經濟困難學生。
2.可持續影響(分值8分,自評8分)
年初將資助工作經費納入預算安排。在現有的資助政策之外,設立中信保獎學金,并建立相關懲戒制度。
3.社會滿意率(分值10分,自評10分)
經抽查,各校學生、家長對資助政策家喻戶曉,對資助工作滿意率高,均懷著濃濃的感恩之心回答調查。
五、自評結果
霍邱縣學生資助管理中心對照安徽省中職學校和普通高中家庭經濟困難學生資助工作績效評價指標體系相關指標,分項認真進行自查,自評得分為100分。
事前績效報告 篇16
一、項目概況
(一)項目實施單位基本情況。
在上級部門的關心下,我中心對學生精準資助實施規范化、精準化管理,“突出學生資助工作的政治責任和民生宗旨,大力推進精準資助,狠抓工作落實,全面提升資助工作水平”整體工作部署,緊緊圍繞“不讓一個學生因家庭經濟困難而失學”的目標,以“做好建檔立卡家庭經濟困難學生資助、全面落實各項資助政策”為重點,以精準資助、資助育人為抓手,落實各項資助政策,提升學生資助管理水平,實現了家庭經濟困難學生全覆蓋。進一步提高了群眾的滿意度。
(二)項目資金基本情況包括項目資金基本性質、用途和主要內容、涉及范圍等。
根據上級部門相關工作要求,為落實教育脫貧攻堅工作計劃,使用好各項助學專項資金,我局以上級文件為依據,納入部門預算申報,經大會審議通過,由財政局正式下達預算批復文件,財政局業務股室下達專項資金使用指標。全年按照工作計劃,全面完成年度工作任務。
(三)項目資金績效目標,包括總體目標和年度目標。
為幫助家庭經濟困難學生順利入學、順利完成學業、順利就業。我中心根據上級相關文件要求教育助學資金設立以下目標:
1、資助資金發放完成率100%,專項資金支出100%
2、幫助家庭經濟困難學生解決學習、生活問題。
3、對困難家庭學生給予資助,保障他們順利完成學業。
4、杜絕因學致貧、因學返貧現象的發生,從根本上改變貧困學生及其家庭的命運,為脫貧攻堅奠定良好基礎。
5、提高社教育整體滿意度。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金安排落實、總投入等情況。
20xx年市本級部門預算安排高中國家助學金專項經費38.28萬元,20xx年實際財政資金到位38.28萬元,資金到位率100%。
(二)項目資金實際使用情況。
20xx年高中國家助學金專項經費全年滿收滿支,全部用于高中國家助學金項目。
(三)項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。
實行嚴格的目標管理與考核。明確了貧困救助的具體要求,切實加強了資金的考核工作,建立健全了資金工作的長效機制。全市每年對所有資助項目進行資金預算,地方財政配套資金和資助工作經費全部列入財政預算,保證資助工作順利開展。市教體局學生資助管理中心制定了相關辦法要求,要求各地各校按照市資助政策要求,制定校內資助管理辦法,確保校內資助資金分賬核算、足額提取和規范使用。
根據實際設定績效目標,通過普通高中國家助學金發放困難生活補助項目的執行、管理及資金使用情況,全面分析和綜合評價專項資金的分配使用情況,進一步管理和使用好專項資金,切實提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況,主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。
根據上級部門相關工作要求,為落實教育脫貧攻堅工作計劃,使用好各項助學專項資金,實行嚴格的目標管理與考核,切實加強了資金的考核工作,建立健全了資金工作的長效機制。全年按照工作計劃,全面完成年度工作任務。
(二)項目管理情況,主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。
實行嚴格的目標管理與考核。明確了高中助學金的具體要求,切實加強了資金的考核工作,建立健全了資金工作的長效機制。全市每年對所有資助項目進行資金預算,地方財政配套資金和資助工作經費全部列入財政預算,保證資助工作順利開展。市教體局學生資助管理中心制定了相關辦法要求,要求各地各校按照市資助政策要求,制定校內資助管理辦法,確保校內資助資金分賬核算、足額提取和規范使用。
根據實際設定績效目標,通過普通高中國家助學金發放困難生活補助項目的執行、管理及資金使用情況,全面分析和綜合評價專項資金的分配使用情況,進一步管理和使用好專項資金,切實提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。
四、項目支出績效情況
(一)項目支出決策情況。
20xx年秋季起國家實施普通高中國家助學金制度,用于資助普通高中建檔立卡、城鄉低保、殘疾、特困救助供養等各類家庭經濟困難學生,平均資助面為普通高中在校生總數的20%,補助標準:一檔3000元/人/年(建檔立卡等四類貧困生),二檔2000元/人/年和三檔1000元/人/年(非四類貧困生),分學期發放。所需資金由中央和地方按6:4的比例分擔,地方負擔部分由省7、縣3的比例分擔。
(二)項目支出過程情況。
1.加大摸排力度,確保信息準確。2.與鄉鎮街道密切配合,摸清本地戶籍學生外地就讀情況。3.精準及時發放資助資金。
(三)項目支出產出情況。
20xx發放各類學生生活費補助資金2052.788萬元,惠及貧困學生26040人次。普通高中國家免學費167.6萬元1901人次;普通高中地方免學費192.82萬元2105人次;中職學生免學費626.16萬元5218人次;普通高中免書費25.8586萬元1259人次。
(四)項目支出效益情況。
進一步推動吉首市教育事業健康快速發展,生均教育事業費逐年增長,各類教育質量步入前列,提高了社教育整體滿意度。
資助資金發放完成率100%,專項資金支出100%。精準助學率100%,幫助普通高中家庭經濟困難學生解決學習、生活問題,提高了社教育整體滿意度。
五、綜合評價情況及評價結論
20xx年我局高中國家助學金各項工作都圓滿完成,取得良好效果,經逐項自查自評,根據績效評價結果,普通高中家庭經濟困難學生免學費發放是件有利于民生的大好事,是一項關心農村老百姓、深得民心的好項目,極大的鞏固提升了家庭經濟困難學生資助工作的惠民功效。
根據《財政支出績效評價指標體系》,現對我局高中免學費專項資金績效評價綜合自評分為100分,詳見《市級預算部門項目支出績效自評表》評分部分。
六、主要經驗做法、存在的問題及原因分析
經費管理建立具體細化的公用經費管理辦法;建立經費支出內控稽核制度,明確經費支出審批流程和權限;落實責任追究制度。學校實行財務信息公開制度,及時準確地公開運轉經費預算批復情況、預算執行情況、“三公” 經費支出情況,以及校舍維修、設備采購等項目支出情況。定期對學校財務人員進行相關業務培訓;建立內審機制,定期對學校運轉經費使用情況進行內部審計;對學校公用經費管理使用情況進行經常性地的檢查指導,及時查處違紀違規行為,確保資金安全。
七、有關建議
進一步規范財政資金管理。強化各股室責任意識,做好財政資金預算決算管理工作,切實提高財政資金使用效益,通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升我局教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力,確保績效評價的科學性和準確性。
八、績效自評結果擬應用和公開情況
對此次績效自評結果,我部門將組織人員進行分析討論,科學應用此次績效評價結果,提升財政資金的精細化管理水平,將績效實現情況與干部職工的任免、獎懲掛鉤,與資金的使用掛鉤。并將績效自評結果在政府門戶網站公布,廣泛接受社會監督。
九、其他需要說明的問題
無
事前績效報告 篇17
一、項目基本情況
(一)項目概況
1.項目立項背景
根據自治區財政廳、教育廳《關于印發廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法的通知》﹙桂財教〔20xx〕226號﹚的要求,對具有南寧市普通高中學生全日制學生學籍,在自治區舉辦的寄宿制民族高中班就讀的普通高中學生和在特殊教育學校就讀的普通高中學生全部納入資助政策覆蓋范圍。在南寧市直屬普通高中學校就讀并已建立高中家庭經濟困難生檔案的在校1-3年級學生均可申請資助。城市普通高中資助面約占在校生總數的15%,資助標準為一等國家助學金3500元/人.年,二等國家助學金1000元/人.年。用于生活補助。按學期統一發放。普通高中國家助學金所需經費由中央和地方按8:2的比例分擔,其中市直屬普通高中學校由市本級財政承擔。
2.項目實施情況
為確保項目的順利實施,自治區財政廳、教育廳、人社廳制定了《廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法》(桂財教〔20xx〕226號)。南寧市學生資助管理辦公室精心安排、周密部署,順利完成了20xx年度南寧市直屬學校普通高中國家助學金(以下簡稱“高中助學金”)的發放工作。
3.經費來源和使用情況
(1)經費來源:20xx年高中助學金經費共1798.52萬元,其中:20xx年高中國家助學金(市本級配套)結余資金150.565萬元,20xx年上級轉移支付(中央)資金1287.955萬元,20xx年高中國家助學金(市本級配套)預算資金360萬元。
(2)使用情況:20xx年,我市直屬普通高中學校共發放高中助學金1284.8萬元,資助學生14165人次,資助標準按兩檔執行,一檔為1750元/人.學期;二檔為500元/人.學期。
(3)結余情況:20xx年共結余513.72萬元。造成結余的原因:一是中央轉移支付和市級配套資金多于實際符合資助條件需要支出的資金;二是今年秋季學期,自治區下達給我市直屬約180多萬元的“中央彩票公益金高中滋惠計劃”項目資金,因該項目資助標準高于二檔國家助學金并且要求不得與高中助學金重復享受,所以有部分學生選擇了“中央彩票公益金高中滋惠計劃”的資助,也造成了高中助學金項目資金的結余。20xx年度的高中助學金結余資金我辦已及時上報市財政局,并申請在年末時收回國庫,不再結轉使用。
(二)項目績效目標
20xx年部門預算批復同意安排高中國家助學金(市本級配套)經費360萬元,以及上級轉移支付的中央資金1287.955萬元,對在市直屬普通高中學校就讀的符合資助條件的家庭經濟困難高中學生發放助學金,資助標準為:一等助學金3500元/人.年,二等助學金1000元/人.年。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價設計過程
結果導向與過程控制是財政資金使用績效評價的內在要求,本次評價的主要標準是資金預定績效目標的實現程度。包括:一是總目標實現程度。原則要求是:對在市直屬普通高中學校就讀的符合資助條件的家庭經濟困難高中學生發放助學金,資助標準為:一等助學金3500元/人.年,二等助學金1000元/人.年。二是評價年度階段性目標實現程度。具體要求是:對20xx年度預算安排的南寧市高中國家助學金經費,已經及時、足額發放給受助學生,不存在貪污、挪用、截留、擠占等違法行為。
上述預定目標體現資金績效結果,但需以具體指標來衡量。作為資金的過程控制,本次評價的主要依據《廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法》(桂財教〔20xx〕226號)來制定,該文件對資金使用范圍、流程等都有具體規定。根據上述文件,本次績效評價通過項目專項資金投入的申報、審批、下達環節以及后期對項目進度的跟蹤管理情況的評估,對該項目的項目投入、項目過程、項目產出以及項目效果的績效進行評價。
(二)績效評價框架
1.績效評價原則
本次績效評價遵循科學規范、公正公開、分類管理、績效相關原則。
(1)科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析、共性和個性指標相結合的方法,準確、合理地評價。
(2)公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。
(3)分類管理原則。績效評價由財政部門、預算部門根據評價對象的特點分類組織實施。
(4)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。
2.評價指標體系
3.績效標準
績效評價標準是指衡量財政支出績效目標完成程度的尺度。財政支出績效評價標準分為定量標準和定性標準,但定量標準和定性標準根據取值基礎不同,又分為計劃標準、行業標準和歷史標準等三種類型。
(1)計劃標準。是指以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價的標準。
(2)行業標準。是指參照國家公布的行業指標數據制定的評價標準。
(3)歷史標準。是指參照同類指標的歷史數據制定的評價標準。
理論上這些標準可以作為衡量和評判的基準,但在具體操作上,由于各標準的技術方法、統計口徑、適用范圍各不相同,而且只采用單一標準容易造成評價結果偏向主觀,因此應根據評價目標和評價對象的不同來確定適當的評價標準。
4.評價方法
績效評價主要采用公眾評判法,通過專家評估、公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判,評價績效目標實現程度。
(三)證據收集方法
財政項目績效評價中,信息資料收集、分析與處理是一項基礎性工作,這項工作的優劣直接影響評價結果的客觀性、準確性和公正性。需要的信息資料主要包括以下幾類:政策法規類、項目類、績效類和其他資料。我們取得證據及相關信息資料,主要采取如下途徑:
1.由項目執行單位提供;
2.評價小組直接收集:
①現場收集。采用面談訪問、召開座談會、問卷調查和實地查勘等方式,收集相關需要的資料。
②查閱收集。評價人員通過公開公布的各類社會、經濟、政策、法規等資料中收集評價所需的信息資料。
③分析取得。評價人員根據收集到的資料,通過分析整理出績效評價所需的信息資料。如數據分析、案卷研究、案例研究等途徑。信息資料收集完以后,并非都能直接用于分析評價,要根據相關性、真實性、完整性、準確性等原則進行審核,剔除掉無效證據,將真實的關鍵信息形成項目基礎數據。
(四)績效評價實施過程
本次財政資金績效主要有以下工作步驟:
1.前期準備工作:
(1)分析本項目相關文件、政策依據,明確本項目績效目標任務及標準;
(2)收集整理各學校項目申報材料,對各個分項目計劃情況有大致了解,確定本項目績效評價指標體系及評價標準;
(3)根據要求,制定評價工作方案,確定現場評價時間及工作計劃。
2.評價實施階段
(1)評價人員到各個項目單位召集相關人員進行座談,了解評價項目單位的項目進度、機構設置、制度建設及執行情況;
(2)收集相關制度等管理資料,并進行審查,按照評價標準和評價規范,對各項具體指標進行計算和打分。
3.評價報告撰寫和提交階段
(1)通過對相關資料的定量分析,以及現場調查、聽取單位領導及相關人員的情況介紹的定性評價。評價人員綜合對整體項目進行評價分析,確定績效目標的實現程度及效果;
(2)根據收集的信息資料及評價分析結果,按照評價規范撰寫初步評價報告;
(3)初步評價結果及評價報告與相關部門進行溝通修改,撰寫總體項目評價報告。
(五)本次績效評價的局限性
一是部分受助對象有的因未能及時辦理資助卡,有的已畢業或外出實習,影響了對學生的滿意度調查的有效性;
二是高中助學金實行分等次資助,一等助學金每年3500元,主要用于資助建檔立卡貧困戶、城鄉低保家庭、農村特困救助供養家庭等經濟特別困難家庭的學生,二等助學金每年1000元,主要用于資助城鄉低收入、因突發事件致家庭經濟困難的一般困難家庭學生。由于高中助學金實行了分檔資助,且一檔資助金額是二檔的3.5倍,而享受二檔助學金的學生人數是一檔的將近2倍,在進行滿意度評價時,如果學生對資助政策不夠了解,一定程度上會對滿意度調查結果造成影響。
三、績效分析及評價結論
(一)績效分析
1.投入
20xx年部門預算批復同意安排高中國家助學金(市本級配套)經費360萬元,以及上級轉移支付的中央資金1287.955萬元,用于對在市直屬普通高中學校就讀的符合資助條件的家庭經濟困難高中學生發放助學金(資助標準為:一等助學金3500元/人.年,二等助學金1000元/人.年)。項目資金到位及時。
該項目投入自評分為10分(擬設分值滿分10分)。
2.過程
(1)加強組織領導,建立健全管理制度。各學校依據《廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法》(桂財教〔20xx〕226號)和《南寧市學生資助對象精準評估認定工作方案》(南教辦〔20xx〕23號),結合學校實際,成立了資助工作領導小組,配備了專(兼)職資助工作人員,制定了本校的高中助學金管理辦法,對高中助學金的申請、評審、發放、管理等流程做出了具體、明確的要求。
(2)嚴格執行制度,合法合規使用資金。各學校在高中助學金的申請、評議、公示、發放、歸檔等環節,能夠按照高中助學金的有關規定執行:
學生申請。各學校收集申請資助的學生所提交的家庭經濟困難證明材料,對申請資助的學生家庭經濟困難情況進行認定,結合市學生資助辦下達的資助指標,經班級/年級對申請學生進行精準評估認定,篩選出符合條件的擬受助學生名單,提交學校學生資助工作領導小組審核;
公示和確認。經學校學生資助工作領導小組審核后,學校將擬給予高中國家助學金資助的學生名單及資助金額進行公示,公示期為5個工作日。公示無異議后,將擬給予高中國家助學金資助的學生名單通過南寧市學生資助管理平臺報至市學生資助管理辦公室審核、確認;
資金發放。每學期結束前,由市學生資助管理辦公室通過代理銀行一次性將補助款發放至學生本人的銀行卡內,并及時和銀行對接了解發放動態;
材料歸檔。各學校落實專職人員負責資助工作,按時上報、收集、整理、歸檔資助材料;
檢查整改。南寧市教育局每年組織一次資助政策落實情況檢查,對檢查中發現的問題及時進行督促整改。
各學校在高中國家助學金項目的實施過程中,做到制度健全、執行有效、資料齊全、審核與發放崗位相分離、風險可控。
該項指標自評分為20分(擬設分值滿分20分)。
3.產出
(1)“產出數量—資助貧困家庭高中生數量”,指標值:資助學生人數≥5700人。
20xx年市直屬學校高中國家助學金補助款,已經及時、足額發放給受助學生,共發放補助資金1284.8萬元,資助學生14165人次,完成年度指標值。
該項指標自評分為10分(擬設分值滿分10分)。
(2)“產出質量—獲資助的學生符合資助條件率”,指標值均要求達到100%。
各學校在高中國家助學金項目的實施過程中,做到制度健全、執行有效、資料齊全、審核與發放崗位相分離、風險可控。受助學生均符合資助條件。
該項指標自評分為10分(擬設分值滿分10分)。
(3)“產出時效—資助任務按計劃按時完成率”,指標值100% 。
20xx年南寧市高中助學金已在學期結束前將資助款按標準發放到申請資助的困難學生手中。但仍有個別學生因年齡、辦卡材料不齊全等原因沒有及時辦理到銀行卡,造成發放時間相對延遲。
該項指標自評分為9分(擬設分值滿分10分)。
(4)“產出成本—成本控制有效性”,指標值為:實際支出不超出預算金額。
20xx年我市直屬學校的高中助學金已按照按規定標準(一等助學金每生每學期1750元,二等助學金每生每學期500元)發放到學生手中,不存在未按標準發放的現象。實際支出的助學金沒有超出預算。
該項指標自評分為10分(擬設分值滿分10分)。
4.效果
(1)社會效益指標:20xx年度市直屬學校共資助家庭經濟困難普通高中學生14165人次,其中受助學生當中資助建檔立卡貧困戶學生3180人次。通過對家庭經濟困難高中學生發放國家助學金,比較有效的緩解了貧困家庭高中生的經濟壓力,為貧困家庭學生接受教育提供了必要的物質基礎,有效的發揮了學生資助的幫貧助困功能,并對培養青少年社會責任意識,增強其在學習、個人發展方面的動力方面得到了有效的增強。
該項指標自評分為20分(擬設分值滿分20分)。
(2)“社會公眾或服務對象滿意度”,指標值為受資助學生滿意度≥85% 。根據我辦發放的學生資助調查問卷統計結果顯示,受助學生對資助工作的滿意率達到93.63% 。
該項指標自評分為10分(擬設分值滿分10分)。
5.績效目標完成情況分析
本項目績效目標為:20xx年投入360萬元對對在市直屬普通高中學校就讀的符合資助條件的家庭經濟困難高中學生發放助學金。通過高中國家助學金制度,讓更多的家庭經濟困難高中學生能夠順利完成高中學業。20xx年度,已發放補助資金1284.8萬元,資助學生14165人次。其中市本級應承擔的配套資金已超過應配套資金數額。項目未發現存在貪污、挪用、截留、擠占等違法行為,年度績效目標圓滿完成。
(二)評價結論
1.評分結果
根據本項目績效評價指標體系打分,評價人員得出本次績效指標評分為:
項目投入10分;項目過程20分;項目產出29分;項目效果30分。合計績效評價得分:99分。
2.主要結論
經過資料收集、現場抽查、座談以及評價分析等評價程序, 20xx年我市高中國家助學金項目,符合《廣西普通高中國家助學金管理暫行辦法》(桂財教〔20xx〕226號)的要求,設立了明確、細化、量化的績效目標,在投入依據及投入程序上符合相關規定;項目資金能及時到賬,并成立了工作領導小組,配備相關業務管理人員,并建立了相關實施方案,資助資金及時、足額發放給受助學生,進一步完善學生資助機制,在激勵我市普通高中家庭經濟困難學生勤奮學習、努力進取, 有效緩解貧困家庭高中生的經濟壓力,為貧困家庭學生接受教育提供了必要的物質基礎,有效的發揮了學生資助的幫貧助困功能等方面都取得了較好的社會效益。
根據上述項目完成情況,20xx年普通高中國家助學金項目年度績效評價自評結論為:優秀。
四、主要經驗及做法
我辦積極探索建立家庭經濟困難學生精準資助工作機制,從“指標分配”、“識別手段”、“監管機制”、“資助力度”、“發放管理”、“宣傳方式”等六個方面積極落實家庭經濟困難學生資助政策。
一是在“指標分配”上更加精準。在分配資助指標時,改變了過去以學生人數和固定資助比例為主要決策依據的分配模式,調整為將建檔立卡貧困戶學生分布情況、在校的其他家庭經濟困難學生人數、在校生人數占在校生總人數情況、各縣區經濟發展水平、各學校辦學效益以及各單位在落實學生資助政策完成情況等因素作為指標分配的主要依據,制定合理的資助資金指標分配方案,分配方式由“粗放管理”、“平均主義”和“輪流坐莊”的局面,轉向“對癥下藥、精準滴灌、靶向治療”。
二是在“識別手段”上更加精準。為精準實施學生學業幫扶計劃,實現建檔立卡貧困戶學生全程幫扶、全程資助的要求,針對目前資助對象難以識別現狀, 20xx年3月,南寧市學生資助辦在多次基層調研的基礎上,出臺《南寧市家庭經濟困難學生資助對象精準評估認定工作方案》從認定原則、認定范圍、認定方法、認定機構、認定程序等五個方面規范資助對象認定工作標準,明確定位精準評估認定范圍,根據學生所得評估數值高低給予相應資助,分出層次、拉開檔次,進一步提升精準資助水平,確保家庭經濟困難的學生全部納入資助范圍。
三是在“監管機制”上更加精準。堅持開展學生資助政策落實情況專項財務審計、開展家庭經濟困難學生身份認定專項檢查等定期與不定期檢查,每年開展一次學生資助政策落實情況檢查。
四是在“資助力度”上更加精準。加大財政投入增加市級配套資金,如20xx年上級下達給我市直屬的高中助學金為1287.955萬元,按中央與地方8:2的比例,市本級財政應配套257.591萬元,預算批復實際安排高中助學金(市級配套)資金為360萬元,超過上級要求的配套資金比例,確保在我市直屬高中學校就讀的符合條件的家庭經濟困難高中學生都能享受資助,讓貧困學生安心就學。
五是在“發放管理”上更加精準。對發放到人的助學金和生活補助費大力推行“集中統發模式”,通過充分借鑒財政國庫集中支付管理的成功經驗,依托銀行系統發達的儲蓄網絡,在財政資助經費預算下達市級財政、教育部門后,由市學生資助管理辦公室指定代理銀行集中統一發放,直接將助學金發放至學生銀行卡中,以減少資金周轉的環節、提高資金發放效率和防控資金安全風險,確保助學金精準、及時、足額發放到位。
六是在“宣傳方式”上更加精準。有針對性加強政策宣傳。在春季學期,重點瞄準初三、高三畢業班學生進行全員覆蓋宣傳,讓學生全面了解下一個學段的資助政策,共印制《給初中畢業生家長的一封信》和《給高中畢業生家長的一封信》13.3萬份,印制《求學助學助考手冊》5.1萬冊給所有參加高考的學生。在秋季學期,重點瞄準新入學的初一、高一學生進行全員覆蓋宣傳,共印發12萬份《南寧市學生資助政策宣傳折頁》,讓學生全面了解所在學段的資助政策。此外,還通過在校園內、村委社區中張貼資助政策宣傳海報、充分利用“南寧教育”微信公眾號和《南寧日報--南寧教育專刊》等媒介加強學生資助政策、成果的宣傳,擴大學生資助政策的知曉率,增強良好的社會效應。
五、主要問題與困難
在推行集中統發時,有部分孤兒、超生子女以及16歲以下的困難學生因無身份證或戶籍證件等,無法辦理銀行卡或存折,影響發放工作,有的甚至因此原因無法享受資助。
六、政策及工作建議
建議上級部門對資助卡辦卡及發放管理的規定進行修訂。一是出臺針對無法提供辦卡資料的孤兒、超生以及16歲以下的困難學生等特殊身份人群辦理銀行卡或存折的便民措施(如能否憑民政部門或孤兒代管機構等出具的證明辦理銀行卡或存折),以便這部分特殊人群能夠切實享受到國家的資助政策。二是進一步精簡資助卡的辦卡手續和所需資料,擴大資助卡發卡代理銀行,切實解決資助卡辦卡難等突出問題,以提高高中國家助學金的發放進度和財政資金的使用效益。
事前績效報告 篇18
一、評估對象
(一)項目名稱
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目。
(二)項目績效目標
項目績效目標主要是為:項目總投資4,624.74萬元。項目總建筑面積6,255.00㎡,占地面積13.86畝。共建設12個班,新增學位360個。
(三)項目資金構成
項目資金來源主要為財政資金及發行政府專項債券。項目總投資4,624.74萬元,其中:用于項目支出的財政資金2,624.74萬元,擬申請發行政府專項債券資2,000.00萬元。
(四)項目概況
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目建設主體為邵陽市北塔區教育局,項目總投資:4,624.74萬元;建設地點:位于邵陽市北塔區茶元頭街道茶元頭中學對面;建設內容:本項目規劃12個教學班、360個學位,總用地面積9,237.71㎡(合13.86畝),總建筑面積6,255.00㎡,其中計容建筑面積4,320.00㎡;地下不計容建筑面積1,935.00㎡。建筑密度23%,容積率0.47,總機動車停車位43個,配套建設內部道路、公用工程(包括供電、供水、供氣)、環保衛生等相關設施;建設工期:建設工期為12個月,2023年1月-2023年12月。
二、事前績效評估的基本情況
(一)評估程序
本次事前績效評估工作包括以下三個階段:
1、評估準備階段
一是確定評估對象。我所與委托方溝通,明確了本次事前績效評估對象為邵陽市北塔區教育局“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”。
二是成立事前績效評估小組(以下簡稱“評估小組”)。結合評估對象及評估工作需求,評估機構專業人員成立評估小組,負責組織落實具體評估工作,確保績效評估工作順利實施。同時為保障本項目事前績效評估工作的嚴謹、客觀和公正,評估機構組織5位相關領域的專家參與評估。
三是制定評估工作方案。依據事前績效評估流程要求,評估小組擬定事前評估工作方案,明確評估對象、依據、內容、方法、時間安排和工作要求等事項。
2、評估實施階段
一是資料收集與審核。評估小組全面收集與被評估項目有關的數據和資料,對數據和資料進行整理、審核與分析,并通過咨詢專業人士、集中座談等方式,多渠道獲取相關信息。
二是現場評估。評估小組到現場采取詢查、復核等方式,對項目有關情況進行調查、核實,對疑點問題進行詢問,聽取并記錄申報單位對有關問題的解釋和答復,形成工作底稿。
三是綜合評估。評估組選擇合適的評估方法,對照評估方案內容、評估指標體系,對項目立項必要性、實施可行性、績效目標合理性、投入經濟性、可持續性等方面進行綜合評估。
3、評估報告階段
一是形成初步評估意見。評估小組通過對收集的資料和現場調研獲得的信息進行綜合分析,結合專家意見形成初步調研意見,在匯總分析、論證后,形成最終評估結論。
二是撰寫報告。評估小組根據最終評估意見,撰寫事前績效評估報告,整理事前績效評估資料,一并報送委托方。
(二)評估思路
依據《湖南省財政廳關于印發湖南省省級預算事前績效評估管理暫行辦法的通知》(湘財績〔2021〕8號)文,在全面了解項目實施內容的基礎上,將本次事前績效評估的資料及現場詢查過程中發現的問題進行整理分析、匯總后,對是否立項、是否安排預算資金提出明確的意見和建議。
(三)評估方式、方法
此次績效評估方式主要是通過現場調研、座談交流獲取相關政策和項目的真實情況,通過問卷調查獲取利益相關方對項目實施的持續性、必要性征詢意見;主要工作方法有比較法、因素分析法,通過對比績效目標與預算實施效果,分析項目情況對項目進行評估。
三、評估內容與結論
(一)立項必要性
邵陽市北塔區教育局申報的邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目符合省委、省政府、市委、市政府、區委、區政府教育工作部署,符合單位的職能職責,有明確的受益對象,立項依據充分且必要。其立項依據具體如下:一是湖南省人民政府辦公廳關于印發《湖南省“十四五”教育事業發展規劃》的通知(湘政辦發〔2021〕43號);二是邵陽市人民政府辦公室關于印發《邵陽市“十四五”教育事業發展規劃》的通知(邵市政辦發〔2021〕30號);三是《北塔區“十四五”發展規劃教育專項(2021年-2025年)》。
(二)績效目標合理性
邵陽市北塔區教育局的“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”:
一是存在部分指標設置欠缺合理性,如:
①生態效益指標設置為“改善生活環境”、指標值為“改善適齡兒童學習條件”;
②滿意度指標設為“公眾社會滿意度≥95%”、績效標準為“≥50%”。
二是項目績效目標表部分內容與可行性研究報告內容不一致,如:資金總額為6,050.49萬元,其中政府專項債券資金3,850.49萬元,其他資金2,200.00萬元;項目實施進度計劃:2022年3月-2022年12月。《邵陽市北塔區茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告》中本項目總投資估算為4,624.74萬元,其中財政資金2,624.74萬元,擬申請專項債券資金2,000.00萬元;項目建設工期12個月,計劃2023年1月動工,2023年12月建成。”之外,績效目標設置基本符合《北塔區“十四五”發展規劃教育專項(2021年-2025年)》的長期規劃,績效目標基本與現實需求吻合。(項目績效目標詳見附件1)
(三)投入經濟性
邵陽市北塔區教育局的“邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目”計劃申報資金4,624.74萬元,其中財政資金2,624.74萬元,擬申請專項債券資金2,000.00萬元;從成本投入合理性和成本控制措施有效性兩個角度來分析,具體分析情況如下:
1、成本投入合理性
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目總投資估算為4,624.74萬元,其中:建安工程費用2,759.23萬元,工程建設其他費用1,538.40萬元(含征地拆遷費用1,108.80萬元),預備費255.11萬元,建設期利息72.00萬元。
估算依據:國家發展改革委員會、建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)、《基本建設項目建設成本管理規定》(財建〔20xx〕504號)、《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》發改價格〔20xx〕299號、《關于規范工程造價咨詢服務收費的意見》(湘建價協〔20xx〕25號)、工程建設監理費依據(湘監協〔20xx〕2號)文規定計算、建設項目前期工作咨詢費依據國家計委(計價格〔1999〕1283號文)、工程勘察費按工程費用的1%計取、工程設計費依據《工程勘察設計收費標準》2002年修訂版規定計算、招標代理服務費按(湘招協〔20xx〕6號)文規定計算、基本預備費按第一、二部分費用之和(扣除土地費)的10%計算等。
2、成本控制措施有效性
一是邵陽市北塔區教育局制定了《北塔區教育局財務管理制度》,制度中預決算管理、收入管理、支出管理、審批管理、資金管理、政府采購制度做出了明確規定,但是制度仍為區教育局的財務管理制度,未根據項目建設情況及項目性質修訂新的制度;二是項目可行性研究報告中明確要建立健全資金的內部管理制度,實際上無內部管理制度;成本控制措施欠缺。
(四)實施方案可行性
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目的具體實施方案主要依據為《邵陽市北塔區茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告》,報告中明確了具體項目地點、建設工期、建設內容及規模、建設條件、投資估算與資金籌措、項目建設方案、消防、勞動安全與衛生、項目組織機構與管理、項目進度、招標方案、風險分析等等情況,詳細情況如下:
1、項目組織機構與管理:項目實行法人負責制,機構按照統一領導、分層管理、人員精簡的原則設置。項目建設指揮部擬配置行政管理、計劃財務、施工管理、設備材料管理、技術管理等工作人員10人。
2、建設條件:項目用水,可從附近引入灌溉用水;所需電力可從附近農網接入;項目配套建設三格式化糞池,可實現生活污水達標排放;項目旁有建好的農村道路,道路條件優良,能夠滿足項目使用;建筑材料符合要求,可從建材市場購買,可用汽車運輸,運輸方便。
3、進度管理:在施工承包合同、監理合同中寫進有關工期、進度違約金等條款,通過招標的優惠條件鼓勵施工單位加快進度,控制對投資的投放速度,控制對物資的供應,建立相應的獎勵和懲罰措施等。依據規劃、控制和協調等管理職能手段,在工程的準備及實施的全過程中,對工程進度進行控制。根據目標工期編制合理的項目進度計劃,定期收集反映實際進度的有關數據,同時進行現場實地檢查。
4、招標范圍:根據《必須招標的工程項目規定》(國家發展和改革委員會令第16)的規定,自20xx年6月1日起,全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目,其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的,必須招標:(一)施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上;(二)重要設備、材料等貨物的采購,單項合同估算價在200萬元人民幣以上;邵陽市北塔區茶元頭公辦幼兒園建設項目可行性研究報告(三)勘察、設計、監理等服務的采購,單項合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購,合同估算價合計達到前款規定標準的,必須招標。
5、勞動安全:嚴格執行國家有關規范標準,嚴格執行工作程序,并努力改善工作條件和現有環境,嚴格執行勞動法和采取勞動安全保護措施,以確保項目建設人員、服務人員的身體健康,維護正常的工作、生活秩序。
6、消防安全:規劃總圖布置滿足消防規范要求,在校區道路能覆蓋到大部分教學樓;道路的寬度,轉彎半徑須給消防車通行留有空間,建筑物均將連廊跨梁上翻,滿足消防車進出4m凈高的要求,確保消防車暢通行駛;校園內各建筑物之間的間距均須符合消防規范,單體建筑在設計時應按消防規范要求設置安全疏散樓梯通道,以滿足消防安全要求
7、生態性風險:工程建設期間,排氣、排水、廢物處理等,可能對周圍自然環境造成一定的負面影響。建設期間應倡導和推行綠色施工,嚴格執行《綠色施工導則》,減少生態性風險等等。
結論:除“建設工期為12個月,2023年1月-2023年12月;項目進度計劃:建設總工期預計24個月,具體安排如下:2022年10月底以前,完成項目的決策、立項審批;2022年12月底以前,完成規劃設計、報建和施工招標;2023年1月至2024年11月,完成施工建設工程;2024年12月初,竣工驗收。”,存在項目建設工期和項目進度安排不一致、項目未建立事中管控措施以及績效監控等機制外,項目的實施方案基本可行。
(五)籌資合規性
邵陽市北塔區茶元頭辦公幼兒園建設項目資金籌資渠道為北塔區財政資金和政府專項債券資金:一是政府專項債券資金擬發行地方政府債券融資2,000.00萬元,債券預測利率以相同待償期國債收益率算術平均值上浮20%確定,計劃發行專項債券財務基準收益率按3.60%進行測算;計算期20年,建設期1年,運營期19年;本項目償債資金來源于債券存續期內的凈收益;通過估算,項目債券存續期內的預期收入為6,373.07萬元,運營成本估算為2,161.78萬元,可用于融資平衡的凈收益估算為4,211.29萬元,通過項目還本付息計算,債券存續期內需償還的本息共計3,440.00萬元,通過測算,預計相關收益對債券本息的覆蓋倍數1.22倍。二是北塔區財政資金在區財政承受范圍內,籌資合規,未發現類似項目資金重復投入。
(六)總體結論
綜上所述,從項目的立項必要性、績效目標合理性、投入經濟性、實施方案可行性、籌資合規性五個方面進行綜合評分,結合專家組意見,綜合評分為88分,評分等級為“良好”。在單位補充完善制度建設、績效目標設置、成本控制措施后,建議給予資金支持。
四、評估的相關建議
(一)績效目標合理性方面
一是加強績效管理,設置合理且可衡量的績效指標,加強績效目標的約束作用,根據可行性研究報告內容,設置合理的績效指標,以便有明確、清晰的績效考核要點。二是加強績效運行事中監控,在績效目標存在偏差時及時分析偏差原因,需要調整績效目標的應及時糾正。三是建立績效管理機制,建立績效管理制度,做好績效管理培訓。
(二)投入經濟性方面
建議單位根據項目建設要點以及現行政府采購制度、業務模式等內容要建立健全資金的內部管理制度;建立項目成本控制措施,節約成本,加強對資金的監督管理,避免財政資金投入風險。
(三)實施方案可行性方面
加強實施方案落地可行性管理,對于項目建設工期和項目進度合理安排;加強工作組織實施過程管理,做到項目責任到人,確保基礎設施條件能夠得以有效保障,項目執行過程無障礙,項目順利實施。
五、其他需要說明的問題
本次事前績效評估工作基于項目單位提供的資料及溝通情況開展,項目資料的完整性和真實性由項目單位負責。此次評估結果僅作為政府決策的參考依據,本公司對以上評估結果不承擔法律責任,非經委托方和本所許可,不得用于其他目的。
事前績效報告 篇19
一、評估對象基本情況
(一)項目概況
1.項目名稱
文水縣中醫院異地新建項目
2.項目性質
新建項目
3.項目性質建設單位
文水縣中醫院
4.項目負責人
張金旺
(二)項目立項背景
1.中醫藥作為我國獨特的衛生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源,在經濟社會發展中發揮著重要作用。隨著我國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發展,人口老齡化進程加快,健康服務業蓬勃發展,人民群眾對中醫藥服務的需求越來越旺盛,迫切需要繼承、發展、利用好中醫藥,充分發揮中醫藥在深化醫藥衛生體制改革中的作用,造福人類健康。但就目前來看,我國中醫藥資源總量供應仍然不足,中醫藥服務領域出現萎縮現象,基層中醫藥服務能力薄弱,發展規模和水平還不能滿足人民群眾健康需求。
文水縣中醫院成立于1985年10月,是省衛生廳批準的首批全民所有制中醫院,建院37年來,在各級政府關心支持下,現已發展成為集醫療、預防保健、康復、教學為一體的二級乙等中醫醫院,是全縣城鎮職工醫保、城鄉居民醫保定點醫療單位,擔負著文水縣城區及文水全縣的醫療衛生重任。醫院現編制床位80張,實際開放50張,設有內、外、婦、兒、肛腸、針灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗、放射、心電圖、B超、病理、內鏡、中西藥房、手術室、煎藥房等二十多個臨床醫技科室,其中中醫腫瘤專科是山西省中醫院腫瘤科協作共建科室,針灸理療科、肛腸科20xx年確定為十三五期間省級重點專科建設項目。目前,醫院占地面積2500㎡,現有建筑面積1800㎡,該建筑是原文水縣工業局辦公樓,建于上世紀七十年代末期,于1985年文水縣中醫院建院時縣委縣政府把該建筑轉于文水縣中醫院使用。可以說該建筑建造年限久遠,目前建筑陳舊,與二級乙等中醫醫院、編制床位80張不相匹配,門診、住院、檢驗、藥劑、辦公、藥械、后勤等擁擠在一起,造成門診與住院不能分離、有菌與無菌不能分離、傳染與非傳染不能分離,很難達到規范化操作,建筑設施不符合相關醫療機構的建設標準,嚴重阻礙文水縣中醫院的發展。
根據《呂梁市衛生健康委員會關于進一步加強發熱門診感染防控工作的通知》(呂衛函〔20xx〕14號),按文件要求二級以上中醫院設立發熱門診,該院雖為二級中醫院,但基礎設施落后,空間狹小,位于西街居民區,不符合感染防控要求,不具備設立發熱門診的條件。
2.規劃及政策背景
根據國家《中醫藥發展戰略規劃綱要(20xx-20xx年)》、《中醫藥健康服務發展規劃(20xx-20xx年)》、《山西省中醫藥健康服務發展規劃(20xx-20xx年)》、《關于印發全面加強縣域綜合醫改中醫藥工作意見的通知》文件精神,到20xx年末,統籌推進縣域綜合醫改中醫藥工作的運行機制全面建立,中醫藥服務能力顯著提升,力爭全省有60所縣級中醫院達到二級甲等以上水平,65%的縣(市、區)創建成為省級基層中醫藥工作先進單位,“中醫館”建設覆蓋率達到70%,到20xx年,每個縣(市、區)建所標準化公立中醫醫院且達到二級甲等以上水平,100%的縣(市、區)創建成為省級基層中醫藥工作先進單位,社區衛生服務中心和鄉鎮衛生院中醫館全覆蓋,80%以上的村衛生室能夠提供中醫藥服務。同時落實中醫傾斜政策,履行政府辦院責任,加大縣級中醫院的建設與扶持力度,沒有獨立設置公立中醫醫院的縣級政府,要將中醫院建設納入規劃,盡快建成,獨立設有公立中醫醫院,但未達到二級中醫醫院標準的縣級政府,要在中醫院人才招聘、人員待遇、設備購置、能力提升等方面給予支持,爭創二級甲等中醫院,基礎設施完善、服務能力較強的縣級中醫醫院要進一步提檔升級,力爭全省有20所縣級中醫院達到三級中醫醫院水平。
3.形勢背景
新冠肺炎疫情發生以來,在省委省政府的堅強領導下,有力地推動了疫情防控各項舉措落地落實。文水縣中醫院充分發揮中醫藥、中西醫結合并重優勢,服務大局、緊密配合,積極參與,在疫情防控中取得了明顯成效。為進一步做好疫情防控和醫療救治工作,加強中西醫結合,促進醫療救治取得良好效果,滿足人民群眾對中醫藥日益增長的需求,文水縣中醫院根據縣委、縣政府相關指標要求,提出了遷址新建文水縣中醫院項目。
(三)項目主要內容
本項目總建設用地面積為20008.48平方米,約30畝。總建筑面積30487.33平方米,由地上建筑面積23535.3平方米,地下面積6952.03平方米兩部分組成,床位設置為260張,符合《中醫院建設標準》(建標106-2008)項目用地指標建設標準、床均建筑面積指標規定。
1.文水縣中醫院醫療建筑面積
1.1.建筑物概況
本項目建設內容包括住院綜合樓、門診醫技樓、感染樓、附屬用房等。
1.2.項目構成
1.2.1規定要求
根據《中醫院建設標準》(建標106-2008)第十三條,中醫醫院的用房由急診部、門診部、住院部、醫技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統、行政管理和院內生活服務等輔助用房組成。第十四條中醫醫院中藥制劑室、中醫傳統療法中心、大型醫療設備等項目的用房應根據需要合理設置,建筑面積單列。
1.2.2中醫醫院基本用房及輔助用房組成內容
1.門診部:內科診室、外科診室、婦(產)科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫治療室、留觀室、搶救室、輸液室、針灸診療室、推拿診療室、康復診室、門診治療室、中心輸液室、中醫換藥室、體檢中心。醫護休息室、辦公室、護士站、收費室、掛號室、藥房、化驗室、放射室等。
2.感染性疾病科:病房、診室、掛號、收費、化驗、放射、藥房。
3.住院部:住院病房、產房等。
4.醫技科室:檢驗科、血庫、放射科、功能檢查室、內窺鏡室、手術室、病理科、供應室、營養部(含營養食堂)、醫療設備科、中心供氧站、核醫學科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。
5.藥劑科室:中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調劑室、西藥調劑室、臨方炮制室、中成藥庫房、中成藥調劑室、周轉庫、門診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。
6.保障系統:鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務庫房、通訊機房、設備機房、傳達室、室外廁所、總務修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、自行車庫等。
7.行政管理:辦公室、計算機房、中醫示范教學培訓室、圖書室、檔案室等。
1.2.3建設地點
項目選址位于文水縣307國道東側、恩輝佳園南側、金鳳嘉園西側、則天大街西端北側,用地規模約30畝,地理位置優越,場地平坦,交通便捷,周邊市政條件良好。
(四)項目資金構成
項目建設總投資1.89億元,已爭取專項債券資金5000萬元,繼續積極爭取上級資金,其余由縣財政解決。
(五)建設周期及實施計劃
本項目建設周期預定為2.5年,自項目申報起至竣工驗收并投入使用。
實施計劃如下:
20xx年3月,完成可行性研究、立項工作;
20xx年4月-8月,完成勘察、設計、施工圖、招投標工作
2021年12月-2023年6月,工程施工、竣工驗收。
二、事前績效評估工作開展情況
(一)評估目的及對象
評估目的及對象為文水縣中醫院異地新建項目的事前績效產出指標、績效指標和社會滿意度指標。
(二)評估思路及方式方法
1.成立評估工作組
評估組成員:
組長:張雪娟 縣政府副縣長
副組長:張國強 縣衛體局局長
成員:
陳曉玲 縣政府辦副主任
賀澤煒 縣發改局局長
段拉銀 縣財政局局長
李燕剛 縣審計局局長
張玉和 縣人社局局長
楊衛東 縣水利局局長
田懷利 縣文旅局局長
劉德志 縣自然資源局局長
權建強 縣行政審批局局長
吳晨勁 市生態環境局文水分局局長
劉 輝 縣公安局副局長
程延軍 縣住建局副局長(主持工作)
王振斌 縣供電公司經理
石金棟 鳳城鎮鎮長
張金旺 縣中醫院院長
胡曉勇 縣政府法律顧問
2.制定評估方案及評估方式、方法
按照評估對象概況、評估依據、評估目的、評估方法、評估內容、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及評估要求等制定評估方案,評估方法采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。
(三)總體目標:
通過項目建設對健全和完善文水縣中醫醫療救治體系,全面提高縣中醫醫療水平,更好地擔負保護人民的身體健康具有積極作用。建成后可滿足人民群眾對中醫日益增長的社會需求,能夠滿足文水縣公共衛生突發事件的防控需要,改善文水縣中醫院基礎設施。
1.產出指標
(1)數量指標:
文水縣中醫院異地新建項目 1個
住院綜合樓 9層 建筑面積 11581.65平方米
門診醫技樓 3層 建筑面積 7694.5平方米
感 染 樓 3層 建筑面積 3514.07平方米
附屬用房等 1層 建筑面積 745.08平方米
(2)質量指標:工程驗收合格率100%,全部完成。
(3)時效指標:本項目計劃工期為2.5年。
(4)成本指標:
a.成本控制:總投資18855.03萬元。
b.平均建設成本:不超預算。
c.成本費用:費用合理。
2.效益指標:
a.社會效益:在安全文明運營方面符合安全文明在社會責任方面可對社會產生積極影響;在重大事件配合方面能將交待事件及時完成。提高醫院服務能力,促進其健康持續發展,醫院經營獲得業務收入的同時,健康的環境也為社會經濟發展提供有力的保障。
b.生態效益:在環境保護方面,建筑格局合理將大大減少患者在就診過程中的交叉感染,在建設過程中嚴格按照環保要求進行施工。
c.可持續影響:發揮中醫藥服務在醫療體制改革中的作用,造福人類健康。
3.滿意度指標
(1)滿意度指標:
社會公眾及就診患者滿意度≥90%。
三、綜合評估情況與評估結論
(一)立項必要性
1.項目的建設是滿足文水縣公共衛生突發事件防控的需要,本建設項目包括發熱門診在內的感染性病房,平戰結合方式運作,戰時可用于收治感染性疾病患者,平時可為中醫院日常業務用房。當縣域出現公共衛生突發事件時,可以根據防控需要用來全力收治或隔離感染性患者,充分發揮中醫藥和中西醫結合的協同作用,積極參與疾病預防和救治,項目建成后將提高文水縣就醫資源和質量,并為文水縣應急醫療救助提供充足保障。
2.項目建設是滿足城鄉居民對中醫藥醫療服務的需要
根據國家標準,縣級醫療結構編制床位6床/千人,文水縣常住人口37.25萬人,應有編制床位約2235張,目前全縣僅有床位460張,其中按照《山西省中醫藥健康服務發展規劃(20xx-20xx年)》要求縣級中醫院0.55床/千人,應有編制床位約205張,不能滿足醫院發展及病人日益增長的需要。隨著社會和醫療衛生事業的發展,人們對健康水平的追求和對醫院設施、環境的需求也發生了深刻的變化,醫院的`功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段,還需要對亞健康人群進行提前干預,做到早發現,早治療,營造一個方便、安靜、祥和、溫馨的環境。
綜上所述,項目的建設是十分必要的。
(二)投入經濟性
文水縣中醫院異地新建項目預算與績效目標相匹配,預算編制符合相關規定,編制依據充分,資金投入和使用過程中成本節約的預期水平和程度合理,資金使用、投入支出比例合理。
(三)績效目標合理性
文水縣中醫院異地新建項目有明確的績效目標,績效目標與我縣的長期規劃目標、年度工作目標相一致。該項目是縣委縣政府20xx年確立的民生實事之一,同時也是我縣“十四五”規劃的重點項目。受益群體定位準確,為我縣城鄉居民。績效目標與我縣現實需求相一致,具有一定的前瞻性和挑戰性。
(四)實施方案可行性
文水縣中醫院異地新建項目建成后,醫院將能進行明確的功能分區,門診與住院分開、有菌與無菌分開、傳染與非傳染分開,將為中醫藥技術推廣、技術培訓、科研教學等項目的開展提供充分的場所和工作環境,將徹底解決文水縣中醫院目前存在的諸多問題。項目設置床位200張,日門診最大接待量700人,將充分滿足文水縣患者的診療需求,使醫院的中醫藥事業向高標準邁進了一步,對振興文水縣的中醫藥事業將發揮出更大的作用。
(五)籌資合規性
積極爭取上級資金,其余由縣財政解決,目前已爭取專項債券資金5000萬元。資金來源渠道合規,不存在法律風險。項目建設所需資金符合政策規定。
(六)總體結論
綜合上述績效評估情況,我們認為本次申請的上級及縣級項目資金績效目標指向明確,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關,評估過程經調查研究及科學論證,符合實際。建議予以支持文水縣中醫院異地新建項目。
四、評估的相關建議
文水縣中醫院要嚴把資金收支關口,加強財政資金使用精細化管理,對縣財政撥付的資金要加強動態監控,提升財政資金使用績效。
五、其他需要說明的問題
本項無其他需要說明的問題
事前績效報告 篇20
根據市民生辦相關要求,對照《關于印發〈銅陵市家庭經濟困難學生資助實施方案〉的通知》(銅教師生〔2021〕4號)和《安徽省財政廳、安徽省人力資源和社會保障廳、安徽省教育廳關于印發<安徽省高校、中職和普通高中家庭經濟困難學生資助民生工程績效評價辦法>的通知》(皖教助〔20xx〕4號)文件精神,市教體局對省級教育民生工程——“家庭經濟困難學生資助”項目績效指標完成情況進行了認真的評價。市教體局認為,2021年度我局完成了“健全家庭經濟困難學生資助體系,提高家庭經濟困難學生資助水平,加大財政投入,落實和完善各項助學政策,確保原建檔立卡家庭經濟困難學生全部納入資助范圍”的目標任務。
一、加強領導,提供保障
㈠強化組織保障,為資助工作開展提供了組織保證
1、加強組織領導。在整體工作安排上,年初,市教體局把學生資助工作列入市教體局年度工作要點之中。為了增強學生資助工作的自覺性,市教體局制定銅陵市學生資助年度工作計劃,對全年的學生資助工作進行了安排,與縣(區)教育主管部門、市直學校、機關相關科室簽訂目標責任書,分解各項目目標任務,明確各單位的責任。春秋季學期開學前,市教體局分別召開了全市學生資助工作會議,縣(區)教育主管部門、市直學校(民辦學校)、職業技術學院中專部分管領導、學生資助部門負責人,市教體局分管領導出席會議,全面部署學生資助工作。
2、加強隊伍建設。市教體局進一步加強學生資助隊伍建設,配備學生資助工作專職人員;強化資助工作隊伍能力建設,多次開展學生資助政策與業務培訓工作,提高學生資助工作人員的業務能力;繼續加強學生資助崗位建設,堅持設立AB崗。
3、加強政策宣傳。2021年初,市教體局制定了《教育民生工程宣傳方案》,把學生資助政策列入其中,要求各單位用宣傳教育民生工程的力度來宣傳學生資助政策。根據市民生辦的統一安排,市教體局先后組織開展了三次民生工程政策集中宣傳活動,全面宣傳學生資助政策和實施情況。在銅陵市教體局門戶網站開設了教育民生工程專欄宣傳學生資助政策,及時更新內容。同時注重在主流媒體上宣傳學生資助工作,在《銅陵日報》等主流媒體上多次正面報道了學生資助工作。根據《2021年安徽省學生資助管理工作要點》要求,我市積極開展“百千萬”走訪活動和資助政策“兩節課”宣傳工作,將 “百千萬”走訪和資助政策宣講“兩節課”活動常態化開展。
㈡強化資金落實,為資助工作開展提供了資金保證
1、財政投入到位。中職和高中資助資金省級財政指標文件下發后,根據省財政指標文件規定的比例和金額足額分擔要求,銅陵市全面貫徹落實,保證了項目的正常運行。
2、校內資助資金到位。校內資助是學生資助的重要組成部分,市教體局進行了認真落實,根據《銅陵市家庭經濟困難學生資助實施方案》,制定了《銅陵市教體局校內資助管理辦法》。根據文件要求,各所學校校內資助資金計提的比例達到了規定的要求。2021年銅陵市普通高中學校校內資助326.82萬元,中等職校校內資助88.85萬元。
二、加強管理,做實過程
㈠加強項目管理,確保項目順利推進
1、科學分配指標。我市按照國家政策要求,嚴格執行政策規定資助比例和資助范圍,平均資助標準不低于每生每年2000元,切實踐行了精準識別、精準資助的工作思路,根據學生家庭經濟狀況實行分檔,全市統一設置為“特別困難”、“困難”和“一般困難”三檔。一、二、三檔資助金額分別為每生每年3000元、2000元、1000元。同時學年初普高資助指標下達時指標分配向邊遠學校和薄弱學校傾斜,市直城區學校資助面約占在校生的15.5%,市直邊遠學校資助面約占在校生的24.19%。
2、規范評審程序。根據《銅陵市高中階段學校家庭經濟困難學生資助對象認定辦法》,市教體局要求縣(區)教育主管部門督促所轄學校、市直學校嚴格落實受助對象認定程序要求。根據要求,在收到學生提交的申請材料后,各學校組織開展了“三認定三公示”工作,即班級認定并公示、學校資助管理機構辦公室認定并公示、學校認定并經市或縣學生資助中心審核后公示,做到程序規范、過程公開、結果公開。
3、加強信息管理。市教體局非常重視學生資助信息系統的維護,把它列為學生資助的基礎工作,多次對全市資助工作人員開展系統業務培訓,提高了資助工作人員系統維護能力。做到了學生資助信息系統日常維護正常開展,普高、中職數據填報準確及時。
4、加強監督檢查。市教體局制定了《教育民生工程監督檢查制度》,對民生工程的檢查作出規定。根據這一制度,銅陵市教體局在國家資助資金發放結束后對學生資助項目開展了督查,及時了解學生資助資金的發放情況。2021年,市教體局學生資助工作無投訴舉報現象。
一是建立健全集中檢查和平時抽查、定期檢查和隨機檢查相結合的督查機制,建立民生工程局領導聯系點制度和局領導明察暗訪制度。局班子成員不定期深入縣(區)教育主管部門、學校督查,全面了解項目進度,指導項目實施。
二是開展績效評價工作。引入第三方(會計事務所)定期開展民生工程績效評價評估工作,對項目實行年中評估和年度評價相結合,對評估評價中發現的問題下發整改通知書,確保整改到位。
三是將學生資助工作實施情況納入對縣(區)年度重點工作目標管理考核之中,充分發揮目標考核的導向作用,從而有效確保各項民生工程的實施。
5、及時報送資料。2021年,市教體局牢記省市有關部門上報各類材料的時間節點要求,及時、齊全、真實、準確報送各類材料。
㈡加強財務管理,確保資金安全運行
1、制度完善到位。年初,根據省市有關文件精神,市教體局制定了《銅陵市家庭經濟困難學生資助實施方案》,對中職國家助學金、免學費,普通高中國家助學金和原建檔立卡家庭經濟困難學生免學費等政策實施做出了具體規定。
2、資金管理到位。2021年全市春季學期國家資助資金(含原建檔立卡學生)在5月份全部發放完畢,秋季學期國家資助資金在12月份全部發放完畢。共發放2021年中職國家獎學金12人,資金7.2萬元。春季學期發放國家資助資金2113.738萬元(其中包括地方擴面84.15萬元),資助學生17020人次;秋季學期發放國家資助資金1985.774萬元(其中包括地方擴面83.91萬元),資助學生16067人次。中職、普高學校學生資助均已到位。
市教體局嚴格執行國家資助政策,根據資助資金管理辦法要求,對各項資助資金進行分賬核算,采取打卡發放方式及時足額發放各項資助資金,資助資金使用合規,無擠占、挪用和截留現象。
3、審核審批規范。根據市教體局的要求,市本級學校、縣(區)所轄學校都能夠嚴格執行《銅陵市高中階段學校家庭經濟困難學生資助對象認定辦法》,按照“三認定三公示”的程序確定擬受助學生,并分別上報市、縣(區)教育主管部門學生資助中心審核。
根據學校上報的材料,市教體局、縣(區)教育主管部門根據中職資助標準、高中資助標準測算資金,然后分別向市財政局、縣(區)財政局申請資金。
根據教育主管部門的申請,按照資金運行程序,財政局及時撥付資金。
三、提高質量,注重實效
1、校內資助支出規范。根據市教體局的要求,市本級學校、縣(區)所轄學校都制定了校內資助管理辦法。根據校內資助管理辦法,各校校內資助資金計提、支出都達到了規定比例的要求。校內資助資金支出規范。
2、資助水平穩中有升。2021年我市家庭經濟困難學生生均受助金額在2020年的基礎上略有提高。市本級學校、縣(區)所轄學校所認定的家庭經濟困難學生都獲得了資助,資助比例達到了100%。
全面落實了原建檔立卡家庭經濟困難學生資助工作。按照“全覆蓋、最高檔、零遺漏”的要求,我市全面落實原建檔立卡家庭經濟困難學生資助工作。2021年,原建檔立卡家庭經濟困難學生享受中職普高助學金和免學費政策,其中享受普高助學金,春季有1606名,發放國家助學金240.9萬元,秋季有1437名,發放國家助學金215.55萬元;享受普高免學費政策,春季有1606名,免除學費119.758萬元,秋季有1437名,免除學費104.77萬元;享受中職國家助學金政策,春季有544名,發放國家助學金81.6萬元,秋季有514名,發放國家助學金77.1萬元;享受中職免學費政策,春季有860名,免除學費125.73萬元,秋季有775名,免除學費114.06萬元。
3、資助質量得到提高。在實施學生資助政策過程中,市本級學校、縣(區)所轄學校嚴格遵守收費制度,加強了收費工作管理,沒有出現一邊加大助學力度,一邊擅自提高收費標準的現象。
4、能力建設得到加強。根據能力建設的需要,市教體局開展了誠信、感恩、勵志等主題教育活動,樹立學生的信心,幫助學生培養健全的人格。
四、凸顯效益,形成效果
1、社會效益明顯。2021年,我市家庭經濟困難學生資助政策覆蓋到了所有的家庭經濟困難學生。在這一政策的支持下,我市保證了每一個家庭經濟困難學生都能夠順利入學,兌現了政府“不讓一個學生因家庭經濟困難而失學”的承諾。
在落實國家學生資助政策的同時,市教體局積極爭取社會支持,鼓勵社會人士獻愛心開展對家庭經濟困難學生的助學活動,取得了一定的成效。2021年普通高中社會資助88人,資助金額29.25萬元。
2、項目可持續影響力較強。市教體局重視學生資助工作,全力支持學生資助工作開展,安排了學生資助工作經費,學生資助工作經費納入了年度預算安排。
我市大力支持學生資助工作。2021年,我市繼續實行中等職業教育全部免學費政策,將城市學生全部納入免學費政策范圍,所需資金由市、縣(區)財政承擔。
五、存在問題分析
家庭經濟困難學生認定工作信息化水平有待提高。目前我市已建立教育、民政、扶貧、殘聯等部門信息共享機制,初步滿足了精準識別資助對象的需求,但學生信息量巨大,比對工作繁重,家庭經濟困難學生認定工作量較大。建議依托智慧城市平臺進一步提高數據比對效率,實現“智慧資助”的目標。
六、下一步工作安排
學生資助是一項長期系統而艱巨的工作,是構建和諧社會,創建人民滿意教育的有效保證,今后我們將進一步推進資助育人工作的深入開展,強化資助育人理念,把“立德樹人”根本任務融入學生資助工作全過程;進一步完善精準資助機制,確保資助資金使用的安全性、規范性和有效性;進一步加大資助政策宣傳力度,通過多渠道、全方位的宣傳,使人民群眾有更多的獲得感和幸福感。
事前績效報告 篇21
根據《三亞市財政局關于開展2022年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔2022〕478號)要求,現將20xx年度家庭經濟困難學生國家助學金項目預算執行績效自評情況報送如下:
一、項目概況
(一)項目基本情況
預算單位:三亞市教育局
項目:家庭經濟困難學生國家助學金
主管部門:三亞市教育局
項目負責人:黃少平
聯系電話:0898-88657838
項目概述如下:20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目可細分為高中和中職階段家庭經濟困難學生國家助學金,合計預測需要1444萬元(包含中央、省及市級資金),其中:高中階段572萬元,中職階段872萬。項目實施旨在解決家庭經濟困難學生的就學問題,加快普及高中階段教育,加快中等職業教育發展、促進教育公平。
(二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
1.總體目標:保障家庭經濟困難學生有學上,有書讀,不輟學。
2.績效指標:20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目績效自評總分100分,設5個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執行率”,權重10%;項目產出指標兩個“助學金發放進度”和“發放學校數量”,權重各30%;項目效益指標一個“困難學生輟學率”,權重20%;項目滿意度指標一個“家庭經濟困難學生滿意度”,權重10%。
(1)預算執行率:該指標分值10分,以“全年執行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執行數/全年預算數)×100%×10。
(2)助學金發放進度:該指標分值30分。實際支出資金占項目年初預算資金百分比不低于80%時得30分;實際支出資金占項目年初預算資金百分比低于80%時,得分=(實際支出資金/年初預算資金)×100%×30。
(3)發放學校數量:該指標分值30分。發放國家助學金的.學校不少于10所時得30分;發放國家助學金的學校少于10所時,得分=(發放國家助學金的學校數/10)×100%×30。
(4)困難學生輟學率:該指標分值20分。因家庭經濟困難而輟學的學生占適齡學生數百分比不超10%時得20分;因家庭經濟困難而輟學的學生占適齡學生數百分比超過10%時;每超過10%扣5分,不足10%按10%計,不倒扣分。
(5)家庭經濟困難學生滿意度:該指標分值10分。家庭經濟困難學生滿意度不小于90%時得10分;家庭經濟困難學生滿意度小于90%時,得分=(實際滿意度/90%)×100%×10。
3.當年年度目標完成情況
20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目嚴格按照相關政策組織實施,項目經費支出及時,確保了家庭經濟困難學生正常上學。20xx年項目預算資金1095萬元,財政年度批復1095萬元,全年實際到位1095萬元,全年完成支出981.18萬元(不含財政直接撥付金額),預算執行率為89.61%。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)項目決策情況
為加快普及高中階段教育和中等職業教育發展,切實解決普通高中和中等職業學校家庭經濟困難學生的就學問題,我局根據《財政部、教育部關于建立普通高中家庭經濟困難學生國家資助制度的意見》(財教〔20xx〕356號)、《三亞市教育局三亞市財政局關于印發三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》(三教〔20xx〕207號)、《國務院關于建立健全普通本科高校高等職業學校和中等職業學校家庭經濟困難學生資助政策體系的意見》(國發〔2007〕13號)和《三亞市人民政府辦公室關于印發三亞市中等職業教育三免一補實施方案的通知》(三府辦〔2007〕143號)等文件精神,在20xx年部門項目中設立家庭經濟困難學生國家助學金項目。
(二)項目資金安排落實、總投入等情況
預算情況:20xx年高中階段家庭經濟困難學生國家助學金572萬元(其中:三亞戶籍一檔每生每年2000元,二檔每生每年3000元標準發放;非三亞戶籍一檔每生每年1500元,二檔每生每年2500元);20xx年中職階段家庭經濟困難學生國家助學金872萬元(其中:三亞戶籍每生每年2500元;非三亞戶籍每生每年2000元)。全年家庭經濟困難學生國家助學金合計1444萬元,預計中央和省級349萬元,市級1095萬元。
落實情況:20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目下達教育局的資金共計1095萬元。
(三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況
資金執行情況如下:
20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目完成支出981.18萬元,預算執行率89.61%。
(四)項目資金管理情況
根據《三亞市行政事業單位財務管理暫行辦法》(三府〔1999〕285號)精神,結合我局實際制定《三亞市教育局機關財務管理辦法》,為進一步加強和規范市級財政教育專項資金管理,提高資金使用效益,根據《中華人民共和國預算法》及相關法律、法規,制定《三亞市教育局市級財政教育專項資金管理辦法》,嚴格按照上述資金管理辦法的規定家庭經濟困難學生國家助學金的申請、撥付、驗收流程。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目資金由中央、省及市級資金組成。資金的使用嚴格按照《三亞市教育局三亞市財政局關于印發三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》(三教〔20xx〕207號)和《三亞市人民政府辦公室關于印發三亞市中等職業教育三免一補實施方案的通知》(三府辦〔2007〕143號)實施,成立領導小組,明確市局職能部門負責資金審核及發放工作,各學校負責補助人員初審和匯總資金的申請。資金使用應公開透明,接受審計、監察部門和社會監督。
(二)項目管理情況
項目資金嚴格按照《三亞市教育局三亞市財政局關于印發三亞市公辦普通高中三免一補實施方案的通知》(三教〔20xx〕207號)和《三亞市人民政府辦公室關于印發三亞市中等職業教育三免一補實施方案的通知》(三府辦〔2007〕143號)及其他有關財務管理規定,按標準、按流程、按方式及時足額撥付,避免了資金被挪用、截留,對保證資金安全起到重要的作用,目前沒有發現違規使用資金現象。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
1.項目的經濟性分析(經濟指標)
預算執行率:20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目實際下達教育局1095萬元,全年執行數981.18萬元(不含財政直接撥付數),預算執行率為89.61%。該指標得8.96分。
2.項目的效率性分析(產出指標)
(1)助學金發放進度:20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目預算1095萬元,年度實際支出981.18萬元,助學金發放進度89.61%,助學金發放進度大于80%,該指標得30分。
(2)發放學校數量:根據20xx年各批次的家庭經濟困難學生國家助學金發放明細表統計,20xx年發放家庭經濟困難學生國家助學金的學校有19所。發放學校數量大于10所,該指標得30分。
3.項目的效益性分析(效益指標)
困難學生輟學率:20xx年未有學生因家庭經濟困難而輟學,該指標得20分。
4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)
家庭經濟困難學生滿意度:為了解城家庭經濟困難學生國家助學金項目實施受益對象滿意度,自評小組向在校學生發出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有26份,學生滿意度86.67%。學生滿意度小于90%,(86.67%/90%)×100%×10=9.63,該指標得9.63分。
(二)項目績效目標未完成情況及原因分析
指標“家庭經濟困難學生滿意度”未達預期值。該指標目標績效未完成的主要原因系部分學生“一卡通”賬戶信息錯誤,造成補助資金未及時發放到位所致。
(三)績效自評綜合得分情況
20xx年家庭經濟困難學生國家助學金項目各環節落實良好,基本完成項目指標,績效自評綜合得分98.59分,綜合評價為“優”。
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃
因“一卡通”賬戶信息錯誤而退回的家庭經濟困難學生國家助學金,我局會及時進行核實,盡快申請重新支付。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議
經驗及做法:20xx年春季家庭經濟困難學生國家助學金項目在發放學生補助時,存在較多的因戶名不符或賬號不存在而產生的退款,我局通過督促學校加強個人補助類項目受益人信息管理,及時更新,有效降低了秋季學期因賬戶錯誤而導致的退款,確保了補助資金支付的及時性。
事前績效報告 篇22
為合理優化城區學校布局,推進我縣中小學教育均衡發展,結合我縣實際情況,進一步適應新時期農村各項事業改革發展需要,優化城鄉教育資源配置,全面提高中小學教育投資效益和教育質量,促進農村基礎教育事業健康發展,優先發展教育,全面加快義務教育標準化的建設。對擬申請的文水縣東南街第二小學分校建設開展了事前評估工作。
一、項目基本情況
(一)項目立項背景
文水縣是一代女皇武則天的故里,女英雄劉胡蘭的家鄉,縣名歷經多次變更,隋開皇十年(590年),因境內文峪河自管涔龍門而下,至于峪口,因水波多紋,故以文水名之。
縣城歷史悠久,文化厚重。在新石器時代即有人類定居。自古大陵多才俊,千古女皇武則天、革命英雄劉胡蘭、佛教凈土宗創始人道綽、宋代名將狄青、元朝宰相梁錦陽、人民作家孫謙等眾多杰出人物成為文水縣文明久遠、人文薈萃的歷史見證。尊師重教蔚然成風,是國家義務教育均衡發展標準縣,教育質量名列呂梁前茅。優先發展教育,全面加快“全面改薄”、義務教育標準化建設,順利通過教育部義務教育均衡發展驗收。
根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》,建設高質量教育體系。全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人,加強師德師風建設,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。健全學校家庭社會協同育人機制,提升教師教書育人能力素質,增強學生文明素養、社會責任意識、實踐本領,重視青少年身體素質和心理健康教育。堅持教育公益性原則,深化教育改革,促進教育公平,推動義務教育均衡發展和城鄉一體化,完善普惠性學前教育和特殊教育、專門教育保障機制。
根據《中共山西省委關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》,構建公平優質教育體系,落實立德樹人根本任務,加強師德師風建設,健全學校家庭社會協同育人機制,培養擔當民族復興大任的時代新人。擴大普惠性學前教育資源,按照就近就便服從就優原則,推動義務教育優質均衡發展,小學向鄉鎮所在地集聚辦成寄宿制學校,中學向縣城集聚辦成高質量學校。鼓勵高中階段學校多樣化發展。完善特殊教育和繼續教育體制機制。支持和規范民辦教育發展。完善終身學習體系,建設學習型社會。
百年大計,教育為本。教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發展的根本途徑,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先強教。優先發展教育、提高教育現代化水平,對實現全面建成小康社會奮斗目標、建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國家具有決定性意義。
堅持以人民為中心,堅持新發展理念,落實發展教育脫貧一批要求,堅決打贏教育脫貧攻堅戰。堅持底線思維與能力提升并重,統籌推進城鄉義務教育一體化改革發展,切實做好控輟保學,實現義務教育有保障的目標,圍繞鞏固“全面改薄”工作成果,全面提升義務教育學校辦學水平。
(二)項目(政策)主要內容
文水縣東南街第二小學位于文水縣城東街,20xx年9月改制建成,是一所標準的現代化學校。建校以來,學校憑借優良的教學傳統、雄厚的文化底蘊、先進的教育教學思想和教學設備,秉承“為孩子幸福人生奠基”的辦學宗旨,以“志存高遠,腳踏實地”為校訓,將“德智雙全,身心兩健,學有特長,全面發展”作為學校的育人目標,引領師生從腳下起步,不斷進取,努力創建一所人民滿意的優質學校。
為進一步鞏固全面改善文水縣義務教育薄弱學校基本辦學條件工作成果,為滿足文水縣文東新區周邊居民適齡子女的上學需求,擬定在文水縣文東新區,狄青大街以北,學府路以東建設該項目。
1、項目基本情況
(1)學生及教職工人數
根據《文水縣教育科技局關于文水縣東南街第二小學分校辦學規模的情況說明》,本次建設學校辦學規模為6軌36班完全小學,寄宿制學校,住宿生比例按60%考慮。
根據《山西省義務教育學校辦學基本標準(試行)》(晉教基〔20xx〕33號),小學班額指標按45人/班進行設計,則本項目建設6軌制36班完全小學,小學人數為1620人。
根據《山西省中小學教職工編制標準及實施意見》(晉政辦發[2003]29號),該校教職工人數按照1:19進行設計,教職工數量為86人。
(2)校舍面積
按照《山西省義務教育學校辦學基本標準(試行)》(晉教基〔20xx〕33號)有關規定:學校校舍由教學用房及教學輔助用房、辦公用房和生活用房三部分組成,非寄宿制學校生均校舍建筑面積的規劃指標為小學不低于7㎡。寄宿制學校應根據需要增加建筑面積:應根據實際情況確定住宿生比例,學生宿舍按照小學建筑面積3-5㎡/生;教工食堂按教工就餐人數設置,面積指標為1.7㎡/人;學生食堂按學生就餐人數設置,面積指標為1.5㎡/人。
本項目為寄宿制學校,校舍建筑面積指標不低于7㎡/生*1620生=11340㎡;住宿生比例按60%考慮,學生宿舍建筑面積為3~5㎡*1620生*60%=2916~4860㎡;食堂建筑面積為1.7㎡/人*86人+1.5㎡/人*1620人=2576㎡。
本工程規劃校舍面積20220.41㎡(其中:教學樓建筑面積9548.19㎡,行政樓建筑面積1735.68㎡,綜合樓建筑面積2146.60㎡,宿舍樓建筑面積4524.80㎡,食堂建筑面積2265.14㎡),考慮未來發展,建筑規模基本滿足標準要求。
2、項目建設內容
明確功能分區,把握流線組織,做到個功能區塊之間分而不離、隔而不斷。
合理布局景觀文化軸線,使師生在潛移默化中獲得文化陶冶的同時,享受輕松宜人的環境氛圍。
通過對建筑細節的處理,體現學校建筑的人性化。
(1)校舍單體設計
(2)室外體育活動區域
運動場主要分為200米跑道、足球場、籃球場、羽毛球場地和排球場、室外看臺。
(三)項目(政策)總體目標
本項目旨在解決呂梁市文水縣文東新區適齡兒童就近入學問題,項目的建設為所在區域提供了服務平臺,可以有效地促進區域經濟增長與建設。項目建設通過提升區域綜合服務功能,完善服務體系,提高區域內外開放程度,帶動周邊地段相關服務業的發展,促進區域及周邊地區的發展空間和商業利用價值。項目建設可以滿足項目區居民生產和生活的需求,同時為廣大居民提供大量可以安置就業的勞動崗位,更好地為穩定社會、促進社會和諧發展做出貢獻。
本工程的建設緩解了文水教育教學資源的匱乏,改善文水縣的教學環境,提高學生學習生活環境,提高是持續發展的源泉和動力,因此本工程是提高教學質量的重點和關鍵。隨著學生教育制度的改革,培養的學生質量成為了辦學實力的重要標志之一。學生選擇學校、學校吸引優秀生源等都取決與學校的教學質量和人才培養質量。文水縣要實現發展建設目標,就必須取得教學質量的長足進步,項目建設正是提高教學質量的重要保障,更好的為社會發展做出貢獻。
(四)項目(政策)績效目標
1、項目總體績效目標
該項目建設是一項關系民生、構建和諧的惠民工程,項目的實施有利于提高教學質量,緩解文水縣教育資源分布不均的問題,落實“以人為本”和“執政為民”的執政理念,更好的為社會發展做出貢獻,帶來良好的社會效益。
2、項目具體績效目標
(五)項目(政策)資金構成
項目總投資12938萬元,其中包括土建工程費、安裝工程費、設備購置費、工程建設其他費用及預備費。
二、事前績效評估工作開展情況
(一)評估目的及對象
本次事前績效評估對象為文水縣東南街第二小學分校建設項目,通過評估該項目的實施必要性、實施可行性、籌資合規性、投資經濟性、績效目標合理性等內容,發現該項目在策劃實施階段的不足,分析其產生的原因,以提出可行性建議,增強項目建設的科學性,同時也為合理安排項目建設提供重要的參考依據。
(二)評估思路及方式方法
1、評價思路
本次事前績效評估以項目是否符合建設條件及要求為目標,主要對實施必要性、實施可行性、籌資合規性、投資經濟性、績效目標合理性五方面進行綜合評估、分析與論證,并提出相關建議。
實施必要性主要評估項目設立是否符合相關宏觀政策要求,是否與部門職能、規劃及年度重點工作相關,是否有迫切的現實需求和明確的服務對象,并重點關注項目是否符合政策要求。
實施可行性主要評估項目是否已經明確項目主體及具體建設內容,人員、設施、物資等基礎保障條件是否具備,不確定因素和風險是否可控,項目是否采取有效的過程控制措施,項目設立、清理和退出是否有明確的時限和步驟,是否有保證項目績效可持續發揮的配套機制等,并重點關注項目前期手續的完備情況等。
籌資合規性重點關注項目資金投入是否必要,有無其他替代籌資渠道;在滿足此條件的基礎上,進一步對資金來源渠道、籌措程序是否合規,申請額度是否合理,投資計劃是否科學等方面進行評估。
投資的經濟性主要評估項目投資計劃是否科學合理,與項目建設需求是否匹配,同時重點關注項目成本、效益是否按相關標準測算、是否滿足投資需求,以及后續的效益是否科學合理、風險防控措施是否有效。
績效目標合理性,主要評估項目績效目標是否明確,績效目標與預定工作內容是否具有相關性,績效目標和績效指標與現實需求是否匹配,績效目標和指標是否細化、量化、可衡量等。
2、評價方法
本次事前績效評估主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等方法進行論證。具體內容如下:
(1)成本效益分析法。本次事前績效評估過程中將預期的投入與預期產出、效益進行關聯性分析,從而論證項目開展的必要性。
(2)比較法。將計劃實現的目標與預期實施效果等情況進行比較,評估項目實施的必要性、可行性。
(3)因素分析法。本次事前績效評估過程中對影響項目實施目標實現和實施效果的內外部因素進行梳理,綜合分析各種因素對績效目標實現的影響程度進行評估。
(4)公眾評判法。本次事前績效評估過程中通過采取專家評估等方式,對項目的籌資合理性及投資經濟性等方面提供咨詢意見和支撐。
(三)評估工作程序
本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則,通過成立評估工作組、資料收集與審核、擬定評估方案、現場調研、綜合評估、提交報告等工作程序,同時在整個評估過程中采用專家咨詢的方式,對文水縣東南街第二小學分校建設項目進行全面評估。主要評估程序如下:
1.成立評估工作組。抽調相關部門業務骨干及工程專家,組成評估工作組,以單位分管領導為組長,專門負責此次事前績效評估工作,明確評估對象及評估范圍。
2.資料收集與審核。評估工作組根據評估對象和評估需要,全面收集文水縣東南街第二小學分校建設項目有關的數據和資料,并進行審核、整理與分析,申報單位應按要求提供相關資料,并對資料的真實性負責。
3.擬定事前績效評估工作方案。評估工作組結合事前績效評估工作要求,擬定工作方案,包括評估對象、內容、方法、時間安排等。
4.現場調研。評估工作組現場聽取項目負責人及技術負責人員匯報和介紹,對所提供的有關資料進行分類、整理和分析,同時組織專家進行論證并提出專業意見,評估工作組結合、匯總專家的評估結果提出評估意見。
5.綜合評估。評估工作組在現場調研的基礎上,選擇適當的評估方法,對照評估方案中的內容,對文水縣東南街第二小學分校建設項目立項進行綜合評判。
6.提交報告。評估工作組按照規定的報告格式,撰寫事前績效評估報告,評估報告應當依據充分、真實完整、數據準確、分析透徹、邏輯清晰、客觀公正,報告內容應當涵蓋評估對象概況、評估所采用的方式和方法、評估的主要內容及結論、相關建議及其他需要說明的事項等。
三、綜合評估情況與評估結論
(一)立項必要性
項目立項必要性指標從政策相關、職能相關、需求相關、財政投入四個方面進行評估。分值共計30分,本項目實際得分30分,得分率100.00%
1.A1政策相關:分值8分,得分8分。
政策相關性指標,評估項目是否符合國家、山西省、呂梁市、文水縣相關行業宏觀政策。
該項目立項符合《中共山西省委關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》的教育發展要求,對健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質打下良好的基礎,對文水縣文化產業推進將起到積極的作用。
根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《中共山西省委關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》文件內容,建設公平優質高質量教育體系。全面貫徹黨的教育方針,堅持立德樹人,加強師德師風建設,健全學校家庭社會協同育人機制。擴大普惠性教育資源。按照就近就便服從就優原則,推動義務教育優質均衡發展,
根據評分標準,本指標實際得分8分。
2.A2職能相關:分值8分,得分8分。
職能相關性指標,評估項目與主管部門職能、規劃及當年重點工作是否相關。
為加快推進文水縣東南街第二小學分校建設項目工程建設,該項目建設與文水縣教育科技局全面貫徹“黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,落實全國教育大會部署,堅持以人民為中心,堅持新發展理念,落實發展教育脫貧一批要求,堅決打贏教育脫貧攻堅戰。堅持底線思維與能力提升并重,統籌推進城鄉義務教育一體化改革發展,切實做好控輟保學,實現義務教育有保障的目標,圍繞鞏固‘全面改薄’工作成果,全面提升義務教育學校辦學水平”職能,是部門履職所需。
該項目符合文水縣《文水縣縣城總體規劃(20xx-2030)》、《文水縣教育科技局關于城區新建中小學土地收儲進展情況的報告》(文教科〔2020〕16號)等相關規劃,是優化城區學校布局的重要措施,它對推動我縣中小學教育均衡發展,將起到積極促進作用,是文水縣2022年重點實施的項目之一。
根據評分標準,本指標實際得分8分。
3.A3需求相關:分值7分,得分7分。
需求相關性指標,評估項目是否具有現實需求,需求是否迫切;是否有可替代性;是否有確定的服務對象或受益對象。
2022年文水縣東南街第二小學分校建設項目具有一定的迫切需求。本項目的建設可以解決項目區域的群眾小孩上學困難,將有助于推進我縣中小學教育均衡發展,為文水縣經濟建設、人才培養起積極推動作用。
現代化教育與城市發展間存在著密切的互動關系。一方面,城市綜合實力的提高是教育發展的基礎,教育對城市發展環境和經濟發展水平具有依存和適應關系。另一方面,教育發展為城市經濟社會進步提供知識保證和人才支持,教育發展拉動城市經濟發展,促進教育及相關產業的形成和發展,擴大城市規模,全面提升城市競爭力。教育事業的發展已成為城市發展的戰略重點。
本項目實施已明確具體服務對象或受益對象為文水縣文東新區周邊居民子女,本工程的建設可解決文水縣文東新區配建小學校的問題,滿足文水縣文東新區周邊居民子女的上學需求。
2022年文水縣東南街第二小學分校建設項目未出現與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復的現象。
根據評分標準,本指標實際得分7分。
4.A4財政投入:分值7分,得分7分。
財政相關性指標,評估項目是否具有公共性;是否屬于公共財政支持范圍。
2022年文水縣東南街第二小學分校建設項目為文水縣文東新區基礎教育領域,屬于文水縣城區發展公共服務內容,具有非營利性和社會效益性,屬于公共財政支持范圍。
根據評分標準,本指標實際得分7分。
(二)投入經濟性/政策保障充分性
項目投入經濟性指標從投入合理、成本控制兩個方面進行考察。分值共計20分,本項目實際得分20分,得分率100%。
1.B1投入合理:分值10分,得分10分
投入合理性指標,評估項目投入資源及成本是否與預期產出及效果相匹配;投入成本是否合理,成本測算依據是否充分;其它渠道是否有充分投入。
根據《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣東南街第二小學分校建設項目可行性研究報告(代項目建議書)的批復》(文審管投資發〔2021〕97號),項目估算總投資為12938萬元,2022年文水縣東南街第二小學分校建設項目以項目建成為起點,投入與預期產出相匹配,投入成本及測算依據充分合理。投資計劃需求與項目進度匹配度較高。
根據評分標準,本指標實際得分10分。
2.B2成本控制:分值10分,得分10分。
成本控制指標評估項目是否采取相關成本控制措施,成本控制措施是否有效。
本項目的投資計劃安排及成本控制,根據經批準的總投資和工期,合理安排投資計劃,要與總體規劃要求相適應,保證按期完工,嚴格執行基本建設財務、管理的各項制度,保證資金籌措到位、控制建設成本,確保資金使用有效合理。
根據評分標準,本指標實際得分10分。
(三)績效目標合理性
項目績效目標合理性指標從目標明確性、目標合理性兩個方面進行考察。分值共計15分,本項目實際得分14.13分,得分率94.20%。
1.C1目標明確性:分值8分,得分7.85分。
目標明確性指標,評估項目績效目標設定是否明確;與部門長期規劃目標、年度工作目標是否一致;項目受益群眾定位是否準確;績效目標和指標設置是否與項目高度相關。
該項目在填報績效目標申報表時,形成了清晰、可衡量的績效指標,對項目總目標進行了細化分解,能夠覆蓋項目總體的產出、效益目標,績效指標明確。
2.C2目標合理性:分值7分,得分6.28分。
目標合理性指標,評估項目績效目標與項目預計解決的問題是否匹配;績效目標與現實需求是否匹配;績效目標是否具有一定的前瞻性和挑戰性;績效指標是否細化、量化,指標值是否合理。
2022年文水縣東南街第二小學分校建設項目工程建設完成后,對健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質打下良好的基礎,對文水縣文化產業推進將起到積極的作用。本工程的建設可解決文水縣文東新區配建小學校的問題,滿足文水縣文東新區周邊居民子女的上學需求。本工程的建設對完善文水縣基礎設施建設,促進物質文明和精神文明的建設將起到積極的作用,具有顯著的社會效益。該績效目標與項目預計解決的問題、現實需求相匹配。
根據評分標準,本指標實際得分6.28分。
(四)實施方案有效性
項目實施方案有效性指標從實施內容明確性、實施方案可行性、過程控制有效性三個方面進行考察。分值共計20分,本項目實際得分17.28分,得分率86.40%。
1.D1實施內容明確性:分值6分,得分5.43分。
實施內容明確性指標考核項目內容是否明確、具體,與績效目標是否匹配。
2022年文水縣東南街第二小學分校建設項目建設主體明確。該項目實施內容已初步明確,該項目的建設與績效目標相匹配,可解決文水縣文東新區配建小學校的問題,滿足文水縣文東新區周邊居民子女的上學需求。
根據評分標準,本指標實際得分5.43分。
2.D2實施方案可行性:分值7分,得分6.14分。
實施計劃可行性指標評估項目技術路線是否完整、先進、可行、合理,與項目內容及績效目標是否匹配;項目組織、進度安排是否合理;與項目有關的基礎設施條件是否能夠得以有效保障。
根據《文水縣行政審批服務管理局關于文水縣東南街第二小學分校建設項目可行性研究報告(代項目建議書)的批復》(文審管投資發〔2021〕97號),該項目建設周期為24個月,該項目由文水縣東南街第二小學負責實施。
該項目建設符合城鄉發展規劃要求,人員、設施等基礎保障條件均已具備。
根據評分標準,本指標實際得分6.14分。
3.D3過程控制有效性:分值7分,得分5.71分。
過程控制有效性,評估項目申報、審批、調整及項目資金申請、審批、撥付等方面已履行或計劃履行的程序是否規范;項目組織機構是否健全、職責分工是否明確、項目人員條件是否與項目有關并得以有效保障;業務管理制度、技術規程、標準是否健全、完善,以前年度業務制度執行是否出現過問題,相關業務方面問題是否得到有效解決并配有相應的保障措施;項目執行過程是否設立管控措施、機制等,相關措施、機制是否能夠保證項目順利實施。
本項目已經按照相關程序獲得可研批復、初設批復等手續,項目目前已完成的申報、審批流程較為規范,且下一步前期手續辦理計劃切實結合本項目特點,符合相關要求的規定。
項目資金申請、審批、撥付按照縣級財政資金管理制度要求,由項目實施單位根據工程實施進度進行申請,縣級財政部門負責審批,項目資金申請、審批流程規范。
項目組織管理方面,為確保項目建設任務順利完成,文水縣東南街第二小學成立各分項工程工作組并明確了各部門崗位職責,組織機構健全,人員分工明確。
根據評分標準,本指標實際得分5.71分。
(五)籌資合規性
項目籌資合規性指標從籌資合規性、財政投入能力、籌資風險可控性三個方面進行考察。分值共計15分,本項目實際得分13.85分,得分率92.33%。
1.E1籌資合規性:分值5分,得分4.71分。
籌資合規性指標,評估項目資金來源渠道是否符合相關規定;資金籌措程序是否科學規范,是否經過相關論證,論證資料是否齊全;資金籌措是否體現權責對等,財權和事權是否匹配。
2022年呂梁市文水縣東南街第二小學分校建設項目資金申請、審批、撥付按照縣級財政資金管理制度要求,由項目實施單位根據工程實施進度進行申請,縣級財政部門負責審批,項目資金申請、審批流程規范。
本項目共需籌措資金12938萬元,資金來源為申請上級補助資金及縣財政資金。資金來源渠道符合規定。
根據評分標準,本指標實際得分4.71分。
2.E2財政投入能力:分值5分,得分4.57分。
財政投入能力,評估市、縣財政資金配套方式和承受能力是否科學合理;各級財政部門和其他部門是否有類似項目資金重復投入;財政資金支持方式是否科學合理。
2022年文水縣東南街第二小學分校建設項目可解決文水縣文東新區配建小學校的問題,滿足文水縣文東新區周邊居民子女的上學需求,本項目未出現與相關部門同類項目或部門內部相關項目資金重復投入的現象。本項目為文水縣文東新區基礎教育領域,屬于文水縣城區發展公共服務內容,具有非營利性和社會效益性,屬于公共財政支持范圍。
根據評分標準,本指標實際得分4.57分。
3.E3籌資風險可控性:分值5分,得分4.57分。
籌資風險可控性,評估項目對籌資風險認識是否全面;是否針對預期風險設定應對措施;應對措施是否可行、有效。
2022年文水縣東南街第二小學分校建設項目以項目建成為起點,收入和成本內容全面,測算依據充分合理。為避免各種風險給項目帶來損失,在投資決策過程中,準確的識別風險因素并判斷風險等級十分必要。因此本項目計劃財務部負責項目的投資計劃安排及財務管理。根據經批準的總概算和工期,合理安排投資計劃,階段計劃投資的安排要與總體規劃要求相適應,保證按期完工,嚴格執行基本建設財務、管理的各項制度,保證資金籌措到位、控制建設成本,確保資金使用效益。
根據評分標準,本指標實際得分4.57分。
四、總體結論
1、本項目的建設符合《中共山西省委關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》的教育發展要求,對健全和完善文水縣教育工作,全面提高文水縣居民素質打下良好的基礎,對文水縣文化產業推進將起到積極的作用。
2、本項目的建設可解決文水縣文東新區配建小學校的問題,滿足文水縣文東新區周邊居民子女的上學需求。
3、本項目的建設對完善文水縣基礎設施建設,促進物質文明和精神文明的建設將起到積極的作用,具有顯著的社會效益。
4、本項目選址位于呂梁市文水縣文東新區,狄青大街以北,學府路以東,建設地址交通便利,項目供水、供電、供暖等均可由文水縣市政管網提供保障。
5、本項目已作了大量和充分的前期準備工作,項目建設無論從選址、功能、配套設施、建設標準上,還是客觀需要上,都是十分必要的。
綜上所述,本項目符合國家政策和教育發展要求,建設條件已具備,建設規模合理,建筑標準適當,具有顯著的社會效益。研究結果認為本項目是必要的、可行的,建議予以支持。
五、評估的相關建議
加強組織領導,加強資金保障,定期進行監督,確保工程質量、工期、投資控制目標的實現;嚴格執行國家有關環保、消防、勞動安全等方面的驗收規范和標準,確保工程的完整、安全。加大項目推進力度,確保工程建設順利進行。
六、其他需要說明的問題
無
事前績效報告 篇23
根據河財績效〔2018〕23號要求,結合我校20xx年開展生均公用經費項目實際進行自評,形成自評報告如下:
一、項目基本概況
(一)項目概況
1.立項背景
為解決職業學校公用經費嚴重不足狀況,根據桂財教【20xx】45號,中職學校生均公用經費從20xx年秋季學期起開始執行,20xx年執行到位。所需經費由同級財政負擔,列入同級財政預算安排。市屬學校20xx年中職生均公用經費600元。我校20xx級學生919人,20xx級學生1064人,20xx級學生883人。預計年平均學生人數2836人,中職生均公用經費170.16萬元。
2.項目實施情況
20xx年生均公用經費用于學校日常辦公用水費、電費、維修費等方面開支,緩解學校公用經費嚴重不足情況,基本上達到了預期的效果。
3.經費來源和使用情況
生均公用經費由市財政局于20xx年2月3日下達,金額170.16萬元,學校按照公用經費使用要求全部資金170.16萬元,無結余。
(二)項目績效目標
年初設定該項目的績效目標:生均公用經費用于學校日常辦公用水費、電費、維修費等方面開支,緩解學校公用經費嚴重不足情況。
二、項目績效評價工作情況
20xx年1月30日,成立20xx年我校生均公用經費項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員及職責如下:
1.工作組成員
組長:李翼河池市衛生學校黨總支書記、校長
副組長:周軒河池市衛生學校副校長
成員:江濱河池市衛生學校總務科科長
劉鋼河池市衛生學校副校長
羅利婉河池市衛生學校財務會計
2.工作職責
(1)組長職責:審批績效自評方案,監督、檢查、核實績效自評結果;
(2)副組長職責:審核修改擬定的績效自評方案,并提交考評工作組會議討論通過;監督、部署、確認績效自評過程及反饋意見的處理。
(3)小組成員職責:起草和修改績效考評方案報考評工作組會議討論通過,實施執行績效自評方案;牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長、副組長指示,對考評結果進行復核,完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年10月6日,考評工作組根據財務處提供財務資料開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。
三、績效分析及評價結論
(一)投入
20xx年我校生均公用經費項目資金170.16萬元,由市財政局安排。
(二)過程
在20xx年我校生均公用經費項目實施過程中,紀檢督察處加強項目實施過程監督,學校按預算用于水費、電費、郵電費和其他商品和服務支出、資本性支出,項目都能按照項目預期正常有序開展,并取得了良好的效果。
(三)產出
20xx年按照公用經費使用要求使用在辦公費0.16萬元、水費63.5864萬元、電費50.2365萬元、郵電費23.8813萬元、維修費萬元、物業管理費萬元、專用材料費0.5558萬元、印刷費萬元、差旅費1.3535萬元、公務用車運行維護費萬元、勞務費0.3932萬元、租賃費4.8萬元、其他商品和服務支出25.1841萬元、培訓費萬元。開支總計170.16萬元,無結余。緩解了學校公用經費嚴重不足情況。
通過項目績效驗收,項目評價小組認為該項目通過驗收。
(四)效果
1、社會效益:通過實施生均公用經費,緩解了學校公用經費嚴重不足情況,保證了學校正常運轉。
2、社會公眾滿意度:學校師生對該項目實施感覺非常滿意。
(五)評價結果和評價結論
本項目自評分為95分,評價等級為優秀,達到預期績效目標。
四、意見和建議
希望政府安排2020年該項目資金多上些,確保該項目繼續實施。
事前績效報告 篇24
一、評估對象
政策或項目名稱及概況、資金構成、績效目標等
二、事前績效評價的基本情況(評估程序、方式、方法)
(一)評估程序
1、成立評估工作組
(1)確定評估工作組成員
組長:xx
副組長:xxxxx
成員:xxxxxx
(2)明確評估的依據、內容、目的、任務、時間、要求等事項。
2、擬定工作方案
評估工作組結合事前績效評估工作要求,擬定《事前評估工作方案》,包括評估對象、內容、方法、時間安排等。
3、評估工作組結合實際情況調研
(1)與等人員溝通,進一步熟悉項目內容;
(2)指導人員填報《項目支出績效目標申報表》、《項目預期績效與管控措施申報表》;
(3)通過查閱資料、核實,了解項目具體內容、申報理由、和項目實施的具體做法、依據等,聽取并記錄相關人員對問題的解釋和答復;
(4)評估工作組經過深入的了解,收集項目信息,通過集中座談等方式進行充分論證后,評估工作組出具評估意見,得出評估結論,完成《預算政策和項目事前績效評估》。
(二)論證思路及方法
本次事前績效評估主要針對項目的相關性、項目績效的可實現性、項目實施方案的有效性、項目預期績效的可持續性、財政資金投入的可行性及風險等五方面進行綜合評估、分析論證、并提出相關建議。
本次事前績效評估主要采用成本效益分析、比較分析、因素分析、最低成本分析、歷史分析等方法進行論證。
(三)評估方式
本次事前績效評估遵循全面考慮、重點突出的原則,主要采用深入座談的方式,同時輔之以資料分析、網絡查詢、電話采訪等評估方式和手段,對項目的相關性、可行性、持續性等方面進行全面評估。
三、評估內容與結論
(一)項目實施的必要性、可行性、合理性(立項的必要性)
1、主要的立項依據:如相關政策、職能和規劃等,同時明確依據的時效性。
2、政策和項目的現實需求。針對的問題,當前存在的短板和問題,政策實施后將解決哪些問題。
3、是否有確定的服務對象或受益對象
4、可替代性。是否可通過市場替代,是否屬于非競爭領域,是否具有公益性屬性,財權與事權是否匹配,是否應由本級財政保障或市區分擔是否合理等。
(二)投入經濟性
明確細化資金測算并在各子項中分解資金測算應盡量明確標準、單價、數量等。
(三)績效目標合理性
1、以明確總體目標和分年度目標
2、政策目標穩定性和持續性。如政策總體執行期限,政策當前所處階段以及政策后期逐步退出安排等。
3、明確產出指標和效益指標
(四)實施方案可行性
是否有具體操作方案或實施細則,對可能遇到的技術風險、協調風險、政策風險、組織風險、資金風險是否有應對舉措,是否有明確的責任主體和責任人。
(五)籌資合規性
1、財政性資金支持方式及相關配套經費保障渠道的可行性
2、如有負債,是否符合地方政府債務管理的相關規定
3、按規定需開展財政承受能力評估和債務風險評估的,應進行債務風險評估。
(六)總體結論
四、其他需要說明的問題
闡述評估工作基本前提、假設、報告適用范圍、相關責任及其他需要說明的問題。*
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