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鄉鎮項目績效自評報告范文(精選10篇)
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鄉鎮項目績效自評報告 1
根據《甘孜州州級預算績效目標管理辦法》(甘財績〔20xx〕5號)文件精神,我鄉成立了書記任組長的績效評價工作小組,對我鄉20xx年度部門預算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分,基本支出的評價重點是厲行節約保運轉,降低行政運行成本;項目支出的評價重點是規范管理促發展,做到?顚S,提高資金使用效益。經相關業務股室全面綜合評價,我鄉20xx年度部門整體支出績效自評分為85分,F將自評情況匯報如下:
一、單位概況
石渠縣德榮瑪鄉人民政府內設黨政綜合辦事機構和直屬事業機構,黨政綜合辦事機構內設以下部門:黨建與黨政綜合辦公室、社會事務與經濟發展辦公室、綜合行政執法辦公室、寺廟管理所。直屬事業機構內設部門為:德榮瑪鄉綜合服務站、德榮瑪鄉便民服務中心、德榮瑪鄉文化旅游服務站。
。ㄒ唬C構職能
1.黨建與黨政綜合辦公室,掛社會綜合治理中心牌子。負責鄉鎮日常運轉,承擔文電、會務、機構編制干部人事管理、信息檔案、保密、固定資產,后勤保障等職責。負責人大議案、代表批評建議和政協委員提案的辦理和答復。負責對基層組織建設的統籌指導,承擔黨建、意識形態、宣傳、人大、工青婦群團組織、黨風廉政建設、群中工作等職務。
2.社會事務與經濟發展辦公室,掛鄉村振興辦公室牌子。承擔鄉鎮經濟發展規劃、重大項目建設協調、鄉村振興、農牧農村科技、鄉鎮規劃建設、招商引資、項目管理、鄉鎮企業、林業草原(森林草原防滅火防治)、水利(防汛抗旱防治)、統計等職責;負責五大振興、農業農村改革、脫貧攻堅、駐村、集體經濟指導工作;承擔教育體育、民政、人力資源和社會保障、退役軍人事務、文化旅游廣播電視、衛生健康、扶貧開發、移民安置等職責;承擔環境保護、生態文明建設、城鄉提升、自然資源管理(地質災害防治)、市場監管等職責、承辦縣委農村工作領導小組及其辦公室交辦的其他業務。
3.綜合行政執法辦公室,整合基層執法站所有執法力量和資源,采取合署辦公等方式,強化對行政辦公的統一指揮和統籌協調。負責轄區內行政執法的統一指揮和綜合協調;綜合協調并聯系派駐鄉鎮的片區執法中隊、市場監管所和自然資源所。承擔社會治理、平安創建、綜治維穩、群眾信訪、統戰宗教、公共安全、依法治理、應急管理(森林草原、防汛抗旱、地質災害等“全滅種”的應急處置和救援)安全生產監管、災害防治、地震災害的防救治、人民武裝、交通運輸、矛盾糾紛排查化解等職務;綜合聯系駐鄉鎮的派出所和司法所。
社會治理與應急管理辦公室,掛生態環境辦公室牌子。負責承擔社會治理、平安創建、綜治維穩、群眾信訪、統戰宗教、公共安全、依法治理、應急管理(森林草原、防汛抗旱、地質災害等“全災種”的應急處置和救援)、安全生產監管、防災減災、地震災害的防治救、人民武裝、交通運輸、矛盾糾紛排查化解等職責承擔環境保護、生態文明建設、城鄉提升、自然資源管理(地質災害防治)、市場監管等職責負責農村人居環境整治工作。完成鄉鎮黨委和鄉政府交辦的其他任務。
直屬事業機構
1.德榮瑪鄉綜合服務站,掛退役軍人服務站與矛盾糾紛多元化解協調中心牌子,事業編制5名,設站長1名(按副科級配備),副站長1名,為德榮瑪人民政府直屬股級公益類事業單位,只要負責鄉鎮農業、畜牧、林草、水利等相關技術服務、支撐與保障及退役軍人服務工作。
2.德榮瑪鄉人民便民服務中心,掛德榮瑪鄉農民工服務牌子。事業編制3名,設主任1名。為德榮瑪鄉人民政府支付股級公益類事業單位。主要負責鄉鎮便民服務、公共服務、農民工服務等工作。
3.德榮瑪鄉文化旅游服務站,事業編制2名,設站長1名。為德榮瑪鄉人民政府直屬股級公益類事業單位、主要負責鄉鎮文化、旅游、廣播電視等相關技術服務、支持和保障工作。
。ǘ┤藛T概況
德榮瑪鄉行政編制18名。其中,黨委書記1名;人大主席1名;副書記、鄉長1名;副書記兼宣傳委員、統戰委員1名;組織委員1名;政法委員1名;紀委書記兼監察室主任1名(由鄉鎮黨委委員兼任);人武部長兼副鄉長1名;副鄉長2名。工勤人員控制數2名。
二、部門財政資金收支情況
20xx年我鄉嚴格按照機關《財務管理制度》執行財務收支管理,認真執行州財政國庫集中支付核算制度,嚴格依法依規依程序進行政府采購,堅持公開公平公正。
1、整體收支情況:20xx年部門決算收入569.89萬元,支出569.89萬元,其中基本支出523.89萬元,(人員支出505.50萬元,占基本支出96.5%;公用經費支出18.39萬元,占基本支出3.5%,公用經費控制率為104%),主要是為保障行政機關管理工作正常運轉而發生的必要費用。項目支出46萬元,占總支出的8.07%。
2、“三公經費”支出:根據上級要求和遵循厲行節約的原則,今年場機關嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國(境)費等“三公”經費支出,20xx年“三公”經費支出2.60萬元,比20xx年壓縮0.88萬元。
3、結轉結余情況:當年收支持平,無結轉結余。
三、部門整體預算績效績效管理情況
20xx年,我鄉在縣委縣政府堅強領導下,不斷深化鄉鎮改革,加強鄉鎮服務轉型升級,全縣鄉鎮環境持續好轉,各項目標任務全面高效完成,得到了省、市、州、縣的充分肯定。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門批復后都及時在甘孜州信息網上對外公開,接受社會監督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應公開的績效信息均按要求對外公開,接受社會監督。通過上述工作的開展,縣內鄉鎮環境得到改善,林農經濟效益得到提升,群眾的滿意度得到了提高。
(一)部門預算管理
我鄉嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金,確保專項資金?顚S。村級運維資金主要用于村級運行維護等方面。
1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預算配置控制較好,財政供養人員控制在預算編制以內,“三公”經費支出總額較上年減少0.88萬元。預算執行方面,根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費,壓縮公務費開支,嚴格控制“三公”經費,支出總額控制在預算總額以內;資產配置嚴格政府采購,按照預算科目規定使用財政資金,保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面,切實有效地執行了內部財務管理制度、車輛、資產內部管理制度,預算資金按規定管理使用,較好地完成了當年任務目標。20xx年全面完成了上級主管部門下達我場的各項工作任務和重點工作計劃。
2、資金管理情況。我場項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付,通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監督審核關,建立健全內部審批制度,財務做好項目專帳,嚴格實行?顚S,保證資金及時足額用到項目中。20xx年上級財政下達我場專項資金46萬元,項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接支付。
3、項目實施組織管理情況。我鄉項目實施和資金使用分配堅持集體決策。對村級運維資金制訂工作方案,明確時間節點,開展工作,認真落實村級任務。工作中突出重點,高標準規劃、精細設計。
(二)結果應用情況
1、績效評價目的
加強和改進新形勢下石渠縣鄉鎮工作,進一步理清部門職責,保證鄉鎮行政基本運行,規范村級運維資金管理,做到?顚S,強化資金使用效益意識,提升資金管理水平和工作質量。
2、結果應用情況
我單位成立了績效評價工作小組負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施,明確了工作職責和分工,制定了切實可行的`評價方案。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料,評價小組現場進行詢查和核實,根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分,形成自評結論。
我鄉20xx年度嚴格執行年初部門預算,資金使用及管理規范,制度落實到位,績效考核目標任務圓滿完成,按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結果為84分,等級為良。根據財政要求,將在政府信息公開網予以公開,并針對存在的問題在以后的預算及執行中加以改進。
四、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論
20xx年部門整體支出績效自評結果顯示,我單位績效管理情況較為理想,達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范,會計核算結果真實、準確,各項支出嚴格按照各項制度執行。
經濟性、效率性、效益性和可持續性分析:
1、村級工作進展順利。全年完成綜合治理2次。
2、項目支撐后勁更足。20xx年,全年開展重點污染源排查1次,對重點領域開展綜合整治2次。
3、村級環境整治積極推進。強化以安全飲水、重點水源地保護、重點污染源整治、環境修復、隱患排查為工作重心。
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1、部分項目資金支付進度滯后。
2、內控制度需進一步完善,隨著資金管理改革的進一步推進,我單位內部機構進行了相應的優化,建立健全了財務管理制度、固定資產管理制度、費用報銷規程等制度,但仍需進一步強化財務約束監督體制。
(三)改進建議
1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度,提升管理效能,更好地履行鄉鎮職能。
鄉鎮項目績效自評報告 2
根據縣農委、縣統計局、縣目標辦《關于印發<涇縣20xx年度鄉鎮農業經濟目標管理績效考核細則>的通知》文件要求,現將我鎮20xx年度農業經濟目標管理績效考核自評報告如下:
1、糧食生產。
考核標準分為20分,20xx年我鎮糧食總產18856.1噸,20xx年糧食總產達20247.2噸,比上年增長7.38%。(見附后:20xx年農作物生產情況統計表)。
2、規模以上農產品加工業發展。
考核標準分為10分,我鎮20xx年無新增規模以上農產品加工企業。規模以上農產品加工企業總產值達22088.4萬元,比上年增長16.96%。(見附后:20xx年規上農產品加工企業現價總產值匯總表)
3、農產品加工業產值。
考核標準分為8分,20xx年我鎮積極扶持農產品加工企業的發展,20xx年農產品加工業總產值74583萬元,20xx年農產品加工業總產值達81570萬元,比上年增長9.4%,并每月按時統計上報(見附后:涇縣20xx年農產品加工業產值調查統計表)。
4、農業產業化聯合體培育。
考核標準分5分,20xx年我鎮新增農業產業化聯合體1家:安徽省涇縣營盤山青梅產業化聯合體。(見附后:涇縣示范現代農業產業化聯合體申報表》)
5、龍頭企業培育。
考核標準分5分,20xx年我鎮新增市級農業產業化龍頭企業1家:安徽一品天下茶產業開發有限公司。省級農業產業化龍頭企業1家:安徽涇縣其華涌溪火青茶葉有限公司。(見附后:宣農產[20xx]6號,《關于公布宣城市市級農業產業化龍頭企業名單的通知》;皖農產指[20xx]2號,《安徽省農業產業化工作指導委員會關于公布農業產業化省級龍頭企業、省級農業產業化龍頭企業“甲級隊”、省示范現代農業產業化聯合體名單的通知》)
6、家庭農場和示范合作社發展。
考核標準分為5分,20xx年縣農委下達我鎮家庭農場培育任務13家,完成26家,超額完成縣農委下達我鎮家庭農場培育任務,當年被認定為縣級示范家庭農場的是:涇縣楊八子水稻種植家庭農場,市級示范家庭農場的是:涇縣湯淼油茶種植家庭農場。(見附后:涇農產辦[20xx]1號,《關于公布20xx年縣級農民合作社示范社和示范家庭農場名錄的通知)》;宣農產辦[20xx]1號,《宣城市農業產業化工作指導委員會辦公室關于公布20xx年市級農民合作社示范社和示范家庭農場名錄的通知》;榔橋鎮20xx年新增家庭農場名錄)
7、農業“三品一標”認證。
考核標準分為5分,20xx年我鎮新增綠色食品標志認證1個,獲證單位為:安徽涇縣英發茶廠,產品名稱:百戶坑(綠茶),產品編號:LB-44-1711126845A;無公害農產品認證1個,獲證單位為:涇縣仕同生態農業開發有限公司,產品名稱:綠茶,證書編號:WGH-17-12179。(見附后:綠色食品證書及無公害農產品證書)。
8、動物防疫工作。
考核標準分為10分,20xx年我鎮積極做好動物防疫工作,圓滿地完成了春、秋兩次動物防疫工作任務,通過了上級主管部門的督查考核并榮獲全縣動物防疫一等獎。(見附后:涇動防指[20xx]5號《涇縣20xx年鄉鎮重大動物疫病防控延伸績效管理工作考核情況通報》)
9、農產品質量安全監管建設。
考核標準分為10分,20xx年我鎮農產品質量安全監管工作在鎮黨委、政府的領導下,在縣級業務主管部門的指導下,根據涇農[20xx]191號《關于分解省級農產品質量安全縣創建任務的通知》和涇農[20xx]202號《關于印發<20xx年涇縣鄉鎮農產品質量安全監管工作考核辦法>的通知》文件精神,按照鄉鎮農產品質量安全監管站的.職責任務與管理要求,積極開展了農產品質量日常監管服務工作和農產品標準化技術推廣工作,因人事變動調整加強了鎮農產品質量安全監管工作領導小組,聘用了村級農產品質量安全員,明確了村級農產品質量安全員的職責,制定和印發了《涇縣榔橋鎮20xx年農資打假專項治理行動實施方案》、《榔橋鎮農產品質量安全事故應急預案》、《涇縣榔橋鎮20xx年農產品質量安全監測計劃》、《榔橋鎮20xx年農產品質量安全監管工作方案》,力求做到從源頭上保障農產品質量安全。通過了上級主管部門的督查考核并榮獲優秀等次。(見附后:20xx年度鄉鎮農產品質量安全監管工作考核結果)
10、生豬定點屠宰。
考核標準分5分,20xx年我鎮嚴格執行生豬定點屠宰制度,配合農委執法大隊對榔橋農貿市場開展了執法檢查,加強市場監管,未發現私屠濫宰現象。
11、農業產業化及特色種養業扶貧。
考核標準分7分,20xx年我鎮黨委、政府非常重視農業產業化及特色產業扶貧工作,每季度都召開專題會議,聽取分管農業部門的領導匯報,研究布置農業產業化及特色產業扶貧工作,按照《涇縣特色種養業精準扶貧實施方案及扶持政策》文件精神,圓滿完成了我鎮農業產業化扶貧工作任務,我鎮建檔立卡貧困戶特色種養業自種自養達到“皖農辦[20xx]51號”文件標準583戶,占建檔立卡貧困戶的41%;新型農業經營主體帶動的貧困戶729戶,占建檔立卡貧困戶的51%。并按時上報特色種養業扶貧信息統計表。(見附后:榔政[20xx]195號《關于要求認定建檔立卡貧困戶自主經營的報告》,涇縣榔橋鎮建檔立卡貧困戶自主經營情況統計匯總表,涇縣榔橋鎮農業經營主持支持農業產業化扶貧工作情況調查統計匯總表)
12、農民負擔和村級財務管理。
考核標準分為5分,20xx年我鎮因人事變動調整充實了榔橋鎮農民負擔監督管理領導組。嚴格執行農民負擔監管各項方針政策及長效機制,接受了縣農民負擔執法檢查組的檢查,根據檢查組反饋的問題認真進行了整改,同時開展了農民負擔執法自查工作,重點對一事一議籌資情況、涉農收費情況、村級組織負擔情況,強農、惠農政策落實等情況進行了自查,對自查發現的問題進行了整改,自查整改情況上報縣農民負擔監督管理領導小組。建立健全了村級各項財務管理制度,制定和印發了《榔橋鎮村干部績效報酬考核辦法》,對村級財務收支情況進行嚴格審核,對不合理的票據堅決不予報銷,嚴格按照制度執行,村級財務管理規范,20xx年我鎮無土地矛盾糾紛。(見附后:榔政[20xx]130號《榔橋鎮農民負擔執法檢查情況自查自糾工作報告》;榔發[20xx]106號《關于印發<榔橋鎮20xx年村干部績效報酬考核辦法>的通知》)
13、漁政管理。
考核標準分為5分,20xx年我鎮按照涇政辦秘[20xx]52號、涇農[20xx]1號文件要求,將徽水河禁漁和嚴厲打擊電魚、毒魚、炸魚等非法捕魚行為納入政府工作重要議事日程,成立了專項整治工作領導組和群眾性護魚組織,制定了工作方案,召開了動員會,利用各種形式開展廣泛的宣傳,營造了專項整治的工作氛圍。自行開展或配合縣農業行政執法大隊對我鎮禁漁區徽水河和其它天然水域進行了數次夜間巡查,嚴厲打擊了我鎮電魚、炸魚、毒魚等非法捕魚行為,保護了水域生態環境。(見附后:宣傳圖片和夜間巡查記錄)
14、農業招商引資。
附加分4分,20xx年我鎮農業招商引資續建項目:一品天下茶產業園項目;新增項目:葛根種植推廣及深加工產業化項目,涇縣榔橋溪頭木梳示范基地項目。(見附后:涇縣20xx年農業招商引資情況統計表及招商引資證明材料)
鄉鎮項目績效自評報告 3
為加強財政資金管理,強化支出責任,提高財政資金的使用效益,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知(益資財【20xx】22號)文件精神,我單位于20xx年11月,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則,運用科學、合理的績效評價方法,對本單位20xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價,F將情況報告如下:
一、基本情況
資陽區長春鎮人民政府系科級行政機關,辦公地址為資陽區長春鎮紫薇村。益陽市資陽區長春鎮人民政府設6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執法大隊。分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、財政所、退役軍人服務站、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、綜合行政執法大隊。長春鎮人民政府統籌各部門、各部門對應相應職能。
二、人員概況
截止20xx年底,長春鎮人民政府共有人員210人,行政39人,事業編制50人,其中差額9人,自收自支3人,臨聘2人,離退休89人(含分流人員),遺屬18人。
三、本單位20xx年預算收支情況如下:
(一)收入情況
收入各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共預算撥款1940.65萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入2.5萬元。
(二)支出情況
支出各項目金額共1943.15萬元,其中:一般公共服務714.56萬元,科學技術5萬元,文化體育與傳媒支出3.5萬元,社會保障和就業支出89.26萬元,醫療衛生與計劃生育支出232.85萬元,城鄉社區支出1萬元,農林水支出843.92萬元,住房保障支出53.06萬元。
。ㄈ20xx年,根據年初計劃的.重點工作,本單位通過對財政資金的使用,取得了如下績效:一是全面做好本鎮建設規劃,充分發揮財政調節作用,積極爭取各項優惠政策,使各項指標及時撥付到村,促進各村經濟發展。二是加強財政支出管理,促進經濟全面發展,嚴格實行“收支兩條線”政策,嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經費使用辦法,壓縮運轉開支,嚴格控制單位支出。四是合理利用財力,保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農政策,做好各項涉農補貼資金的發放工作,做到資金按時按量撥付到位。六是繼續推進城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度,加強資金管理,保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度,按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務管理工作,嚴格控制新增債務。九是加強完善村級財務管理的“村賬鎮代管”制度,全力推進“互聯網+監督”制度,推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設,完善財政管理機制,推進財務人員依法辦事、依規行政。
。ㄋ模┍敬巫栽u根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知(益資財【20xx】22號)等相關文件要求,長春鎮人民政府制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組,于20xx年11月完成自評工作。績效自評具體如下:
20xx年度本單位“三公經費”總預算數為21萬元,實際支出數為0.63萬元,支出小于預算,因此,20xx年度本單位“三公經費”預算符合相關規定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區委、區政府總體經濟和社會發展規劃及職責,體現當年重點工作,資金投入相匹配,財政資金預算完成率=(預算完成數/預算數)×100%=100%。加強了各項財務管理制度,相關管理制度合法、合規、完整,相關管理制度得到有效執行。支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金的撥付有完整的審批過程和手續,支出符合部門預算批復用途,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
20xx年長春鎮人民政府在區委、區政府的正確領導下,全鎮上下緊緊圍繞年初制定的目標,緊扣區委、區政府安排部署的各項重點工作,發揮優勢,攻堅克難,團結一心,攻堅拼搏,較好地完成了年初制定的各項工作目標。
經綜合評價,長春鎮人民政府預算配置科學,執行有效,管理規范,較好地完成了各項年度工作目標,取得了較好的經濟效益和社會效益。根據區政府績效考核文件精神,績效目標在本年基本完成,20xx年度績效考核結果為三等單位。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題,政府收支矛盾比較突出,財政運轉較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務,根據年度內單位可預見工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算。嚴格按照預算進度使用、撥付資金,定期做好預算執行分析,加強財務人員預算管理意識,使預算資金更好地為政府行政服務。
四、自評結論
根據以上預算績效情況,我單位20xx年預算績效自評為優秀。
鄉鎮項目績效自評報告 4
一、項目基本情況
根據《昌寧縣扶貧開發領導小組關于印發<昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金使用方案>的通知》(昌開組〔20xx〕5號)、《昌寧縣財政局關于下達20xx年度扶貧開發工作成效考核獎補資金的通知》(昌財整合〔20xx〕26號)文件,項目主要建設內容為:種植香料煙1500畝,集中漂浮育苗1310棚,安置38戶外來種植大戶。具體為:1.購買漂浮育苗物資漂盤472棚(18880個)、基質300袋、池膜350張、棚膜100張;2.按50元/棚的標準安排育苗管理責任人熊守印150個棚的育苗管理費;3.按1000元/戶的標準安置38戶外來種植大戶。4.對電路較遠的大地社區的外來大戶安排404元的架電物資補足,對電路較遠的聯合村外來大戶安排900元的架電物資補足。
二、項目績效自評工作開展情況
成立組織領導機構,召開專題會議,明確分工,提出要求,組織相關人員進行培訓,對部門績效考評辦法進行學習,把握績效自評標準和要求。根據部門預期績效目標設定的情況,審查對應的資料,按照自評方案對履職效益和質量做出評判。對照評價指標體系與標準,通過分析相關評價資料,對項目績效情況進行綜合性評判并計算打分最后形成評價結論并撰寫自評報告。
三、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
項目建設總投資15萬元,到位資金15萬元,實際支出15元,占計劃數的100%。,所有物資均根據采購批復,進行詢價采購,具體情況為:
1.計劃購買漂浮育苗物資款概算資金103196元,實際購買漂浮育苗物資支出資金103196元。其中:
、儆媱澷徺I漂盤18880個(472棚),概算資金79296元,實際購買漂盤18880個(472棚),支出資金79296元;
、谟媱澷徺I基質300袋,概算資金15600元,實際購買基質300袋,支出資金15600元;
、塾媱澷徺I池膜350張,概算資金5600元,實際購買池膜350張,支出資金5600元;
、苡媱澷徺I棚膜100張,概算資金2700元,實際購買棚膜100張,支出資金2700元。
2.計劃按50元/棚的標準安排育苗管理責任人熊守印育苗管理費150棚,概算資金7500元,實際安排150棚,支出資金7500元。
3.計劃按1000元/戶的標準安置外來大戶38戶,概算資金38000元,實際按標準安置38戶,支出資金38000元。
4.計劃對電路較遠的外來大戶安排1304元的架電物資補足,實際支出1304元的'外來大戶架電物資補足。
。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r
1.總體目標完成情況
完成香料煙種植面積1201.8畝,占計劃的80.12%。完成收購量3025擔,占計劃的75.63%。實現均價24.06元/公斤,占計劃的96.24%。實現產業產值363.91萬元,占計劃的72.78%。實現煙葉稅80萬元,占計劃的72.73%。
2.績效指標完成情況
(1)產出指標。
①數量指標:完成香料煙種植面積1201.8畝,占計劃的80.12%。
、谫|量指標:種植香料煙成活率達98%,占計劃的103.15%。
③時效指標:項目(工程)完成及時率達100%,占計劃的100%。
④成本指標:香料煙種植畝均補足標準達100元,占計劃的100%。
(2)效益指標
、俳洕б嬷笜:
1、完成香料煙產值363.91萬元,占計劃的72.78%。
2、帶動增加脫貧不穩定人口全年總收入26萬元,占計劃的100%。
、谏鐣б嬷笜耍菏芤婷撠毑环定人口40人,占計劃數的100%。
、凵鷳B效益指標:推廣漂浮育苗基質300袋,占計劃的100%。
、菨M意度指標
服務對象滿意度指標:
1、受益脫貧不穩定人口滿意度達95%,占計劃的100%。
2、農業經營主體滿意度達90%,占計劃的100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1.面積沒有完成計劃298.2畝。主要原因一是香料煙對比效益一直偏低,群眾接受程度較低,落實難度較大。二是20xx年縣級取消了柯街香料煙任務,村組干部認為短期不再會要求恢復發展,多年積累用于保障香料煙種植面積的集體公地和相對固定的流轉土地放手種植其他作物,煙農也轉移從事其他產業,不僅造成基地、煙農的流失,而且育苗物資、穿煙機等物資也部分轉讓出售,發展基礎極大削弱。
2.產量沒有完成計劃988擔。除保障面積不足之外還有一個原因是21年冬至22年春雨水較多,氣溫偏低,香料煙葉片少、葉片薄,畝產較正常年份偏低0.5擔(25公斤)以上。
3.均價差距計劃0.95元/公斤。主要原因一是調制期間雨水較多,有效光照不足,濕度過大,調制質量下降。二是煙農調制技術有差距。
(二)整改措施及結果應用方案
1.繼續加大投入扶持力度,幫助煙農解決種植投入困難。
2.加強技術培訓、指導服務力度,著力提高香料煙單產、質量和效益水平,增強群眾種煙信心。
3.加強與香料煙公司對接協調,力爭加價20%以上,縮小與冬季蔬菜、玉米、飼料等產業的對比效益差距。
五、績效自評結果
該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,完成績效指標;項目資金撥付及時;項目質量及節支增效措施明顯,項目社會效益顯著,服務對象滿意度高,有效推進了績效目標的實施。項目綜合得分96分,自評等級好。具體項目自檢自查評分情況見附表《項目支出績效自評表》。
六、結果公開情況和應用打算
本績效評價完成后,績效自評結果將在本部門和縣財政局網站進行信息公開,接受社會監督。
七、其他需說明的問題
無
鄉鎮項目績效自評報告 5
。ㄒ唬╉椖扛艣r
(一)項目資金申報及批復情況
根據各村的項目實施方案,經鎮項目辦實地核實后,提交鎮政府集體研究進行批復。鄉財政所收到項目批復后將項目資金通過大平臺申報轉入村級資金賬戶。
。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
根據《鹽邊縣農村公共服務運行維護機制建設示范試點工作實施方案》、《鹽邊縣農村公共服務運行維護機制建設示范點補助資金管理暫行辦法》等文件要求,并結合鄉政府對2017年各村公共服務運行維護補助資金項目考評情況和各村具體情況,科學客觀的對省、市、縣下達的農村公共服務運行維護費進行了資金的分配。大村且2019年受災較嚴重的分配4萬-5萬元;中小村且受災相對比較嚴重的分配3萬-4萬元;小村且18年運行維護項目實施相對較差的分配3萬元。
(三)項目財務管理情況
我鄉有健全的村級財務管理制度,且嚴格按照財務管理制度執行,賬務處理及時,會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
項目實施前已制定資金管理辦法且有明確的項目資金分配方案及流程,在施工中,項目辦隨時到實地查看施工進度、檢查施工質量和安全隱患等。項目完工及時組織驗收,驗收合格且資料齊全后及時支付項目資金。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r
。ǘ╉椖啃б媲闆r
1、提高生活質量,改觀農村面貌。通過公共服務運行的`基礎設施管護、衛生保潔、綠化亮化、農業生產性服務、治安巡邏、文體活動等項目實施,基礎設施效益發揮更加長期持久,村莊更加清潔美化,群眾生活更加便利,業余活動更加豐富,大大提高了群眾的生活質量。
2、鞏固了黨在基層的執政基礎。通過基層組織活動經費的保障,使我鄉的村級組織保障水平得到了提升,保證了基層組織的正常運轉,推動基層黨建全面進步全面過硬,推動全面從嚴治黨向基層延伸,鞏固黨在基層的執政基礎,公共服務均等化的目標得到了一定提升。
3、服務基層群眾,密切干群關系。公共服務運行是為了解決村內最急需、群眾最急盼、受益最直接的一些問題,做的是老百姓看得見、摸得著、暖人心的大好事。每個村平均5萬元的公共服務運行資金,幫助村組干部找到工作“抓手”,讓村組“說得起話、辦得起事、聚得起民心”,為黨委、政府和人民群眾之間架起了一座新的“連心橋”。
五、評價結論及建議
。ㄒ唬┰u價結論
2020年基層組織活動和公共服務專項資金支出績效評價自我評分為100分,評價總體效果較好,項目自身有針對性的解決了各村出行難、生產用水難等的實際困難,績效目標按期實現,按照各項政策要求,不斷提高項目的績效效率。
(二)存在的問題
1、有部分村(社區)資金報賬相對滯后,報賬不積極,導致資金滯留在鄉財政所。
2、部分村報賬單據及項目資料不夠完善,報賬不規范。
3、鄉上管理人員缺乏,特別是工程技術人員和財務管理人員。
(三)下一步工作的建議
1、加強對村上財務人員的政策和業務培訓。
2、加強財務人員管理工作,將財務管理水平進一步提升。
三、項目實施及管理情況
(一)項目組織架構及實施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項目,我所成立工作領導小組。
組長:程建軍所長、支部書記
副組長:吳建國副所長
涂衛副所長
成員:全體干部職工
辦公室設在德昌公園辦公室。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領導小組負責制,全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協調相關工作,項目實施及資金管理。
。ㄈ╉椖勘O管情況。
項目資金由德昌公園財務具體管理,按市場化外包計劃,制定管理制度,對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項目資金。強化監督,項目的正常實施監督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督,及時協調解決困難和問題,保證市場化項目服務質量。
四、目標完成情況
(一)目標完成任務量。
截止2021年12月31日,德昌公園市場化服務項目完成12個月,已支付項目服務資金149.3萬元。
(二)目標完成質量。
德昌公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的領導下,順利推進,圓滿完成任務,滿意度為100%。
。ㄈ┠繕送瓿蛇M度。
截止20xx年12月底,德昌公園項目管理市場化任務完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補貼了下崗職工還節約了服務項目的成本,實現了環境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進入公園的居民滿意度為100%。
六、評價結論
德昌公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內環境衛生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。
鄉鎮項目績效自評報告 6
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T概況
勐統鎮位于昌寧縣南部,距縣城54公里,國土面積298平方公里。轄4個社區(勐統、新慶、小勐統、酒藥寨)、5個行政村(長山、大河、刺竹山、板家寨、馬家田)147個村民小組。境內最低海拔1010米,最高海拔2175米。年平均氣溫19℃,年均降雨量1361毫米。水利資源豐富,有中小型水庫6座,總蓄水量1333.4萬立方米。勐統鎮森林覆蓋率為62.64%,生態環境良好,資源豐富,適宜多種經營。農業產業以水稻、茶葉、香料煙、熱帶水果、食用堅果為主,后續有畜牧業、蠶桑等產業發展。
機構組成:
1、勐統鎮機關內設5個機構,按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位:
。1)黨政辦公室(中國共產黨勐統鎮委員會黨校)
(2)經濟發展辦公室
。3)社會事務辦公室
。4)社會治安綜合治理辦公室
。5)扶貧開發辦公室
2、勐統鎮所屬事業單位7個,按照“因事設崗、一崗多責、一人多崗、一崗多人”原則綜合設置崗位:
。1)農業綜合服務中心
。2)文化廣播電視服務中心
。3)國土和村鎮規劃建設服務中心
。4)社會保障服務中心(退役軍人服務站)
。5)林業服務中心
。6)綜合執法中心
(7)財政所
機構職能:
1、勐統鎮機關內設5個機構。
(1)黨政辦公室(中國共產黨勐統鎮委員會黨校)
主要職責:承擔機關日常工作的運轉協調,履行機關日常黨務政務、紀檢監察、組織人事、機構編制、宣傳、文秘、督查、電子政務、保密、機關財務、國有資產監管、黨員教育培訓、應急管理、后勤保障等職責。負責“為民服務中心”的日常管理工作。負責鎮人大主席團、政協聯絡組、人民武裝、工會、共青團、婦聯的日常工作。
。2)經濟發展辦公室
主要職責:承擔經濟發展規劃、自然資源管理、村鎮規劃建設、農村公路管理、鄉村振興戰略組織實施、人居環境綜合整治、生態環境保護建設、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經濟發展與管理、工業和信息化、科技、商務、招商引資、搬遷安置、統計、農民負擔監督、審計等職責。
。3)社會事務辦公室
主要職責:承擔社會保障、勞動就業、民政、退役軍人事務、殘疾人事業、衛生健康、醫療保障、教育體育、文化和旅游、統戰、僑務、民族宗教等職責。
。4)社會治安綜合治理辦公室
主要職責:承擔法治建設、社會治安綜合治理、道路交通運輸安全管理、維護穩定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查化解、突發事件和群體性的事件的預防處置、群眾來信來訪工作、安全生產監管、消防等職責。
。5)扶貧開發辦公室
主要職責:負責扶貧開發項目及資金管理。負責精準扶貧相關工作。做好扶貧開發監測、統計和監督等工作。
2、勐統鎮所屬事業單位7個。
(1)農業綜合服務中心
主要職責:承辦農業、漁業、畜牧業、農村能源等技術推廣,動植物疫病防控防治,農產品質量檢測、農機安全、農業產業發展、農業農村經濟管理、水利事務等服務性工作。
(2)文化廣播電視服務中心
主要職責:承辦文化產業發展、文化旅游、廣播電視、群眾性體育活動、實用技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。
(3)國土和村鎮規劃建設服務中心
主要職責:承辦農村土地開發和利用、鄉村振興戰略建設、村鎮規劃、村容村貌、道路交通建設、生態建設、環境衛生、園林綠化、公共設施維護與管理等服務性工作。
。4)社會保障服務中心(退役軍人服務站)
主要職責:承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移就業、城鄉居民養老和醫療等社會保險,退役軍人事務、優撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。
(5)林業服務中心
主要職責:承辦林業和草原技術推廣,森林和草原防火,森林、草原和濕地保護,森林、草原病蟲害防治,森林、草原產業管理發展等服務性工作。
。6)綜合執法中心
主要職責:代表鎮人民政府或根據授權依法行使行政執法權。依據相關法律、法規的規定,組織相關職能部門開展綜合執法。本中心職責與中央和省、市綜合執法機構改革相關規定沖突的,以上級意見為準,待中央和省、市統一明確政策意見后逐步加以規范。
。7)財政所
主要職責:承擔鎮財政預決算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監管、國有(集體)資產管理、組織財政收入入庫管理、鎮行政事業單位財務監管及村級財務收支行為監管等職責。
人員概況:20XX年勐統鎮共有編制68名(其中:行政編制32名,事業編制36名),本年末實有人數61人(其中:行政人員25人,參照公務員法管理事業人員2人,非參公事業人員34人)。
。ǘ┎块T績效目標的設立情況
1.預算績效方面。嚴格預算支出,細化預算科目,全面實施預算績效管理一體化。地區生產總值增10%左右,規模以上固定資產投資增13%以上,一般公共預算收入增6%左右,人均可支配收入增6.5%以上;固定資產、招商引資完成縣級考核任務。
2.脫貧攻堅成效鞏固方面。持續聚焦短板、查缺補漏。
一是直面問題抓整改,打好脫貧成果“保衛戰”。
二是鞏固成效謀發展,做好脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接,加快新型產業經營主體培育和產業結構優化調整,帶動農村產業興旺發展。
三是加強人居環境整治力度,打造生態宜居的“美麗鄉村”。
3.產業發展方面。
一是規劃特色布局,帶動農業“活”起來。
二是打造特色品牌,帶動企業“強”起來。
三是融入特色文化,帶動旅游“熱”起來。
4.生態環保方面。深入踐行“兩山”理念,充分調動社會各方力量積極參與環境治理、生態修復和綠色發展,持續抓好環境整治,推動生態文明建設再上新臺階。
一是共管共治,建設綠色家園。
二是共建共享,釋放綠色福利。
5.項目建設方面。
一是鞏固提升“老基建”,加快實施村內道路提升工程,改善民眾出行條件;加快推進芒卡壩和三眼井、邦伍等移民后扶項目建設,酒藥寨至板家寨茶園美麗公路建設,完善和規范公墓和集中安葬點的硬件設施。
二是加快培育“新動能”,充分發揮項目帶動作用。
6.民生保障方面。
一是強化保障“安”民。著力解決“醫”與“養”的問題。
二是穩定就業“惠”民。圍繞穩崗擴崗兩個著力點,落實就業優先政策、落實退役軍人就業保障政策。
三是科教發展“助”民。全面提升全民科學素質,帶動基層民眾科學素質穩步提升。
7.社會治理方面。
一是完善基層自治體系。構建完善基層黨組織自治體系,完善“一事一議”“四議兩公開”等基層議事制度,健全民主決策程序。
二是推進基層法治建設。深入開展普法宣傳教育活動,大力推進法治文化建設,提高農民法制意識和法治素養。
三是營造基層德治氛圍。建立道德激勵約束機制,培育規則意識、契約精神、誠信觀念。
。ㄈ┎块T整體收支情況
1.一般公共預算收支執行情況
收入情況:完成一般公共預算收入1153萬元,完成年初預算120.1%。分稅種完成情況為:增值稅129萬元,企業所得稅2萬元,個人所得稅1萬元,城市維護建設稅27萬元,房產稅56萬元,印花稅9萬元,城鎮土地使用稅29萬元,車船稅47萬元,契稅10萬元,煙葉稅841萬元,國有資源(資產)有償使用收入2萬元。
支出情況:完成一般公共預算支出2209萬元,完成年初預算165.6%。按功能分類支出情況為:一般公共服務支出1195萬元,社會保障和就業支出213萬元,衛生健康支出112萬元,節能環保支出61萬元,農林水支出628萬元。
預算平衡情況:一般公共預算收入1153萬元,上級補助收入4085萬元(其中一般性轉移支付收入3913萬元,專項轉移支付172萬元,安排預算穩定調節基金6萬元),收入總計5244萬元。一般公共預算支出2209萬元,上解上級支出2842萬元(其中教育上解1949萬元、衛生上解264萬元、離退休上解141萬元、住房公積金上解275萬元、香料煙上解84萬元、稅收超收分成上解64萬元、農村特困供養人員及孤兒補助上解65萬元),安排預算穩定調節基金193萬元,支出總計5244萬元。收支相抵,預算平衡。
2.政府性基金預算收支執行情況
政府性基金預算收入完成上級補助收入430萬元,支出完成430萬元,分類情況為:城鄉社區支出430萬元。收支相抵,預算平衡。
(四)部門預算管理制度建設情況
1.執行管理情況
在收支矛盾更加突出的前提下,嚴格預算執行顯得尤為重要。一方面要及時分解下達任務,明確績效目標;另一方面要加強財政支出管理,進一步優化支出結構。強化一級政府一級預算的執行力,繼續規范國庫集中支付運行機制,完善指標管理業務流程,優化信息系統運行程序,提高支付審核工作效率,加大對產業、教育、科技、文化、衛生、社會保障等民生和重點支出項目的監督檢查力度。著力提高財政專項資金使用效益,積極探索財政資金績效監督方式,逐步建立事前預警、事中監控和事后跟蹤問效的監督新機制,不斷提升財政運行質量。
2.財務管理和項目資金管理情況
一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預算的編制,認真進行預算執行情況分析,預算的約束力進一步增強;
二是著力增收節支。嚴格執行政府采購相關管理規定,規范采購程序。進一步完善公務用車、公務接待經費定額管理辦法,狠抓勤儉節約,壓縮公用經費支出,提高財政資金的使用效益,有效地節約財政資金;
三是完善管理制度。嚴格執行資金管理辦法,不斷提高會計核算、管理和服務水平,進一步加強財務管理制度的執行力;
四是加強監督檢查。有計劃地開展財務收支和部門預算執行情況檢查;
五是嚴把專項資金。嚴把專項資金支出,確保專項資金專款專用,實現不截留、不擠占、不挪用、不改變用途。
3.部門預算管理制度建設情況
預算支出的編制遵循以收定支,輕重緩急,綜合平衡的原則。按照人員經費、公用經費、專項經費的順序安排支出預算,確保工資有保障。
嚴格按照預算計劃,按進度、按程序撥款,不辦理無預算、超預算的撥款,對本級財政預算安排的專項資金和上級追加專項資金,做到?顚S茫坏秒S意更改用途,更改計劃。
預算調整遵循合理、合法的原則。合理是指調整有依據,有調整項目,有調整金額。鎮財政預算執行情況和決算向本級人民代表大會報告并接受監督。接受縣級有關職能部門的監督和審計?傤A算會計對不規范的口頭交辦,便條批復的撥款必須堅持原則,一律拒絕辦理,否則,將嚴肅查處并追究有關人員責任。預算編制、執行過程都做到有制度、有依據。
二、績效自評工作情況
。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
進一步規范財政資金的管理,強化財政支出績效理念,了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評指標體系
本次績效自評指標分為四大類,總分100分,分別是投入指標15分、過程指標30分、產出指標30分、效果指標25分。每一大類指標又明細劃分到二級指標、三級指標,具體明細如下:
1.投入指標
投入指指標是目標設定(7分)和預算配置(8分)。
目標設定的三級指標為績效目標是否設立(3分),本指標用以反映和考核部門整體績效目標與履職、年度工作任務的相符性情況;標的二級績效目標準確性(4分),本指標用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。
預算配置的三級指標為財政供養人員控制率(2分),本指標考察在職人員數量控制情況,財政供養人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%;“三公經費”變動率(2分),本指標用以考核部門對控制重點行政成本的努力程度,“三公經費”變動率=[(本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額)/上年度“三公經費”總額]×100%;重點支出安排率(2分),本指標用以考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度,重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%;預算安排是否符合履職目標(2分),本指標用以考核部門預算安排符合履職目標情況。
2.過程指標
過程指標的二級指標是預算執行(15分)、預算管理(12分)、資產管理(3分)。
預算執行的三級指標為預算調整率(3分),本指標用以考核部門預算的調整程度,預算調整率=(預算調整數/預算數)×100%;支出進度(4分),本指標用以考核部門預算支出的及時性和均衡程度;資金結余(4分),本指標用以考核部門對本年度結轉結余資金的實際控制程度;“三公經費”控制率(4分),本指標用以考核部門對“三公經費”的實際控制程度。“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。
預算管理的三級指標為管理制度健全性(4分),本指標用以考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況;資金使用合規性(4分),本指標用以考核部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定;預決算信息公開性和完整性(4分),本指標用以考核部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規定。
資產管理的三級指標為管理制度健全性(1分),本指標用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發展的保障情況;資產管理安全性(1分),本指標用以反映和考核部門資產安全性運行情況;固定資產利用率(1分),該指標用以反映和考核部門固定資產的使用效率程度。固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%。
3.產出指標
產出指標的二級指標為職責履行(30分),三級指標為工作目標完成情況(30分),該指標反映和考核部門履行職責和年度工作計劃完成情況。
4.效果指標
效果指標的二級指標為履職效益(25分)。三級指標為經濟、社會、生態效益(15分),該指標考核部門履行職責對經濟發展所帶來的直接或間接影響;社會公眾或服務對象滿意度(10分),該指標考核部門履行職責產生的社會公眾或服務對象滿意情況。
。ㄈ┳栽u組織過程
遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的'原則。勐統鎮成立了部門整體支出績效自評專項工作小組,組成人員名單如下:
組長:
副組長:
成員:
三、評價情況分析及綜合評價結論
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
勐統鎮根據國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃要求,制定20XX年度績效目標。目標符合“三定”方案確定的各項職能職責,符合勐統鎮中長期規劃要求。在職人員控制率嚴格在編制范圍內,預算安排保障重點支出,嚴格控制“三公經費”支出,壓減“三公經費”預算數,細化目標任務,通過清晰、可衡量的指標予以體現目標。
。ǘ┻^程情況分析
一是勐統鎮20XX年預算調整率為-0.44%,主要是工資和福利支出調減。
二是20XX年資金結轉結余數為179.54萬元,未超過20XX年末結轉結余數,其中:一般公共服務支出結轉37.21萬元,文化旅游體育與傳媒支出結轉14.64萬元,農林水支出結轉6.77萬元,住房保障支出結轉75.48萬元,其他支出結轉16.96萬元。
三是為嚴格貫徹落實厲行節約相關政策,20XX年“三公經費”實際支出數為16.33萬元,預算安排數為24.5萬元,控制率為66.65%。
四是按照規定建立健全財務管理制度、預算管理制度、現金管理制度等,各項工作開展嚴格按照相關管理制度執行。
五是各項支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
六是嚴格按照《預算法》規定按時按質進行預決算公開工作。
七是嚴格按照資產管理辦法購置、使用處置資產,落實管理責任,確保賬實一致,對于無法使用的,及時進行報廢處置,保證資產配置、使用合理有效、無閑置固定資產。
(三)產出情況分析
1.基本支出績效
。1)行政運轉保障
20XX年商品和服務支出預算214.59萬元,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出,實際支出535.97萬元,保障機關運轉、履行職能職責總體情況好。
。2)機關厲行節約。
勐統鎮為嚴格貫徹落實厲行節約相關政策,20XX年“三公經費”實際支出數為16.33萬元,預算安排數為24、5萬元,控制率為66.65%。
20XX年預算費用中,機關因公出國(境)費用0萬元,會議費5萬元,公務接待費15.5萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費9萬元;會議費5萬元;20XX年實際支出費用中,機關因公出國(境)費用0萬元,會議費5.63萬元、控制率為112.6%,公務接待費5.87萬元、控制率為37.87%,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費10.46萬元、控制率為67.48%。上述費用預算合計29.5萬元,實際支出合計21.96萬元,控制率為74.44%,機關厲行節約得到有效落實。
2.專項預算項目支出績效
20XX年,勐統鎮共支出項目資金1332.57萬元,涉及香料煙產業、雨露計劃、疫情防控以及基礎設施建設等方面,項目實施完成后預期經濟、社會效益等績效目標實現情況好,助力全鎮經濟社會全面發展。按照“穩住局面、化解危機、尋求突破”和“聚力產業發展、打贏三大攻堅戰、提振發展信心”的工作思路,穩住了經濟發展基本盤,打贏了戰貧戰疫兩場硬仗,加快了產業發展步伐,拓展了開放發展空間。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
20XX年,是勐統鎮跨越發展進程中極不平凡的一年,也是跨越發展取得突出成效的一年。一年來,勐統鎮人民政府認真貫徹落實縣委、縣政府和鎮黨委的決策部署,全面接受鎮人大主席團的監督,肩負脫貧攻堅和經濟社會發展重任大步前進,全鎮經濟社會發展呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。全鎮完成一般公共預算收入1153萬元,完成年初預算120.1%;完成一般公共預算支出2209萬元,完成年初預算165.6%。完成固定資產投資23015萬元,完成縣級下達的100.07%,完成新入庫項目10個,完成投資較上年的16259萬元增長41.55%。
這一年,我們牢牢聚焦鄉村振興有效銜接。緊盯脫貧攻堅成果成效鞏固,堅持脫貧攻堅與鄉村振興的有機結合,統籌推進,統籌謀劃,堅持“產業+就業”的發展思路,進一步拓展貧困群眾增收渠道,依托全鎮產業布局,帶動“四小產業”有序發展。結合鄉村振興“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富!倍址结,整合當前各類項目資金,抓實鄉村振興示范點創建,將鄉村振興示范點打造成為有亮點、有特色、干凈、衛生、整潔的新型農村。
這一年,我們牢牢聚焦新冠疫情嚴防嚴控。始終視疫情為命令,以防控為責任,根據各級對疫情防控工作的部署要求,扎實做好返鄉人員排查,分別以鎮、村、組為單位劃分四級網格,并指定網格員,壓實責任人責任,形成了縱成線、橫成片、點相連的常態化疫情防控網格,筑起常態化疫情防控的堅強堡壘。截至目前,勐統鎮共設置健康檢測卡點2個,發放各類疫情防控宣傳材料1470余份,張貼新冠肺炎預防知識、公示公告等海報169幅,排查出返鄉人員2522人,采集核酸樣本18144份,居家各類104人次,轄區內無確診病例和疑似病例。
這一年,我們牢牢聚焦產業發展增值增效。
一是穩扎穩打,產業結構進一步優化。嚴守耕地紅線,扎緊扎實糧食安全生產“米袋子”,播種糧食面積53820畝,產量1840.9萬公斤。抓穩抓牢“菜籃子”工程,各類優質農產品供給有保障,非洲豬瘟等重大動物疫病防治成效明顯,生豬存欄51305頭,出欄56252頭;牛存欄11919頭,出欄3698頭;山羊存欄12815只,出欄11211只;家禽存欄88145羽,出欄143615羽;完成肉類總產5994噸,禽蛋98噸。鞏固勐統香料煙核心煙區建設,完成種植面積10000畝,收購產量30321擔,圓滿完成縣委縣政府下達收購任務。
二是創新創優,企業效益進一步增強。堅持以創新為引領,走高質量發展道路,大力發展精深加工,以技術變革和產品創新推動產業鏈全面升級,提高資源利用率和增加產品附加值,著力構建“產銷一體”的現代化生產經營體系,推進企業發展實現動力提升、質量提升、效益提升。
三是借勢借力,旅游品質進一步提升。緊緊圍繞“紅色+綠色”的旅游發展思路,用好用活政策資源,積極全面推進“旅游強鎮”戰略,打造集文化體驗、傳統村落、生態休閑等多主題為一體的旅游平臺。
這一年,我們牢牢聚焦鎮域面貌升檔升級。立足“美麗鷺鄉、幸福勐統”定位,積極推進生態文明建設,堅持人居環境整治和生態環境保護雙線并行、同推共進,鎮域環境不斷改善。
一是以“七改三清”為主抓手,統籌推進農村垃圾、污水、廁所專項整治,構建“戶集——村運——鎮處”的垃圾分級處理模式,垃圾收處實現集中處置;殯葬改革工作扎實推進,強化殯葬行業服務管理,火化率保持100%;大力推進“廁所革命”,完成農村戶廁改造550座;堅持政府主導、各村主責、民眾主體,以村規民約為引導,積極發動群眾開展人居環境提升行動,生態美、環境美、城鎮美、鄉村美、山水美、人文美為一體的“六美鄉村”格局初具雛形。
二是深度踐行“在發展中保護、在保護中發展”的生態理念,藍天、碧水、凈土三大保衛戰卓有實效,生態環境質量持續改善。河(湖)長制工作推進有力,以“清五亂”專項行動為主攻方向,河湖庫渠水域岸線環境面貌持續提升。嚴守生態保護紅線,完成天然林保護建設項目13萬畝,公益林保護建設項目10489畝,林業資源保護取得實效。綠水青山生態效益充分顯現,“山清水秀、天藍地綠”生態空間逐步建成。
這一年,我們牢牢聚焦發展格局擴展擴容。牢固樹立“大項目快發展、小項目慢發展、沒項目難發展”的理念,把重大項目建設作為實現高速高質高效發展的核心任務和重要支撐,強化政策保障,搶抓建設時間節點,以高質量的項目投資改善基礎設施條件、帶動高質量發展。
這一年,我們牢牢聚焦民生紅利普及普惠。堅持在發展中保障和改善民生,善謀民生之利、勤解民生之憂,改革發展成果惠及更多人民群眾。
一是落實惠民政策,切實做到應保盡保。20XX年共計發放自然災害救助34.6萬元、撫恤補助127萬元、臨時救助40.31萬元。
二是著力強農惠農,精準落實補助政策。20XX年通過“農補系統”兌付耕地地力保護補貼333.85萬元、實際種糧農民一次性補貼48.38萬元、森林生態效益補償資金8.156萬元、退耕還林補貼90萬元、天然林停伐補助131.1477萬元、農機購置補貼13.978萬元。
三是聚焦產業發展,著力增進民生福祉。20XX年全鎮實際到位統籌整合涉農資金358.9萬元,覆蓋農村危房改造項目、雨露計劃項目、產業發展項目,為全鎮脫貧攻堅有序銜接鄉村振興工作提供有力保障。四是加強社會主義核心價值觀引領作用,建立健全村規民約,大力推動移風易俗,文明鄉風逐步形成;積極培育、培養特色民俗活動,農家書屋、村組活動場所配備完善,基層群眾精神文化生活日益豐富。
這一年,我們牢牢聚焦社會氛圍和諧和美。緊緊圍繞治理體系和治理能力現代化的總目標,逐步建成立體化社會治安防控體系,平安社區建設向實向深向細推進,影響社會安定的問題得到有效防范、化解、管控,群眾安全感和滿意度進一步提升。
一是建立網格化社會綜合治理體系,充分調動群防群治力量,完善矛盾糾紛調處和安全風險評估預警機制,強化重點行業、重點區域、重點人員隱患排查,年內未發生影響重大的社會治安事件。
二是普法工作扎實推進,通過設點宣傳、普法課堂、觀看直播等方式深化開展宣傳教育活動,持續推動法治宣傳教育在基層社會全面延伸。充分發揮司法平臺效用、著力提升司法服務水平,為基層民眾提供免費法律援助20次、辦理人民調解案件80件。
三是深入開展命案防控專項整治工作,在全鎮范圍內組織開展地毯式大摸底大排查,進行全面、深入、細致地摸排矛盾糾紛化解、預防“民轉刑”敏感活動,堅持問題導向、預防在先、處置在前,積極構筑治安防控體系,確保經濟社會平安穩定、可持續發展。
勐統鎮20XX年度整體支出績效自評得分92.45分,總體評價為好。
四、存在的問題和整改情況
(一)存在問題
1.年初預算不夠細化,年內預算調整資金較大,預算編制的合理性有待進一步提高。
2.內控制度有待完善,財務管理有待加強。
3.預算績效申報時,部分績效目標未完全細化分解為具體工作任務,績效指標不夠清晰。
4.資產保存不夠完整,部分資產賬實不相符,部分資產無法使用但未及時進行報廢處理。
。ǘ┱那闆r
1.加強財政預算管理,細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,將預算指標精細化,科學合理編制預算。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,有效控制預算調整額度。強化預算支出管理,保障重點支出,控制一般性支出,嚴格按照預算控制“三公經費”,努力降低行政成本。
2.完善內部控制制度,加強財政監督機制建設。不斷完善內部控制機制,有效進行日常財務管理,強化財務重大事項的監控,加強會計基礎工作和財會隊伍建設,提高財務管理水平,嚴格財政資金支出審核程序,確保財政資金安全。
3.在今后的預算績效申報時,在財政和相關部門的配合下,將全年工作任務細化分解為具體的工作目標,并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。
4.嚴格按照《昌寧縣財政局昌寧縣機關事務管理局關于印發<昌寧縣行政事業單位國有資產配置管理實施細則>等3個實施細則的通知》(昌財發〔20XX〕72號)文件要求執行資產購置、處置,結合本鄉鎮實際建立健全固定資產管理辦法,將資產管理的責任落實到有關部門和個人,做到定期清查,建立和完善固定臺賬及識別卡,加強固定資產內部調撥制度,對達到報廢條件的固定資產按相關制度申請處置,并堅持勤儉節約的原則對配置不合理的資產進行調配,做到資產賬實相符、資產保存完整、防止資產流失,資產配置合理。
五、績效自評結果應用
一是積極落實反饋整改制度。及時將項部門整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋。針對發現的問題,逐一下達整改,積極整改,制定整改方案,增強績效評價工作的約束力。
二是積極落實結果報告制度。財政部門將部門整體支出績效評價和重點專項支出績效評價情況,綜合存在的問題、評價等級和相關建議形成匯報材料,向鎮黨委、政府報告,為決策提供參考。
三是積極落實與預算安排結合制度。組織開展預算安排工作會議,落實信息公開制度。按照預算信息公開的有關規定,加強社會和輿論監督,提高財政資金使用透明度,具體方式和公開范圍按照政府信息公開的有關規定執行。
六、主要經驗及做法
勐統鎮開展部門整體支出績效評價工作,首先成立績效評價小組,制定評價目標和范圍,然后通過績效自評,填寫自評指標體系評分表,形成自評報告上報上級主管部門。通過績效評價可以對部門整體投入、支出及產生的最終效果進行客觀、公正的衡量比較和綜合評估,以便制定更完善的管理體系,較好的完成各項工作目標。
七、其他需說明的情況
無其他需說明情況。
鄉鎮項目績效自評報告 7
為加強績效管理的工作,根據石屏縣財政局關于部門整體支出績效管理的部署要求,我鎮積極開展相關工作,對20XX年的部門整體支出績效目標完成情況進行自評?傮w自我評價是:財政資金預算配置合理合規,預算管理規范,資金效益合乎預期。具體自評情況如下:
一、部門基本情況和績效目標
(一)組織機構設置情況:
1、黨政機構設置。壩心鎮黨委、政府設置6個綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室。
2、事業單位設置。壩心鎮設置7個事業單位,均為股所級財政全額撥款公益一類事業單位:農業綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心、財政所。
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1、貫徹落實好黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,做好農業、農村工作。
2、為農村經濟工作營造良好發展環境、扶持典型進行示范引導,做好鄉村發展規劃,推動產業結構調整,提高經濟發展的質量和水平。
3、加強農村基礎設施、新型農村服務體系、村鎮規劃建設,落實強農惠農措施,著力解決群眾生產生活的突出問題,促進農民增加收入,切實維護農民合法權益。
4、推進依法行政,嚴格依法履行職責,為群眾提供優良公共服務,促進社會事業發展。
5、指導村民自治,推動農村社區建設,綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解作用,加強農村社會治安綜合治理和維護穩定工作,促進社會組織健康發展,增強社會自治功能,確保社會穩定。
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扎實推進全鎮經濟社會發展、加強基礎設施建設、重點項目及招商引資、城鄉人居環境整治、社會事務及民生保障、綜治維穩、掃黑除惡、征地拆遷、建設法制性政府、黨的建設工作,及時完成縣委、縣政府或上級主管部門績效考核的個性指標以及重點工作任務。
二、部門整體收支情況
20XX年度收入合計66982352.01元,其中:一般公共預算財政撥款收入57927089.79元。20XX年度支出合計69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項目支出45814914.85元。一般公共預算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預算財政撥款支出基本支出16774225.25元,項目支出41152864.54元。
20XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為161119.17元,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,公務用車購置及運行費支出決算為94119.17元,公務接待費支出決算為67000元,20XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比20XX年減少241690.16元,20XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是厲行節約,減少三公經費開支。
三、自評結果概述
20XX年度財政預算資金、項目資金收支基本平衡,項目立項程序完整、規范,設置了明確的績效目標,財務相關管理制度健全,預算執行及時、有效,活動開展及時有效,群眾滿意度較高,達到了預期目標。雖然項目支出績效管理的重視程度進一步提升,大部分項目有序開展,執行和完成情況良好,資金使用比較規范,但是也存在不足之處,預算編制的計劃性和執行管理上有待提高,制度的.執行力有待進一步強化,項目實施進展慢等問題。
四、下一步工作措施
。ㄒ唬⿲ψ栽u結果進行通報反饋,將相關情況反饋到項目執行部門,對項目進行總結回顧,查漏補缺,對需要改進的地方積極反思,創新工作方式方法,不斷完善項目。
。ǘ┻M一步優化項目指標,注重其科學性、實用性、可實現性和可操作性,盡可能地設計客觀性的量化指標,并適當使用定性指標;既關注部門的工作目標,也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受,做到相互補充,科學可行。
(三)進一步建立健全預算管理和專項資金管理制度,加強資金監管,明確工作責任,將項目預算執行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進項目預算的有序進行。
鄉鎮項目績效自評報告 8
為了進一步規范財政資金管理,強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,切實提高財政資金使用效益,根據《巴中市預算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關于開展20XX年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[20XX]5號)的要求,南江縣橋亭鎮人民政府對20XX年度“部門整體支出”資金使用情況進行了績效評價自評,F將自評情況報告如下:
一、部門概況
(一)機構組成
按照《南江縣鄉鎮行政區劃調整改革機構編制方案》的通知,南江縣橋亭鎮人民政府內設7個綜合辦事機構:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展和鄉村振興辦公室(文旅發展辦公室、扶貧開發辦公室、統計工作辦公室)、綜合行政執法辦公室(生態環境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室)、社會事務管理辦公室、社會治理辦公室(信訪工作辦公室)、財政所;設置鄉鎮直屬公益一類事業機構4個:便民服務中心、農業綜合服務中心(畜牧獸醫站)、公共事務服務中心(退役軍人服務站)、農民工服務中心。
。ǘC構職能
1.鄉鎮(街道)黨委(黨工委)主要職責:
。1)宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮(街道)黨員代表大會(黨員大會)的決議;
。2)討論和決定本鄉鎮(街道)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設以及鄉村振興中的重大問題。需由鄉鎮(街道)政權機關或者集體經濟組織決定的重要事項,經鄉鎮(街道)黨委(黨工委)研究討論后,由鄉鎮(街道)政權機關或者集體經濟組織依照法律和有關規定作出決定;
。3)領導鄉鎮(街道)政權機關、群團組織和其他各類組織,指導、規范和支持依照國家法律法規以及各自章程履行職責;
(4)加強鄉鎮(街道)黨委(黨工委)自身建設和村(社區)黨組織建設,以及其他隸屬鄉鎮(街道)黨委(黨工委)的黨組織建設。抓好發展黨員工作,加強黨員隊伍建設。維護和執行黨的紀律,監督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國家法律法規;
(5)按照干部管理權限,負責干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。協助管理上級有關部門派駐機構的工作人員。做好人才服務和引進工作;
。6)領導本鄉鎮(街道)的基層治理,加強社會主義民主法治建設和精神文明建設,加強社會治安綜合治理,健全公共安全體系,完善安全生產制度,提升防災減災能力,做好生態環境保護、美麗鄉村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作;
。7)完成縣委交辦的其他任務。
2.鄉鎮人民政府(街道辦事處)主要職責:
(1)貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規及上級黨委、政府的決定、命令;
。2)促進本地經濟發展。編制區域內經濟發展規劃、年度計劃并組織實施。指導經濟結構調整和推進經濟發展方式轉變,因地制宜組織發展區域特色經濟。營造經濟發展環境,提供示范引導和政策服務。發展農村經濟,加強農村經濟管理。引導和促進新型農村專業合作經濟組織發展,提高農民進入市場的組織化程度;
(3)提供區域公共服務。編制區域內各項社會事業發展規劃,完善社會化服務體系。充分利用和整合農村(城鎮)資源,為城鄉居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛生、醫療、人才開發、勞動就業、社會保障、計劃生育、安全生產、防災減災、城鄉低保、社會救助、社會治安等方面的服務。管好用好國家轉移到農村的各項資金。加強基礎設施建設和新型城鄉服務體系建設,抓好農田水利、鎮村道路、生態環境等各項公益事業建設,推進社會主義新農村建設;
。4)全面加強社會管理。承擔區域內的財政、稅收、統計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務等管理工作。加強環境保護,努力改善人居環境,促進人與人、人與自然、人與社會的和諧發展。負責管理區域內的社區、社團和經濟組織,發揮社團、行業組織和社會中介組織的作用。推行依法行政,嚴格依法履行職責,實行政務公開。綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解作用,妥善處理突發性、群體性的事件,及時化解轄區內各種矛盾糾紛,保障人民生命財產安全,確保社會穩定。協調社區建設與物業管理的關系,建立物業管理工作聯席會議制度;
。5)完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
3.黨政綜合辦公室主要職責:負責黨委、人大、政府、政協日常事務性工作,負責文秘檔案、信息調研、保密機要、督查督辦、目標考核、史志等工作,負責上下銜接、綜合協調及后勤保障工作。
4.黨建工作辦公室主要職責:加強對基層黨組織建設的'統籌指導,負責鄉鎮機關、直屬事業單位、村(社區)和部門派駐單位的黨建工作,負責宣傳思想、意識形態、黨風廉政、紀檢監察、組織人事、人才、機構編制、基層治理、精神文明、統戰和群團工作。
5.經濟發展和鄉村振興辦公室(文旅發展辦公室、扶貧開發辦公室、統計工作辦公室)主要職責:牽頭擬定鄉村振興規劃、經濟社會發展規劃和實施計劃,按程序報批后組織實施。負責集體經濟、農業農村、林業、水利、經信、商務、鄉鎮企業、民營經濟、投資促進、扶貧開發、農村道路交通、住房和城鄉建設及氣象服務等工作,強化基礎建設與服務工作。負責文化旅游工作,牽頭擬定文化旅游發展中長期規劃和年度計劃并組織實施,負責文化旅游項目儲備和資源開發利用。統籌推進統計規范化建設,管理、指導和監督統計業務工作。
6.綜合行政執法辦公室(生態環境工作辦公室、應急管理辦公室、食品安全管理辦公室)主要職責:負責統籌協調轄區內各類行政執法工作,承擔法律法規和授權集中行使的行政執法工作。負責安全生產、應急管理、市場監管、食品安全管理、生態環境保護、城鄉環境綜合治理、自然資源和規劃管理及農機、農村沼氣安全檢查和事故預防處置。
7.社會事務管理辦公室主要職責:負責教育、科技、體育、文化、衛生健康、民政、退役軍人事務、救災救濟、醫療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務管理工作,承擔縣級主管部門下放、委托及職責范圍內的行政審批工作。
8.社會治理辦公室(信訪工作辦公室)主要職責:負責綜合治理、社會穩定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯防、依法治理等工作。承擔社區物業、業委會和集鎮管理工作,協調處理各類物業管理糾紛,指導成立業委會,并督促業委會及業主大會依法履職。
9.財政所主要職責:負責鄉鎮財政預決算管理,承擔財務、資產和債權債務管理,指導和監督各項專項資金使用、村級財務會計工作,引導和支持農村產業結構調整,服務農村經濟發展,促進農民增收和財政增收。
10.便民服務中心主要職責:負責職責范圍內的行政審批、公共服務事項辦理,負責縣級主管部門下放、授權行政審批的辦理服務,負責辦理縣級主管部門委托鄉鎮代收代辦的各類事項,負責城鄉居民醫療保險參保、基本醫保、醫療救助等經辦服務工作,負責城鄉居民養老保險參保、退休及養老金領取等相關服務工作,負責各類農業生產保險的參保、理賠等相關服務工作,負責辦理其他面向群眾的公共服務事項。
11.農業綜合服務中心(畜牧獸醫站)主要職責:負責農業、農機、水利、林業和畜牧漁業生產中新品種、新技術的引進、試驗、示范和實用技術推廣、培訓服務工作,負責農作物、森林病蟲害、動物疫病強制性防疫檢疫以及災害的監測預報防治和處置,負責農產品、林產品、水產品和畜牧產品生產過程中的質量安全檢測監測和強制性檢驗以及投入品使用監測,負責涉農動植物資源保護和技術服務,負責農村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理,協助做好農機安全檢查和事故預防處置,負責農村飲用水安全工作運行管護和水土流失預防,做好。ǘ┬图耙韵滤こ踢\行、管理、維護,加強轄區內河、湖(庫)、渠、塘等水域保護,深入推進河(湖)長制工作,協助做好森林防滅火和產權登記相關工作,負責涉農公共信息發布和更新維護。
12.公共事務服務中心(退役軍人服務站)主要職責:負責退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務工作。負責代理村(社區)會計業務,代管村級債權債務和集體三資。負責統計相關事務性工作。負責村鎮規劃建設、古村落保護和自然資源管理相關服務工作。負責職責范圍內的市場監督管理輔助服務工作。負責企事業單位退休人員社會化管理服務。推進公益性文化發展,管理鄉鎮綜合文化設施,開展多種形式文化體育活動。
13.農民工服務中心主要職責:負責城鎮登記失業人員和農村勞動力轉移就業人員的信息統計、職業培訓、勞務輸出和就業管理、社會保障、政策咨詢、維權和法律援助、關愛幫扶等相關服務工作。
。ㄈ┤藛T概況
20XX年末單位實有人數75人,其中:行政35人、機關工勤4人、事業36人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況
20XX部門決算財政撥款收入1,836.01萬元,其中一般公共預算財政撥款收入1,777.55萬元,政府性基金預算財政撥款收入58.46萬元。
。ǘ┎块T財政資金支出情況
20XX年部門決算支出1,836.01萬元,年末結轉結余0.00元。其中基本支出1,431.60萬元,項目支出404.41萬元。按支出經濟分類:工資福利支出703.09萬元,商品和服務支出339.22萬元,對個人和家庭的補助支出435.29萬元,資本性支出358.41萬元;按支出功能分類:一般公共服務支出530.18萬元,社會保障和就業支出195.90萬元,衛生健康支出51.72萬元,節能環保支出25.00萬元,城鄉社區支出167.48萬元,農林水支出805.22萬元,商業服務業等支出0.96萬元,住房保障支出56.84萬元,災害防治及應急管理支出2.70萬元。
。ㄈ┤涃M
橋亭鎮人民政府20XX年度三公經費中公務接待費年初預算1.5萬元,年終決算0.6元,未超標。
三、部門財政支出管理情況
(一)制度建設情況
為嚴格執行有關法律法規和各項規定,有力、有序、高效推動各項工作,按照有章可循,有規可依的要求,先后制定并完善了《橋亭鎮“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮20XX年度財務管理制度》等制度。嚴格工作要求和組織紀律,規范工作標準和流程,確保各部門高效運轉健康發展。
(二)績效目標管理情況
預算編制科學合理。按照預算管理精細化、科學化的要求,部門預算根據單位業務工作特性,經過充分調查、論證測算,嚴格按照全縣部門預算編制原則和口徑進行編制。實行零基預算、綜合預算,人員經費按標準、公用經費按定額、專項經費按項目的辦法編制預算,按照規定程序經縣財政局預算批復后執行。預算執行嚴格規范。預算批復后所有預算指標統一進入大平臺進行管理,人員經費、公用經費、項目經費嚴格按時間節點及工作進度制定用款計劃,安排資金撥付經費。認真執行中央八項規定,厲行節約、反對浪費。堅持勤儉節約,從嚴控制一般性支出,加強了財務管理,對超預算或無預算、超范圍、超標準及與公務活動無關的費用嚴格管理,從嚴控制。
(三)綜合管理情況
1.嚴格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的要求,結合本單位實際編制年度預算,杜絕違規舉債,年終及時準確的編制年度決算報告。鎮內所有資金實行統一核算、統一管理的原則,嚴格實行財政“收支兩條線”,嚴禁直接坐支,私設“小金庫”等行為。
2.成立鎮財經領導小組。成立由鎮黨委書記任組長,鎮長任副組長,鎮人大主席、紀委書記、分管財務副職領導、財政所負責人、黨政辦負責人等同志為成員的領導小組,重大財務開支必須經財經領導小組會審后方可報賬。
3.完善財經審簽機制。推行“財會規范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務審簽程序及辦法。除應急處突、搶險救災、信訪維穩等事項外,日常支出10000元(含10000元)以下由財政所審核規范后提出意見,財務分管領導審批意見,隨簽隨支;鎮內所有項目資金、償還欠款、往來結算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見,財務分管領導審核,經鎮財經領導小組研究后報鎮黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉類資金、有明確政策規定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金,由鎮政府相關業務部門嚴格按照相關政策及相關程序執行,可不納入“三重一大”事項;搶險救災、應急處突資金按相關程序辦理,可不納入“三重一大”事項。
4.嚴格財務公開制度。鎮財政所堅持民主理財,財務公開,自覺接受監督的原則,每月向鎮財經領導小組匯報財務收支情況,每季度向財經領導小組、每半年向政府全體工作人員公布財務收支情況。
5.嚴格報賬管理。鎮村級報賬均實行先審后簽,一單三簽制度。
一是鎮級報賬“一審”指財政所人員審核票據的真實性和完整性,“三簽”指事項經辦人簽名事由并署名、業務分管領導對事項的發生進行審簽、財務分管領導審批。
二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據的真實性、完整性等,“三簽”指事項經辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務監督委員會主任聯審聯簽,“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯審聯簽。
6.嚴格差旅費報銷。因工作需要,確需到縣、縣外及鎮內各村出差的,嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發〔20XX〕5號)文件執行,實報實銷。遵照“堅持標準、事前報告、領導審批、專人登記”的原則,由經辦人報告并經黨政主要領導同意,原則上由鎮長負責事前審批,并實行公務卡刷卡消費(有刷卡條件的情況下)。當月出差發生的費用,必須當月報銷,除特殊情況外,可以延長10天,否則不予報銷。
單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調的,抽借(借調)期間職工所在單位不再報銷差旅費。
單位職工到縣外參加會議、培訓,由舉辦單位統一安排食宿的,職工所在單位不再報銷食宿費;舉辦單位未統一安排食宿且天數超出15天的,其伙食補助、公雜費按正常出差標準減半執行,住宿費在標準范圍內據實報銷(縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費)。
7.嚴格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務和責任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,確保財務報賬資料附件齊全;對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,對記載不準確、不完整的原始憑證有權予以退回,并要求經辦人員按照國家統一的會計制度的規定進行更正、補充。
8.嚴格項目管理。實行重大項目招標和合同管理制度。項目支出應按照專項資金歸口管理辦公室進行管理,各歸口管理辦公室由相應分管領導牽頭,建立健全項目資金臺賬,隨時掌握各專項資金的收支及結余情況,嚴禁超范圍使用項目資金。
鎮內的所有項目資金和專項資金實行?顚S,一律在鎮財政所或代理記賬中心建立專賬,并按相關規定和程序審批撥付及監督管理。工程項目報賬必須提供工程發票、合同、結算表(或工程進度驗收表)、審計報告等,在審計結論出具前支付不超過80%的工程款;工程項目所有相關資料由項目經辦人負責收集并裝訂成冊,統一保管在項目歸口辦公室。
9.嚴格印鑒、票據及賬戶管理。嚴格按照財經制度規定和上級財政部門要求開設本單位銀行賬戶,嚴禁私設“小金庫”。
一是銀行預留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管,并相互監督;出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權債務等的登記工作。
二是單位領購的票據,必須按照四川省財政票據管理暫行辦法,專人管理,建立票據領購、使用、核銷登記臺賬,并嚴格票據使用用途,不得違規使用。
三是明確零余額賬戶使用管理規定,嚴格零余額賬戶資金使用,所有資金均通過授權支付到工程施工方或提供勞務的個人,嚴禁將資金轉入本單位基本賬戶。
10.嚴格現金管理。根據《現金管理暫行條例》規定,現金的結算限額為1,000.00元,超過限額部分應當使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現金的,必須由財政所出納人員負責經辦,經財務分管領導批準后方可提現,單筆提現金額不得超過5,000.00元。單位的現金收入必須當日存入銀行,嚴禁坐支現金,嚴禁白條抵庫,現金使用必須嚴格執行相關財經紀律及相關財務管理規定。
11.嚴格政府采購管理。政府采購要嚴格遵循南財采[20XX]23號文件要求執行,嚴格審批程序,堅持有預算才有采購,按照先申請后購買的原則,凡屬政府集中采購范圍的,必須按相關采購制度執行;不屬于集中采購范圍的,由鎮業務分管領導牽頭,黨政辦負責統一采購,其他人員一律不得自行采購。
12.嚴格固定資產管理。單位所有固定資產實行統一登記、各辦公室自行保管原則。鎮財政所負責固定資產的賬務核算和固定資產卡片的登記,做到物卡相符,物移卡隨。各辦公室主任(負責人)為固定資產的保管責任人,負責本辦公室“固定資產臺賬”的登記和管理工作,負責本辦公室干部職工工作調動(或崗位變動)、退休等個人保管使用的固定資產的回收和轉移等工作。
。ㄋ模┚C合績效情況
20XX年,在縣委、縣政府的堅強領導下,橋亭鎮始終緊扣年初既定的目標任務,帶領全鎮干群腳踏實地、真抓實干、開拓創新,全鎮經濟發展平穩向好,社會治理井然有序,主要體現在以下幾個方面:
(一)抓班子帶隊伍,加強黨建工作引領。扎實開展村(社區)換屆“回頭看”、軟弱渙散基層黨組織整頓提升及黨建基礎工作,狠抓基層領導班子隊伍能力建設、基層黨組織規范化建設;以“書記項目”為助手,大力推進基層黨建、基層治理示范點創建工作,推動全鎮黨建工作提質增效。
(二)抓招商促發展,項目建設提質增效。完成項目儲備3個,固定資產投資入庫1.8億元,招商引資新引進一個開工項目4150萬元,到位資金3500萬元。財政非稅收入9萬元、債務化解1000萬元。協調配合完成紅魚洞庫周道路建設,并實現通車能力。啟動建設龍門村、光明村等六個村的道路硬化工程,完成通明橋竣工驗收并投入使用。
。ㄈ┳ギa業強支撐,有效鞏固脫貧成果。
一是圍繞南江黃羊優勢產業,招商引資建設規模羊場6個,培育家庭羊場5戶,新增出欄2000頭,黃羊產業發展成效顯著;
二是圍繞各村糧食生產功能區規劃,全力推進糧食“穩面積、穩產量”,上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝;
三是堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”,確保耕地面積不減、用途不改、質量不降,成立助耕隊3個,治理撂荒地400余畝。
。ㄋ模┳シ定促和諧,堅決守住安全底線。全面落實黨政同責、一崗雙責的主體責任,層層傳導壓力,統籌抓好疫情防控、防災減災、森林防滅火和信訪維穩等紅線底線工作,轄區未發生一起較大安全事故。
。ㄎ澹┠酃沧R,多方聯動,合力筑牢疫情防控網。我鎮與公安、路政、醫院等單位組成6人值班小組,在四川省便民核酸采樣點(橋亭點位)24小時值班值守,橋亭鎮全體干部職工勇于擔當,沖鋒在前,嚴格落實“逢車必查”“不漏一車一人”,切實做到所有首站抵南人員落實“入川即檢”,截至目前共排查登記車輛4926輛,11877人,2423人進行落地核酸檢測。
(六)搶抓機遇,突破發展,拓展農旅融合新業態。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標,以“米倉驛站·康養橋亭”為發展定位,充分利用橋亭的資源稟賦和區位優勢,積極轉變思路,進一步放大文旅資源,以旅游民宿打造,探索“飛地經濟”模式,在橋亭社區試點推行,支持和鼓勵特色餐飲開辦,回引專業技術能手創業,不斷豐富旅游業態。
五、績效評價結論及建議
(一)評價結論
根據部門整體支出績效評價指標體系和績效檢查情況,綜合得分94分(總分為100分),總體考核等次確定為“優秀”。
。ǘ┐嬖诘膯栴}
1.管理制度不完善,無績效管理相關制度。
2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓。自評覆蓋率低,績效評價質量不高。
。ㄈ└倪M建議
1.完善績效管理管理制度,全面公開績效信息,接受社會公眾監督。
2.加強評價結果應用。對績效好的政策和項目原則上優先保障,對績效一般的政策和項目要督促改進。
鄉鎮項目績效自評報告 9
按照區委、區政府全面推進財政績效管理,進一步強化支出責任,著力提高財政資金使用效益的相關要求,結合自身實際,特對我鎮20XX年財政政策支出績效評價自評報告如下:
一、項目概況
達川區管村鎮人民政府是財政全額撥款行政單位,主要負責維護社會穩定,促進經濟發展,不斷提高人民群眾的生活水平,全心全意為人民服務。達川區管村鎮20XX年的財力保障項目資金共287.99萬元,其中:脫貧攻堅資金6萬元,主要用于各村脫貧攻堅產業發展和脫貧攻堅辦公運轉;促發展資金20萬元,用于全鎮產業發展扶持;信訪、維穩、掃黃、除黑、禁毒資金15萬元,用于信訪維穩工作;保運行資金261.99萬元,用于政府日常工作正常運轉、環境綜合治理、平安建設、鄉村道路養護,安全生產監管等。
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。20XX年財力保障項目申報已嚴格按照上級要求明確績效目標,控制成本,提高項目作用發揮,并嚴格按照項目的程序進行申報,嚴格按照批復項目的內容和資金管理辦法等相關規定進行使用。
。ǘ╉椖靠冃繕。確保政府日常工作正常運轉;進一步解決歷年欠款債務,確保社會和諧,維護社會穩定;農村基礎設施環境建設得到加強,改善農村生產生活條件,提高村民幸福生活指數,促進農村社會事業的發展和鎮風文明水平的提高。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。項目資金申報相符性項目申報內容與具體實施內容相符,且申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。本項目資金來源為財政撥款,資金已于當年預算并批復到位。
2、資金使用。截至20XX年12月31日,項目資金共287.99萬元,已全部按預算要求使用,按照財務制度規定進行了支付。
。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r
達川區管村鎮人民政府嚴格執行財務管理規章制度,實行會計核算和賬務管理制度上墻,制度公開,并接受群眾監督。按制度對資金進行管理、對項目資金按項目核算實行?顚S,未擠占挪用項目資金,并強化了監督檢查,確保項目資金正常使用。
1. 管理制度健全。根據基本財力保障資金使用要求,建立健全相關報賬制度,明確報賬程序、審核報賬手續、收集報賬資料,及時歸檔整理。做到合法、合規、完整。
2. 資金使用合規。我鎮在資金使用過程中,認真審核把關,對資金報帳程序和手續實行嚴格審查,程序不符不報、手續不齊不報、用途不符不報、項目不實不報,全面規范資金運行。
3. 財務監控有效。鎮紀委對各項資金申報、使用和支出進行全程監管,制定考核辦法,對截留、擠占、挪用、虛報等行為進行嚴厲處理,追究相關責任人的責任。
。ㄈ╉椖拷M織實施情況
1.資金計劃、到位及使用情況:資金計劃及到位。本項目資金來源為財政撥款,總投入287.99萬元,資金已于20XX年初隨部門預算批復到位;截至20XX年12月31日,項目資金287.99萬元已全部支出。
2.項目財務管理:項目資金管理按基建項目管理,資金的收支均由鎮財政所負責核算,會計核算較規范。該項目所有資金實行?顚S,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。
三、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。截至20XX年12月底,管村鎮20XX年財力保障項目績效目標全部完成。
。ǘ╉椖啃б媲闆r。通過我鎮全體工作人員的努力下,各項工作圓滿完成,促進我鎮脫貧攻堅中的產業發展,解決了我鎮的一些困難戶的臨時救助;解決了上訪人員的一些實際困難;確保了政府日常工作正常運轉、社會和諧,維護了社會穩定;充分調動了民主參與、民主管理的積極性。
四、問題及建議
(一)存在的問題
1、由于缺乏經驗,項目管理及資金管理制度沒有完整的建立起來,需要進一步完善相關的管理制度。
2、環境治理上花費資金較多,我鎮距城區較遠,行政區劃調整后,垃圾清運量大,垃圾清運距離較遠,特別是原九嶺鎮,垃圾清運至復興垃圾處理廠的處理費用較高,預算遠遠不足,還需上級加大資金的投入。
3、在脫貧攻堅產業發展方面上,尤其貧困村發展的青花椒產業缺乏一些產業技術扶持,不能夠很好的去真正普及一些種植技術,缺乏專業性的指導;柑橘產業由于受到大食蠅病害的影響,防治費用較大,技術性較強,缺乏專業性的.指導,需要上級加大資金和技術的支持。
。ǘ┫嚓P建議。提出項目(相關政策)改進完善的建議意見。
1、鎮黨委政府積極主動多向上級部門領導匯報,結合我鎮的一些現實的情況與部門領導做好溝通匯報,力爭早日解決好歷年的欠款。
2、加強我鎮的一些技術人員的學習,特別是加強對農業專業技術人員的培訓,多向一些產業發展的較好的鄉鎮組織參觀學習,做到引進來,走出去的思想,打破以前的一些陳舊的思想,切實把我鎮的產業提高到一個新臺階。
鄉鎮項目績效自評報告 10
為進一步加強我鎮預算績效管理工作,壓實部門整體支出績效管理主體責任,根據上級部門要求,曹碑鎮認真開展了部門整體支出績效評價工作,現將自評情況報告如下:
一、部門概況
(一)機構組成
曹碑鎮為獨立核算的行政單位1個(曹碑鎮)。
(二)機構職能
1.認真貫徹實施國家、省、市各項方針、政策和法律、法規;
2.負責轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作;
3.負責轄區內的集鎮建設和集鎮管理等工作;
4.負責轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作;
5.負責轄區內的民事調解、法律服務工作,維護居民的合法權益;
6.負責社區建設和管理,積極開展社區服務工作,發動和組織社區成員開展各類社區公益活動;
7.負責優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作;
8.發展集鎮經濟,管理集體資產;
9.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務,推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序;
10.負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作;
11.保障轄區內少數民族的權益;
12.指導和幫助村民委員會和社區居民委員會搞好組織建設和制度建設以及群眾自治;按照市人民武裝部的要求做好人民武裝工作;
13.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作;
14.向市人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項;
15.承辦市委、市府交辦的其他事項。
(三)人員概況
本單位人員行政編制共計28名,事業編制12人,20XX年實有在職人員共計32名。
二、部門財政資金收支情況
(一)收入預算情況
按照綜合預算的.原則,曹碑鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。曹碑鎮人民政府20XX年收支總預算648.63萬元,較20XX年收支預算總數減少14.8萬元,主要是減少上年結轉、機關事業在職人員食堂就餐伙食補助。
(二)部門資金支出情況
一般公共服務支出303.78萬元,占46.83%;社會保障和就業支出69.91萬元,占10.78%;衛生健康支出21.21萬元,占3.27%;城鄉社區支出1.28萬元,占0.2%;農林水支出218.33萬元,占33.66%;住房保障支出24.12萬元,占3.72%;災害防治及應急管理支出10萬元,占1.54%。
三、部門整體預算績效管理情況
(一)部門預算管理。
我鎮各項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時,專項預算績效目標完成、實施績效情況較好。
(二)結果應用情況。
1.抓防疫,鞏固疫情防控成果。
一是嚴格落實市級各項工作要求,“四強化”措施抓實常態化疫情防控,做到“平戰結合、扁平化管理”。
二是積極開展疫苗接種工作,完成疫苗全程接種4012人,加強針接種136人,全鎮疫情防控成果有效鞏固。
2.抓三農,全面助推鄉村振興。
農業發展成效顯著,20XX年人均純收入達19600元,同比增長15%。基礎設施建設不斷完善,新硬化道路3.09公里,整治山坪塘3座、提灌站1座、灌溉渠5.4公里。撂荒地整治和土地流轉工作取得明顯成效,全鎮撂荒地整治面積預計達2000畝,30畝以上規模流轉土地達8500畝,流轉收入230余萬元。落實各項惠民補貼,全年累計發放400余萬元。
積極落實防返貧動態監測和幫扶機制。
一是開展集中入戶排查5次,新增監測對象2戶7人。脫貧村集體經濟收入達13.28萬元,村“五有”進一步加強。
二是完善易地搬遷集中安置點基礎設施和管理制度,幫助有勞動力的123人實現務工就業。爭取銜接資金項目3個,資金138萬元,全部用于改善農業生產條件和發展產業。
三是幫助脫貧學生申請雨露計劃65人,教育扶貧救助187人,防貧保賠付5人。
3.抓民生,持續增進百姓福祉。
城鄉社會救助和保障體系不斷完善。救助貧困黨員、困難群眾等74戶83人。為8戶住院特困對象解決住院及護理費用2.672萬元。擁軍工作效能進一步提高,解決優撫對象看病難26人、解決資金1.76萬元,為27名現役軍人發放“義務兵優待金”49.6萬元。
4.抓治理,城鄉環境持續向好。
一是強化宣講教育,提升群眾環保意識。建立三級網格員宣講隊伍,切實踐行“綠水青山就是金山銀山”的綠色發展理念。
二是強化環境整治,扎實開展城鄉環境治理工作。完成集鎮污水管網“應接未接”整治和大田村污水處理站新建項目。全面落實養殖場季巡查制度,配齊環保智能垃圾箱,扎實開展秸稈禁燒及廁所革命,示范村廁所無害化率達到90%以上,人居環境持續向好。
5.抓平安,維護社會和諧穩定。
一是繃緊“禁毒神經”。創新開展“醫政合作”模式,充分利用鄉村醫生優勢,健全、強化我鎮禁毒網絡的“神經末梢”,得到遂寧市、射洪市禁毒支隊肯定,全鎮禁毒形勢持續向好。20XX年底,我鎮將全面發力,以禁毒“摘牌”結束,向禁毒“示范”推進。二是繃緊“治理神經”。建立健全維穩工作機制,糾紛調解成功率達到90%以上,信訪辦理結果滿意率達95以上,同派出所開展治安夜間聯合巡邏30余次。
三是繃緊“安全神經”。實行24小時領導帶班值班值守制度,開展安全生產大檢查6次,各類專項安全檢查12次,安全生產形勢總體平穩。
四、評價結論及建議
(一)評價結論
始終突出工作重點,積極發揮綜合協調作用;統籌落實各項任務,推動面上工作平衡發展;認真履行主體責任,切實加強干部隊伍建設?冃н\行良好。
(二)存在問題
一是績效評價管理制度尚不健全?冃гu價開展缺乏強有力的制度保障。
二是事后績效評價不夠全面。難以滿足不同層面和不同性質的績效評價需求。
三是對目標管理結果運用不夠完善。
四是相關工作的宣傳及培訓不到位。
(三)改進建議
推動相關制度建設,逐步建立以績效為導向的預算編制模式。從項目績效評價制度入手,借鑒其他部門在績效管理方面的經驗和做法,制定機關統一的績效考核制度,并將其貫徹到預算申請、預算分配、項目實施和績效考核的全過程。對考核指標進行全面系統的梳理,完善相關資材,加強績效管理工作的學習,強化各部門協調溝通,充分發揮部門績效管理考核的作用。做好預算,保證預算準確,無失誤。
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